臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十三年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │21001 │ │ │ │ 21│ │ │ │文化局 │ 459,539,357│ 471,991,171│ -12,451,814│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 44,459,215│ 45,190,987│ -731,772│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 44,459,215│ 45,190,987│ -731,772│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數42,032 │ │ │ │ │ │ │ │ ,658元,連同由「社區文化生活 │ │ │ │ │ │ │ │ 之推動」科目移入替代役役男車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費 108,000元,替代役行政作 │ │ │ │ │ │ │ │ 業費32,400元,及「文化環境之 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃」移入資訊系統開發 800 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,網頁製作 1,000,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,個人電腦,週邊設備及軟體維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護 853,629元,套裝軟體 274 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800元,電腦圖書費24,500元, │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦訓練費65,000元,共計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費31,983,675元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算32,143,011元減列 159 │ │ │ │ │ │ │ │ ,336元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務11,361,600元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算11,897,616元減列公文處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理獎金、員工上下班交通費及統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌業務費等 536,016元(其中府 │ │ │ │ │ │ │ │ 會聯絡員加勤費 408,000元,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列40,000元外,餘 368,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 移列人事費項下之加班值班費) │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務 454,600元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人事業務 574,700元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 611,120元減列文康活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、替代役行政作業費36,420元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │6.政風業務84,640元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算無增減。 │ │ │ │ 220200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 綜合計畫 │ 109,944,954│ 113,626,496│ -3,681,542│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 文化環境之規劃 │ 109,944,954│ 113,626,496│ -3,681,542│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 118 │ │ │ │ │ │ │ │ ,236,425元,除移出資訊系統開 │ │ │ │ │ │ │ │ 發 800,000元,網頁製作 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,個人電腦、週邊設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體維護 853,629元,套裝軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 274,800元,電腦圖書費24,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,電腦訓練費65,000元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政管理」科目項下,及草山 │ │ │ │ │ │ │ │ 行館之委外經營管理費用 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,列入「藝文工作之策劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 與推動」科目項下外,另由「文 │ │ │ │ │ │ │ │ 化資產之維護與發展」移入辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 藝文補助案件審查費用 103,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及專家學者出席費及獲補助評 │ │ │ │ │ │ │ │ 鑑出席費 242,000元,「藝文工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作之策劃與推動」移入辦理藝文 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助案件審查費用 552,000元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 專家學者出席費及獲補助評鑑出 │ │ │ │ │ │ │ │ 席費 200,000元,「社區文化生 │ │ │ │ │ │ │ │ 活之推動」移入辦理藝文補助案 │ │ │ │ │ │ │ │ 件審查費用 310,500元,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費12,892,994元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算12,896,306元減列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,312元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.文化政策之研究 3,480,540元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 3,010,540元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 470,000元,包括增列文化產業 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展委員會會議費用 600,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列美加文化設施文化活動考 │ │ │ │ │ │ │ │ 察 130,000元,計淨增 470,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.文化藝術資訊之蒐集與運用 348 │ │ │ │ │ │ │ │ ,620元,較上年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.改善藝文環境及人才獎勵與培訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,814,800元,較上年度預算 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,961,800元增列 2,853,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括增列辦理文化護照活動 900 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,委託辦理文化產業人力 │ │ │ │ │ │ │ │ 資源開發與輔導計畫 1,453,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,遴選文化產業優秀人士赴國 │ │ │ │ │ │ │ │ 外研習相關知識 500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.國際文化藝術交流19,000,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算26,001,230元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 7,001,230元,包括減列租用 │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛接待國際藝文人士來訪 100 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,辦理國際藝文交流學者 │ │ │ │ │ │ │ │ 專家出席費60,000元,辦理國際 │ │ │ │ │ │ │ │ 及華文城市相關國際性文化交流 │ │ │ │ │ │ │ │ 研討會議費用 800,000元,促進 │ │ │ │ │ │ │ │ 亞太城市文化交流費 500,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,國際及華文世界重要藝文人士 │ │ │ │ │ │ │ │ 及團體交流費 1,500,000元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理草山藝術村住宿及工作室水電 │ │ │ │ │ │ │ │ 保全保險清潔維護使用費 882 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400元,國內文化藝術交流出差 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費46,500元,補助台北國際藝 │ │ │ │ │ │ │ │ 術村委外經營之營運管理及推廣 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用 3,112,330元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.藝術文化補助業務68,408,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算無增減。 │ │ │ │ 220300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 文化資產之保存 │ 47,101,466│ 45,770,136│ 1,331,330│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 文化資產之維護與發 │ 47,101,466│ 45,770,136│ 1,331,330│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ 展 │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數60,744 │ │ │ │ │ │ │ │ ,676元,除移出辦理傳統藝術補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助案件審查費用 103,500元及召 │ │ │ │ │ │ │ │ 開傳統藝術與民俗文化相關會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 之專家學者出席費 242,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「文化環境之規劃」科目項 │ │ │ │ │ │ │ │ 下,北投溫泉博物館之委外經營 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費用 2,500,000元,台北偶 │ │ │ │ │ │ │ │ 戲館經營管理費用 4,500,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,芝山岩展示館委外經營管理及 │ │ │ │ │ │ │ │ 展示推廣費用 4,100,000元,臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣布政使司衙門委外經營管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 800,000元,傳統藝術之規劃與 │ │ │ │ │ │ │ │ 推動 237,040元,列入「藝文工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作之策劃與推動」科目項下,樹 │ │ │ │ │ │ │ │ 木保存與維護 2,292,000元,列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「社區文化生活之推動」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 項下,及文物及圖書徵集蒐購 │ │ │ │ │ │ │ │ 200,000元,列入「其他設備」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費26,990,668元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算27,010,864元減列20 │ │ │ │ │ │ │ │ ,196元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.古蹟保存與維護 3,434,896元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 3,896,496元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 461,600元,包括增列辦理文化 │ │ │ │ │ │ │ │ 資產保存觀念教育推廣研習等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,202,200元,減列市定古蹟松山 │ │ │ │ │ │ │ │ 菸廠調查研究計畫 1,495,800元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及古蹟修復再利用工程審圖費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 168,000元,計淨減 461,600元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.歷史建築保存與維護 958,200元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算 558,200元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 歷史建築專家學者出席費等 400 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.二二八紀念館營運管理14,517 │ │ │ │ │ │ │ │ ,702元,較上年度預算12,935 │ │ │ │ │ │ │ │ ,496元增列 1,582,206元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列辦理主題展 1,800,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 視聽多媒體規劃攝製剪輯等製作 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000,000元,紀念館營運國內 │ │ │ │ │ │ │ │ 外電話、傳真、網際網路費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 150,206元,減列辦理展場空間 │ │ │ │ │ │ │ │ 更新 1,000,000元,紀念館清潔 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費等 368,000元,計淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,582,206元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.文獻資料保存研究之規劃 1,200 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,較上年度預算 1,369 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080元減列 169,080元,包括增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列購置文獻資料相關業務資料等 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用30,920元,減列文化資產美 │ │ │ │ │ │ │ │ 編費 200,000元,計淨減 169 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 藝文工作之推動 │ 141,154,373│ 126,907,178│ 14,247,195│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 藝文工作之策劃與推 │ 141,154,373│ 126,907,178│ 14,247,195│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ 動 │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 112 │ │ │ │ │ │ │ │ ,522,138元,除移出辦理藝文補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助書面審查費用 552,000元及獲 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助案評鑑出席費 200,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 另由「文化環境之規劃」移入草 │ │ │ │ │ │ │ │ 山行館之委外經營管理費用 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元,另由「文化資產之 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護與發展」移入北投溫泉博物 │ │ │ │ │ │ │ │ 館之委外經營管理費用 2,500 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,台北偶戲館經營管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 4,500,000元,芝山岩展示館 │ │ │ │ │ │ │ │ 委外經營管理及展示推廣費用 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100,000元,臺灣布政使司衙門 │ │ │ │ │ │ │ │ 委外經營管理 800,000元,傳統 │ │ │ │ │ │ │ │ 藝術之規劃與推動 237,040元, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費16,348,940元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算16,078,640元增列 270 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人文藝術之規劃與推動 9,424 │ │ │ │ │ │ │ │ ,640元,較上年度預算10,708 │ │ │ │ │ │ │ │ ,640元減列 1,284,000元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列印製文化台北叢書 120,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,編印文化月訊 864,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 赴國外參加藝術與文化政策會 │ │ │ │ │ │ │ │ 300,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.視覺藝術之規劃與推動 378,830 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.表演藝術之規劃與推動 714,898 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │6.傳統藝術之規劃與推動 2,718 │ │ │ │ │ │ │ │ ,480元,較上年度預算 237,040 │ │ │ │ │ │ │ │ 元增列 2,481,440元,包括增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理傳統藝術學苑業務所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,400,000元,郵資費、外勤誤 │ │ │ │ │ │ │ │ 餐費、交通費、稽查評估藝文展 │ │ │ │ │ │ │ │ 演活動所需門票費等81,440元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.影音藝術之規劃與推動 495,480 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │8.文化設施之相關營運費用44,966 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200元,較上年度預算56,900 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元減列11,933,800元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列本局委外館所營運管理評鑑 │ │ │ │ │ │ │ │ 指標之建立 600,000元,台北偶 │ │ │ │ │ │ │ │ 戲館經營管理費用 875,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列草山行館之委外經營管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 1,800,000元,北投溫泉博物 │ │ │ │ │ │ │ │ 館之委外經營管理費用 500,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,台北當代藝術館之委外營運 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理及展示推廣費用 4,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,林語堂故居之委外營運管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 及推廣費用 500,000元,錢穆故 │ │ │ │ │ │ │ │ 居之委外營運管理及推廣費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 300,000元,電影主題公園委外 │ │ │ │ │ │ │ │ 營運管理及推廣費用 1,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,蔡瑞月舞蹈社委外營運管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 及推廣費用 4,800,000元,臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 布政使司衙門委外經營管理之水 │ │ │ │ │ │ │ │ 電費及流動廁所租用費 508,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減11,933,800元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.文化設施房屋修繕費用 426,075 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算 114,230元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列台北之家、紅樓劇場、圓山別 │ │ │ │ │ │ │ │ 莊、布政使司、紫藤蘆及草山行 │ │ │ │ │ │ │ │ 館主行館等修繕費用 311,845元 │ │ │ │ │ │ │ │ (其中市長官邸藝文沙龍及牯嶺 │ │ │ │ │ │ │ │ 街小劇場修繕費用 114,230元, │ │ │ │ │ │ │ │ 除減列24,605元外,餘89,625元 │ │ │ │ │ │ │ │ 移列)。 │ │ │ │ │ │ │ │10.臺北藝術節24,450,000元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 5,847,300元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,602,700元,包括增列演出 │ │ │ │ │ │ │ │ 場地及特殊音效租金 250,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,演出燈光音響等租借費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,250,000元,藝術節公共安全 │ │ │ │ │ │ │ │ 及工作人員等保險費 500,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,邀請國內表演藝術團體演 │ │ │ │ │ │ │ │ 出費 7,310,000元,邀請國外 │ │ │ │ │ │ │ │ 表演藝術團體演出費 6,785 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,演出企劃案 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,藝術節執行、節目遴 │ │ │ │ │ │ │ │ 選等相關人員費用 1,016,497 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,藝術節活動場地佈置、訪 │ │ │ │ │ │ │ │ 觀、紀錄等庶務費 887,250元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,藝術節節目簡介、大會手冊 │ │ │ │ │ │ │ │ 、海報等平面印刷品之設計製 │ │ │ │ │ │ │ │ 作費 1,600,000元,藝術節開 │ │ │ │ │ │ │ │ 閉幕相關活動及文宣等費用 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500,000元,及工作人員與服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務人員夜間、假日加班費、招 │ │ │ │ │ │ │ │ 標文件、聯繫郵寄等相關通訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、工作人員辦理各項會議、 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動誤餐費、交通費等 1,053 │ │ │ │ │ │ │ │ ,953元,減列節目遴選、諮詢 │ │ │ │ │ │ │ │ 委員相關人員顧問及諮詢 550 │ │ │ │ │ │ │ │ 作等相關製作費用 5,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增18.602.700元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.臺北電影節18,656,090元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算20,216,920元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,560,830元,包括增列電影節 │ │ │ │ │ │ │ │ 售票稅金 9,170元,減列邀請 │ │ │ │ │ │ │ │ 國外貴賓所需交通、食宿等費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 300,000元,電影節開閉幕 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關活動費 270,000元,影展 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動企劃等製作執行費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,計淨減 1,560,830元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │12.臺北詩歌節 3,600,000元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 8,950,000元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,350,000元,包括增列詩歌朗 │ │ │ │ │ │ │ │ 誦會50,000元,減列開、閉幕 │ │ │ │ │ │ │ │ 典禮及系列活動 850,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 詩歌講座 150,000元,印製台 │ │ │ │ │ │ │ │ 灣詩人詩作介紹、活動手冊及 │ │ │ │ │ │ │ │ 詩歌文集等 500,000元,企劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 執行 1,700,000元,辦理詩歌 │ │ │ │ │ │ │ │ 節其他與民間詩社合辦相關活 │ │ │ │ │ │ │ │ 動費用 360,000元,研討會及 │ │ │ │ │ │ │ │ 朗誦會之現場即席翻譯人員及 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備 500,000元,宣傳費 400 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,及外賓交通食宿費 │ │ │ │ │ │ │ │ 940,000元,計淨減 5,350 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.臺北出版節暨文學獎 3,810 │ │ │ │ │ │ │ │ ,760元,較上年度預算 2,630 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元增列 1,180,760元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括增列辦理公共意外險45,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,邀請國外貴賓聯繫通訊費 │ │ │ │ │ │ │ │ 40,000元,開幕、閉幕、研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 會、作家說故事及曬書市集場 │ │ │ │ │ │ │ │ 地租金等 109,760元,學者專 │ │ │ │ │ │ │ │ 家出席費60,000元,開閉幕記 │ │ │ │ │ │ │ │ 者會40,000元,曬書市集活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 540,000元,及文學獎得獎人獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 600,000元,減列初選評審 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、文學台北座談會、印製台 │ │ │ │ │ │ │ │ 北文學獎得獎專輯及頒獎典禮 │ │ │ │ │ │ │ │ 254,000元,計淨增 1,180,760 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.新增公車暨捷運詩文徵選活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,628,300元。 │ │ │ │ │ │ │ │15.公車暨捷運詩文推廣活動 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,480元,較上年度預算 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,635,200元減列詩文作品集印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷費、公車、捷運詩文海報設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計費、公車詩文海報印製張貼 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及捷運詩文海報印製張貼費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 634,720元。 │ │ │ │ │ │ │ │16.新增辦理街頭藝人查核 1,563 │ │ │ │ │ │ │ │ ,920元。 │ │ │ │ │ │ │ │17.新增漢字文化節 6,630,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │18.新增城市博物館委託研究案 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,341,280元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220500 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 社區文化之推動 │ 46,431,298│ 35,248,434│ 11,182,864│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 220501 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 社區文化生活之推動 │ 46,431,298│ 35,248,434│ 11,182,864│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數33,407 │ │ │ │ │ │ │ │ ,334元,除移出替代役役男車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 108,000元、替代役行政作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 費32,400元,列入「行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目項下,及審查評鑑藝文團體 │ │ │ │ │ │ │ │ 立案或藝文活動補助等案件 310 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500元,列入「文化環境之規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目項下,另由「文化資產之 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護與發展」移入樹木保存與維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護 2,292,000元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費12,065,288元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算11,841,464元增列 223 │ │ │ │ │ │ │ │ ,824元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.輔導社區藝文組織 912,670元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 918,850元減列志 │ │ │ │ │ │ │ │ (義)工餐點及交通補貼代金、意 │ │ │ │ │ │ │ │ 外保險費 6,180元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.各類社區藝文之規劃及活動 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600,000元,較上年度預算 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,426,080元增列 5,173,920元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括增列郵資費520元,邀請國 │ │ │ │ │ │ │ │ 內外表演團體演出 718,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理大城市小人物系列活動 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,498,900元,宣傳旗幟、活動海 │ │ │ │ │ │ │ │ 報及文宣資料等製作 280,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,青少年藝文活動推廣 2,400 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,辦理各類社區藝文活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 場地及演出燈光音響租金等 326 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300元,減列學者專家等現場指 │ │ │ │ │ │ │ │ 導演活動相關費用40,000元,參 │ │ │ │ │ │ │ │ 與考核藝文團體現場展演活動相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關費用 9,800元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.社區藝文資訊 700,000元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │6.少數族群文化保存與發展 497 │ │ │ │ │ │ │ │ ,640元,較上年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │7.文化景觀及公共藝術之規劃 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,113,200元,較上年度預算 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,362,400元增列 750,800元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括增列辦理臺北市公共藝術研習 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以講習座談展覽等方式推動公 │ │ │ │ │ │ │ │ 共藝術 500,000元,文化地景參 │ │ │ │ │ │ │ │ 與式規劃示範案 950,000元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列編印本市公共藝術推廣宣傳手 │ │ │ │ │ │ │ │ 冊等 699,200元,計淨增 750 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.臺北兒童藝術節20,078,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算16,210,000元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,868,000元,包括增列各演出 │ │ │ │ │ │ │ │ 場地及燈光音響等租金 1,458 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,教師戲劇種子培訓費用 │ │ │ │ │ │ │ │ 500,000元,2003年兒童戲劇創 │ │ │ │ │ │ │ │ 作優勝作品演出暨製作費補助 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,350,000元,劇場導覽費用、辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理活動所需各項海報文宣製作等 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用、參加2004年世界劇場及戲 │ │ │ │ │ │ │ │ 劇教育協會年會戲劇教育考察計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫 560,000元,減列2003年兒童 │ │ │ │ │ │ │ │ 戲劇創作優勝作品製作演出費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元,計淨增 3,868,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.樹木保存與維護 3,464,500元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 2,292,000元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,172,500元,包括增列辦理綠 │ │ │ │ │ │ │ │ 色資源普查,含私有土地、日式 │ │ │ │ │ │ │ │ 宿舍、軍事用地等,並含電子檔 │ │ │ │ │ │ │ │ 案建立 1,939,000元,辦理樹木 │ │ │ │ │ │ │ │ 保護相關文化活動藉以建立本市 │ │ │ │ │ │ │ │ 樹木動力支援系統及樹木保護觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 念做法之推廣 1,000,000元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理樹木保護研習活動等 333,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列台北樹木保護資源調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 推廣活動費 800,000元,台北樹 │ │ │ │ │ │ │ │ 木保護資源調查費 700,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 台北珍貴樹木美編 100,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 台北珍貴樹木印刷費 500,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 1,172,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 227100 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 建築及設備 │ 65,448,051│ 86,375,940│ -20,927,889│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 227102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 64,709,551│ 75,480,000│ -10,770,449│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.緊急零星文化資產修護工程 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,420,000元,較上年度預算無增 │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.古蹟識別系統設置工程係91年至 │ │ │ │ │ │ │ │ 95年連續性工程,總工程款33 │ │ │ │ │ │ │ │ ,620,000元,除91年度已編列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300,000元,92年度編列 2,600 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,本年度續編列第三年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,865,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.補助私有古蹟維護經費16,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,較上年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.文化設施整建改善維修工程 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元,較上年度預算無增 │ │ │ │ │ │ │ │ 減。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增二二八紀念館修復工程 857 │ │ │ │ │ │ │ │ ,850元、台北市萬華文化會館設 │ │ │ │ │ │ │ │ 置工程19,166,701元、松山菸廠 │ │ │ │ │ │ │ │ 舊有房舍修繕工程11,400,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共增列31,424,551元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.減列芝山岩文化史蹟公園修建工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程 8,800,000元、偶戲博物館裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 修工程15,000,000元、文化地景 │ │ │ │ │ │ │ │ 環境整建維修工程13,435,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、三腳渡擺渡口環境整建維修工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程11,225,000元,合共減列48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,460,000元。 │ │ │ │ 227104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 738,500│ 10,895,940│ -10,157,440│本年度編列電腦週邊設備及電腦零 │ │ │ │ │ │ │ │組件 183,000元,剪輯後製工作站 │ │ │ │ │ │ │ │ 300,000元,文物及圖書徵集蒐購 │ │ │ │ │ │ │ │ 200,000元及數位相機等三項55 │ │ │ │ │ │ │ │,500元,共計如列數。 │ │ │ │ 224100 │ │ │ │ │ │ 7│ │ 第一預備金 │ 5,000,000│ 5,000,000│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 224101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 5,000,000│ 5,000,000│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 │ │ │ │ 223800 │ │ │ │ │ │ 8│ │ 接受補助業務支出 │ -│ 3,372,000│ -3,372,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 223802 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ -│ 3,372,000│ -3,372,000│上年度預算數係行政院文化建設委 │ │ │ │ 業務支出 │ │ │ │員補助辦理九十一年度地方文化館 │ │ │ │ │ │ │ │計畫-臺北市樹火紀念紙博物館教 │ │ │ │ │ │ │ │育推廣及教材開發業務經費 300 │ │ │ │ │ │ │ │,000元。九十二年度地方文化館計 │ │ │ │ │ │ │ │畫-臺北市樹火紀念紙博物館藝術 │ │ │ │ │ │ │ │推廣業務經費 1,000,000元、臺北 │ │ │ │ │ │ │ │市牯嶺街小劇場社區藝術研習業務 │ │ │ │ │ │ │ │費 400,000元、北投文物館古蹟修 │ │ │ │ │ │ │ │護紀實片製作業務經費 500,000元 │ │ │ │ │ │ │ │、鳳甲美術館特展活動社區藝文及 │ │ │ │ │ │ │ │工作坊業務經費 500,000元、推動 │ │ │ │ │ │ │ │文化資產保存維護工作-辦理認識 │ │ │ │ │ │ │ │古蹟日-台北工廠探險隊產業再發 │ │ │ │ │ │ │ │現業務經費 400,000元及辦理九十 │ │ │ │ │ │ │ │二年度推動文化保存維護工作-辦 │ │ │ │ │ │ │ │理認識古蹟日-台北產業文化資產 │ │ │ │ │ │ │ │及口述歷史彙整業務經費 272,000 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 228300 │ │ │ │ │ │ 9│ │ 接受補助建設支出 │ -│ 10,500,000│ -10,500,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 228302 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 接受中央各部會補助 │ -│ 10,500,000│ -10,500,000│上年度預算數係行政院文化建設委 │ │ │ │ 建設支出 │ │ │ │員會補助辦理九十一年度地方文化 │ │ │ │ │ │ │ │館計畫-臺北市樹火紀念紙博物館 │ │ │ │ │ │ │ │空間修繕費 1,500,000元。九十二 │ │ │ │ │ │ │ │年度地方文化館計畫-台北愛樂暨 │ │ │ │ │ │ │ │梅哲音樂文化館建物整修及設備改 │ │ │ │ │ │ │ │善經費 2,000,000元、臺北市市長 │ │ │ │ │ │ │ │官邸藝文中心修繕經費 1,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │元、臺北市光點台北電影主題館修 │ │ │ │ │ │ │ │繕經費 2,000,000元、臺北市紅樓 │ │ │ │ │ │ │ │劇場設備改善經費 2,000,000元、 │ │ │ │ │ │ │ │王貫英紀念圖書館空間改善經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │,000,000元。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |