臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十三年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │21001                     │                │                │                │                              
21│    │  │  │文化局                    │     459,539,357│     471,991,171│     -12,451,814│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 220100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      44,459,215│      45,190,987│        -731,772│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  220101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      44,459,215│      45,190,987│        -731,772│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數42,032
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,658元,連同由「社區文化生活
  │    │  │  │                          │                │                │                │  之推動」科目移入替代役役男車
  │    │  │  │                          │                │                │                │  票費 108,000元,替代役行政作
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業費32,400元,及「文化環境之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  規劃」移入資訊系統開發 800  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,網頁製作 1,000,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,個人電腦,週邊設備及軟體維
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護 853,629元,套裝軟體 274  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,800元,電腦圖書費24,500元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電腦訓練費65,000元,共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費31,983,675元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算32,143,011元減列 159
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,336元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務11,361,600元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算11,897,616元減列公文處
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理獎金、員工上下班交通費及統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  籌業務費等 536,016元(其中府 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  會聯絡員加勤費 408,000元,除
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列40,000元外,餘 368,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  移列人事費項下之加班值班費) 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務 454,600元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.人事業務 574,700元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 611,120元減列文康活動經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費、替代役行政作業費36,420元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.政風業務84,640元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │ 220200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 綜合計畫                │     109,944,954│     113,626,496│      -3,681,542│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  220201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  文化環境之規劃        │     109,944,954│     113,626,496│      -3,681,542│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 118  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,236,425元,除移出資訊系統開
  │    │  │  │                          │                │                │                │  發 800,000元,網頁製作 1,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,個人電腦、週邊設備及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  軟體維護 853,629元,套裝軟體
  │    │  │  │                          │                │                │                │   274,800元,電腦圖書費24,500
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,電腦訓練費65,000元,列入
  │    │  │  │                          │                │                │                │  「行政管理」科目項下,及草山
  │    │  │  │                          │                │                │                │  行館之委外經營管理費用 3,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,列入「藝文工作之策劃
  │    │  │  │                          │                │                │                │  與推動」科目項下外,另由「文
  │    │  │  │                          │                │                │                │  化資產之維護與發展」移入辦理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  藝文補助案件審查費用 103,500
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元及專家學者出席費及獲補助評
  │    │  │  │                          │                │                │                │  鑑出席費 242,000元,「藝文工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  作之策劃與推動」移入辦理藝文
  │    │  │  │                          │                │                │                │  補助案件審查費用 552,000元及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  專家學者出席費及獲補助評鑑出
  │    │  │  │                          │                │                │                │  席費 200,000元,「社區文化生
  │    │  │  │                          │                │                │                │  活之推動」移入辦理藝文補助案
  │    │  │  │                          │                │                │                │  件審查費用 310,500元,淨計如 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費12,892,994元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算12,896,306元減列 3  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,312元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.文化政策之研究 3,480,540元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 3,010,540元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   470,000元,包括增列文化產業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  發展委員會會議費用 600,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列美加文化設施文化活動考
  │    │  │  │                          │                │                │                │  察 130,000元,計淨增 470,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.文化藝術資訊之蒐集與運用 348
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,620元,較上年度預算無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.改善藝文環境及人才獎勵與培訓
  │    │  │  │                          │                │                │                │   5,814,800元,較上年度預算 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,961,800元增列 2,853,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  包括增列辦理文化護照活動 900
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,委託辦理文化產業人力
  │    │  │  │                          │                │                │                │  資源開發與輔導計畫 1,453,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,遴選文化產業優秀人士赴國
  │    │  │  │                          │                │                │                │  外研習相關知識 500,000元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.國際文化藝術交流19,000,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算26,001,230元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 7,001,230元,包括減列租用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  車輛接待國際藝文人士來訪 100
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,辦理國際藝文交流學者
  │    │  │  │                          │                │                │                │  專家出席費60,000元,辦理國際
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及華文城市相關國際性文化交流
  │    │  │  │                          │                │                │                │  研討會議費用 800,000元,促進
  │    │  │  │                          │                │                │                │  亞太城市文化交流費 500,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,國際及華文世界重要藝文人士
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及團體交流費 1,500,000元,辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理草山藝術村住宿及工作室水電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  保全保險清潔維護使用費 882  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,400元,國內文化藝術交流出差
  │    │  │  │                          │                │                │                │  旅費46,500元,補助台北國際藝
  │    │  │  │                          │                │                │                │  術村委外經營之營運管理及推廣
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費用 3,112,330元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.藝術文化補助業務68,408,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算無增減。      
  │    │  │  │ 220300                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 文化資產之保存          │      47,101,466│      45,770,136│       1,331,330│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  220301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  文化資產之維護與發    │      47,101,466│      45,770,136│       1,331,330│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │  展                    │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數60,744
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,676元,除移出辦理傳統藝術補
  │    │  │  │                          │                │                │                │  助案件審查費用 103,500元及召
  │    │  │  │                          │                │                │                │  開傳統藝術與民俗文化相關會議
  │    │  │  │                          │                │                │                │  之專家學者出席費 242,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列入「文化環境之規劃」科目項
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下,北投溫泉博物館之委外經營
  │    │  │  │                          │                │                │                │  管理費用 2,500,000元,台北偶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戲館經營管理費用 4,500,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,芝山岩展示館委外經營管理及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  展示推廣費用 4,100,000元,臺
  │    │  │  │                          │                │                │                │  灣布政使司衙門委外經營管理  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   800,000元,傳統藝術之規劃與
  │    │  │  │                          │                │                │                │  推動 237,040元,列入「藝文工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  作之策劃與推動」科目項下,樹
  │    │  │  │                          │                │                │                │  木保存與維護 2,292,000元,列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  入「社區文化生活之推動」科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項下,及文物及圖書徵集蒐購  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   200,000元,列入「其他設備」
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目項下外,淨計如列數。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費26,990,668元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算27,010,864元減列20  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,196元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.古蹟保存與維護 3,434,896元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 3,896,496元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   461,600元,包括增列辦理文化
  │    │  │  │                          │                │                │                │  資產保存觀念教育推廣研習等 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,202,200元,減列市定古蹟松山
  │    │  │  │                          │                │                │                │  菸廠調查研究計畫 1,495,800元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及古蹟修復再利用工程審圖費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   168,000元,計淨減 461,600元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.歷史建築保存與維護 958,200元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算 558,200元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  歷史建築專家學者出席費等 400
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.二二八紀念館營運管理14,517  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,702元,較上年度預算12,935  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,496元增列 1,582,206元,包括
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列辦理主題展 1,800,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  視聽多媒體規劃攝製剪輯等製作
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,000,000元,紀念館營運國內
  │    │  │  │                          │                │                │                │  外電話、傳真、網際網路費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   150,206元,減列辦理展場空間
  │    │  │  │                          │                │                │                │  更新 1,000,000元,紀念館清潔
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護費等 368,000元,計淨增 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,582,206元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.文獻資料保存研究之規劃 1,200
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,較上年度預算 1,369  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,080元減列 169,080元,包括增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列購置文獻資料相關業務資料等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費用30,920元,減列文化資產美
  │    │  │  │                          │                │                │                │  編費 200,000元,計淨減 169  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,080元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 220400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 藝文工作之推動          │     141,154,373│     126,907,178│      14,247,195│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  220401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  藝文工作之策劃與推    │     141,154,373│     126,907,178│      14,247,195│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │  動                    │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 112  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,522,138元,除移出辦理藝文補
  │    │  │  │                          │                │                │                │  助書面審查費用 552,000元及獲
  │    │  │  │                          │                │                │                │  補助案評鑑出席費 200,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  另由「文化環境之規劃」移入草
  │    │  │  │                          │                │                │                │  山行館之委外經營管理費用 3  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000,000元,另由「文化資產之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護與發展」移入北投溫泉博物
  │    │  │  │                          │                │                │                │  館之委外經營管理費用 2,500  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,台北偶戲館經營管理費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用 4,500,000元,芝山岩展示館
  │    │  │  │                          │                │                │                │  委外經營管理及展示推廣費用 4
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,100,000元,臺灣布政使司衙門
  │    │  │  │                          │                │                │                │  委外經營管理 800,000元,傳統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  藝術之規劃與推動 237,040元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  淨計如列數。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費16,348,940元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算16,078,640元增列 270
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,300元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.人文藝術之規劃與推動 9,424  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,640元,較上年度預算10,708  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,640元減列 1,284,000元,包括
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列印製文化台北叢書 120,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,編印文化月訊 864,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  赴國外參加藝術與文化政策會  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   300,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.視覺藝術之規劃與推動 378,830
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算無增減。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.表演藝術之規劃與推動 714,898
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算無增減。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.傳統藝術之規劃與推動 2,718  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,480元,較上年度預算 237,040
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元增列 2,481,440元,包括增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  辦理傳統藝術學苑業務所需經費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,400,000元,郵資費、外勤誤
  │    │  │  │                          │                │                │                │  餐費、交通費、稽查評估藝文展
  │    │  │  │                          │                │                │                │  演活動所需門票費等81,440元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.影音藝術之規劃與推動 495,480
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算無增減。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.文化設施之相關營運費用44,966
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,200元,較上年度預算56,900  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元減列11,933,800元,包括
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列本局委外館所營運管理評鑑
  │    │  │  │                          │                │                │                │  指標之建立 600,000元,台北偶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戲館經營管理費用 875,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列草山行館之委外經營管理費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用 1,800,000元,北投溫泉博物
  │    │  │  │                          │                │                │                │  館之委外經營管理費用 500,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,台北當代藝術館之委外營運
  │    │  │  │                          │                │                │                │  管理及展示推廣費用 4,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,林語堂故居之委外營運管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及推廣費用 500,000元,錢穆故
  │    │  │  │                          │                │                │                │  居之委外營運管理及推廣費用  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   300,000元,電影主題公園委外
  │    │  │  │                          │                │                │                │  營運管理及推廣費用 1,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,蔡瑞月舞蹈社委外營運管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及推廣費用 4,800,000元,臺灣
  │    │  │  │                          │                │                │                │  布政使司衙門委外經營管理之水
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電費及流動廁所租用費 508,800
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨減11,933,800元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │9.文化設施房屋修繕費用 426,075
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算 114,230元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列台北之家、紅樓劇場、圓山別
  │    │  │  │                          │                │                │                │  莊、布政使司、紫藤蘆及草山行
  │    │  │  │                          │                │                │                │  館主行館等修繕費用 311,845元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  (其中市長官邸藝文沙龍及牯嶺 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  街小劇場修繕費用 114,230元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  除減列24,605元外,餘89,625元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  移列)。                     
  │    │  │  │                          │                │                │                │10.臺北藝術節24,450,000元,較 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   上年度預算 5,847,300元增列 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   18,602,700元,包括增列演出 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   場地及特殊音效租金 250,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   元,演出燈光音響等租借費 1 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,250,000元,藝術節公共安全 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   及工作人員等保險費 500,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   元,邀請國內表演藝術團體演 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   出費 7,310,000元,邀請國外 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   表演藝術團體演出費 6,785   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000元,演出企劃案 2,000   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000元,藝術節執行、節目遴 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   選等相關人員費用 1,016,497 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   元,藝術節活動場地佈置、訪 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   觀、紀錄等庶務費 887,250元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,藝術節節目簡介、大會手冊 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   、海報等平面印刷品之設計製 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   作費 1,600,000元,藝術節開 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   閉幕相關活動及文宣等費用 1 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,500,000元,及工作人員與服 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   務人員夜間、假日加班費、招 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   標文件、聯繫郵寄等相關通訊 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   費、工作人員辦理各項會議、 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   活動誤餐費、交通費等 1,053 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,953元,減列節目遴選、諮詢 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   委員相關人員顧問及諮詢 550 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   作等相關製作費用 5,000,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   元,計淨增18.602.700元。   
  │    │  │  │                          │                │                │                │11.臺北電影節18,656,090元,較 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   上年度預算20,216,920元減列 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,560,830元,包括增列電影節
  │    │  │  │                          │                │                │                │   售票稅金 9,170元,減列邀請 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   國外貴賓所需交通、食宿等費 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   用 300,000元,電影節開閉幕 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   相關活動費 270,000元,影展 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   活動企劃等製作執行費 1,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000元,計淨減 1,560,830元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   。                         
  │    │  │  │                          │                │                │                │12.臺北詩歌節 3,600,000元,較 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   上年度預算 8,950,000元減列 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   5,350,000元,包括增列詩歌朗
  │    │  │  │                          │                │                │                │   誦會50,000元,減列開、閉幕 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   典禮及系列活動 850,000元, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   詩歌講座 150,000元,印製台 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   灣詩人詩作介紹、活動手冊及 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   詩歌文集等 500,000元,企劃 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   執行 1,700,000元,辦理詩歌 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   節其他與民間詩社合辦相關活 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   動費用 360,000元,研討會及 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   朗誦會之現場即席翻譯人員及 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   設備 500,000元,宣傳費 400 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000元,及外賓交通食宿費   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    940,000元,計淨減 5,350   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000元。                   
  │    │  │  │                          │                │                │                │13.臺北出版節暨文學獎 3,810   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,760元,較上年度預算 2,630 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000元增列 1,180,760元,包 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   括增列辦理公共意外險45,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   元,邀請國外貴賓聯繫通訊費 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   40,000元,開幕、閉幕、研討 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   會、作家說故事及曬書市集場 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   地租金等 109,760元,學者專 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   家出席費60,000元,開閉幕記 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   者會40,000元,曬書市集活動 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   540,000元,及文學獎得獎人獎
  │    │  │  │                          │                │                │                │   金 600,000元,減列初選評審 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   費、文學台北座談會、印製台 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   北文學獎得獎專輯及頒獎典禮 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   254,000元,計淨增 1,180,760
  │    │  │  │                          │                │                │                │   元。                       
  │    │  │  │                          │                │                │                │14.新增公車暨捷運詩文徵選活動 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,628,300元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │15.公車暨捷運詩文推廣活動 3   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000,480元,較上年度預算 3 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,635,200元減列詩文作品集印 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   刷費、公車、捷運詩文海報設 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   計費、公車詩文海報印製張貼 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   費及捷運詩文海報印製張貼費 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   等 634,720元。             
  │    │  │  │                          │                │                │                │16.新增辦理街頭藝人查核 1,563 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,920元。                   
  │    │  │  │                          │                │                │                │17.新增漢字文化節 6,630,000元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   。                         
  │    │  │  │                          │                │                │                │18.新增城市博物館委託研究案 2 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,341,280元。               
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 220500                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 社區文化之推動          │      46,431,298│      35,248,434│      11,182,864│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  220501                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  社區文化生活之推動    │      46,431,298│      35,248,434│      11,182,864│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數33,407
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,334元,除移出替代役役男車票
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 108,000元、替代役行政作業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費32,400元,列入「行政管理」
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目項下,及審查評鑑藝文團體
  │    │  │  │                          │                │                │                │  立案或藝文活動補助等案件 310
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,500元,列入「文化環境之規劃
  │    │  │  │                          │                │                │                │  」科目項下,另由「文化資產之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護與發展」移入樹木保存與維
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護 2,292,000元,淨計如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費12,065,288元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算11,841,464元增列 223
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,824元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.輔導社區藝文組織 912,670元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 918,850元減列志
  │    │  │  │                          │                │                │                │  (義)工餐點及交通補貼代金、意
  │    │  │  │                          │                │                │                │  外保險費 6,180元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.各類社區藝文之規劃及活動 6  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,600,000元,較上年度預算 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,426,080元增列 5,173,920元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  包括增列郵資費520元,邀請國 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  內外表演團體演出 718,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  辦理大城市小人物系列活動 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,498,900元,宣傳旗幟、活動海
  │    │  │  │                          │                │                │                │  報及文宣資料等製作 280,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,青少年藝文活動推廣 2,400  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,辦理各類社區藝文活動
  │    │  │  │                          │                │                │                │  場地及演出燈光音響租金等 326
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,300元,減列學者專家等現場指
  │    │  │  │                          │                │                │                │  導演活動相關費用40,000元,參
  │    │  │  │                          │                │                │                │  與考核藝文團體現場展演活動相
  │    │  │  │                          │                │                │                │  關費用 9,800元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.社區藝文資訊 700,000元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.少數族群文化保存與發展 497  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,640元,較上年度預算無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.文化景觀及公共藝術之規劃 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,113,200元,較上年度預算 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,362,400元增列 750,800元,包
  │    │  │  │                          │                │                │                │  括增列辦理臺北市公共藝術研習
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,以講習座談展覽等方式推動公
  │    │  │  │                          │                │                │                │  共藝術 500,000元,文化地景參
  │    │  │  │                          │                │                │                │  與式規劃示範案 950,000元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列編印本市公共藝術推廣宣傳手
  │    │  │  │                          │                │                │                │  冊等 699,200元,計淨增 750  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,800元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.臺北兒童藝術節20,078,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算16,210,000元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   3,868,000元,包括增列各演出
  │    │  │  │                          │                │                │                │  場地及燈光音響等租金 1,458  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,教師戲劇種子培訓費用
  │    │  │  │                          │                │                │                │   500,000元,2003年兒童戲劇創
  │    │  │  │                          │                │                │                │  作優勝作品演出暨製作費補助 4
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,350,000元,劇場導覽費用、辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理活動所需各項海報文宣製作等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費用、參加2004年世界劇場及戲
  │    │  │  │                          │                │                │                │  劇教育協會年會戲劇教育考察計
  │    │  │  │                          │                │                │                │  畫 560,000元,減列2003年兒童
  │    │  │  │                          │                │                │                │  戲劇創作優勝作品製作演出費 3
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000,000元,計淨增 3,868,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │9.樹木保存與維護 3,464,500元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 2,292,000元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,172,500元,包括增列辦理綠
  │    │  │  │                          │                │                │                │  色資源普查,含私有土地、日式
  │    │  │  │                          │                │                │                │  宿舍、軍事用地等,並含電子檔
  │    │  │  │                          │                │                │                │  案建立 1,939,000元,辦理樹木
  │    │  │  │                          │                │                │                │  保護相關文化活動藉以建立本市
  │    │  │  │                          │                │                │                │  樹木動力支援系統及樹木保護觀
  │    │  │  │                          │                │                │                │  念做法之推廣 1,000,000元,辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理樹木保護研習活動等 333,500
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,減列台北樹木保護資源調查
  │    │  │  │                          │                │                │                │  推廣活動費 800,000元,台北樹
  │    │  │  │                          │                │                │                │  木保護資源調查費 700,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  台北珍貴樹木美編 100,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  台北珍貴樹木印刷費 500,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨增 1,172,500元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 227100                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 建築及設備              │      65,448,051│      86,375,940│     -20,927,889│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  227102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │      64,709,551│      75,480,000│     -10,770,449│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.緊急零星文化資產修護工程 3  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,420,000元,較上年度預算無增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.古蹟識別系統設置工程係91年至
  │    │  │  │                          │                │                │                │  95年連續性工程,總工程款33  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,620,000元,除91年度已編列 4
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,300,000元,92年度編列 2,600
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,本年度續編列第三年經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 8,865,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.補助私有古蹟維護經費16,000  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,較上年度預算無增減。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.文化設施整建改善維修工程 5  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000,000元,較上年度預算無增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.新增二二八紀念館修復工程 857
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,850元、台北市萬華文化會館設
  │    │  │  │                          │                │                │                │  置工程19,166,701元、松山菸廠
  │    │  │  │                          │                │                │                │  舊有房舍修繕工程11,400,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,合共增列31,424,551元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.減列芝山岩文化史蹟公園修建工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  程 8,800,000元、偶戲博物館裝
  │    │  │  │                          │                │                │                │  修工程15,000,000元、文化地景
  │    │  │  │                          │                │                │                │  環境整建維修工程13,435,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、三腳渡擺渡口環境整建維修工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  程11,225,000元,合共減列48  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,460,000元。                
  │    │  │  │  227104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         738,500│      10,895,940│     -10,157,440│本年度編列電腦週邊設備及電腦零
  │    │  │  │                          │                │                │                │組件 183,000元,剪輯後製工作站
  │    │  │  │                          │                │                │                │ 300,000元,文物及圖書徵集蒐購
  │    │  │  │                          │                │                │                │ 200,000元及數位相機等三項55  
  │    │  │  │                          │                │                │                │,500元,共計如列數。          
  │    │  │  │ 224100                  │                │                │                │                              
  │    │ 7│  │ 第一預備金              │       5,000,000│       5,000,000│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  224101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  第一預備金            │       5,000,000│       5,000,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
  │    │  │  │ 223800                  │                │                │                │                              
  │    │ 8│  │ 接受補助業務支出        │               -│       3,372,000│      -3,372,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  223802                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  接受中央各部會補助    │               -│       3,372,000│      -3,372,000│上年度預算數係行政院文化建設委
  │    │  │  │  業務支出              │                │                │                │員補助辦理九十一年度地方文化館
  │    │  │  │                          │                │                │                │計畫-臺北市樹火紀念紙博物館教 
  │    │  │  │                          │                │                │                │育推廣及教材開發業務經費 300  
  │    │  │  │                          │                │                │                │,000元。九十二年度地方文化館計
  │    │  │  │                          │                │                │                │畫-臺北市樹火紀念紙博物館藝術 
  │    │  │  │                          │                │                │                │推廣業務經費 1,000,000元、臺北
  │    │  │  │                          │                │                │                │市牯嶺街小劇場社區藝術研習業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │費 400,000元、北投文物館古蹟修
  │    │  │  │                          │                │                │                │護紀實片製作業務經費 500,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │、鳳甲美術館特展活動社區藝文及
  │    │  │  │                          │                │                │                │工作坊業務經費 500,000元、推動
  │    │  │  │                          │                │                │                │文化資產保存維護工作-辦理認識 
  │    │  │  │                          │                │                │                │古蹟日-台北工廠探險隊產業再發 
  │    │  │  │                          │                │                │                │現業務經費 400,000元及辦理九十
  │    │  │  │                          │                │                │                │二年度推動文化保存維護工作-辦 
  │    │  │  │                          │                │                │                │理認識古蹟日-台北產業文化資產 
  │    │  │  │                          │                │                │                │及口述歷史彙整業務經費 272,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │元。                          
  │    │  │  │ 228300                  │                │                │                │                              
  │    │ 9│  │ 接受補助建設支出        │               -│      10,500,000│     -10,500,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  228302                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  接受中央各部會補助    │               -│      10,500,000│     -10,500,000│上年度預算數係行政院文化建設委
  │    │  │  │  建設支出              │                │                │                │員會補助辦理九十一年度地方文化
  │    │  │  │                          │                │                │                │館計畫-臺北市樹火紀念紙博物館 
  │    │  │  │                          │                │                │                │空間修繕費 1,500,000元。九十二
  │    │  │  │                          │                │                │                │年度地方文化館計畫-台北愛樂暨 
  │    │  │  │                          │                │                │                │梅哲音樂文化館建物整修及設備改
  │    │  │  │                          │                │                │                │善經費 2,000,000元、臺北市市長
  │    │  │  │                          │                │                │                │官邸藝文中心修繕經費 1,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │元、臺北市光點台北電影主題館修
  │    │  │  │                          │                │                │                │繕經費 2,000,000元、臺北市紅樓
  │    │  │  │                          │                │                │                │劇場設備改善經費 2,000,000元、
  │    │  │  │                          │                │                │                │王貫英紀念圖書館空間改善經費 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │,000,000元。                  
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