臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十三年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │17002 │ │ │ │ 17│ 2│ │ │監理處 │ 384,373,217│ 523,130,267│ -138,757,050│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 79,208,442│ 85,429,557│ -6,221,115│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 79,208,442│ 85,429,557│ -6,221,115│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費54,899,028元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算57,070,272元減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,171,244元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務21,745,158元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算24,411,285元減列 2,666 │ │ │ │ │ │ │ │ ,127元,包括新增列副處長座車 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金 480,000元、志(義)工意外 │ │ │ │ │ │ │ │ 險保險費 1,840元、發電機室違 │ │ │ │ │ │ │ │ 建補照費 120,000元、駐衛警服 │ │ │ │ │ │ │ │ 裝配件40,645元及增列水電費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200元,減列公文處理獎金、道 │ │ │ │ │ │ │ │ 路交通安全人員獎勵金、員工上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班交通費、加班費等 2,298 │ │ │ │ │ │ │ │ ,195元(其中府會聯絡員加勤費 │ │ │ │ │ │ │ │ 204,000元,除減列20,000元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,餘 184,000元移列人事費項下 │ │ │ │ │ │ │ │ 之加班值班費)、統籌業務費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅行車二輛相關費用等 337,955 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、汽車油料、志(義)工餐點及 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通補貼代金等 106,292元、建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築物公共安全檢查費 100,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、物品及材料、一般事務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 344,470元、房屋建築修繕費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛及辦公器具養護費 140,900 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減 2,666,127元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 116,848元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 123,448元減列外勤誤餐及 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通費 6,600元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 683,930元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 700,790元減列外勤誤餐及 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通費與文康活動經費等16,860 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政風業務67,750元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算70,086元減列一般事務費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,336元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.停車管理業務 1,695,728元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 3,053,676元減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,357,948元,包括減列物品及材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料10,848元、臨時票卡印刷費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,152元、停車場相關必要清潔費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用及標誌、標線等24,000元與停 │ │ │ │ │ │ │ │ 車場管理費用 1,303,948元。 │ │ │ │ 330200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 車輛及駕駛人監理 │ 299,030,334│ 423,164,606│ -124,134,272│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 檢驗業務 │ 41,912,683│ 154,182,840│ -112,270,157│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費32,560,224元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算37,385,604元減列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,825,380元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.檢驗業務 9,352,459元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 116,797,236元減列 107 │ │ │ │ │ │ │ │ ,444,777元,包括新增列大型重 │ │ │ │ │ │ │ │ 型機車自動化控制檢驗儀器週邊 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備耗材45,120元、偏滑測試器 │ │ │ │ │ │ │ │ 查驗費用18,900元、煞車試驗器 │ │ │ │ │ │ │ │ 查驗費用29,100元、排氣分析儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 查驗費用49,700元、檢驗人員取 │ │ │ │ │ │ │ │ 得證照訓練費用37,000元、大型 │ │ │ │ │ │ │ │ 重型機車自動化控制檢驗儀器及 │ │ │ │ │ │ │ │ 週邊設備養護費 288,000元及增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列車輛檢驗通知單郵資 150,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、寄發逾期檢驗違反交通管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 事件舉發單郵資 526,176元、檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗工作人員健康檢查費13,225元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、車輛檢驗通知單、臨檢通知單 │ │ │ │ │ │ │ │ 及文宣品等印刷費及處理費80 │ │ │ │ │ │ │ │ ,560元、逾期檢驗違反交通管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 事件舉發單印刷費及處理費13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,344元,減列道路交通安全人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵金 398,602元、委託民營廠 │ │ │ │ │ │ │ │ 商代檢車輛費用 108,292,600元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、檢驗業務人員工作服 5,100元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 107,444,777元。 │ │ │ │ 330202 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 駕照業務 │ 25,954,596│ 39,653,874│ -13,699,278│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費19,664,856元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算26,695,368元減列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,030,512元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.駕照、駕訓班管理業務 4,957 │ │ │ │ │ │ │ │ ,290元,較上年度預算 6,157 │ │ │ │ │ │ │ │ ,510元減列 1,200,220元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增列民營駕訓班定期考核評比 │ │ │ │ │ │ │ │ 評審委員出席費 168,000元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列道路交通安全人員獎勵金 485 │ │ │ │ │ │ │ │ ,014元、加班費63,840元、換照 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員工資及勞、健保費 819,366 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減 1,200,220元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汽車技工考驗業務 1,332,450元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算 1,840,828元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 508,378元,包括減列考驗場 │ │ │ │ │ │ │ │ 地租金27,000元、術科測驗監評 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等按日按件計資酬金 413,178 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、術科考驗材料費66,000元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 場地佈置清潔及茶點費 2,200元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 508,378元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.減列違規駕駛人講習 4,960,168 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 330203 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 牌照業務 │ 72,610,469│ 73,035,322│ -424,853│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費46,926,912元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算47,438,904元減列 511 │ │ │ │ │ │ │ │ ,992元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.牌照監理業務 4,540,019元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 4,628,500元減列88 │ │ │ │ │ │ │ │ ,481元,包括減列役男上下班交 │ │ │ │ │ │ │ │ 通費 2,160元、道路交通安全人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員獎勵金67,328元、物品及材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,707元、標售汽車號牌登報費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等10,186元、接收替代役男差旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,100元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.代征燃料費業務10,429,353元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算11,393,873元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 964,520元,包括增列汽車燃料 │ │ │ │ │ │ │ │ 使用費語音或網路轉帳手續費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,560元,減列自用車、營業車定 │ │ │ │ │ │ │ │ 期開征燃料費單郵資 783,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、車主電話補單與銀行對帳業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 郵寄郵資47,480元、自用車、營 │ │ │ │ │ │ │ │ 業車定期開征汽燃費電腦光學閱 │ │ │ │ │ │ │ │ 讀用通知單印刷費及處理費 156 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600元,計淨減 964,520元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汽燃費催征業務10,654,905元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 9,574,045元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理催繳機車汽燃費雙掛號郵資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,080,860元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增車輛編用動員業務經費59 │ │ │ │ │ │ │ │ ,280元。 │ │ │ │ 330204 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 運輸業督導及稽查業 │ 46,853,316│ 48,805,014│ -1,951,698│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ 務 │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費36,817,278元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算37,224,990元減列 407 │ │ │ │ │ │ │ │ ,712元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通運輸稽查業務 3,777,800元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算 3,900,240元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 122,440元,包括新增列稽查 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員冬服 118,800元、減列道路 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通安全人員獎勵金48,081元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 郵寄業者公司函件雙掛號郵資71 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400元、稽查人員三組機動巡迴 │ │ │ │ │ │ │ │ 市區及市郊取締違規誤餐費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,760元、計程車爭議調解委員暨 │ │ │ │ │ │ │ │ 無線電台設置審核評估委員等之 │ │ │ │ │ │ │ │ 出席費18,000元、違反道路交通 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理事件通知書印刷費48,664元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、違規營業案件移送法院強制執 │ │ │ │ │ │ │ │ 行費40,035元、赴外縣市出席監 │ │ │ │ │ │ │ │ 理業務會議差旅費 9,300元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 122,440元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.計程車管理業務 5,543,864元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 6,626,122元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,082,258元,包括減列水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 163,200元、計程車函件雙掛號 │ │ │ │ │ │ │ │ 郵資36,720元、物品及材料16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,320元、一般事務費 691,618元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及計程車服務站房舍清理整修、 │ │ │ │ │ │ │ │ 照明設備養護等 174,400元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.強制汽車責任保險 714,374元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 1,053,662元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 339,288元,包括減列違規通知 │ │ │ │ │ │ │ │ 函件雙掛號郵資 195,840元、裁 │ │ │ │ │ │ │ │ 決書函件雙掛號郵資79,968元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 強制險移送行政執行處強制執行 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用63,480元。 │ │ │ │ 330205 │ │ │ │ │ │ │ 5│ 電子處理資料業務 │ 41,359,086│ 45,044,007│ -3,684,921│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費26,324,580元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算26,002 │ │ │ │ │ │ │ │ ,248元增列 322,332元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電子處理資料業務15,034,506元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算19,041,759元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,007,253元,包括新增列影 │ │ │ │ │ │ │ │ 音檔儲存空間及線路42,000元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 中速數據電路傳輸費(北投站→ │ │ │ │ │ │ │ │ 本處) 180,000元,增列公路監 │ │ │ │ │ │ │ │ 理資料庫備份資料、磁帶存放保 │ │ │ │ │ │ │ │ 管箱租金17,400元、機房及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險費80,000元,減列道路交通 │ │ │ │ │ │ │ │ 安全人員獎勵金66,163元、通訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 130,848元、辦公室自動化業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務外聘講師鐘點費67,200元、電 │ │ │ │ │ │ │ │ 子處理資料作業所需文具用品紙 │ │ │ │ │ │ │ │ 張11,160元、電腦圖書費47,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、電腦軟體及耗材 3,676,954 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、一般事務費28,000元、投影 │ │ │ │ │ │ │ │ 機維護費 1,152元、設施及機械 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備養護費 298,176元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,007,253元。 │ │ │ │ 330206 │ │ │ │ │ │ │ 6│ 分處監理業務 │ 70,340,184│ 62,443,549│ 7,896,635│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費59,721,696元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算50,931 │ │ │ │ │ │ │ │ ,660元增列 8,790,036元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.北區分處監理業務10,618,488元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算11,511,889元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 893,401元,包括新增列偏滑 │ │ │ │ │ │ │ │ 測試器查驗費用25,200元、煞車 │ │ │ │ │ │ │ │ 試驗器查驗費用38,800元、排氣 │ │ │ │ │ │ │ │ 分析儀查驗費用49,700元、駐衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 警服裝配件36,950元,增列道路 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通安全人員獎勵金 742,389元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、檢驗工作人員健康檢查費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,475元、車輛及辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 28,968元,減列水電費 673,218 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、通訊費 224,568元、油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 204,199元、外勤誤餐及交通費 │ │ │ │ │ │ │ │ 47,760元、物品及材料47,905元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、一般事務費 320,889元、水電 │ │ │ │ │ │ │ │ 衛生設備、照明設備、擴音設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等修繕費10,913元、設施及機械 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備養護費 237,631元、與省市 │ │ │ │ │ │ │ │ 各監理所(站)洽公差旅費55,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減 893,401元。 │ │ │ │ 337100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 6,134,441│ 14,536,104│ -8,401,663│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 337104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 6,134,441│ 6,999,094│ -864,653│本年度編列機械設備費 446,100元 │ │ │ │ │ │ │ │、資訊設備費 4,921,000元、雜項 │ │ │ │ │ │ │ │設備費 767,341元,共計如列數。 │ │ │ │ 337102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ -│ 2,466,660│ -2,466,660│上年度預算數係辦理計程車服務站 │ │ │ │ │ │ │ │整建及收費停車場工程。 │ │ │ │ 337103 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ -│ 5,070,350│ -5,070,350│上年度預算數係辦理汰換考驗用大 │ │ │ │ │ │ │ │客車一輛、稽查用小客車二輛及新 │ │ │ │ │ │ │ │購考驗用機車一輛。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |