臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十三年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │17002                     │                │                │                │                              
17│   2│  │  │監理處                    │     384,373,217│     523,130,267│    -138,757,050│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 330100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      79,208,442│      85,429,557│      -6,221,115│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      79,208,442│      85,429,557│      -6,221,115│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費54,899,028元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算57,070,272元減列 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,171,244元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務21,745,158元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算24,411,285元減列 2,666
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,127元,包括新增列副處長座車
  │    │  │  │                          │                │                │                │  租金 480,000元、志(義)工意外
  │    │  │  │                          │                │                │                │  險保險費 1,840元、發電機室違
  │    │  │  │                          │                │                │                │  建補照費 120,000元、駐衛警服
  │    │  │  │                          │                │                │                │  裝配件40,645元及增列水電費19
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,200元,減列公文處理獎金、道
  │    │  │  │                          │                │                │                │  路交通安全人員獎勵金、員工上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下班交通費、加班費等 2,298  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,195元(其中府會聯絡員加勤費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   204,000元,除減列20,000元外
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,餘 184,000元移列人事費項下
  │    │  │  │                          │                │                │                │  之加班值班費)、統籌業務費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  旅行車二輛相關費用等 337,955
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元、汽車油料、志(義)工餐點及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  交通補貼代金等 106,292元、建
  │    │  │  │                          │                │                │                │  築物公共安全檢查費 100,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、物品及材料、一般事務費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   344,470元、房屋建築修繕費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  車輛及辦公器具養護費 140,900
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨減 2,666,127元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 116,848元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 123,448元減列外勤誤餐及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  交通費 6,600元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 683,930元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 700,790元減列外勤誤餐及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  交通費與文康活動經費等16,860
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.政風業務67,750元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算70,086元減列一般事務費 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,336元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.停車管理業務 1,695,728元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 3,053,676元減列 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,357,948元,包括減列物品及材
  │    │  │  │                          │                │                │                │  料10,848元、臨時票卡印刷費19
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,152元、停車場相關必要清潔費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用及標誌、標線等24,000元與停
  │    │  │  │                          │                │                │                │  車場管理費用 1,303,948元。  
  │    │  │  │ 330200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 車輛及駕駛人監理        │     299,030,334│     423,164,606│    -124,134,272│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  檢驗業務              │      41,912,683│     154,182,840│    -112,270,157│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費32,560,224元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算37,385,604元減列 4  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,825,380元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.檢驗業務 9,352,459元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 116,797,236元減列 107
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,444,777元,包括新增列大型重
  │    │  │  │                          │                │                │                │  型機車自動化控制檢驗儀器週邊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備耗材45,120元、偏滑測試器
  │    │  │  │                          │                │                │                │  查驗費用18,900元、煞車試驗器
  │    │  │  │                          │                │                │                │  查驗費用29,100元、排氣分析儀
  │    │  │  │                          │                │                │                │  查驗費用49,700元、檢驗人員取
  │    │  │  │                          │                │                │                │  得證照訓練費用37,000元、大型
  │    │  │  │                          │                │                │                │  重型機車自動化控制檢驗儀器及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  週邊設備養護費 288,000元及增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列車輛檢驗通知單郵資 150,400
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元、寄發逾期檢驗違反交通管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  事件舉發單郵資 526,176元、檢
  │    │  │  │                          │                │                │                │  驗工作人員健康檢查費13,225元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、車輛檢驗通知單、臨檢通知單
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及文宣品等印刷費及處理費80  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,560元、逾期檢驗違反交通管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  事件舉發單印刷費及處理費13  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,344元,減列道路交通安全人員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  獎勵金 398,602元、委託民營廠
  │    │  │  │                          │                │                │                │  商代檢車輛費用 108,292,600元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、檢驗業務人員工作服 5,100元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨減 107,444,777元。    
  │    │  │  │  330202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  駕照業務              │      25,954,596│      39,653,874│     -13,699,278│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費19,664,856元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算26,695,368元減列 7  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,030,512元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.駕照、駕訓班管理業務 4,957  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,290元,較上年度預算 6,157  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,510元減列 1,200,220元,包括
  │    │  │  │                          │                │                │                │  新增列民營駕訓班定期考核評比
  │    │  │  │                          │                │                │                │  評審委員出席費 168,000元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列道路交通安全人員獎勵金 485
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,014元、加班費63,840元、換照
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人員工資及勞、健保費 819,366
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨減 1,200,220元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.汽車技工考驗業務 1,332,450元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算 1,840,828元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 508,378元,包括減列考驗場
  │    │  │  │                          │                │                │                │  地租金27,000元、術科測驗監評
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等按日按件計資酬金 413,178
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元、術科考驗材料費66,000元及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  場地佈置清潔及茶點費 2,200元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨減 508,378元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.減列違規駕駛人講習 4,960,168
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │  330203                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  牌照業務              │      72,610,469│      73,035,322│        -424,853│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費46,926,912元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算47,438,904元減列 511
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,992元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.牌照監理業務 4,540,019元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 4,628,500元減列88
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,481元,包括減列役男上下班交
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通費 2,160元、道路交通安全人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員獎勵金67,328元、物品及材料
  │    │  │  │                          │                │                │                │   6,707元、標售汽車號牌登報費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等10,186元、接收替代役男差旅
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 2,100元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.代征燃料費業務10,429,353元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算11,393,873元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   964,520元,包括增列汽車燃料
  │    │  │  │                          │                │                │                │  使用費語音或網路轉帳手續費22
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,560元,減列自用車、營業車定
  │    │  │  │                          │                │                │                │  期開征燃料費單郵資 783,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、車主電話補單與銀行對帳業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  郵寄郵資47,480元、自用車、營
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業車定期開征汽燃費電腦光學閱
  │    │  │  │                          │                │                │                │  讀用通知單印刷費及處理費 156
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,600元,計淨減 964,520元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.汽燃費催征業務10,654,905元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 9,574,045元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  辦理催繳機車汽燃費雙掛號郵資
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,080,860元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.新增車輛編用動員業務經費59  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,280元。                    
  │    │  │  │  330204                │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│  運輸業督導及稽查業    │      46,853,316│      48,805,014│      -1,951,698│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │  務                    │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費36,817,278元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算37,224,990元減列 407
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,712元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.交通運輸稽查業務 3,777,800元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算 3,900,240元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 122,440元,包括新增列稽查
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人員冬服 118,800元、減列道路
  │    │  │  │                          │                │                │                │  交通安全人員獎勵金48,081元、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  郵寄業者公司函件雙掛號郵資71
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,400元、稽查人員三組機動巡迴
  │    │  │  │                          │                │                │                │  市區及市郊取締違規誤餐費 5  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,760元、計程車爭議調解委員暨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  無線電台設置審核評估委員等之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  出席費18,000元、違反道路交通
  │    │  │  │                          │                │                │                │  管理事件通知書印刷費48,664元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、違規營業案件移送法院強制執
  │    │  │  │                          │                │                │                │  行費40,035元、赴外縣市出席監
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理業務會議差旅費 9,300元,計
  │    │  │  │                          │                │                │                │  淨減 122,440元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.計程車管理業務 5,543,864元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 6,626,122元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,082,258元,包括減列水電費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   163,200元、計程車函件雙掛號
  │    │  │  │                          │                │                │                │  郵資36,720元、物品及材料16  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,320元、一般事務費 691,618元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及計程車服務站房舍清理整修、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  照明設備養護等 174,400元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.強制汽車責任保險 714,374元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 1,053,662元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   339,288元,包括減列違規通知
  │    │  │  │                          │                │                │                │  函件雙掛號郵資 195,840元、裁
  │    │  │  │                          │                │                │                │  決書函件雙掛號郵資79,968元及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  強制險移送行政執行處強制執行
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費用63,480元。              
  │    │  │  │  330205                │                │                │                │                              
  │    │  │ 5│  電子處理資料業務      │      41,359,086│      45,044,007│      -3,684,921│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費26,324,580元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算26,002
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,248元增列 322,332元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.電子處理資料業務15,034,506元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算19,041,759元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 4,007,253元,包括新增列影
  │    │  │  │                          │                │                │                │  音檔儲存空間及線路42,000元及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  中速數據電路傳輸費(北投站→ 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  本處) 180,000元,增列公路監 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理資料庫備份資料、磁帶存放保
  │    │  │  │                          │                │                │                │  管箱租金17,400元、機房及設備
  │    │  │  │                          │                │                │                │  保險費80,000元,減列道路交通
  │    │  │  │                          │                │                │                │  安全人員獎勵金66,163元、通訊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 130,848元、辦公室自動化業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務外聘講師鐘點費67,200元、電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  子處理資料作業所需文具用品紙
  │    │  │  │                          │                │                │                │  張11,160元、電腦圖書費47,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元、電腦軟體及耗材 3,676,954
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元、一般事務費28,000元、投影
  │    │  │  │                          │                │                │                │  機維護費 1,152元、設施及機械
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備養護費 298,176元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │   4,007,253元。              
  │    │  │  │  330206                │                │                │                │                              
  │    │  │ 6│  分處監理業務          │      70,340,184│      62,443,549│       7,896,635│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費59,721,696元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算50,931
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,660元增列 8,790,036元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.北區分處監理業務10,618,488元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算11,511,889元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 893,401元,包括新增列偏滑
  │    │  │  │                          │                │                │                │  測試器查驗費用25,200元、煞車
  │    │  │  │                          │                │                │                │  試驗器查驗費用38,800元、排氣
  │    │  │  │                          │                │                │                │  分析儀查驗費用49,700元、駐衛
  │    │  │  │                          │                │                │                │  警服裝配件36,950元,增列道路
  │    │  │  │                          │                │                │                │  交通安全人員獎勵金 742,389元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、檢驗工作人員健康檢查費 7  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,475元、車輛及辦公器具養護費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  28,968元,減列水電費 673,218
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元、通訊費 224,568元、油料  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   204,199元、外勤誤餐及交通費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  47,760元、物品及材料47,905元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、一般事務費 320,889元、水電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  衛生設備、照明設備、擴音設備
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等修繕費10,913元、設施及機械
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設備養護費 237,631元、與省市
  │    │  │  │                          │                │                │                │  各監理所(站)洽公差旅費55,800
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨減 893,401元。      
  │    │  │  │ 337100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       6,134,441│      14,536,104│      -8,401,663│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  337104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │       6,134,441│       6,999,094│        -864,653│本年度編列機械設備費 446,100元
  │    │  │  │                          │                │                │                │、資訊設備費 4,921,000元、雜項
  │    │  │  │                          │                │                │                │設備費 767,341元,共計如列數。
  │    │  │  │  337102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │               -│       2,466,660│      -2,466,660│上年度預算數係辦理計程車服務站
  │    │  │  │                          │                │                │                │整建及收費停車場工程。        
  │    │  │  │  337103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  交通及運輸設備        │               -│       5,070,350│      -5,070,350│上年度預算數係辦理汰換考驗用大
  │    │  │  │                          │                │                │                │客車一輛、稽查用小客車二輛及新
  │    │  │  │                          │                │                │                │購考驗用機車一輛。            
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