臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十三年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │12002                     │                │                │                │                              
12│   2│  │  │地政處測量大隊            │     120,032,809│     120,247,464│        -214,655│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      28,116,924│      28,220,879│        -103,955│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      28,116,924│      28,220,879│        -103,955│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費20,656,308元,因增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  加駕駛2人(由地籍測量移入)及 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  依標準伸算較上年度預算19,043
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,256元增列 1,613,052元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 7,026,406元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 8,718,693元減列公文處
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理獎金、員工上下班交通費、統
  │    │  │  │                          │                │                │                │  籌業務費、電腦軟體及耗材等 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,692,287元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務28,660元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算32,240元減列加班費等 3,580
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 385,180元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 405,680元減列文康活動經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等20,500元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.政風業務20,370元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算21,010元減列外勤誤餐費640 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │ 132300                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 地籍管理                │      90,884,485│      90,907,585│         -23,100│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  132303                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  地籍測量              │      90,884,485│      90,907,585│         -23,100│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費87,626,808元,依標
  │    │  │  │                          │                │                │                │  準伸算較上年度預算86,940,192
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元增列 686,616元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.三角圖根測量 1,173,536元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 1,379,060元減列加
  │    │  │  │                          │                │                │                │  班費、鐵製保護蓋埋設工資等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   205,524元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.戶地測量 333,150元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 397,500元減列加班費等64
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,350元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.地籍圖重測 823,180元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 996,096元減列加班費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  膠片等 172,916元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.測量成果檢核業務 927,811元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 1,194,737元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  晒圖紙、膠片等 266,926元(其 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  中外縣市鑑測差旅費 186,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  係收支併列,由其他雜項收入撥
  │    │  │  │                          │                │                │                │  充支應)。                   
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,031,400│       1,119,000│         -87,600│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │       1,031,400│       1,119,000│         -87,600│本年度編列購置個人電腦14部、週
  │    │  │  │                          │                │                │                │邊設備及電腦零組件及繪圖儀等共
  │    │  │  │                          │                │                │                │計如列數。                    
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