臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十三年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │07001 │ │ │ │ 7│ 1│ │ │工務局 │ 2,926,900,793│ 3,389,756,094│ -462,855,301│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 320100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 115,434,044│ 122,332,497│ -6,898,453│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 320101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 115,434,044│ 122,332,497│ -6,898,453│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費91,317,251元,因減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少職員2人、工友2人,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算94,829,627元減列 3,512 │ │ │ │ │ │ │ │ ,376元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 8,986,593元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算10,821,960元減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │ 班費、公文處理獎金及員工上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班交通費等 1,835,367元(其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 府會聯絡員加勤費 408,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 除減列40,000元外,餘 368,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元移列人事費項下之加班值班費 │ │ │ │ │ │ │ │ )。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 501,300元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 531,726元減列加班值班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、印刷費等30,426元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.統計業務 312,906元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 330,870元減列加班值班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、印刷費等17,964元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人事業務 497,430元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 562,460元減列65,030元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括新增員工識別證13,680元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 鐘點費 3,200元,增列退休人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 文康活動經費31,860元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │ 班值班費、一般事務費等 113 │ │ │ │ │ │ │ │ ,770元,計淨減65,030元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.政風業務 176,940元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 189,976元減列加班值班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、影印紙等13,036元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.工程材料試驗 3,423,300元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 2,653,320元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 769,980元,包括新增列工地查 │ │ │ │ │ │ │ │ 核及透地雷達等相關經費 475 │ │ │ │ │ │ │ │ ,370元、試驗器材維護費90,070 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,增列外勤誤餐交通費 211 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200元,減列加班值班費 6,660 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨增 769,980元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.資訊管理10,218,324元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算12,412,558元減列加班值 │ │ │ │ │ │ │ │ 班費、電腦軟體及耗材等 2,194 │ │ │ │ │ │ │ │ ,234元。 │ │ │ │ 320200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 工務建設 │ 29,049,510│ 29,470,652│ -421,142│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 320201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 工程業務督導考核 │ 29,049,510│ 29,470,652│ -421,142│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費25,885,248元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算25,967,784元減列82 │ │ │ │ │ │ │ │ ,536元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.工程督導考核業務 3,164,262元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算 3,502,868元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列加班值班費、公共工程規劃小 │ │ │ │ │ │ │ │ 組委員交通費及出席費等 338 │ │ │ │ │ │ │ │ ,606元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 320300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 營繕管理 │ 24,506,719│ 23,179,717│ 1,327,002│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 320301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 建築物拆遷處理 │ 4,314,055│ 4,460,558│ -146,503│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,132,920元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 4,254,348元減列 121 │ │ │ │ │ │ │ │ ,428元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建築物拆遷處理業務 181,135元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算 206,210元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 加班值班費、物品及材料等25 │ │ │ │ │ │ │ │ ,075元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 320302 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 公有建築及公園路燈 │ 20,192,664│ 18,719,159│ 1,473,505│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ 工程審查督導 │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費14,215,200元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算14,276,880元減列61 │ │ │ │ │ │ │ │ ,680元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公有建築及公園路燈工程審查業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務 1,596,428元,較上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 261,079元增列 1,335,349元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括新增列生態工法及模範工地 │ │ │ │ │ │ │ │ 等相關費用 1,381,310元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 加班值班費、通訊費及雨衣雨鞋 │ │ │ │ │ │ │ │ 等45,961元,計淨增 1,335,349 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.採購業務督導及稽核 1,397,808 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算 1,553,580元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列加班值班費、採購小組委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通費等 155,772元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.市府採購申訴審議委會 2,983 │ │ │ │ │ │ │ │ ,228元,較上年度預算 2,627 │ │ │ │ │ │ │ │ ,620元增列 355,608元,包括增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列採購申訴委員會出席費及審查 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 384,000元,減列加班值班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、外勤誤餐費等28,392元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 355,608元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 320400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 建築管理 │ 30,915,570│ 31,412,118│ -496,548│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 320401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 建築管理審核及督導 │ 30,915,570│ 31,412,118│ -496,548│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費26,917,968元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算26,962,212元減列44 │ │ │ │ │ │ │ │ ,244元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.建築管理審核及督導業務 3,997 │ │ │ │ │ │ │ │ ,602元,較上年度預算 4,449 │ │ │ │ │ │ │ │ ,906元減列 452,304元,包括新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列建管現勘及建築線指示外勤 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員工作服等56,340元,減列加 │ │ │ │ │ │ │ │ 班值班費 230,883元、台北市現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有巷道廢止或改道委員會出席費 │ │ │ │ │ │ │ │ 154,000元、建築線掃描建檔65 │ │ │ │ │ │ │ │ ,250元,公告圖裱褙費等58,511 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減 452,304元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 327100 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 建築及設備 │ 3,457,350│ 15,461,400│ -12,004,050│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 327104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 3,457,350│ 9,018,400│ -5,561,050│本年度編列新購傾斜度測定儀等機 │ │ │ │ │ │ │ │械設備 925,765元與汰換個人電腦 │ │ │ │ │ │ │ │36部及週邊設備等資訊設備 2,124 │ │ │ │ │ │ │ │,000元及購置傳真機等雜項設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 407,585元,共計如列數。 │ │ │ │ 327102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ -│ 5,443,000│ -5,443,000│上年度預算數係辦理台北商港物流 │ │ │ │ │ │ │ │倉儲區填海造地計畫環境影響評估 │ │ │ │ │ │ │ │第二階段。 │ │ │ │ 327103 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ -│ 1,000,000│ -1,000,000│上年度預算數係汰換局長座車。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 338200 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 用地補償 │ 2,716,766,000│ 3,160,375,710│ -443,609,710│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 338201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 公共用地補償 │ 2,716,766,000│ 3,160,375,710│ -443,609,710│本年度編列公共用地補償費共六十 │ │ │ │ │ │ │ │四項計 2,716,766,000元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度預算 3,160,375,710元減列 443 │ │ │ │ │ │ │ │,609,710元,明細如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.以前年度補償費準備70,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.零星排水改善工程10,040,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.南港大坑溪四分溪堤後道路排水 │ │ │ │ │ │ │ │ 支線工程 4,401,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.磺港溪壓力箱涵分洪工程(三合 │ │ │ │ │ │ │ │ 街至大興街) 160,770,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.四分溪南深橋上游防汛道路拓寬 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程 9,300,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.萬華貴陽抽水站引水幹線工程 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,501,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.內湖大湖山莊街底調洪沈砂池新 │ │ │ │ │ │ │ │ 建工程10,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.中山民族東路排水箱涵改建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,393,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.橋涵改善工程 502,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.人行道改善工程43,000,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │11.道路改善工程 3,514,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.天然災害搶修工程 1,004,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.士林中庸一路道路工程(下設排 │ │ │ │ │ │ │ │ 水) 6,497,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.南港昆陽街前段道路拓寬工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,309,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │15.景美溪(恆光橋上游至指南溪出 │ │ │ │ │ │ │ │ 口段)河道整治工程 154,011 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │16.大同承德路一、二段中央分隔 │ │ │ │ │ │ │ │ 島加寬植栽工程 2,168,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │17.北投承德路七段中央分隔島改 │ │ │ │ │ │ │ │ 善工程 2,425,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │18.文山羅斯福路五段97巷口暨萬 │ │ │ │ │ │ │ │ 隆大排水溝加蓋工程21,196 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │19.松山撫遠街機場東側道路新築 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程 650,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │20.東湖地區聯外山區線道路新築 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程 234,650,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │21.北投光明路前段道路及人行步 │ │ │ │ │ │ │ │ 道工程21,800,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │22.中正廈門街25巷4弄西側道路新 │ │ │ │ │ │ │ │ 築工程10,700,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │23.大同蘭州國中南側道路新築工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程16,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │24.萬華和平西路三段109巷道路拓 │ │ │ │ │ │ │ │ 寬工程 3,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │25.大安忠孝東路三段44號西側道 │ │ │ │ │ │ │ │ 路新築工程 8,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │26.中山建國北路一段57巷道路拓 │ │ │ │ │ │ │ │ 寬工程 4,800,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │27.內湖路一段629巷27弄道路新築 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程98,300,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │28.內湖行善路拓寬工程 500,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │29.北投秀山國小東側道路新築工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程 4,400,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │30.中山濱江街180巷道路拓寬工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 324,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │31.大安大安路一段231號旁道路拓 │ │ │ │ │ │ │ │ 寬工程10,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │32.中山林森北路416巷道路拓寬工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程 4,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │33.信義忠孝東路五段372巷28弄道 │ │ │ │ │ │ │ │ 路新築工程 500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │34.中山林森北路51巷道路新築工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程 4,900,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │35.南港成福路107巷、121巷第一 │ │ │ │ │ │ │ │ 期道路新築工程49,000,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │36.萬華雙園國小西側南段道路新 │ │ │ │ │ │ │ │ 築工程45,700,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │37.士林社中街156巷40弄旁道路新 │ │ │ │ │ │ │ │ 築工程49,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │38.大同重慶北路三段312巷西側第 │ │ │ │ │ │ │ │ 一期道路新築工程38,600,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │39.北投公館路228巷15弄道路新築 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程11,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │40.社子島東側聯外橋樑新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 262,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │41.中山龍江路295巷道路新築工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │42.大安四0九號公園擴建工程13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │43.內湖六四號清白公園擴建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 85,124,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │44.內湖五十八號康樂綠地新建工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程 3,014,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │45.南港二號玉成公園新建工程40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,797,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ,810,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │47.第九期分管網工程18,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │48.第八期用戶排水設備工程27 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │49.第十期分管網工程 9,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │50.第九期用戶排水設備工程12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,960,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │51.截流站設施工程 2,700,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │52.木柵路次幹管工程 2,700,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │53.管線拆遷及配合工程 1,080 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │54.管線更新第一期工程 7,200 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │55.大業路次幹管更新工程 9,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │56.管線維護工程 900,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │57.第五期分管網工程 2,700,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │58.第六期支管及用戶連接管工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │59.研究院路次幹管工程 2,700 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │60.景木次幹管上游延伸段工程 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │61.第七期分管網工程 7,200,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │62.第八期分管網工程13,500,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │63.第七期支管及用戶連接管工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 45,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │64.內湖污水收集系統第二期工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 900,000元。 │ │ │ │ 324100 │ │ │ │ │ │ 7│ │ 第一預備金 │ 6,771,600│ 7,524,000│ -752,400│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 324101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 6,771,600│ 7,524,000│ -752,400│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |