臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十三年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03031                     │                │                │                │                              
 3│  31│  │  │南港區戶政事務所          │      34,088,019│      35,208,236│      -1,120,217│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       5,673,597│       6,192,655│        -519,058│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       5,673,597│       6,192,655│        -519,058│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 2,021,736元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 2,003,328元增列18  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,408元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 3,553,511元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 4,090,527元減列公文處
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理獎金、員工上下班交通費、清
  │    │  │  │                          │                │                │                │  潔維持費等 537,016元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務27,060元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務71,290元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算71,740元減列文康活動經費  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  450元。                     
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      27,999,072│      28,030,581│         -31,509│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      27,999,072│      28,030,581│         -31,509│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費26,465,892元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算26,305,716元增列 160
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,176元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 1,533,180元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 1,724,865元減列戶政便
  │    │  │  │                          │                │                │                │  民工作站電話費、各項戶政業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  活動經費及替代役男交通費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   191,685元。                
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         415,350│         985,000│        -569,650│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │          62,000│               -│          62,000│本年度編列辦公室防火隔間改善工
  │    │  │  │                          │                │                │                │程如列數。                    
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         353,350│         985,000│        -631,650│本年度編列汰換個人電腦6部、週 
  │    │  │  │                          │                │                │                │邊設備及電腦零組件、汰換窗型冷
  │    │  │  │                          │                │                │                │氣機2台,共計如列數。         
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