臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十三年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03031 │ │ │ │ 3│ 31│ │ │南港區戶政事務所 │ 34,088,019│ 35,208,236│ -1,120,217│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 5,673,597│ 6,192,655│ -519,058│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 5,673,597│ 6,192,655│ -519,058│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 2,021,736元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 2,003,328元增列18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,408元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 3,553,511元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 4,090,527元減列公文處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理獎金、員工上下班交通費、清 │ │ │ │ │ │ │ │ 潔維持費等 537,016元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務27,060元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務71,290元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算71,740元減列文康活動經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 450元。 │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 27,999,072│ 28,030,581│ -31,509│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 27,999,072│ 28,030,581│ -31,509│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費26,465,892元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算26,305,716元增列 160 │ │ │ │ │ │ │ │ ,176元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 1,533,180元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 1,724,865元減列戶政便 │ │ │ │ │ │ │ │ 民工作站電話費、各項戶政業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動經費及替代役男交通費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 191,685元。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 415,350│ 985,000│ -569,650│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 62,000│ -│ 62,000│本年度編列辦公室防火隔間改善工 │ │ │ │ │ │ │ │程如列數。 │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 353,350│ 985,000│ -631,650│本年度編列汰換個人電腦6部、週 │ │ │ │ │ │ │ │邊設備及電腦零組件、汰換窗型冷 │ │ │ │ │ │ │ │氣機2台,共計如列數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |