臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十三年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03024 │ │ │ │ 3│ 24│ │ │中山區戶政事務所 │ 64,631,746│ 66,046,420│ -1,414,674│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 11,297,143│ 12,954,163│ -1,657,020│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 11,297,143│ 12,954,163│ -1,657,020│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,926,180元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 5,778,408元減列 852 │ │ │ │ │ │ │ │ ,228元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 6,212,601元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 7,015,975元減列公文處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理獎金、員工上下班交通費、辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公大樓清潔維持費等 803,374元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務20,922元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算31,850元減列預算書印製等10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,928元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 137,440元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 127,930元增列文康活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 9,510元。 │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 52,601,453│ 51,933,107│ 668,346│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 52,601,453│ 51,933,107│ 668,346│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費49,972,224元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算49,333,740元增列工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 退職金等 638,484元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,629,229元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 2,599,367元增列影印機 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金等29,862元。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 733,150│ 1,159,150│ -426,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 733,150│ 1,159,150│ -426,000│本年度編列汰換個人電腦 6部、週 │ │ │ │ │ │ │ │邊設備及電腦零組件、汰換窗型冷 │ │ │ │ │ │ │ │氣機、汰換碎紙機,共計如列數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |