臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十三年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03024                     │                │                │                │                              
 3│  24│  │  │中山區戶政事務所          │      64,631,746│      66,046,420│      -1,414,674│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      11,297,143│      12,954,163│      -1,657,020│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      11,297,143│      12,954,163│      -1,657,020│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,926,180元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 5,778,408元減列 852
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,228元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 6,212,601元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 7,015,975元減列公文處
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理獎金、員工上下班交通費、辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  公大樓清潔維持費等 803,374元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務20,922元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算31,850元減列預算書印製等10
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,928元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 137,440元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 127,930元增列文康活動經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 9,510元。              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      52,601,453│      51,933,107│         668,346│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      52,601,453│      51,933,107│         668,346│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費49,972,224元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算49,333,740元增列工友
  │    │  │  │                          │                │                │                │  退職金等 638,484元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,629,229元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 2,599,367元增列影印機
  │    │  │  │                          │                │                │                │  租金等29,862元。            
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         733,150│       1,159,150│        -426,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         733,150│       1,159,150│        -426,000│本年度編列汰換個人電腦 6部、週
  │    │  │  │                          │                │                │                │邊設備及電腦零組件、汰換窗型冷
  │    │  │  │                          │                │                │                │氣機、汰換碎紙機,共計如列數。
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