臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十三年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03021 │ │ │ │ 3│ 21│ │ │松山區戶政事務所 │ 60,176,723│ 61,709,223│ -1,532,500│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 11,190,876│ 12,188,609│ -997,733│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 11,190,876│ 12,188,609│ -997,733│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,895,520元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 4,918,152元減列22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,632元,包括增列工友退職金 │ │ │ │ │ │ │ │ 400,000元,減列其餘人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 422,632元,計淨減22,632元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 6,134,966元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 7,119,967元減列公文處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理獎金、員工上下班交通費、清 │ │ │ │ │ │ │ │ 潔維持費等 985,001元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務34,230元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 126,160元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 116,260元增列文康活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 9,900元。 │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 48,287,897│ 48,752,414│ -464,517│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 48,287,897│ 48,752,414│ -464,517│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費45,773,304元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算46,104,408元減列 331 │ │ │ │ │ │ │ │ ,104元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,514,593元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 2,648,006元減列戶政便 │ │ │ │ │ │ │ │ 民工作站電話費、各項戶政業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 活動經費等 133,413元。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 697,950│ 768,200│ -70,250│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 297,000│ -│ 297,000│本年度編列改善辦公室防火隔間牆 │ │ │ │ │ │ │ │工程如列數。 │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 400,950│ 741,200│ -340,250│本年度編列汰換個人電腦8部、電 │ │ │ │ │ │ │ │腦週邊設備及零組件,共計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 137103 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ -│ 27,000│ -27,000│上年度預算數係汰換輕型機車乙部 │ │ │ │ │ │ │ │不再編列。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |