臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十三年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03021                     │                │                │                │                              
 3│  21│  │  │松山區戶政事務所          │      60,176,723│      61,709,223│      -1,532,500│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      11,190,876│      12,188,609│        -997,733│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      11,190,876│      12,188,609│        -997,733│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,895,520元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 4,918,152元減列22  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,632元,包括增列工友退職金  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   400,000元,減列其餘人事費  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   422,632元,計淨減22,632元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 6,134,966元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 7,119,967元減列公文處
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理獎金、員工上下班交通費、清
  │    │  │  │                          │                │                │                │  潔維持費等 985,001元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務34,230元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 126,160元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 116,260元增列文康活動經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 9,900元。              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      48,287,897│      48,752,414│        -464,517│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      48,287,897│      48,752,414│        -464,517│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費45,773,304元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算46,104,408元減列 331
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,104元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,514,593元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 2,648,006元減列戶政便
  │    │  │  │                          │                │                │                │  民工作站電話費、各項戶政業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  活動經費等 133,413元。      
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         697,950│         768,200│         -70,250│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │         297,000│               -│         297,000│本年度編列改善辦公室防火隔間牆
  │    │  │  │                          │                │                │                │工程如列數。                  
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         400,950│         741,200│        -340,250│本年度編列汰換個人電腦8部、電 
  │    │  │  │                          │                │                │                │腦週邊設備及零組件,共計如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │。                            
  │    │  │  │  137103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  交通及運輸設備        │               -│          27,000│         -27,000│上年度預算數係汰換輕型機車乙部
  │    │  │  │                          │                │                │                │不再編列。                    
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