臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十二年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │09001 │ │ │ │ 9│ 1│ │ │警察局 │ 11,428,359,249│ 11,438,761,421│ -10,402,172│施政重點說明 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 1,030,948,391│ 1,052,588,518│ -21,640,127│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 1,030,948,391│ 1,052,588,518│ -21,640,127│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 435,057,768元,因 │ │ │ │ │ │ │ │ 依標準伸算,較上年度預算 417 │ │ │ │ │ │ │ │ ,683,520元增列17,374,248元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 239,096,598元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 231,676,525元增列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,420,073元,包括增列搬遷費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦軟體及耗材等 9,383,949元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列員警福利補助費、國內旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 1,963,876元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 2,448,374元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 2,493,436元減列印刷費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等45,062元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務34,844,856元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算37,262,290元減列員工文 │ │ │ │ │ │ │ │ 康活動費、員警健康檢查經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,417,434元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.財物業務 149,756,705元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 157,934,488元減列 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,177,783元,包括增列五指山靶 │ │ │ │ │ │ │ │ 場清潔維持費、停車場租金等 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,673,537元,減列電費、辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費等12,851,320元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.車輛養護與管理 164,009,995元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算 200,053,801元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列油脂、車輛養護費等36,043 │ │ │ │ │ │ │ │ ,806元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.統計業務 487,830元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 359,693元增列統計資料庫 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統軟體維護等 128,137元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.公關業務 1,470,168元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 1,300,168元增列市政考 │ │ │ │ │ │ │ │ 察旅費 170,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.秘書業務 2,208,765元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 2,257,265元減列影印機 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金等48,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.法規業務 1,567,332元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ 710200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 警察勤務 │ 6,020,517,032│ 5,954,457,909│ 66,059,123│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 外勤工作 │ 5,110,744,573│ 5,079,244,156│ 31,500,417│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,166,758,788元, │ │ │ │ │ │ │ │ 因依標準伸算,較上年度預算 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,176,404,640元減列 9,645,852 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.外勤工作 943,985,785元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 902,839,516元增列超 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤加班費、泉州所搬遷新大樓所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需之水電費及清潔費等41,146 │ │ │ │ │ │ │ │ ,269元。 │ │ │ │ 710202 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 機動勤務 │ 740,527,983│ 727,301,480│ 13,226,503│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 603,586,356元,因 │ │ │ │ │ │ │ │ 依標準伸算,較上年度預算 594 │ │ │ │ │ │ │ │ ,946,464元增列 8,639,892元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.機動勤務 136,941,627元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 132,355,016元增列 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,586,611元,包括增列超勤加班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,721,800元,減列水電費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,135,189元。 │ │ │ │ 710203 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 督察工作 │ 125,696,559│ 108,920,083│ 16,776,476│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費53,914,920元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算50,702 │ │ │ │ │ │ │ │ ,784元增列 3,212,136元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.督察工作71,781,639元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算58,217,299元增列13,564 │ │ │ │ │ │ │ │ ,340元,包括增列超勤加班費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,570,400元,減列外勤誤餐費 │ │ │ │ │ │ │ │ 、呼叫器租金等 1,006,060元。 │ │ │ │ 710204 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 勤務指揮管制 │ 43,547,917│ 38,992,190│ 4,555,727│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費36,986,268元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算31,504 │ │ │ │ │ │ │ │ ,152元增列 5,482,116元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.勤務指揮管制 6,561,649元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 7,488,038元減列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 位錄音系統錄音帶等 926,389元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 710300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 行政警察業務 │ 20,105,138│ 20,485,549│ -380,411│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政警察工作 │ 20,105,138│ 20,485,549│ -380,411│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費17,163,684元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算17,389 │ │ │ │ │ │ │ │ ,560元減列 225,876元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行政警察工作 2,941,454元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 3,095,989元減列治 │ │ │ │ │ │ │ │ 安會議獎勵金、印刷費等 154 │ │ │ │ │ │ │ │ ,535元。 │ │ │ │ 710400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 保安警察業務 │ 77,366,609│ 98,482,324│ -21,115,715│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 保安工作 │ 77,366,609│ 98,482,324│ -21,115,715│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費17,863,764元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算15,978 │ │ │ │ │ │ │ │ ,420元增列 1,885,344元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.春安工作18,567,250元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算18,966,940元減列春安值 │ │ │ │ │ │ │ │ 勤人員慰問品費、電池 399,690 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.槍枝管理 240,920元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 235,070元增列 5,850元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括增列自衛槍枝執照工本費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 28,160元,減列雙管獵槍收購費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等22,310元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.守望相助工作25,413,195元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算28,222,314元減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,809,119元,包括增列績優里巡 │ │ │ │ │ │ │ │ 守隊工作補助費等 5,534,400元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列輔導裝設家戶聯防系統補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費、替代役內務櫃等 8,343 │ │ │ │ │ │ │ │ ,519元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.警備工作15,269,240元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算35,067,340元減列選舉期 │ │ │ │ │ │ │ │ 間相關經費、超勤加班費等19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,798,100元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.犯罪預防工作12,240元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算無增減。 │ │ │ │ 710500 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 刑事警察業務 │ 1,421,243,693│ 1,388,310,933│ 32,932,760│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710501 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 預防犯罪 │ 136,382,340│ 135,452,724│ 929,616│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費93,882,384元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算95,743 │ │ │ │ │ │ │ │ ,404元減列 1,861,020元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.預防監管業務40,244,956元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算36,926,520元增列 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,318,436元,包括增列出矯治機 │ │ │ │ │ │ │ │ 構毒品人口調驗費、超勤加班費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 4,322,840元,減列加強保護 │ │ │ │ │ │ │ │ 少年措施逾時誤餐費、日光燈具 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,004,404元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.犯罪預防業務 2,255,000元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 2,782,800元減列利 │ │ │ │ │ │ │ │ 用電子看板、電視等媒體宣導預 │ │ │ │ │ │ │ │ 防犯罪 527,800元。 │ │ │ │ 710502 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 偵辦刑案 │ 1,214,250,135│ 1,179,987,034│ 34,263,101│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 968,325,528元,因 │ │ │ │ │ │ │ │ 依標準伸算,較上年度預算 931 │ │ │ │ │ │ │ │ ,076,316元增列37,249,212元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.偵辦刑案 245,924,607元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 245,569,718元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 354,889元,包括增列超勤加班 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、一般刑案偵辦費等10,819 │ │ │ │ │ │ │ │ ,380元,減列市外出差旅費、通 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊監察錄音帶等10,464,491元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.減列市長暨市議員選舉經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,341,000元。 │ │ │ │ 710503 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 少年輔導 │ 39,829,349│ 43,984,819│ -4,155,470│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費30,423,119元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算32,044 │ │ │ │ │ │ │ │ ,499元減列 1,621,380元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.少年輔導 9,406,230元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算11,940,320元減列 2,534 │ │ │ │ │ │ │ │ ,090元,包括增列志工訓練保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費34,000元,減列委員兼職交通 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、親職教育宣導講師鐘點費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,568,090元。 │ │ │ │ 710504 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 鑑識工作 │ 30,781,869│ 28,886,356│ 1,895,513│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費23,584,560元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算21,514 │ │ │ │ │ │ │ │ ,896元增列 2,069,664元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.鑑識工作 7,197,309元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 7,371,460元減列 174 │ │ │ │ │ │ │ │ ,151元,包括增列加班費等 203 │ │ │ │ │ │ │ │ ,550元,減列相紙等耗材 377 │ │ │ │ │ │ │ │ ,701元。 │ │ │ │ 710600 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 交通警察業務 │ 1,583,938,480│ 1,589,924,311│ -5,985,831│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710601 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 交通秩序維護 │ 1,568,883,061│ 1,571,800,657│ -2,917,596│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 1,051,875,180元, │ │ │ │ │ │ │ │ 因依標準伸算,較上年度預算 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,043,996,340元增列 7,878,840 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通秩序維護 496,197,590元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 507,386,113元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列違規通知單聯及舉發案件違規 │ │ │ │ │ │ │ │ 約談通知掛號郵資等11,188,523 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.捷運治安防護及秩序維護20,810 │ │ │ │ │ │ │ │ ,291元,較上年度預算20,418 │ │ │ │ │ │ │ │ ,204元增列 392,087元,包括增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列員警超勤加班費等 994,687元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列演講鐘點費等 602,600元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 710602 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 交通安全措施 │ 15,055,419│ 18,123,654│ -3,068,235│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 6,830,856元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.交通安全措施 8,224,563元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算11,292,798元減列計 │ │ │ │ │ │ │ │ 程車駕駛人職前教育及違規講習 │ │ │ │ │ │ │ │ 教師鐘點費等 3,068,235元。 │ │ │ │ 710700 │ │ │ │ │ │ 7│ │ 戶口業務 │ 38,663,264│ 37,311,148│ 1,352,116│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710701 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶口督導與資料管理 │ 38,663,264│ 37,311,148│ 1,352,116│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費28,323,252元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算28,549 │ │ │ │ │ │ │ │ ,128元減列 225,876元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶口督導與資料管理10,340,012 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算 8,762,020元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 1,577,992元,包括增列戶 │ │ │ │ │ │ │ │ 籍申請副本註記費及書件抄錄等 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員離職儲金等 1,722,672元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列警勤區查察袋購置費、戶口 │ │ │ │ │ │ │ │ 卡片印刷費等 144,680元。 │ │ │ │ 710800 │ │ │ │ │ │ 8│ │ 民防業務 │ 86,518,763│ 92,372,106│ -5,853,343│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710801 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 民防防護及督導組訓 │ 16,756,746│ 17,809,564│ -1,052,818│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,557,228元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算14,361 │ │ │ │ │ │ │ │ ,612元減列 804,384元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.民防防護及督導組訓 3,199,518 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算 3,447,952元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列軍民聯合防空演習及區屬民 │ │ │ │ │ │ │ │ 防團隊綜合聯合演習經費等 248 │ │ │ │ │ │ │ │ ,434元。 │ │ │ │ 710802 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 防情管制 │ 69,762,017│ 74,562,542│ -4,800,525│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費63,433,152元,因預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算員額減少6名,依標準伸算, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算67,323,120元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,889,968元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.防情管制業務 6,328,865元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 7,239,422元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 910,557元,包括增列電話費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練費等 210,901元,減列被服 │ │ │ │ │ │ │ │ 用具、配合各派出所警報器遷移 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 1,121,458元。 │ │ │ │ 710900 │ │ │ │ │ │ 9│ │ 保防業務 │ 104,809,046│ 105,701,690│ -892,644│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710901 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 保防工作 │ 104,809,046│ 105,701,690│ -892,644│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 100,823,076元,因 │ │ │ │ │ │ │ │ 依標準伸算,較上年度預算 101 │ │ │ │ │ │ │ │ ,335,920元減列 512,844元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.保防工作 3,985,970元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 4,365,770元減列偵防資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料清查費、專案偵監經費等 379 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800元。 │ │ │ │ 711000 │ │ │ │ │ │10│ │ 外事警察業務 │ 155,132,502│ 137,037,632│ 18,094,870│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 711001 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 外僑管理 │ 155,132,502│ 137,037,632│ 18,094,870│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 138,590,208元,因 │ │ │ │ │ │ │ │ 依標準伸算,較上年度預算 121 │ │ │ │ │ │ │ │ ,173,012元增列17,417,196元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.外僑管理16,542,294元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算15,864,620元增列 677 │ │ │ │ │ │ │ │ ,674元,包括增列超勤加班費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 外事服務站用影印機租金等 895 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,減列外人逾期停留遣送 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、辦理警察紀錄證明書等 217 │ │ │ │ │ │ │ │ ,326。 │ │ │ │ 711100 │ │ │ │ │ │11│ │ 資訊業務 │ 84,474,555│ 90,374,077│ -5,899,522│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 711101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 資料處理 │ 84,474,555│ 90,374,077│ -5,899,522│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費27,896,255元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算24,878 │ │ │ │ │ │ │ │ ,447元增列 3,017,808元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資料處理56,578,300元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算65,495,630元減列 8,917 │ │ │ │ │ │ │ │ ,330元,包括增列專線租金、局 │ │ │ │ │ │ │ │ 本部網站行銷費等 4,903,800元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列電腦耗材、個人電腦、週 │ │ │ │ │ │ │ │ 邊設備及軟硬體養護費等13,821 │ │ │ │ │ │ │ │ ,130元。 │ │ │ │ 711200 │ │ │ │ │ │12│ │ 電訊業務 │ 83,373,163│ 85,609,915│ -2,236,752│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 711201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 電訊維護 │ 83,373,163│ 85,609,915│ -2,236,752│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費50,806,740元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電訊維護32,566,423元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算34,803,175元減列 2,236 │ │ │ │ │ │ │ │ ,752元,包括增列中繼站台租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 、外勤交通費 458,496元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 警平無線電養護費、冷氣機保養 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,695,248元。 │ │ │ │ 711300 │ │ │ │ │ │13│ │ 教育與訓練 │ 19,726,084│ 19,934,852│ -208,768│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 711301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 常年教育 │ 19,726,084│ 19,934,852│ -208,768│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費13,601,904元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算12,247 │ │ │ │ │ │ │ │ ,272元增列 1,354,632元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.常年教育 6,124,180元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 7,687,580元減列柔道服 │ │ │ │ │ │ │ │ 、跆拳道護具等 1,563,400元。 │ │ │ │ 711400 │ │ │ │ │ │14│ │ 團隊補助 │ 136,432,811│ 127,182,844│ 9,249,967│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 711401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 補助義勇警察大隊 │ 36,821,923│ 26,111,654│ 10,710,269│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.補助義勇警察大隊36,821,923元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算26,111,654元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列10,710,269元,包括增列協勤 │ │ │ │ │ │ │ │ 誤餐費、皮鞋、夏服等12,043 │ │ │ │ │ │ │ │ ,919元,減列冬大衣、雨衣等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,333,650元。 │ │ │ │ 711402 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 補助民防團隊 │ 21,257,160│ 35,168,800│ -13,911,640│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.補助民防團隊21,257,160元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算35,168,800元減列13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,911,640元,包括增列夏服費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,164,600元,減列冬衣、皮鞋等 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,076,240元。 │ │ │ │ 711403 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 補助交通義勇警察大 │ 78,353,728│ 65,902,390│ 12,451,338│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ 隊 │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.補助交通義勇警察大隊78,353 │ │ │ │ │ │ │ │ ,728元,較上年度預算65,902 │ │ │ │ │ │ │ │ ,390元增列12,451,338元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列協勤費、冬季制服、冬季夾 │ │ │ │ │ │ │ │ 克等14,402,318元,減列夏服、 │ │ │ │ │ │ │ │ 指揮棒、電池等 1,950,980元。 │ │ │ │ 717100 │ │ │ │ │ │15│ │ 建築及設備 │ 550,109,718│ 623,987,613│ -73,877,895│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 717101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 土地購置 │ 112,325,721│ 116,243,125│ -3,917,404│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.敦化南路派出所土地購置係 │ │ │ │ │ │ │ │ 87-93年度連續性計畫預算,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 382,179,081元,除87至上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 201,065,501元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度續編列第六年經費10,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新生南路派出所土地購置係 │ │ │ │ │ │ │ │ 90-94年度連續性計畫預算,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 124,196,122元,除90至上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列49,678,448元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編列第三年經費24,839 │ │ │ │ │ │ │ │ ,224元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.潭美派出所土地購置係88-92年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度連續性計畫預算,總經費31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,444,800元,除88至上年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列25,322,400元外,本年度續編 │ │ │ │ │ │ │ │ 最後一年經費 6,122,400元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.西湖二派出所土地購置係88-92 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度連續性計畫預算,總經費39 │ │ │ │ │ │ │ │ ,013,039元,除88至上年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列32,394,000元外,本年度續編 │ │ │ │ │ │ │ │ 最後一年經費 6,619,039元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.交通大隊新建工程拆遷補償費共 │ │ │ │ │ │ │ │ 需 174,745,058元,除85年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 110,000,000元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 續編最後一年經費64,745,058元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 717102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ 291,513,487│ 343,290,088│ -51,776,601│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增士林分局興建工程,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 先編列鑽探費 600,000元及規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 400,000元,合計 1,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,興建費俟以後年度編列。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增信義分局吳興街派出所房屋 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置係92-96年度連續性工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費 123,037,200元,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 係第一年,編列房屋購置費28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,708,680元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.福中區民活動中心暨後港所工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 係86-93年度連續性工程,總經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 160,502,926元,除86至上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列96,600,000元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續編第七年經費41,600,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.內湖分局興建工程係89-95年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 連續性工程,總經費 301,240 │ │ │ │ │ │ │ │ ,078元,除89至上年度已編列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800,000元外,本年度續編第四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費 4,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.中正二分局泉州所暨交通分隊等 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程係83-93年度連續性工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費 271,923,583元,除83至 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度已編列 238,096,636元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續編第十年經費26,900 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.中正二分局廈門所興建工程係89 │ │ │ │ │ │ │ │ -94年度連續性工程,總經費82 │ │ │ │ │ │ │ │ ,429,687元,除89至上年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,600,000元外,本年度續編 │ │ │ │ │ │ │ │ 第四年經費 5,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.文山二分局興建工程係87-93年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度連續性工程,總經費 251,925 │ │ │ │ │ │ │ │ ,958元,除87至上年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 156,928,000元外,本年度續編 │ │ │ │ │ │ │ │ 第六年經費85,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.石牌所房屋興建工程係87-94年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度連續性工程,總經費 133,671 │ │ │ │ │ │ │ │ ,240元,除87至上年度已編列89 │ │ │ │ │ │ │ │ ,511,340元外,本年度續編第六 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費10,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.萬盛所興建工程係87-94年度連 │ │ │ │ │ │ │ │ 續性工程,總經費44,053,959元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除87至上年度已編列 2,700 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元外,本年度續編第六年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.萬華分局青年所房屋購置係87- │ │ │ │ │ │ │ │ 92年度連續性工程,總經費66 │ │ │ │ │ │ │ │ ,337,782元,除87至上年度已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列61,801,680元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 續編最後一年經費 4,536,102 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.大屯所興建工程係87-92年度連 │ │ │ │ │ │ │ │ 續性工程,總經費56,970,624 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除87至上年度已編列39 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元外,本年度續編最 │ │ │ │ │ │ │ │ 後一年經費17,970,624元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.光明所興建工程係91-93年度連 │ │ │ │ │ │ │ │ 續性工程,總經費51,368,471 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除上年度已編列 4,750 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元外,本年度續編第二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費10,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.刑事警察大隊興建工程係88-96 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度連續性工程,總經費 640 │ │ │ │ │ │ │ │ ,523,450元,除88至上年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 7,800,000元外,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │ 編第五年經費10,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.新增本局辦公大樓修繕工程 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,034,092元。 │ │ │ │ │ │ │ │15.新增本局服務中心無障礙空間 │ │ │ │ │ │ │ │ 470,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │16.新增本局配合分攤興豐中心新 │ │ │ │ │ │ │ │ 建工程設計規劃費 336,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │17.新增本局所屬單位整修工程37 │ │ │ │ │ │ │ │ ,957,989元。 │ │ │ │ │ │ │ │18.減列本局暨所屬建築物公安及 │ │ │ │ │ │ │ │ 消安改善工程30,881,686元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 本局暨所屬單位整修工程 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100,000元、少輔會配合分攤 │ │ │ │ │ │ │ │ 興豐中心新建工程設計規劃費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用97,440元、蘭雅所設備及裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 修工程11,000,000元及潭美所 │ │ │ │ │ │ │ │ 興建工程等連續性計畫工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 100,059,282元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 717103 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ 90,050,000│ 110,060,000│ -20,010,000│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換巡邏車30,000,000元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算47,500,000元減列17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換刑事偵查車21,000,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算21,500,000元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.汰換中型刑事偵查車 6,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算12,750,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6,750,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換中型警備車 6,000,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 750,000元增列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,250,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換工程救險車 3,150,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 4,950,000元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,800,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.汰換巡邏機車 7,700,000元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算22,610,000元減列14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,910,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增汰換巡邏車 3,750,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增汰換偵防車 1,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.新增汰換偵防通訊車 1,500,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.新增汰換偵防機車 9,450,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 717104 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 其他設備 │ 56,220,510│ 54,394,400│ 1,826,110│本年度編列資訊設備費26,410,000 │ │ │ │ │ │ │ │元,什項設備費21,560,510元,機 │ │ │ │ │ │ │ │械設備費 8,250,000元,共計如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 714100 │ │ │ │ │ │17│ │ 第一預備金 │ 15,000,000│ 15,000,000│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 714101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 15,000,000│ 15,000,000│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |