臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十二年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │09001                     │                │                │                │                              
 9│   1│  │  │警察局                    │  11,428,359,249│  11,438,761,421│     -10,402,172│施政重點說明                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 710100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │   1,030,948,391│   1,052,588,518│     -21,640,127│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │   1,030,948,391│   1,052,588,518│     -21,640,127│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 435,057,768元,因
  │    │  │  │                          │                │                │                │  依標準伸算,較上年度預算 417
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,683,520元增列17,374,248元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 239,096,598元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 231,676,525元增列 7
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,420,073元,包括增列搬遷費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電腦軟體及耗材等 9,383,949元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列員警福利補助費、國內旅
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 1,963,876元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 2,448,374元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 2,493,436元減列印刷費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等45,062元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務34,844,856元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算37,262,290元減列員工文
  │    │  │  │                          │                │                │                │  康活動費、員警健康檢查經費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,417,434元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.財物業務 149,756,705元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 157,934,488元減列 8
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,177,783元,包括增列五指山靶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  場清潔維持費、停車場租金等 4
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,673,537元,減列電費、辦公器
  │    │  │  │                          │                │                │                │  具養護費等12,851,320元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.車輛養護與管理 164,009,995元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算 200,053,801元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列油脂、車輛養護費等36,043
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,806元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.統計業務 487,830元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 359,693元增列統計資料庫
  │    │  │  │                          │                │                │                │  系統軟體維護等 128,137元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.公關業務 1,470,168元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 1,300,168元增列市政考
  │    │  │  │                          │                │                │                │  察旅費 170,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │9.秘書業務 2,208,765元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 2,257,265元減列影印機
  │    │  │  │                          │                │                │                │  租金等48,500元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │10.法規業務 1,567,332元,較上 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   年度預算無增減。           
  │    │  │  │ 710200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 警察勤務                │   6,020,517,032│   5,954,457,909│      66,059,123│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  外勤工作              │   5,110,744,573│   5,079,244,156│      31,500,417│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,166,758,788元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  因依標準伸算,較上年度預算 4
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,176,404,640元減列 9,645,852
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.外勤工作 943,985,785元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 902,839,516元增列超
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勤加班費、泉州所搬遷新大樓所
  │    │  │  │                          │                │                │                │  需之水電費及清潔費等41,146  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,269元。                    
  │    │  │  │  710202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  機動勤務              │     740,527,983│     727,301,480│      13,226,503│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 603,586,356元,因
  │    │  │  │                          │                │                │                │  依標準伸算,較上年度預算 594
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,946,464元增列 8,639,892元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.機動勤務 136,941,627元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 132,355,016元增列 4
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,586,611元,包括增列超勤加班
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 6,721,800元,減列水電費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,135,189元。              
  │    │  │  │  710203                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  督察工作              │     125,696,559│     108,920,083│      16,776,476│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費53,914,920元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算50,702
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,784元增列 3,212,136元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.督察工作71,781,639元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算58,217,299元增列13,564
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,340元,包括增列超勤加班費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  14,570,400元,減列外勤誤餐費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、呼叫器租金等 1,006,060元。
  │    │  │  │  710204                │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│  勤務指揮管制          │      43,547,917│      38,992,190│       4,555,727│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費36,986,268元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算31,504
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,152元增列 5,482,116元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.勤務指揮管制 6,561,649元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 7,488,038元減列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  位錄音系統錄音帶等 926,389元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │ 710300                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 行政警察業務            │      20,105,138│      20,485,549│        -380,411│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政警察工作          │      20,105,138│      20,485,549│        -380,411│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費17,163,684元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算17,389
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,560元減列 225,876元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.行政警察工作 2,941,454元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 3,095,989元減列治
  │    │  │  │                          │                │                │                │  安會議獎勵金、印刷費等 154  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,535元。                    
  │    │  │  │ 710400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 保安警察業務            │      77,366,609│      98,482,324│     -21,115,715│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  保安工作              │      77,366,609│      98,482,324│     -21,115,715│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費17,863,764元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算15,978
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,420元增列 1,885,344元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.春安工作18,567,250元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算18,966,940元減列春安值
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勤人員慰問品費、電池 399,690
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.槍枝管理 240,920元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 235,070元增列 5,850元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  包括增列自衛槍枝執照工本費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  28,160元,減列雙管獵槍收購費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等22,310元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.守望相助工作25,413,195元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算28,222,314元減列 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,809,119元,包括增列績優里巡
  │    │  │  │                          │                │                │                │  守隊工作補助費等 5,534,400元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列輔導裝設家戶聯防系統補
  │    │  │  │                          │                │                │                │  助費、替代役內務櫃等 8,343  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,519元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.警備工作15,269,240元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算35,067,340元減列選舉期
  │    │  │  │                          │                │                │                │  間相關經費、超勤加班費等19  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,798,100元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.犯罪預防工作12,240元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算無增減。              
  │    │  │  │ 710500                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 刑事警察業務            │   1,421,243,693│   1,388,310,933│      32,932,760│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710501                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  預防犯罪              │     136,382,340│     135,452,724│         929,616│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費93,882,384元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算95,743
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,404元減列 1,861,020元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.預防監管業務40,244,956元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算36,926,520元增列 3
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,318,436元,包括增列出矯治機
  │    │  │  │                          │                │                │                │  構毒品人口調驗費、超勤加班費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 4,322,840元,減列加強保護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少年措施逾時誤餐費、日光燈具
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 1,004,404元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.犯罪預防業務 2,255,000元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 2,782,800元減列利
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用電子看板、電視等媒體宣導預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防犯罪 527,800元。          
  │    │  │  │  710502                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  偵辦刑案              │   1,214,250,135│   1,179,987,034│      34,263,101│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 968,325,528元,因
  │    │  │  │                          │                │                │                │  依標準伸算,較上年度預算 931
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,076,316元增列37,249,212元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.偵辦刑案 245,924,607元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 245,569,718元增列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   354,889元,包括增列超勤加班
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費、一般刑案偵辦費等10,819  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,380元,減列市外出差旅費、通
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訊監察錄音帶等10,464,491元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.減列市長暨市議員選舉經費 3  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,341,000元。                
  │    │  │  │  710503                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  少年輔導              │      39,829,349│      43,984,819│      -4,155,470│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費30,423,119元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算32,044
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,499元減列 1,621,380元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.少年輔導 9,406,230元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算11,940,320元減列 2,534
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,090元,包括增列志工訓練保險
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費34,000元,減列委員兼職交通
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費、親職教育宣導講師鐘點費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,568,090元。              
  │    │  │  │  710504                │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│  鑑識工作              │      30,781,869│      28,886,356│       1,895,513│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費23,584,560元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算21,514
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,896元增列 2,069,664元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.鑑識工作 7,197,309元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 7,371,460元減列 174  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,151元,包括增列加班費等 203
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,550元,減列相紙等耗材 377  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,701元。                    
  │    │  │  │ 710600                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 交通警察業務            │   1,583,938,480│   1,589,924,311│      -5,985,831│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710601                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  交通秩序維護          │   1,568,883,061│   1,571,800,657│      -2,917,596│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,051,875,180元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  因依標準伸算,較上年度預算 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,043,996,340元增列 7,878,840
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.交通秩序維護 496,197,590元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 507,386,113元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列違規通知單聯及舉發案件違規
  │    │  │  │                          │                │                │                │  約談通知掛號郵資等11,188,523
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.捷運治安防護及秩序維護20,810
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,291元,較上年度預算20,418  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,204元增列 392,087元,包括增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列員警超勤加班費等 994,687元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列演講鐘點費等 602,600元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │  710602                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  交通安全措施          │      15,055,419│      18,123,654│      -3,068,235│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 6,830,856元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.交通安全措施 8,224,563元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算11,292,798元減列計
  │    │  │  │                          │                │                │                │  程車駕駛人職前教育及違規講習
  │    │  │  │                          │                │                │                │  教師鐘點費等 3,068,235元。  
  │    │  │  │ 710700                  │                │                │                │                              
  │    │ 7│  │ 戶口業務                │      38,663,264│      37,311,148│       1,352,116│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710701                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶口督導與資料管理    │      38,663,264│      37,311,148│       1,352,116│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費28,323,252元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算28,549
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,128元減列 225,876元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶口督導與資料管理10,340,012
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算 8,762,020元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列 1,577,992元,包括增列戶
  │    │  │  │                          │                │                │                │  籍申請副本註記費及書件抄錄等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人員離職儲金等 1,722,672元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列警勤區查察袋購置費、戶口
  │    │  │  │                          │                │                │                │  卡片印刷費等 144,680元。    
  │    │  │  │ 710800                  │                │                │                │                              
  │    │ 8│  │ 民防業務                │      86,518,763│      92,372,106│      -5,853,343│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710801                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  民防防護及督導組訓    │      16,756,746│      17,809,564│      -1,052,818│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費13,557,228元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算14,361
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,612元減列 804,384元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.民防防護及督導組訓 3,199,518
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算 3,447,952元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列軍民聯合防空演習及區屬民
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防團隊綜合聯合演習經費等 248
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,434元。                    
  │    │  │  │  710802                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  防情管制              │      69,762,017│      74,562,542│      -4,800,525│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費63,433,152元,因預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算員額減少6名,依標準伸算, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算67,323,120元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   3,889,968元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.防情管制業務 6,328,865元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 7,239,422元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   910,557元,包括增列電話費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訓練費等 210,901元,減列被服
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用具、配合各派出所警報器遷移
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 1,121,458元。          
  │    │  │  │ 710900                  │                │                │                │                              
  │    │ 9│  │ 保防業務                │     104,809,046│     105,701,690│        -892,644│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710901                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  保防工作              │     104,809,046│     105,701,690│        -892,644│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 100,823,076元,因
  │    │  │  │                          │                │                │                │  依標準伸算,較上年度預算 101
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,335,920元減列 512,844元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.保防工作 3,985,970元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 4,365,770元減列偵防資
  │    │  │  │                          │                │                │                │  料清查費、專案偵監經費等 379
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,800元。                    
  │    │  │  │ 711000                  │                │                │                │                              
  │    │10│  │ 外事警察業務            │     155,132,502│     137,037,632│      18,094,870│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  711001                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  外僑管理              │     155,132,502│     137,037,632│      18,094,870│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 138,590,208元,因
  │    │  │  │                          │                │                │                │  依標準伸算,較上年度預算 121
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,173,012元增列17,417,196元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.外僑管理16,542,294元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算15,864,620元增列 677  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,674元,包括增列超勤加班費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  外事服務站用影印機租金等 895
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,減列外人逾期停留遣送
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費、辦理警察紀錄證明書等 217
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,326。                      
  │    │  │  │ 711100                  │                │                │                │                              
  │    │11│  │ 資訊業務                │      84,474,555│      90,374,077│      -5,899,522│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  711101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  資料處理              │      84,474,555│      90,374,077│      -5,899,522│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費27,896,255元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算24,878
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,447元增列 3,017,808元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.資料處理56,578,300元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算65,495,630元減列 8,917
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,330元,包括增列專線租金、局
  │    │  │  │                          │                │                │                │  本部網站行銷費等 4,903,800元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列電腦耗材、個人電腦、週
  │    │  │  │                          │                │                │                │  邊設備及軟硬體養護費等13,821
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,130元。                    
  │    │  │  │ 711200                  │                │                │                │                              
  │    │12│  │ 電訊業務                │      83,373,163│      85,609,915│      -2,236,752│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  711201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  電訊維護              │      83,373,163│      85,609,915│      -2,236,752│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費50,806,740元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.電訊維護32,566,423元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算34,803,175元減列 2,236
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,752元,包括增列中繼站台租金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、外勤交通費 458,496元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  警平無線電養護費、冷氣機保養
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 2,695,248元。          
  │    │  │  │ 711300                  │                │                │                │                              
  │    │13│  │ 教育與訓練              │      19,726,084│      19,934,852│        -208,768│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  711301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  常年教育              │      19,726,084│      19,934,852│        -208,768│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費13,601,904元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算12,247
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,272元增列 1,354,632元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.常年教育 6,124,180元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 7,687,580元減列柔道服
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、跆拳道護具等 1,563,400元。
  │    │  │  │ 711400                  │                │                │                │                              
  │    │14│  │ 團隊補助                │     136,432,811│     127,182,844│       9,249,967│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  711401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  補助義勇警察大隊      │      36,821,923│      26,111,654│      10,710,269│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.補助義勇警察大隊36,821,923元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算26,111,654元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列10,710,269元,包括增列協勤
  │    │  │  │                          │                │                │                │  誤餐費、皮鞋、夏服等12,043  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,919元,減列冬大衣、雨衣等 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,333,650元。                
  │    │  │  │  711402                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  補助民防團隊          │      21,257,160│      35,168,800│     -13,911,640│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.補助民防團隊21,257,160元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算35,168,800元減列13
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,911,640元,包括增列夏服費 6
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,164,600元,減列冬衣、皮鞋等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  20,076,240元。              
  │    │  │  │  711403                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  補助交通義勇警察大    │      78,353,728│      65,902,390│      12,451,338│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │  隊                    │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.補助交通義勇警察大隊78,353  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,728元,較上年度預算65,902  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,390元增列12,451,338元,包括
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列協勤費、冬季制服、冬季夾
  │    │  │  │                          │                │                │                │  克等14,402,318元,減列夏服、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  指揮棒、電池等 1,950,980元。
  │    │  │  │ 717100                  │                │                │                │                              
  │    │15│  │ 建築及設備              │     550,109,718│     623,987,613│     -73,877,895│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  717101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  土地購置              │     112,325,721│     116,243,125│      -3,917,404│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.敦化南路派出所土地購置係    
  │    │  │  │                          │                │                │                │  87-93年度連續性計畫預算,總 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  經費 382,179,081元,除87至上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度已編列 201,065,501元外,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  本年度續編列第六年經費10,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.新生南路派出所土地購置係    
  │    │  │  │                          │                │                │                │  90-94年度連續性計畫預算,總 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  經費 124,196,122元,除90至上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度已編列49,678,448元外,本
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度續編列第三年經費24,839  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,224元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.潭美派出所土地購置係88-92年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度連續性計畫預算,總經費31  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,444,800元,除88至上年度已編
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列25,322,400元外,本年度續編
  │    │  │  │                          │                │                │                │  最後一年經費 6,122,400元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.西湖二派出所土地購置係88-92 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度連續性計畫預算,總經費39
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,013,039元,除88至上年度已編
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列32,394,000元外,本年度續編
  │    │  │  │                          │                │                │                │  最後一年經費 6,619,039元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.交通大隊新建工程拆遷補償費共
  │    │  │  │                          │                │                │                │  需 174,745,058元,除85年度已
  │    │  │  │                          │                │                │                │  編列 110,000,000元外,本年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  續編最後一年經費64,745,058元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │  717102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │     291,513,487│     343,290,088│     -51,776,601│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.新增士林分局興建工程,本年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  先編列鑽探費 600,000元及規劃
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 400,000元,合計 1,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,興建費俟以後年度編列。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.新增信義分局吳興街派出所房屋
  │    │  │  │                          │                │                │                │  購置係92-96年度連續性工程, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  總經費 123,037,200元,本年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  係第一年,編列房屋購置費28  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,708,680元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.福中區民活動中心暨後港所工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │  係86-93年度連續性工程,總經 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 160,502,926元,除86至上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度已編列96,600,000元外,本年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度續編第七年經費41,600,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.內湖分局興建工程係89-95年度 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  連續性工程,總經費 301,240  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,078元,除89至上年度已編列 6
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,800,000元外,本年度續編第四
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年經費 4,000,000元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.中正二分局泉州所暨交通分隊等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工程係83-93年度連續性工程, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  總經費 271,923,583元,除83至
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度已編列 238,096,636元外
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,本年度續編第十年經費26,900
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.中正二分局廈門所興建工程係89
  │    │  │  │                          │                │                │                │  -94年度連續性工程,總經費82 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,429,687元,除89至上年度已編
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 1,600,000元外,本年度續編
  │    │  │  │                          │                │                │                │  第四年經費 5,000,000元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.文山二分局興建工程係87-93年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度連續性工程,總經費 251,925
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,958元,除87至上年度已編列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   156,928,000元外,本年度續編
  │    │  │  │                          │                │                │                │  第六年經費85,000,000元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.石牌所房屋興建工程係87-94年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度連續性工程,總經費 133,671
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,240元,除87至上年度已編列89
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,511,340元外,本年度續編第六
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年經費10,000,000元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │9.萬盛所興建工程係87-94年度連 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  續性工程,總經費44,053,959元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,除87至上年度已編列 2,700  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元外,本年度續編第六年經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 5,000,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │10.萬華分局青年所房屋購置係87-
  │    │  │  │                          │                │                │                │   92年度連續性工程,總經費66 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,337,782元,除87至上年度已 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   編列61,801,680元外,本年度 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   續編最後一年經費 4,536,102 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   元。                       
  │    │  │  │                          │                │                │                │11.大屯所興建工程係87-92年度連
  │    │  │  │                          │                │                │                │   續性工程,總經費56,970,624 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   元,除87至上年度已編列39   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000,000元外,本年度續編最 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   後一年經費17,970,624元。   
  │    │  │  │                          │                │                │                │12.光明所興建工程係91-93年度連
  │    │  │  │                          │                │                │                │   續性工程,總經費51,368,471 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   元,除上年度已編列 4,750   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000元外,本年度續編第二年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   經費10,000,000元。         
  │    │  │  │                          │                │                │                │13.刑事警察大隊興建工程係88-96
  │    │  │  │                          │                │                │                │   年度連續性工程,總經費 640 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,523,450元,除88至上年度已編
  │    │  │  │                          │                │                │                │   列 7,800,000元外,本年度續 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   編第五年經費10,000,000元。 
  │    │  │  │                          │                │                │                │14.新增本局辦公大樓修繕工程 3 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,034,092元。               
  │    │  │  │                          │                │                │                │15.新增本局服務中心無障礙空間 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   470,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │16.新增本局配合分攤興豐中心新 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   建工程設計規劃費 336,000元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   。                         
  │    │  │  │                          │                │                │                │17.新增本局所屬單位整修工程37 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,957,989元。               
  │    │  │  │                          │                │                │                │18.減列本局暨所屬建築物公安及 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   消安改善工程30,881,686元、 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   本局暨所屬單位整修工程 2   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,100,000元、少輔會配合分攤 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   興豐中心新建工程設計規劃費 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   用97,440元、蘭雅所設備及裝 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   修工程11,000,000元及潭美所 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   興建工程等連續性計畫工程   
  │    │  │  │                          │                │                │                │    100,059,282元。           
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  717103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  交通及運輸設備        │      90,050,000│     110,060,000│     -20,010,000│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.汰換巡邏車30,000,000元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算47,500,000元減列17  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,500,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.汰換刑事偵查車21,000,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算21,500,000元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   500,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.汰換中型刑事偵查車 6,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算12,750,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列 6,750,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.汰換中型警備車 6,000,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 750,000元增列 5
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,250,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.汰換工程救險車 3,150,000元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 4,950,000元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,800,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.汰換巡邏機車 7,700,000元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算22,610,000元減列14
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,910,000元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.新增汰換巡邏車 3,750,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.新增汰換偵防車 1,500,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │9.新增汰換偵防通訊車 1,500,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │10.新增汰換偵防機車 9,450,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   元。                       
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  717104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│  其他設備              │      56,220,510│      54,394,400│       1,826,110│本年度編列資訊設備費26,410,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │元,什項設備費21,560,510元,機
  │    │  │  │                          │                │                │                │械設備費 8,250,000元,共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。                          
  │    │  │  │ 714100                  │                │                │                │                              
  │    │17│  │ 第一預備金              │      15,000,000│      15,000,000│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  714101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  第一預備金            │      15,000,000│      15,000,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
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