臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十二年度 單位:新臺幣元
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科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │
─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │
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│ │ │ │03026 │ │ │ │
3│ 26│ │ │大同區戶政事務所 │ 42,227,332│ 43,280,886│ -1,053,554│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │ 一般行政 │ 9,740,062│ 10,321,488│ -581,426│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 行政管理 │ 9,740,062│ 10,321,488│ -581,426│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 4,257,540元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 5,369,692元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 5,951,118元減列專線通
│ │ │ │ │ │ │ │ 訊費等 581,426元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務25,130元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務87,700元,較上年度預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算無增減。
│ │ │ │ 133200 │ │ │ │
│ │ 2│ │ 戶政業務 │ 31,942,470│ 32,004,398│ -61,928│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 133202 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 31,942,470│ 32,004,398│ -61,928│本年度預算數之內容與上年度之比
│ │ │ │ │ │ │ │較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費29,927,988元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。
│ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,014,482元,較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 2,076,410元減列影印機
│ │ │ │ │ │ │ │ 使用費等61,928元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137100 │ │ │ │
│ │ 3│ │ 建築及設備 │ 544,800│ 955,000│ -410,200│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137104 │ │ │ │
│ │ │ 1│ 其他設備 │ 544,800│ 541,000│ 3,800│本年度編列資訊設備費 459,400元
│ │ │ │ │ │ │ │及什項設備費85,400元,共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
│ │ │ │ 137102 │ │ │ │
│ │ │ 2│ 營建工程 │ -│ 360,000│ -360,000│上年度營建工程不再編列。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 137103 │ │ │ │
│ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ -│ 54,000│ -54,000│上年度交通及運輸設備不再編列。
│ │ │ │ │ │ │ │
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