臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十二年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03026                     │                │                │                │                              
 3│  26│  │  │大同區戶政事務所          │      42,227,332│      43,280,886│      -1,053,554│
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       9,740,062│      10,321,488│        -581,426│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       9,740,062│      10,321,488│        -581,426│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,257,540元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 5,369,692元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 5,951,118元減列專線通
  │    │  │  │                          │                │                │                │  訊費等 581,426元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務25,130元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務87,700元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      31,942,470│      32,004,398│         -61,928│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      31,942,470│      32,004,398│         -61,928│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費29,927,988元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,014,482元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 2,076,410元減列影印機
  │    │  │  │                          │                │                │                │  使用費等61,928元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         544,800│         955,000│        -410,200│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         544,800│         541,000│           3,800│本年度編列資訊設備費 459,400元
  │    │  │  │                          │                │                │                │及什項設備費85,400元,共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。                          
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │               -│         360,000│        -360,000│上年度營建工程不再編列。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  交通及運輸設備        │               -│          54,000│         -54,000│上年度交通及運輸設備不再編列。
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
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