臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十二年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │20001                     │                │                │                │                              
20│    │  │  │消防局                    │   2,160,322,655│   2,158,477,774│       1,844,881│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 710100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │     282,891,199│     282,904,891│         -13,692│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │     282,891,199│     282,904,891│         -13,692│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 118,482,648元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務33,571,978元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算33,462,397元增列 109  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,581元,包括增列市政考察等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   211,200元,減列總發文郵寄公
  │    │  │  │                          │                │                │                │  文郵資等 101,619元,計淨增  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   109,581元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.人事業務 7,122,974元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 7,400,110元減列 277  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,136元,包括增列因公外出誤餐
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等11,520元,減列消防人員健
  │    │  │  │                          │                │                │                │  康檢查費等 288,656元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │   277,136元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務 125,248元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 132,093元減列本局預算書
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等印刷費 6,845元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.政風業務68,526元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算75,104元減列政風案件調查工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  作相關人員誤餐費等 6,578元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.資訊管理業務24,262,035元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算21,851,910元增列 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,410,125元,包括增列委外辦理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  GIS基本圖資之建檔、轉檔及整 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  合費等10,896,425元,減列委外
  │    │  │  │                          │                │                │                │  辦理DTM外業資料測量及建檔等 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  8,486,300元,計淨增 2,410   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,125元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.財物管理業務41,259,280元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算43,976,078元減列 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,716,798元,包括增列分隊及保
  │    │  │  │                          │                │                │                │  養場電費等 817,356元,減列消
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防工作服等 3,534,154元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減 2,716,798元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.車輛電訊維護業務57,998,510元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算57,524,551元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 473,959元,包括增列無線電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  執照費、審驗費、架設許可費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   6,067,258元,減列手提無線電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  話機電池汰換等 5,593,299元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨增 473,959元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 710200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 救災救護督導            │      42,728,932│      42,859,800│        -130,868│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  救災救護規劃督導      │      42,728,932│      42,859,800│        -130,868│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費41,819,040元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.救災救護規劃督導 909,892元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 1,040,760元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  頭戴式耳機及發話器等 130,868
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 710300                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 安全管理業務            │      16,509,275│      16,740,956│        -231,681│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  安全檢查處理          │      16,509,275│      16,740,956│        -231,681│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費15,086,616元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.消防安全檢查 808,499元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 963,959元減列供公眾
  │    │  │  │                          │                │                │                │  使用建築物消防安全檢查協助查
  │    │  │  │                          │                │                │                │  報單印刷費等 155,460元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.公共場所違規處理 490,960元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 530,542元減列限
  │    │  │  │                          │                │                │                │  期改善通知單印刷費等39,582元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.危險物品管理 123,200元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 159,839元減列印製危
  │    │  │  │                          │                │                │                │  險物品教材等36,639元。      
  │    │  │  │ 710400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 災害預防業務            │      21,148,344│      22,640,814│      -1,492,470│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  災害預防規劃與宣導    │      21,148,344│      22,640,814│      -1,492,470│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費11,214,864元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.天然災害規劃 2,083,015元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 2,469,465元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   386,450元,包括增列台北市災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  害應變中心值勤人員換洗用具等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費用39,060元,減列各項防救災
  │    │  │  │                          │                │                │                │  資料翻譯費等 425,510元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減 386,450元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.災害預防宣導 4,486,245元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 5,056,215元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   569,970元,包括增列辦理兒童
  │    │  │  │                          │                │                │                │  防火、防震繪畫比賽獎品暨會場
  │    │  │  │                          │                │                │                │  佈置費用等 138,580元,減列防
  │    │  │  │                          │                │                │                │  災百問及市民防災手冊等 708  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,550元,計淨減 569,970元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.防災科學教育館 3,364,220元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 3,900,270元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   536,050元,包括增列防災科學
  │    │  │  │                          │                │                │                │  教育館地震體驗區設備保養等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   231,280元,減列防災科學教育
  │    │  │  │                          │                │                │                │  館參觀民眾保險等 767,330元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨減 536,050元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 710500                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 災害搶救業務            │     358,681,020│     318,235,842│      40,445,178│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710501                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  災害搶救及救護工作    │     358,681,020│     318,235,842│      40,445,178│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 8,544,888元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.災害搶救工作 303,638,165元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 268,425,365元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列外勤人員警勤加班費等35,212
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,800元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.緊急救護工作 8,796,452元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 6,300,000元增列 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,496,452元,包括增列獨居長者
  │    │  │  │                          │                │                │                │  求救系統維護費等 2,991,252元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列頸圈材料費等 494,800元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨增 2,496,452元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.補助義勇消防總隊35,000,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算31,837,599元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 3,162,401元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.臺北市搜救隊 2,701,515元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 3,127,990元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   426,475元,包括增列外聘教官
  │    │  │  │                          │                │                │                │  鐘點費等 330,800元,減列教官
  │    │  │  │                          │                │                │                │  班外籍教官來臺機票費等 757  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,275元,計淨減 426,475元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 710600                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 火災調查業務            │      17,447,746│      17,632,368│        -184,622│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710601                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  火災調查與鑑定        │      17,447,746│      17,632,368│        -184,622│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費16,291,944元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.火災調查與鑑定 1,155,802元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 1,340,424元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   184,622元,包括增列實體顯微
  │    │  │  │                          │                │                │                │  鏡維護費12,750元,減列火災鑑
  │    │  │  │                          │                │                │                │  定委員兼職交通費等 197,372元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,計淨減 184,622元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 710700                  │                │                │                │                              
  │    │ 7│  │ 教育訓練業務            │      10,531,095│      11,245,175│        -714,080│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710701                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  訓練與輔導            │      10,531,095│      11,245,175│        -714,080│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 7,153,200元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.訓練與輔導 3,377,895元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 4,091,975元減列 714
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,080元,包括增列常年訓練參加
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人員誤餐費等40,320元,減列普
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通大貨車駕駛訓練費等 754,400
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨減 714,080元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 710800                  │                │                │                │                              
  │    │ 8│  │ 大隊救災救護業務        │   1,065,225,523│   1,065,862,083│        -636,560│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  710801                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  大隊救災救護工作      │   1,065,225,523│   1,065,862,083│        -636,560│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,061,318,783元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算無增減。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.第一大隊救災救護工作 1,008  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,080元,較上年度預算 1,172  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,720元減列 164,640元,包括增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列白色水泥漆等39,360元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  各類危險場所消防救災勤務演練
  │    │  │  │                          │                │                │                │   204,000元,計淨減 164,640元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.第二大隊救災救護工作 1,042  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,900元,較上年度預算 1,212  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,720元減列各類危險場所消防救
  │    │  │  │                          │                │                │                │  災勤務演練等 169,820元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.第三大隊救災救護工作 1,855  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,760元,較上年度預算 2,157  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,860元減列汽車升降機維護費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   302,100元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 717100                  │                │                │                │                              
  │    │ 9│  │ 建築及設備              │     342,359,521│     377,555,845│     -35,196,324│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  717101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  土地購置              │      26,515,000│      30,000,000│      -3,485,000│本年度預算數之內容編列明細如下
  │    │  │  │                          │                │                │                │:                            
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.價購堤頂分隊用地 5,000,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.價購西湖分隊用地 5,000,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.價購舊莊分隊用地16,515,000元
  │    │  │  │  717102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │     174,524,037│     199,761,091│     -25,237,054│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.房屋興建工程 164,539,537元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算 188,071,099元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列23,531,562元,編列明細如下
  │    │  │  │                          │                │                │                │  :                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)大直分隊重建工程,總經費  
  │    │  │  │                          │                │                │                │     224,294,400元,除88年度至
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度已編列89,300,000元外
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,本年度續編第五年經費12  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,471,941元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)延平分隊新建工程,總經費  
  │    │  │  │                          │                │                │                │     174,847,680元,除89年度至
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度已編列 100,312,496元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    外,本年度續編第四年經費46
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,900,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)民生分隊參建工程,總經費60
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,582,000元,除85年度至上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度已編列10,000,000元外,本
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度續編第八年經費35,407  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,400元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)秀山分隊參建工程,總經費48
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,281,018元,除89年度至上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │    度已編列27,520,822元外,本
  │    │  │  │                          │                │                │                │    年度續編最後一年經費20,760
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,196元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)舊莊分隊新建工程,總經費  
  │    │  │  │                          │                │                │                │     193,538,880元,除90年度至
  │    │  │  │                          │                │                │                │    上年度已編列  10,600,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    外,本年度續編第三年經費39
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,800,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)古亭分隊重建工程,總經費  
  │    │  │  │                          │                │                │                │     118,519,200元,本年度編列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    第一年經費 600,000元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)松江分隊新建工程,總經費  
  │    │  │  │                          │                │                │                │     308,404,800元,本年度編列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    第一年經費 600,000元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (8)本年度編列舊莊分隊用地補償
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費 500,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (9)本年度編列古亭分隊用地補償
  │    │  │  │                          │                │                │                │    費 7,500,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.其他修建工程本年度編列電腦機
  │    │  │  │                          │                │                │                │  房消防設備裝修工程、雙園分隊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  整修工程、龍山分隊整修工程、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  八德分隊整修工程、光明分隊整
  │    │  │  │                          │                │                │                │  修工程、劍潭分隊整修工程、城
  │    │  │  │                          │                │                │                │  中分隊消防安全設備整修工程,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  共計 9,984,500元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算11,689,992元減列 1,705,492
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │  717103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  交通及運輸設備        │     112,297,000│     105,672,800│       6,624,200│本年度編列水箱消防車10輛、幫浦
  │    │  │  │                          │                │                │                │消防車8輛、化學消防車1輛、五十
  │    │  │  │                          │                │                │                │公尺雲梯消防車、公務機車50輛、
  │    │  │  │                          │                │                │                │緊急修護卡車2輛等消防救災車輛 
  │    │  │  │                          │                │                │                │,共計 112,297,000元。        
  │    │  │  │  717104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│  其他設備              │      29,023,484│      42,121,954│     -13,098,470│本年度編列應勤設備、災害預防設
  │    │  │  │                          │                │                │                │備、災害搶救設備、資訊設備等,
  │    │  │  │                          │                │                │                │共計29,023,484元。            
  │    │  │  │ 714100                  │                │                │                │                              
  │    │10│  │ 第一預備金              │       2,800,000│       2,800,000│               0│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  714101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  第一預備金            │       2,800,000│       2,800,000│               0│編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
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