臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十二年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │20001 │ │ │ │ 20│ │ │ │消防局 │ 2,160,322,655│ 2,158,477,774│ 1,844,881│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 282,891,199│ 282,904,891│ -13,692│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 282,891,199│ 282,904,891│ -13,692│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 118,482,648元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務33,571,978元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算33,462,397元增列 109 │ │ │ │ │ │ │ │ ,581元,包括增列市政考察等 │ │ │ │ │ │ │ │ 211,200元,減列總發文郵寄公 │ │ │ │ │ │ │ │ 文郵資等 101,619元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 109,581元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.人事業務 7,122,974元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 7,400,110元減列 277 │ │ │ │ │ │ │ │ ,136元,包括增列因公外出誤餐 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等11,520元,減列消防人員健 │ │ │ │ │ │ │ │ 康檢查費等 288,656元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 277,136元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務 125,248元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 132,093元減列本局預算書 │ │ │ │ │ │ │ │ 等印刷費 6,845元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政風業務68,526元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算75,104元減列政風案件調查工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作相關人員誤餐費等 6,578元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.資訊管理業務24,262,035元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算21,851,910元增列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,410,125元,包括增列委外辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ GIS基本圖資之建檔、轉檔及整 │ │ │ │ │ │ │ │ 合費等10,896,425元,減列委外 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理DTM外業資料測量及建檔等 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,486,300元,計淨增 2,410 │ │ │ │ │ │ │ │ ,125元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.財物管理業務41,259,280元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算43,976,078元減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,716,798元,包括增列分隊及保 │ │ │ │ │ │ │ │ 養場電費等 817,356元,減列消 │ │ │ │ │ │ │ │ 防工作服等 3,534,154元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,716,798元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.車輛電訊維護業務57,998,510元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算57,524,551元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 473,959元,包括增列無線電 │ │ │ │ │ │ │ │ 執照費、審驗費、架設許可費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,067,258元,減列手提無線電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話機電池汰換等 5,593,299元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨增 473,959元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 救災救護督導 │ 42,728,932│ 42,859,800│ -130,868│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 救災救護規劃督導 │ 42,728,932│ 42,859,800│ -130,868│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費41,819,040元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.救災救護規劃督導 909,892元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 1,040,760元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 頭戴式耳機及發話器等 130,868 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 安全管理業務 │ 16,509,275│ 16,740,956│ -231,681│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 安全檢查處理 │ 16,509,275│ 16,740,956│ -231,681│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費15,086,616元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.消防安全檢查 808,499元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 963,959元減列供公眾 │ │ │ │ │ │ │ │ 使用建築物消防安全檢查協助查 │ │ │ │ │ │ │ │ 報單印刷費等 155,460元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.公共場所違規處理 490,960元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 530,542元減列限 │ │ │ │ │ │ │ │ 期改善通知單印刷費等39,582元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.危險物品管理 123,200元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 159,839元減列印製危 │ │ │ │ │ │ │ │ 險物品教材等36,639元。 │ │ │ │ 710400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 災害預防業務 │ 21,148,344│ 22,640,814│ -1,492,470│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 災害預防規劃與宣導 │ 21,148,344│ 22,640,814│ -1,492,470│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費11,214,864元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.天然災害規劃 2,083,015元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 2,469,465元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 386,450元,包括增列台北市災 │ │ │ │ │ │ │ │ 害應變中心值勤人員換洗用具等 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用39,060元,減列各項防救災 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料翻譯費等 425,510元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 386,450元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.災害預防宣導 4,486,245元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 5,056,215元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 569,970元,包括增列辦理兒童 │ │ │ │ │ │ │ │ 防火、防震繪畫比賽獎品暨會場 │ │ │ │ │ │ │ │ 佈置費用等 138,580元,減列防 │ │ │ │ │ │ │ │ 災百問及市民防災手冊等 708 │ │ │ │ │ │ │ │ ,550元,計淨減 569,970元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.防災科學教育館 3,364,220元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 3,900,270元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 536,050元,包括增列防災科學 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育館地震體驗區設備保養等 │ │ │ │ │ │ │ │ 231,280元,減列防災科學教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 館參觀民眾保險等 767,330元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減 536,050元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710500 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 災害搶救業務 │ 358,681,020│ 318,235,842│ 40,445,178│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710501 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 災害搶救及救護工作 │ 358,681,020│ 318,235,842│ 40,445,178│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 8,544,888元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.災害搶救工作 303,638,165元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 268,425,365元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列外勤人員警勤加班費等35,212 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.緊急救護工作 8,796,452元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 6,300,000元增列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,496,452元,包括增列獨居長者 │ │ │ │ │ │ │ │ 求救系統維護費等 2,991,252元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列頸圈材料費等 494,800元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨增 2,496,452元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.補助義勇消防總隊35,000,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算31,837,599元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,162,401元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.臺北市搜救隊 2,701,515元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 3,127,990元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 426,475元,包括增列外聘教官 │ │ │ │ │ │ │ │ 鐘點費等 330,800元,減列教官 │ │ │ │ │ │ │ │ 班外籍教官來臺機票費等 757 │ │ │ │ │ │ │ │ ,275元,計淨減 426,475元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710600 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 火災調查業務 │ 17,447,746│ 17,632,368│ -184,622│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710601 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 火災調查與鑑定 │ 17,447,746│ 17,632,368│ -184,622│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費16,291,944元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.火災調查與鑑定 1,155,802元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 1,340,424元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 184,622元,包括增列實體顯微 │ │ │ │ │ │ │ │ 鏡維護費12,750元,減列火災鑑 │ │ │ │ │ │ │ │ 定委員兼職交通費等 197,372元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計淨減 184,622元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710700 │ │ │ │ │ │ 7│ │ 教育訓練業務 │ 10,531,095│ 11,245,175│ -714,080│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710701 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 訓練與輔導 │ 10,531,095│ 11,245,175│ -714,080│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,153,200元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.訓練與輔導 3,377,895元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 4,091,975元減列 714 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080元,包括增列常年訓練參加 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員誤餐費等40,320元,減列普 │ │ │ │ │ │ │ │ 通大貨車駕駛訓練費等 754,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,計淨減 714,080元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710800 │ │ │ │ │ │ 8│ │ 大隊救災救護業務 │ 1,065,225,523│ 1,065,862,083│ -636,560│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 710801 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 大隊救災救護工作 │ 1,065,225,523│ 1,065,862,083│ -636,560│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 1,061,318,783元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第一大隊救災救護工作 1,008 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080元,較上年度預算 1,172 │ │ │ │ │ │ │ │ ,720元減列 164,640元,包括增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列白色水泥漆等39,360元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 各類危險場所消防救災勤務演練 │ │ │ │ │ │ │ │ 204,000元,計淨減 164,640元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.第二大隊救災救護工作 1,042 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900元,較上年度預算 1,212 │ │ │ │ │ │ │ │ ,720元減列各類危險場所消防救 │ │ │ │ │ │ │ │ 災勤務演練等 169,820元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.第三大隊救災救護工作 1,855 │ │ │ │ │ │ │ │ ,760元,較上年度預算 2,157 │ │ │ │ │ │ │ │ ,860元減列汽車升降機維護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 302,100元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 717100 │ │ │ │ │ │ 9│ │ 建築及設備 │ 342,359,521│ 377,555,845│ -35,196,324│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 717101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 土地購置 │ 26,515,000│ 30,000,000│ -3,485,000│本年度預算數之內容編列明細如下 │ │ │ │ │ │ │ │: │ │ │ │ │ │ │ │1.價購堤頂分隊用地 5,000,000元 │ │ │ │ │ │ │ │2.價購西湖分隊用地 5,000,000元 │ │ │ │ │ │ │ │3.價購舊莊分隊用地16,515,000元 │ │ │ │ 717102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ 174,524,037│ 199,761,091│ -25,237,054│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.房屋興建工程 164,539,537元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算 188,071,099元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列23,531,562元,編列明細如下 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ (1)大直分隊重建工程,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 224,294,400元,除88年度至 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度已編列89,300,000元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續編第五年經費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,471,941元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)延平分隊新建工程,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 174,847,680元,除89年度至 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度已編列 100,312,496元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度續編第四年經費46 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)民生分隊參建工程,總經費60 │ │ │ │ │ │ │ │ ,582,000元,除85年度至上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列10,000,000元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編第八年經費35,407 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)秀山分隊參建工程,總經費48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,281,018元,除89年度至上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列27,520,822元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編最後一年經費20,760 │ │ │ │ │ │ │ │ ,196元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舊莊分隊新建工程,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 193,538,880元,除90年度至 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度已編列 10,600,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度續編第三年經費39 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)古亭分隊重建工程,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 118,519,200元,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第一年經費 600,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)松江分隊新建工程,總經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 308,404,800元,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第一年經費 600,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)本年度編列舊莊分隊用地補償 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)本年度編列古亭分隊用地補償 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.其他修建工程本年度編列電腦機 │ │ │ │ │ │ │ │ 房消防設備裝修工程、雙園分隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 整修工程、龍山分隊整修工程、 │ │ │ │ │ │ │ │ 八德分隊整修工程、光明分隊整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修工程、劍潭分隊整修工程、城 │ │ │ │ │ │ │ │ 中分隊消防安全設備整修工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 共計 9,984,500元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算11,689,992元減列 1,705,492 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 717103 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ 112,297,000│ 105,672,800│ 6,624,200│本年度編列水箱消防車10輛、幫浦 │ │ │ │ │ │ │ │消防車8輛、化學消防車1輛、五十 │ │ │ │ │ │ │ │公尺雲梯消防車、公務機車50輛、 │ │ │ │ │ │ │ │緊急修護卡車2輛等消防救災車輛 │ │ │ │ │ │ │ │,共計 112,297,000元。 │ │ │ │ 717104 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 其他設備 │ 29,023,484│ 42,121,954│ -13,098,470│本年度編列應勤設備、災害預防設 │ │ │ │ │ │ │ │備、災害搶救設備、資訊設備等, │ │ │ │ │ │ │ │共計29,023,484元。 │ │ │ │ 714100 │ │ │ │ │ │10│ │ 第一預備金 │ 2,800,000│ 2,800,000│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 714101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 2,800,000│ 2,800,000│ 0│編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |