臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十二年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03031                     │                │                │                │                              
 3│  31│  │  │南港區戶政事務所          │      35,208,236│      35,127,252│          80,984│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       6,192,655│       6,511,110│        -318,455│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       6,192,655│       6,511,110│        -318,455│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 2,003,328元,依標
  │    │  │  │                          │                │                │                │  準伸算,較上年度預算 1,921  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,212元增列82,116元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 4,090,527元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 4,489,988元減列 399  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,461元,包括增列建築務公共安
  │    │  │  │                          │                │                │                │  全檢查簽證及申報費等20,020元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列水電費、維護費等78,217
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元與分封網路通訊費 229,836元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及戶政電腦設備維護費、耗材費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 111,428元,計淨減 399,461
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務27,060元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算28,170元減列辦理預決算逾時
  │    │  │  │                          │                │                │                │  加班費 1,110元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務71,740元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      28,030,581│      27,764,502│         266,079│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      28,030,581│      27,764,502│         266,079│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費26,305,716元,依標
  │    │  │  │                          │                │                │                │  準伸算,較上年度預算25,896  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,480元增列 409,236元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 1,724,865元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 1,868,022元減列 143  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,157元,包括增列替代役役男上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下班交通費等25,430元,減列影
  │    │  │  │                          │                │                │                │  印機租金費等70,220元與文具用
  │    │  │  │                          │                │                │                │  品費等68,719元及一般事物費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  29,648元,計淨減 143,157元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         985,000│         851,640│         133,360│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │         985,000│         760,640│         224,360│本年度編列資訊設備費 845,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │及什項設備費 140,000元,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
  │    │  │  │  137103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  交通及運輸設備        │               -│          91,000│         -91,000│上年度交通及運輸設備不再編列。
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────