臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十二年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │03024 │ │ │ │ 3│ 24│ │ │中山區戶政事務所 │ 66,046,420│ 66,739,166│ -692,746│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 12,954,163│ 13,678,945│ -724,782│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 12,954,163│ 13,678,945│ -724,782│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 5,778,408元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 7,015,975元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 7,740,745元減列辦公大 │ │ │ │ │ │ │ │ 樓水電費、分封交換網路通訊線 │ │ │ │ │ │ │ │ 路費、戶政電腦設備維護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 724,770元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務31,850元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 127,930元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 127,942元減列人事資料印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷費12元。 │ │ │ │ 133200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 戶政業務 │ 51,933,107│ 51,987,121│ -54,014│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 133202 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 戶籍登記及管理 │ 51,933,107│ 51,987,121│ -54,014│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費49,333,740元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │2.戶籍管理 2,599,367元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 2,653,381元減列外勤逾 │ │ │ │ │ │ │ │ 時誤餐費、各種戶籍書表印刷費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等54,014元。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 1,159,150│ 1,073,100│ 86,050│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 1,159,150│ 965,100│ 194,050│本年度編列資訊設備費 727,400元 │ │ │ │ │ │ │ │及什項設備 431,750元,共計如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 137103 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 交通及運輸設備 │ -│ 108,000│ -108,000│上年度交通及運輸設備不再編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |