臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十二年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03024                     │                │                │                │                              
 3│  24│  │  │中山區戶政事務所          │      66,046,420│      66,739,166│        -692,746│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      12,954,163│      13,678,945│        -724,782│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      12,954,163│      13,678,945│        -724,782│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 5,778,408元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 7,015,975元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 7,740,745元減列辦公大
  │    │  │  │                          │                │                │                │  樓水電費、分封交換網路通訊線
  │    │  │  │                          │                │                │                │  路費、戶政電腦設備維護費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   724,770元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務31,850元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 127,930元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 127,942元減列人事資料印
  │    │  │  │                          │                │                │                │  刷費12元。                  
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      51,933,107│      51,987,121│         -54,014│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      51,933,107│      51,987,121│         -54,014│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費49,333,740元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,599,367元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 2,653,381元減列外勤逾
  │    │  │  │                          │                │                │                │  時誤餐費、各種戶籍書表印刷費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等54,014元。                
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,159,150│       1,073,100│          86,050│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │       1,159,150│         965,100│         194,050│本年度編列資訊設備費 727,400元
  │    │  │  │                          │                │                │                │及什項設備 431,750元,共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。                          
  │    │  │  │  137103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  交通及運輸設備        │               -│         108,000│        -108,000│上年度交通及運輸設備不再編列。
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
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