臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十二年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03021                     │                │                │                │                              
 3│  21│  │  │松山區戶政事務所          │      61,709,223│      62,478,092│        -768,869│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      12,188,609│      12,306,327│        -117,718│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      12,188,609│      12,306,327│        -117,718│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 4,918,152元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 7,119,967元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 7,236,020元減列 116  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,053元,包括增列辦公大樓電費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   356,883元與電梯維護費20,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元及建築物公安檢查簽證申報費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等56,651元,減列分封網路通訊
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 204,516元與戶政電腦設備
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護費與耗材費等 216,531元及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  辦公大樓保全服務費等 128,540
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,計淨減 116,053元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務34,230元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算35,895元減列辦理預決算逾時
  │    │  │  │                          │                │                │                │  加班費 1,665元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 116,260元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算無增減。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      48,752,414│      49,106,005│        -353,591│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      48,752,414│      49,106,005│        -353,591│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費46,104,408元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.戶籍管理 2,648,006元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,001,597元減列 353  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,591元,包括增列替代役役男上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下班交通費21,600元及加強為民
  │    │  │  │                          │                │                │                │  服務供民眾使用之茶水什支費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  28,200元, 減列郵資費、影印 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  機租金費等 126,080元與外勤逾
  │    │  │  │                          │                │                │                │  時誤餐費52,800元及文具用品、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  印刷費等 224,511元,計淨減  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   353,591元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         768,200│       1,065,760│        -297,560│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  交通及運輸設備        │          27,000│               -│          27,000│本年度編列汰換輕型公務機車乙輛
  │    │  │  │                          │                │                │                │如列數。                      
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         741,200│         706,360│          34,840│本年度編列資訊設備費 622,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │及什項設備費 119,200元,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  營建工程              │               -│         359,400│        -359,400│上年度營建工程不再編列。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
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