臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十一年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │17007                     │                │                │                │                              
17│   7│  │  │交通事件裁決所            │     234,477,019│     239,256,504│      -4,779,485│                
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 330100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      50,415,058│      51,962,422│      -1,547,364│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      50,415,058│      51,962,422│      -1,547,364│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數51,698
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,014元,連同由「違規入案管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  」科目移入一般業務經費47,976
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,由「櫃台裁罰業務」科目移
  │    │  │  │                          │                │                │                │  入一般業務經費88,512元,由「
  │    │  │  │                          │                │                │                │  自動繳納與易處」科目移入一般
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務經費55,440元,由「申訴與
  │    │  │  │                          │                │                │                │  強制執行」科目移入一般業務經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費58,080元,由「電子處理資料
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務」科目移入一般業務經費14
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,400元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費31,882,188元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算及減少員2人,較上年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算36,431,897減列 4,549  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,709元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務17,728,450元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算14,997,478元增列車輛及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  辦公器具養護費、一般事務費、
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設施及機械設備養護費及運費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,730,972元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務 151,440元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 110,340元增列外勤誤餐及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  交通費及一般事務費等41,100元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.人事業務 441,060元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 357,387元增列物品及材料
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等83,673元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.政風業務73,120元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算65,320元增列通訊費 7,800元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.新增替代役業務 138,800元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 330200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 交通裁罰業務            │     181,176,111│     179,918,482│       1,257,629│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  違規入案管理          │      57,580,005│      56,808,679│         771,326│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數56,856
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,655元,除移出一般業務經費47
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,976元,列入「行政管理」科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項下外,淨計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費15,639,153元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算及增加員3人,較上年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算13,360,182元增列 2,278
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,971元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務41,940,852元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算43,448,497元減列通訊費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 1,507,645元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  櫃台裁罰業務          │      28,663,363│      27,518,944│       1,144,419│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數27,607
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,456元,除移出一般業務費88  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,512元,列入「行政管理」科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項下外,淨計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費25,494,137元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算及增加員1人,較上年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算23,873,798元增列 1,620
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,339元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務 3,169,226元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,645,146元減列獎金及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通訊費等 475,920元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330203                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  自動繳納與易處        │      51,738,570│      55,011,705│      -3,273,135│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數55,067
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,145元,除移出一般業務經費55
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,440元,列入「行政管理」科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項下外,淨計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費20,892,372元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算及增加員4人,較上年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算17,237,873元增列 3,654
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,499元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務30,846,198元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算37,773,832元減列通訊費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及一般事務費等 6,927,634元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330204                │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│  申訴與強制執行        │      21,616,953│      16,465,011│       5,151,942│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數16,523
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,091元,除移出一般業務經費58
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,080元,列入「行政管理」科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項下外,淨計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費17,697,207元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算及增加員8人,較上年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算12,559,371元增列 5,137
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,836元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務 3,919,746元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,905,640元增列國內旅
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等14,106元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330205                │                │                │                │                              
  │    │  │ 5│  電子處理資料業務      │      21,577,220│      24,114,143│      -2,536,923│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數24,128
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,543元,除移出一般業務經費14
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,400元,列入「行政管理」科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項下外,淨計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 7,528,467元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算及減少員1人,較上年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 8,976,959元減列 1,448
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,492元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務14,048,753元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算15,137,184元減列 1,088
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,431元,包括增列電腦軟體及耗
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材等 1,645,979元,減列通訊費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及委辦費等 2,734,410元,計淨
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減 1,088,431元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 337100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       2,885,850│       7,375,600│      -4,489,750│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  337104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  其他設備              │       2,885,850│       5,935,600│      -3,049,750│本年度編列資訊設備 1,708,400元
  │    │  │  │                          │                │                │                │與什項設備費 1,177,450元,共計
  │    │  │  │                          │                │                │                │如列數。                      
  │    │  │  │  337102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │                │       1,440,000│      -1,440,000│上年度營建工程不再編列。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────