臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十一年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │17007 │ │ │ │ 17│ 7│ │ │交通事件裁決所 │ 234,477,019│ 239,256,504│ -4,779,485│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 50,415,058│ 51,962,422│ -1,547,364│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 50,415,058│ 51,962,422│ -1,547,364│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數51,698 │ │ │ │ │ │ │ │ ,014元,連同由「違規入案管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入一般業務經費47,976 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,由「櫃台裁罰業務」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入一般業務經費88,512元,由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 自動繳納與易處」科目移入一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費55,440元,由「申訴與 │ │ │ │ │ │ │ │ 強制執行」科目移入一般業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費58,080元,由「電子處理資料 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務」科目移入一般業務經費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費31,882,188元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算及減少員2人,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算36,431,897減列 4,549 │ │ │ │ │ │ │ │ ,709元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務17,728,450元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算14,997,478元增列車輛及 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦公器具養護費、一般事務費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 設施及機械設備養護費及運費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,730,972元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務 151,440元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 110,340元增列外勤誤餐及 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通費及一般事務費等41,100元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人事業務 441,060元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 357,387元增列物品及材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 等83,673元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.政風業務73,120元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算65,320元增列通訊費 7,800元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增替代役業務 138,800元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 交通裁罰業務 │ 181,176,111│ 179,918,482│ 1,257,629│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 違規入案管理 │ 57,580,005│ 56,808,679│ 771,326│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數56,856 │ │ │ │ │ │ │ │ ,655元,除移出一般業務經費47 │ │ │ │ │ │ │ │ ,976元,列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費15,639,153元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算及增加員3人,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算13,360,182元增列 2,278 │ │ │ │ │ │ │ │ ,971元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務41,940,852元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算43,448,497元減列通訊費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 1,507,645元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330202 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 櫃台裁罰業務 │ 28,663,363│ 27,518,944│ 1,144,419│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數27,607 │ │ │ │ │ │ │ │ ,456元,除移出一般業務費88 │ │ │ │ │ │ │ │ ,512元,列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費25,494,137元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算及增加員1人,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算23,873,798元增列 1,620 │ │ │ │ │ │ │ │ ,339元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務 3,169,226元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 3,645,146元減列獎金及 │ │ │ │ │ │ │ │ 通訊費等 475,920元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330203 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 自動繳納與易處 │ 51,738,570│ 55,011,705│ -3,273,135│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數55,067 │ │ │ │ │ │ │ │ ,145元,除移出一般業務經費55 │ │ │ │ │ │ │ │ ,440元,列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費20,892,372元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算及增加員4人,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算17,237,873元增列 3,654 │ │ │ │ │ │ │ │ ,499元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務30,846,198元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算37,773,832元減列通訊費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及一般事務費等 6,927,634元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330204 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 申訴與強制執行 │ 21,616,953│ 16,465,011│ 5,151,942│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數16,523 │ │ │ │ │ │ │ │ ,091元,除移出一般業務經費58 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080元,列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費17,697,207元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算及增加員8人,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算12,559,371元增列 5,137 │ │ │ │ │ │ │ │ ,836元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務 3,919,746元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 3,905,640元增列國內旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等14,106元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330205 │ │ │ │ │ │ │ 5│ 電子處理資料業務 │ 21,577,220│ 24,114,143│ -2,536,923│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數24,128 │ │ │ │ │ │ │ │ ,543元,除移出一般業務經費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400元,列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費 7,528,467元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算及減少員1人,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 8,976,959元減列 1,448 │ │ │ │ │ │ │ │ ,492元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務14,048,753元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算15,137,184元減列 1,088 │ │ │ │ │ │ │ │ ,431元,包括增列電腦軟體及耗 │ │ │ │ │ │ │ │ 材等 1,645,979元,減列通訊費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及委辦費等 2,734,410元,計淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,088,431元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 337100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 2,885,850│ 7,375,600│ -4,489,750│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 337104 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 其他設備 │ 2,885,850│ 5,935,600│ -3,049,750│本年度編列資訊設備 1,708,400元 │ │ │ │ │ │ │ │與什項設備費 1,177,450元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │ 337102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ │ 1,440,000│ -1,440,000│上年度營建工程不再編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |