臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十一年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │17006                     │                │                │                │                              
17│   6│  │  │車輛行車事故鑑定委員會    │      13,290,056│      14,269,844│        -979,788│               
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 330100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       6,148,647│       7,087,953│        -939,306│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       6,148,647│       7,087,953│        -939,306│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 5,773
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,953元,由「鑑定與勘查」科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  移入電腦軟體及耗材經費 1,314
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 4,322,496元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算 4,254
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,552元增列67,944元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務 1,718,831元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 2,725,041元減列電腦軟
  │    │  │  │                          │                │                │                │  體設計等 1,006,210元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務53,360元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算55,000元減列業務通訊費等 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,640元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.人事業務53,960元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算53,360元增列業務印刷費600 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │ 330200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 鑑定與勘查業務          │       6,368,949│       6,584,591│        -215,642│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  鑑定與勘查            │       6,368,949│       6,584,591│        -215,642│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 7,898
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,591元,移出鑑定業務電腦軟體
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及耗材經費 1,314,000元,列入
  │    │  │  │                          │                │                │                │  「行政管理」科目項下,淨計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列數。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 4,770,732元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 4,827,696元減列56  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,964元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.鑑定業務 1,598,217元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 1,756,895元減列鑑定及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  宣導手冊印刷費等 158,678元。
  │    │  │  │ 337100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         772,460│         597,300│         175,160│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  337103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  交通及運輸設備        │          54,000│                │          54,000│本年度編列交通及運輸設備如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │。                            
  │    │  │  │  337104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         718,460│         597,300│         121,160│本年度編列資訊設備 692,000元與
  │    │  │  │                          │                │                │                │雜項設備26,460元,共計如列數。
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