臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十一年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │17006 │ │ │ │ 17│ 6│ │ │車輛行車事故鑑定委員會 │ 13,290,056│ 14,269,844│ -979,788│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 6,148,647│ 7,087,953│ -939,306│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 6,148,647│ 7,087,953│ -939,306│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 5,773 │ │ │ │ │ │ │ │ ,953元,由「鑑定與勘查」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入電腦軟體及耗材經費 1,314 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費 4,322,496元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算 4,254 │ │ │ │ │ │ │ │ ,552元增列67,944元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務 1,718,831元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 2,725,041元減列電腦軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體設計等 1,006,210元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務53,360元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算55,000元減列業務通訊費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,640元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人事業務53,960元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算53,360元增列業務印刷費600 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 330200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 鑑定與勘查業務 │ 6,368,949│ 6,584,591│ -215,642│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 鑑定與勘查 │ 6,368,949│ 6,584,591│ -215,642│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 7,898 │ │ │ │ │ │ │ │ ,591元,移出鑑定業務電腦軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 及耗材經費 1,314,000元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政管理」科目項下,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費 4,770,732元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 4,827,696元減列56 │ │ │ │ │ │ │ │ ,964元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.鑑定業務 1,598,217元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 1,756,895元減列鑑定及 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導手冊印刷費等 158,678元。 │ │ │ │ 337100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 772,460│ 597,300│ 175,160│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 337103 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 交通及運輸設備 │ 54,000│ │ 54,000│本年度編列交通及運輸設備如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 337104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 718,460│ 597,300│ 121,160│本年度編列資訊設備 692,000元與 │ │ │ │ │ │ │ │雜項設備26,460元,共計如列數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |