臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十一年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │17004 │ │ │ │ 17│ 4│ │ │交通管制工程處 │ 719,734,402│ 495,300,183│ 224,434,219│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 49,934,351│ 50,448,506│ -514,155│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 49,934,351│ 50,448,506│ -514,155│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數47,088 │ │ │ │ │ │ │ │ ,108元,連同由「交通管理規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入公文處理績優人員獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵金經費19,200元及電腦相關經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,785,861元、「管制設施規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃設計」科目移入公文處理績優 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員獎勵金經費24,000元及電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關經費67,104元、「管制設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護」科目移入公文處理績優人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員獎勵金經費19,200元及電腦相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關經費85,124元、「工程發包監 │ │ │ │ │ │ │ │ 工考工」科目移入公文處理績優 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員獎勵金經費19,200元及電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關經費64,624元、「交通控制 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目移入公文處理績優人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員獎勵金經費28,800元與電腦相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關經費 1,045,789元及車輛相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 201,496元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費31,375,656元,因減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少工友1人及依標準伸算,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算31,377,876元減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,220元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務14,082,239元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算14,522,954元減列 440 │ │ │ │ │ │ │ │ ,715元,包括新增列松德大樓屋 │ │ │ │ │ │ │ │ 頂防水隔熱層整修費 586,075元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列省水器材設備25,500元與 │ │ │ │ │ │ │ │ 電風扇等 1,001,290元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 440,715元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務 158,956元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 179,458元減列預算印刷費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等20,502元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人事業務 697,180元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 727,782元減列人事表格印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷費等30,602元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.政風業務83,860元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算92,660元減列法令宣傳品印刷 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 8,800元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.資訊管理業務 3,536,460元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 3,547,776元減列11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,316元,包括新增列電腦軟體(G │ │ │ │ │ │ │ │ IS) 300,000元與主機作業系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 及資料庫軟體新購連線版權數79 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及增列電腦設備維護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 220,152元,減列交通管制設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理系統相關資料庫委外更新費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用等 610,468元,計淨減11,316 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 330200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 交通規劃 │ 20,378,396│ 20,938,965│ -560,569│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 交通管理規劃 │ 20,378,396│ 20,938,965│ -560,569│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數22,744 │ │ │ │ │ │ │ │ ,026元,除移出公文處理績優人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員獎金經費19,200元及電腦相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,785,861元,列入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目項下外,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費13,273,296元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算13,289,592元減列16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,296元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務 1,155,100元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 1,649,373元減列本處網 │ │ │ │ │ │ │ │ 際網路之網頁委外製作費等 494 │ │ │ │ │ │ │ │ ,273元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.交通調查業務 5,950,000元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 6,000,000元減列台 │ │ │ │ │ │ │ │ 北市交通流量及特性調查50,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 330300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 交通管制設施設置 │ 134,875,003│ 144,614,202│ -9,739,199│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 管制設施規劃設計 │ 16,199,153│ 16,301,366│ -102,213│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數16,392 │ │ │ │ │ │ │ │ ,470元,除移出公文處理績優人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員獎勵金經費24,000元及電腦相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關經費67,104元,列入「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費15,661,020元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算15,679,200元減列18 │ │ │ │ │ │ │ │ ,180元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務 538,133元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 622,166元減列圖表印刷費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等84,033元。 │ │ │ │ 330302 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 管制設施維護 │ 105,986,010│ 115,537,413│ -9,551,403│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 115 │ │ │ │ │ │ │ │ ,641,737元,除移出公文處理績 │ │ │ │ │ │ │ │ 優人員獎勵金經費19,200元及電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦相關經費85,124元,列入「行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理」科目項下外,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費59,785,356元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算59,801,292元減列15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,936元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務46,200,654元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算55,736,121元減列 9,535 │ │ │ │ │ │ │ │ ,467元,包括管制設施維護管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統建置計劃 2,000,000元與道 │ │ │ │ │ │ │ │ 路交通標線用路線漆 380,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及號誌相關設施養護費等 7,155 │ │ │ │ │ │ │ │ ,467元。 │ │ │ │ 330303 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 工程發包監工考工 │ 12,689,840│ 12,775,423│ -85,583│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數12,859 │ │ │ │ │ │ │ │ ,247元,除移出公文處理績優人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員獎勵金經費19,200元及電腦相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關經費64,624元,列入「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費11,880,972元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算11,853 │ │ │ │ │ │ │ │ ,144元增列27,828元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務 808,868元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 922,279元減列印晒製各類 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程藍圖用等 113,411元。 │ │ │ │ 330400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 交通控制管理 │ 43,377,002│ 46,844,644│ -3,467,642│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 交通控制管理 │ 43,377,002│ 46,844,644│ -3,467,642│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數48,120 │ │ │ │ │ │ │ │ ,729元,除移出公文處理績優人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員獎勵金經費28,800元與電腦相 │ │ │ │ │ │ │ │ 關經費 1,045,789元及車輛相關 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 201,496元,列入「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費13,867,296元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算13,726 │ │ │ │ │ │ │ │ ,608元增列 140,688元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務29,509,706元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算33,118,036元減列 3,608 │ │ │ │ │ │ │ │ ,330元,包括增列伺服器維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等97,380元,減列交控設施通信 │ │ │ │ │ │ │ │ 查修維護費 552,000與大樓水電 │ │ │ │ │ │ │ │ 空調不斷電及消防設備維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080,000元及資訊可變標誌維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,073,710元,計淨減 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,608,330元。 │ │ │ │ 337100 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 建築及設備 │ 20,993,967│ 20,640,685│ 353,282│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 337102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 19,910,992│ 11,019,333│ 8,891,659│交九用地興建工程係84-92年度連 │ │ │ │ │ │ │ │續性計畫工程,總經費 255,746 │ │ │ │ │ │ │ │,703元,除84至上年度已編列 195 │ │ │ │ │ │ │ │,213,140元外,本年度續編第八年 │ │ │ │ │ │ │ │經費19,910,992元。 │ │ │ │ 337103 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 交通及運輸設備 │ 760,000│ 7,746,000│ -6,986,000│本年度編列汰換清潔車如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 337104 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 其他設備 │ 322,975│ 1,875,352│ -1,552,377│本年度編列資訊設備費 270,000元 │ │ │ │ │ │ │ │與什項設備費52,975元,共計如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 337200 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 交通改善工程 │ 450,175,683│ 211,813,181│ 238,362,502│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 337201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 交通改善工程 │ 450,175,683│ 211,813,181│ 238,362,502│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.路口或路段改善工程38,075,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算36,560,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 1,515,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.增列公車專用道工程 156,307 │ │ │ │ │ │ │ │ ,950元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.單行道工程 824,895元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 824,000元增列895元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.更、新LED燈面及鋁合金外殼60 │ │ │ │ │ │ │ │ ,332,000元,較上年度預算 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元增列54,332,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.裝設行人倒數計時器設施55,460 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,較上年度預算22,200 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元增列33,260,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.交通號誌工程設置41,150,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算51,800,000元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列10,650,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.控制器購置及裝設17,160,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算10,000,000元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 7,160,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.交通標誌工程16,340,200元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 7,000,000元增列 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,340,200元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.交通標線工程35,522,750元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算27,716,440元增列 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,806,310元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.交通安全設施工程22,170,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算13,387,740 │ │ │ │ │ │ │ │ 元增列 8,782,260元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.車輛偵測器汰換工程 6,832 │ │ │ │ │ │ │ │ ,888元,較上年度預算1元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,832,887元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.減列機車專用道工程15,225 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.減列資訊可變標誌汰換工程12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │14.減列東西向快速道路共同管道 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程 9,100,000元。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |