臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十一年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │17004                     │                │                │                │                              
17│   4│  │  │交通管制工程處            │     719,734,402│     495,300,183│     224,434,219│            
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 330100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      49,934,351│      50,448,506│        -514,155│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      49,934,351│      50,448,506│        -514,155│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數47,088
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,108元,連同由「交通管理規劃
  │    │  │  │                          │                │                │                │  」科目移入公文處理績優人員獎
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勵金經費19,200元及電腦相關經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 1,785,861元、「管制設施規
  │    │  │  │                          │                │                │                │  劃設計」科目移入公文處理績優
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人員獎勵金經費24,000元及電腦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  相關經費67,104元、「管制設施
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護」科目移入公文處理績優人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員獎勵金經費19,200元及電腦相
  │    │  │  │                          │                │                │                │  關經費85,124元、「工程發包監
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工考工」科目移入公文處理績優
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人員獎勵金經費19,200元及電腦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  相關經費64,624元、「交通控制
  │    │  │  │                          │                │                │                │  管理」科目移入公文處理績優人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員獎勵金經費28,800元與電腦相
  │    │  │  │                          │                │                │                │  關經費 1,045,789元及車輛相關
  │    │  │  │                          │                │                │                │  經費 201,496元,共計如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費31,375,656元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少工友1人及依標準伸算,較上 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算31,377,876元減列 2  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,220元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務14,082,239元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算14,522,954元減列 440  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,715元,包括新增列松德大樓屋
  │    │  │  │                          │                │                │                │  頂防水隔熱層整修費 586,075元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列省水器材設備25,500元與
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電風扇等 1,001,290元,計淨減
  │    │  │  │                          │                │                │                │   440,715元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務 158,956元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 179,458元減列預算印刷費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等20,502元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.人事業務 697,180元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 727,782元減列人事表格印
  │    │  │  │                          │                │                │                │  刷費等30,602元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.政風業務83,860元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算92,660元減列法令宣傳品印刷
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 8,800元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.資訊管理業務 3,536,460元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 3,547,776元減列11
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,316元,包括新增列電腦軟體(G
  │    │  │  │                          │                │                │                │  IS) 300,000元與主機作業系統 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及資料庫軟體新購連線版權數79
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元及增列電腦設備維護費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   220,152元,減列交通管制設施
  │    │  │  │                          │                │                │                │  管理系統相關資料庫委外更新費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用等 610,468元,計淨減11,316
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │ 330200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 交通規劃                │      20,378,396│      20,938,965│        -560,569│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  交通管理規劃          │      20,378,396│      20,938,965│        -560,569│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數22,744
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,026元,除移出公文處理績優人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員獎金經費19,200元及電腦相關
  │    │  │  │                          │                │                │                │  經費 1,785,861元,列入「行政
  │    │  │  │                          │                │                │                │  管理」科目項下外,淨計如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費13,273,296元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算13,289,592元減列16  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,296元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務 1,155,100元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 1,649,373元減列本處網
  │    │  │  │                          │                │                │                │  際網路之網頁委外製作費等 494
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,273元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.交通調查業務 5,950,000元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 6,000,000元減列台
  │    │  │  │                          │                │                │                │  北市交通流量及特性調查50,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │ 330300                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 交通管制設施設置        │     134,875,003│     144,614,202│      -9,739,199│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  管制設施規劃設計      │      16,199,153│      16,301,366│        -102,213│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數16,392
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,470元,除移出公文處理績優人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員獎勵金經費24,000元及電腦相
  │    │  │  │                          │                │                │                │  關經費67,104元,列入「行政管
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理」科目項下外,淨計如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費15,661,020元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算15,679,200元減列18  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,180元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務 538,133元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 622,166元減列圖表印刷費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等84,033元。                
  │    │  │  │  330302                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  管制設施維護          │     105,986,010│     115,537,413│      -9,551,403│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 115  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,641,737元,除移出公文處理績
  │    │  │  │                          │                │                │                │  優人員獎勵金經費19,200元及電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  腦相關經費85,124元,列入「行
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政管理」科目項下外,淨計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費59,785,356元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算59,801,292元減列15  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,936元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務46,200,654元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算55,736,121元減列 9,535
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,467元,包括管制設施維護管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  系統建置計劃 2,000,000元與道
  │    │  │  │                          │                │                │                │  路交通標線用路線漆 380,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及號誌相關設施養護費等 7,155
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,467元。                    
  │    │  │  │  330303                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  工程發包監工考工      │      12,689,840│      12,775,423│         -85,583│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數12,859
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,247元,除移出公文處理績優人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員獎勵金經費19,200元及電腦相
  │    │  │  │                          │                │                │                │  關經費64,624元,列入「行政管
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理」科目項下外,淨計如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費11,880,972元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算11,853
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,144元增列27,828元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務 808,868元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 922,279元減列印晒製各類
  │    │  │  │                          │                │                │                │  工程藍圖用等 113,411元。    
  │    │  │  │ 330400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 交通控制管理            │      43,377,002│      46,844,644│      -3,467,642│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  交通控制管理          │      43,377,002│      46,844,644│      -3,467,642│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數48,120
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,729元,除移出公文處理績優人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員獎勵金經費28,800元與電腦相
  │    │  │  │                          │                │                │                │  關經費 1,045,789元及車輛相關
  │    │  │  │                          │                │                │                │  經費 201,496元,列入「行政管
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理」科目項下外,淨計如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費13,867,296元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算13,726
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,608元增列 140,688元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務29,509,706元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算33,118,036元減列 3,608
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,330元,包括增列伺服器維護費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等97,380元,減列交控設施通信
  │    │  │  │                          │                │                │                │  查修維護費 552,000與大樓水電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  空調不斷電及消防設備維護費 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,080,000元及資訊可變標誌維護
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 2,073,710元,計淨減 3  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,608,330元。                
  │    │  │  │ 337100                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 建築及設備              │      20,993,967│      20,640,685│         353,282│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  337102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │      19,910,992│      11,019,333│       8,891,659│交九用地興建工程係84-92年度連 
  │    │  │  │                          │                │                │                │續性計畫工程,總經費 255,746  
  │    │  │  │                          │                │                │                │,703元,除84至上年度已編列 195
  │    │  │  │                          │                │                │                │,213,140元外,本年度續編第八年
  │    │  │  │                          │                │                │                │經費19,910,992元。            
  │    │  │  │  337103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  交通及運輸設備        │         760,000│       7,746,000│      -6,986,000│本年度編列汰換清潔車如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  337104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  其他設備              │         322,975│       1,875,352│      -1,552,377│本年度編列資訊設備費 270,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │與什項設備費52,975元,共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。                          
  │    │  │  │ 337200                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 交通改善工程            │     450,175,683│     211,813,181│     238,362,502│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  337201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  交通改善工程          │     450,175,683│     211,813,181│     238,362,502│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.路口或路段改善工程38,075,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算36,560,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列 1,515,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.增列公車專用道工程 156,307  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,950元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.單行道工程 824,895元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 824,000元增列895元。 
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.更、新LED燈面及鋁合金外殼60 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,332,000元,較上年度預算 6  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000,000元增列54,332,000元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.裝設行人倒數計時器設施55,460
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,較上年度預算22,200  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元增列33,260,000元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.交通號誌工程設置41,150,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算51,800,000元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列10,650,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.控制器購置及裝設17,160,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算10,000,000元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 7,160,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.交通標誌工程16,340,200元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 7,000,000元增列 9
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,340,200元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │9.交通標線工程35,522,750元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算27,716,440元增列 7
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,806,310元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │10.交通安全設施工程22,170,000 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   元,較上年度預算13,387,740 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   元增列 8,782,260元。       
  │    │  │  │                          │                │                │                │11.車輛偵測器汰換工程 6,832   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,888元,較上年度預算1元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │    6,832,887元。             
  │    │  │  │                          │                │                │                │12.減列機車專用道工程15,225   
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000元。                   
  │    │  │  │                          │                │                │                │13.減列資訊可變標誌汰換工程12 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000,000元。               
  │    │  │  │                          │                │                │                │14.減列東西向快速道路共同管道 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   工程 9,100,000元。         
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────