臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十一年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │08036                     │                │                │                │                              
 8│  36│  │  │市立大同托兒所            │      24,004,731│      24,951,387│        -946,656│              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 430100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       8,478,587│       9,047,501│        -568,914│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  430101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       8,478,587│       9,047,501│        -568,914│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 7,031,568元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算數 7,510,008元,減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   478,440元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務 1,296,278元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 1,380,128元減列員工上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下班交通費、電腦軟體及耗材等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  83,850元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務16,125元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 134,616元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 141,240元減列保全系統服
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務費等 6,624元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 432700                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 兒童托養業務            │      15,024,824│      15,594,436│        -569,612│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  432701                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  兒童調查及管理        │      15,024,824│      15,594,436│        -569,612│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費10,695,288元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算  11,120,172元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   424,884元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.兒童教保活動 4,329,536元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 4,474,264元減列接
  │    │  │  │                          │                │                │                │  送兒童監護費及教具教材費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   144,728元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 437100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         501,320│         309,450│         191,870│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  437102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │         250,120│         100,800│         149,320│本年度編列戶外遊戲區地面防漏處
  │    │  │  │                          │                │                │                │理工程如列數。                
  │    │  │  │  437104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         251,200│         208,650│          42,550│本年度編列資訊設備費 150,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │與什項設備 101,200元,共計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。                          
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