臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十一年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │08036 │ │ │ │ 8│ 36│ │ │市立大同托兒所 │ 24,004,731│ 24,951,387│ -946,656│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 430100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 8,478,587│ 9,047,501│ -568,914│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 430101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 8,478,587│ 9,047,501│ -568,914│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 7,031,568元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算數 7,510,008元,減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 478,440元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務 1,296,278元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 1,380,128元減列員工上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班交通費、電腦軟體及耗材等 │ │ │ │ │ │ │ │ 83,850元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務16,125元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 134,616元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 141,240元減列保全系統服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費等 6,624元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 432700 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 兒童托養業務 │ 15,024,824│ 15,594,436│ -569,612│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 432701 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 兒童調查及管理 │ 15,024,824│ 15,594,436│ -569,612│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費10,695,288元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 11,120,172元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 424,884元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.兒童教保活動 4,329,536元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 4,474,264元減列接 │ │ │ │ │ │ │ │ 送兒童監護費及教具教材費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 144,728元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 437100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 501,320│ 309,450│ 191,870│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 437102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 250,120│ 100,800│ 149,320│本年度編列戶外遊戲區地面防漏處 │ │ │ │ │ │ │ │理工程如列數。 │ │ │ │ 437104 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 其他設備 │ 251,200│ 208,650│ 42,550│本年度編列資訊設備費 150,000元 │ │ │ │ │ │ │ │與什項設備 101,200元,共計如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |