臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十一年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │08001 │ │ │ │ 8│ 1│ │ │社會局 │ 10,341,984,765│ 10,284,532,893│ 57,451,872│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 430100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 110,568,914│ 115,736,790│ -5,167,876│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 430101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 110,568,914│ 115,736,790│ -5,167,876│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 102 │ │ │ │ │ │ │ │ ,332,455元,連同由人民團體輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導科目移入公文獎勵金及電腦經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 297,800元,及由經濟安全科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入公文獎勵金及電腦經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 328,800元,由平價住宅服務科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入電腦經費 133,280元,由 │ │ │ │ │ │ │ │ 身心障礙福利科目移入公文獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 金及電腦經費 5,382,055元,由 │ │ │ │ │ │ │ │ 老人福利科目移入公文獎勵金及 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦經費 2,023,200元,由兒童 │ │ │ │ │ │ │ │ 福利科目移入公文獎勵金及電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 804,200元,由婦女福利科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入公文獎勵金、電腦及建築 │ │ │ │ │ │ │ │ 師諮詢經費 782,200元,由青少 │ │ │ │ │ │ │ │ 年福利科目移入公文獎勵金及電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦經費 176,600元,由社區發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務科目移入公文獎勵金及電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 103,800元,由社會工作專 │ │ │ │ │ │ │ │ 業服務科目移入公文獎勵金及電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦經費 1,017,000元,由老人安 │ │ │ │ │ │ │ │ 養服務科目移入公文獎勵金及電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦經費 280,600元,由家庭暴力 │ │ │ │ │ │ │ │ 暨性侵害防治業務科目移入公文 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵金及電腦經費 2,074,800元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費59,113,428元,因增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列約聘僱人員2人及依標準伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算58,489,902元增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 623,526元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般業務49,159,848元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算54,824,528元減列員工上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班交通費及消防安全檢測費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,664,680元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.會計業務 947,730元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 1,026,660元減列預算書及 │ │ │ │ │ │ │ │ 審查報告印刷費等78,930元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.人事業務 1,082,620元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 1,110,020元減列人事卡 │ │ │ │ │ │ │ │ 片識別證及報表印刷費等27,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.政風業務 265,288元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 285,680元減列政風資料報 │ │ │ │ │ │ │ │ 表印刷費等20,392元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 430200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 人民團體輔導 │ 13,874,874│ 17,075,374│ -3,200,500│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 430201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 人民團體輔導 │ 13,874,874│ 17,075,374│ -3,200,500│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數17,373 │ │ │ │ │ │ │ │ ,174元,除移出公文獎勵金及電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦經費 297,800元,列入行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理科目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費11,842,884元,因減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列工友1人,較上年度預算12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,699,084元減列 856,200元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.輔導業務 2,031,990元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 4,376,290元減列補助國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際同濟會中華民國總會辦理2001 │ │ │ │ │ │ │ │ 年世界年會及人民團體名冊印刷 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,344,300元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 420300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 經濟安全及平宅服務業 │ 6,269,059,307│ 6,769,471,091│ -500,411,784│ │ │ │ │ 務 │ │ │ │ │ │ │ │ 420301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 經濟安全 │ 6,252,006,672│ 6,749,955,731│ -497,949,059│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 5,836 │ │ │ │ │ │ │ │ ,346,702元,除移出公文獎勵金 │ │ │ │ │ │ │ │ 及電腦經費 328,800元,列入行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理科目項下外,另由平價住 │ │ │ │ │ │ │ │ 宅服務科目移入約聘僱人員待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 575,829元,及由社會保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險科目移入補助本市六十五歲以 │ │ │ │ │ │ │ │ 上老人及五十五歲以上原住民健 │ │ │ │ │ │ │ │ 保費經費 913,362,000元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費 8,485,556元,因增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列員1人及依標準伸算,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 8,030,877元增列 454 │ │ │ │ │ │ │ │ ,679元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.經濟安全業務 6,243,521,116元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算 6,741,924,854 │ │ │ │ │ │ │ │ 元減列 498,403,738元,包括特 │ │ │ │ │ │ │ │ 殊境遇婦女緊急生活補助29,985 │ │ │ │ │ │ │ │ ,480元,較上年度預算18,303 │ │ │ │ │ │ │ │ ,120元增列11,682,360元,低收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入戶中低收入戶醫療補助14,880 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元,較上年度預算10,080 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元增列 4,800,000元,輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 市民以工代賑工作 418,500,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算 522,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元減列 103,500,000 元,弱勢 │ │ │ │ │ │ │ │ 家庭六歲以下兒童育兒補助 252 │ │ │ │ │ │ │ │ ,120,000元,較上年度預算 379 │ │ │ │ │ │ │ │ ,200,000元減列 127,080,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助本市六十五歲以上老人及 │ │ │ │ │ │ │ │ 五十五歲以上原住民健保費 638 │ │ │ │ │ │ │ │ ,309,616元,較上年度預算 913 │ │ │ │ │ │ │ │ ,362,000 元減列 275,052,384 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列代賑工資遣費退休金及 │ │ │ │ │ │ │ │ 一般事務費等27,901,714元,新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增特殊境遇婦女六歲以下兒童托 │ │ │ │ │ │ │ │ 育津貼18,648,000元,計淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 498,403,738元。 │ │ │ │ 420302 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 平價住宅服務 │ 17,052,635│ 19,515,360│ -2,462,725│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數20,224 │ │ │ │ │ │ │ │ ,469元,除移出約聘僱人員待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 575,829元,列入經濟安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全科目項下,及移出電腦經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 133,280元,列入行政管理科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費 6,226,956元,因減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列員1人,較上年度預算 7,126 │ │ │ │ │ │ │ │ ,416元減列 899,460元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.平價住宅10,825,679元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算12,388,944元減列台北市 │ │ │ │ │ │ │ │ 社會住宅服務模式研究及平價住 │ │ │ │ │ │ │ │ 宅修繕費等 1,563,265元。 │ │ │ │ 430400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 身心障礙福利業務 │ 1,201,818,904│ 787,460,464│ 414,358,440│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 430401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 身心障礙福利 │ 1,201,818,904│ 787,460,464│ 414,358,440│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 792 │ │ │ │ │ │ │ │ ,842,519元,除移出公文獎勵金 │ │ │ │ │ │ │ │ 及電腦經費 5,382,055元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理科目項下外,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費31,056,264元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算30,960 │ │ │ │ │ │ │ │ ,957元增列95,307元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.保護服務及安置照顧 995,985 │ │ │ │ │ │ │ │ ,149元,較上年度預算 601,024 │ │ │ │ │ │ │ │ ,936元增列 394,960,213 元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括增列補助身心障礙者托育養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護收容費 394,732,004 元及委 │ │ │ │ │ │ │ │ 託辦理身心障礙者個案管理服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 2,600,800元,減列辦理身心 │ │ │ │ │ │ │ │ 障礙者臨時及短期照顧服務費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,065,363元及一般事務費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,307,228元,計淨增 394,960 │ │ │ │ │ │ │ │ ,213元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.支持及發展性服務 174,777,491 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算 155,474,571 │ │ │ │ │ │ │ │ 元增列19,302,920元,包括增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 身心障礙者生活輔助器具補助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,000,000元與發展遲緩兒童療 │ │ │ │ │ │ │ │ 育補助費10,800,000元及增列社 │ │ │ │ │ │ │ │ 會福利海外觀摩等 261,760元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列委託辦理早期療育個案管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理等委辦費 1,900,000元與補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 民間團體辦理身心障礙育樂營文 │ │ │ │ │ │ │ │ 康休閒活動 500,000元及一般事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費等 358,840元,計淨增19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,302,920元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 430500 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 老人福利業務 │ 1,463,610,006│ 1,194,300,645│ 269,309,361│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 430501 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 老人福利 │ 1,463,610,006│ 1,194,300,645│ 269,309,361│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 1,196 │ │ │ │ │ │ │ │ ,323,845元,除移出公文獎勵金 │ │ │ │ │ │ │ │ 及電腦經費 2,023,200元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理科目項下外,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費21,472,679元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算21,782,530元減列 309 │ │ │ │ │ │ │ │ ,851元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.保護服務及安置照顧 452,962 │ │ │ │ │ │ │ │ ,278元,較上年度預算 278,485 │ │ │ │ │ │ │ │ ,883元增列 174,476,395元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括增列老人收容安置補助費 164 │ │ │ │ │ │ │ │ ,904,000元與老人及中低身心障 │ │ │ │ │ │ │ │ 礙市民居家照顧服務個案補助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,770,000元及辦理居家照顧服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務及中低特別照顧津貼機構督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 費用等 2,237,080元,減列老人 │ │ │ │ │ │ │ │ 日間照顧服務個案及交通費補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,768,000元、補助獨居老人社 │ │ │ │ │ │ │ │ 區互助活動及老人福利機構團體 │ │ │ │ │ │ │ │ 加強軟體服務 5,500,000元、托 │ │ │ │ │ │ │ │ 老服務及低收入戶中低收入戶老 │ │ │ │ │ │ │ │ 人住宅改善補助 900,000元與委 │ │ │ │ │ │ │ │ 託辦理老人日間照顧中心專業行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政費 1,453,233元及托老服務等 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 3,813,452元,計淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 174,476,395元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.社會參與及權益倡導 989,175 │ │ │ │ │ │ │ │ ,049元,較上年度預算 894,032 │ │ │ │ │ │ │ │ ,232元增列95,142,817元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列老人搭乘捷運補助51,639 │ │ │ │ │ │ │ │ ,480元,老人搭乘公車補助費39 │ │ │ │ │ │ │ │ ,709,360元與敬老禮金 5,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及委託辦理老人服務中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 專業服務及行政費等 4,261,741 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列長青學苑講師鐘點費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,816,000元與老人服務中心活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 900,000元及一般事務費等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,751,764元,計淨增95,142,817 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 430600 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 兒童及婦女福利業務 │ 175,456,711│ 193,575,344│ -18,118,633│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 430601 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 兒童福利 │ 90,770,370│ 95,547,340│ -4,776,970│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 146 │ │ │ │ │ │ │ │ ,825,430元,除移出公文獎勵金 │ │ │ │ │ │ │ │ 及電腦經費 804,200元,列入行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理科目項下,及移出委託私 │ │ │ │ │ │ │ │ 立福利機構收容十二歲以下一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 兒童等50,473,890元,列入青少 │ │ │ │ │ │ │ │ 年福利科目項下外,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費23,859,261元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算22,990 │ │ │ │ │ │ │ │ ,654元增列 868,607元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.保護服務及安置照顧 7,530,220 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算 8,198,605元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列棄嬰及留養個案法律訴訟費 │ │ │ │ │ │ │ │ 及育兒補助郵票費等 668,385元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.支持及發展性服務59,380,889元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算64,358,081元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列委託民生福安、萬華等兒童福 │ │ │ │ │ │ │ │ 利中心辦理托育兒服務諮詢及建 │ │ │ │ │ │ │ │ 立專業人才庫專案費及委託大專 │ │ │ │ │ │ │ │ 院校辦理兒童福利人員訓練(含 │ │ │ │ │ │ │ │ 身心障礙兒童就托方案)等 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,977,192元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 430602 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 婦女福利 │ 84,686,341│ 98,028,004│ -13,341,663│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數98,650 │ │ │ │ │ │ │ │ ,204元,除移出公文獎勵金及電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦經費 622,200元列入行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費15,706,931元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算13,864 │ │ │ │ │ │ │ │ ,488元增列 1,842,443元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.保護服務及安置照顧42,484,606 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算46,145,976元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 3,661,370元,包括減列委 │ │ │ │ │ │ │ │ 託辦理龍山婦女服務中心專業服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務及行政費 1,150,000元、委託 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理慰安婦生活補助,關懷訪視 │ │ │ │ │ │ │ │ 、醫療照顧申訴調查等服務 240 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元與特殊境遇婦女法律訟訴 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助費 1,600,000元及機械設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護等 671,370元,計淨減 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,661,370元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.支持及發展性服務26,494,804元 │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算38,017,540元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,522,736元,包括增列辦理婦 │ │ │ │ │ │ │ │ 女業務及台北婦女中心辦公室及 │ │ │ │ │ │ │ │ 圖書室租用影印機租金 729,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列委託辦理單親家庭婦女 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務中心之專案服務方案活動費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,632,416元與辦理龍山婦女服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務中心專業方案服務費 1,150 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元及補助機構團體辦理婦女 │ │ │ │ │ │ │ │ 支持成長、家庭支持、婦女權益 │ │ │ │ │ │ │ │ 及兩性平權倡導性服務及工作人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員訓練方案等 6,470,020元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減11,522,736元。 │ │ │ │ 430700 │ │ │ │ │ │ 7│ │ 青少年福利 │ 128,995,234│ 136,861,264│ -7,866,030│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 430701 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 青少年福利 │ 128,995,234│ 136,861,264│ -7,866,030│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 137 │ │ │ │ │ │ │ │ ,037,864元,除移出公文獎勵金 │ │ │ │ │ │ │ │ 及電腦經費 176,600元,列入行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理科目項下外,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費11,421,462元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算11,885,914元減列 464 │ │ │ │ │ │ │ │ ,452元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.保護服務及安置照顧96,290,052 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算90,132,944元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 6,157,108元,包括增列委 │ │ │ │ │ │ │ │ 託辦理南區少年庇護中心專業服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務及行政費 1,937,664元、受保 │ │ │ │ │ │ │ │ 護兒童、少年學費補助 1,786 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元與兒童少年家庭寄養費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,186,280元及補助公設民營青少 │ │ │ │ │ │ │ │ 年福利機構設施更新維護等 247 │ │ │ │ │ │ │ │ ,164元,計淨增 6,157,108元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.支持及發展性服務10,299,676元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算21,314,994元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列11,015,318元,包括減列委託 │ │ │ │ │ │ │ │ 少年服務中心辦理專業服務方案 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,018,880元與補助民間機構團 │ │ │ │ │ │ │ │ 體辦理少年預防性及支持性服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 方案等 7,996,438元,計淨減11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,015,318元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.兒童少年性交易防治工作10,984 │ │ │ │ │ │ │ │ ,044元,較上年度預算13,527 │ │ │ │ │ │ │ │ ,412元,減列委託民間機構辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 性交易少年後續追蹤方案及中輟 │ │ │ │ │ │ │ │ 學生訪視輔導方案等 2,543,368 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 510800 │ │ │ │ │ │ 8│ │ 社區發展 │ 13,789,822│ 15,714,954│ -1,925,132│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 510801 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 社區發展業務 │ 13,789,822│ 15,714,954│ -1,925,132│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數17,236 │ │ │ │ │ │ │ │ ,110元,除移出公文獎金及電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 103,800元,列入行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目項下,及移出法定編制人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,417,356元,列入殯葬服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務科目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費 3,145,656元,因減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少工友1人,較上年度預算 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,877,740元減列 732,084元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.輔導社區組織 738,280元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 771,700元減列輔導區 │ │ │ │ │ │ │ │ 公所或社區活動交通費等33,420 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.倡導社區參與及互助 9,905,886 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算11,065,514元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列補助社區網路建構、辦理成 │ │ │ │ │ │ │ │ 果觀摩、社區福利活動或專業資 │ │ │ │ │ │ │ │ 源建立社區特色專案、新成協會 │ │ │ │ │ │ │ │ 推展業務、鼓勵績優社區獎勵費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用等 1,159,628元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 430900 │ │ │ │ │ │ 9│ │ 殯葬服務 │ 4,362,449│ 4,657,497│ -295,048│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 430901 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 殯葬業務督導 │ 4,362,449│ 4,657,497│ -295,048│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 3,240 │ │ │ │ │ │ │ │ ,141元,連同由社區發展科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入法定編制人員經費 1,417,356 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,共計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費 3,697,164元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 3,919,392元減列 222 │ │ │ │ │ │ │ │ ,228元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.業務督導 665,285元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 738,105元減列辦理殯葬業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務及法規、殯葬業研習之講授鐘 │ │ │ │ │ │ │ │ 點費等72,820元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 431000 │ │ │ │ │ │10│ │ 社會工作業務 │ 131,803,532│ 133,909,767│ -2,106,235│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 431001 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 社會工作專業服務 │ 131,803,532│ 133,909,767│ -2,106,235│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 134 │ │ │ │ │ │ │ │ ,926,767元,除移出公文獎勵金 │ │ │ │ │ │ │ │ 及電腦經費 1,017,000元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理科目項下外,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費 100,073,343元,因 │ │ │ │ │ │ │ │ 依標準伸算,較上年度預算99 │ │ │ │ │ │ │ │ ,780,102元增列 293,241元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.綜合性社會工作10,188,662元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算11,070,866元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 電影話密錄機、事務櫃等 882 │ │ │ │ │ │ │ │ ,204元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.遊民救助及輔導16,287,311元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算17,374,249元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 委託民間社會福利機構辦理無家 │ │ │ │ │ │ │ │ 貧弱民眾緊急庇護中心支付受託 │ │ │ │ │ │ │ │ 機構個案收容補助費等 1,086 │ │ │ │ │ │ │ │ ,938元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.社會工作服務品質提昇 5,254 │ │ │ │ │ │ │ │ ,216元,較上年度預算 5,684 │ │ │ │ │ │ │ │ ,550元減列辦理志(義)工意外險 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 430,334元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 431100 │ │ │ │ │ │11│ │ 老人自費安養業務 │ 37,258,044│ 39,495,168│ -2,237,124│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 431101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 老人安養服務 │ 37,258,044│ 39,495,168│ -2,237,124│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數39,775 │ │ │ │ │ │ │ │ ,768元,除移出公文獎勵金及電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦經費 280,600元列入行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費22,952,238元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算23,671,251元減列 719 │ │ │ │ │ │ │ │ ,013元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.老人生活安養服務12,842,986元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算14,207,957元減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列兩棟大樓住民房間、浴廁、門 │ │ │ │ │ │ │ │ 窗及公共區域、辦公室清潔及環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境整理維持費等 1,364,971元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.老人文康及健康服務 1,462,820 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算 1,615,960元 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列緊急呼叫鈴保養維修費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 153,140元。 │ │ │ │ 411200 │ │ │ │ │ │12│ │ 社會保險業務 │ 452,021,400│ 385,932,000│ 66,089,400│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 411201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 社會保險 │ 452,021,400│ 385,932,000│ 66,089,400│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數 1,299 │ │ │ │ │ │ │ │ ,294,000元,除移出補助本市六 │ │ │ │ │ │ │ │ 十五歲以上老人及五十五歲以上 │ │ │ │ │ │ │ │ 原住民健保費經費 913,362,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,列入經濟安全科目項目外, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.低收入戶(含救助機構)全民健保 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險費全額補助 319,621,800元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度預算 277,932,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列41,689,800元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.補助輕度身心障礙者全民健康保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險費之四分之一33,799,200元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算28,800,000元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,999,200元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.補助身心障礙者參加社會保險之 │ │ │ │ │ │ │ │ 保險費98,600,400元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算79,200,000元增列19,400 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400元。 │ │ │ │ 431300 │ │ │ │ │ │13│ │ 家庭暴力暨性侵害防治 │ 32,639,584│ 35,883,098│ -3,243,514│ │ │ │ │ 中心 │ │ │ │ │ │ │ │ 431301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 家庭暴力暨性侵害防 │ 32,639,584│ 35,883,098│ -3,243,514│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ 治業務 │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本科目上年度法定預算數37,957 │ │ │ │ │ │ │ │ ,898元,除移出公文獎勵金及電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦經費 2,074,800元,列入行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理科目項下外,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.人員維持費19,127,832元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算,較上年度預算18,640 │ │ │ │ │ │ │ │ ,778元,增列 487,054元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.防治業務13,511,752元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算17,242,320元減列 3,730 │ │ │ │ │ │ │ │ ,568元,包括減列固定值大小夜 │ │ │ │ │ │ │ │ 班費 570,750元及被害人訴訟諮 │ │ │ │ │ │ │ │ 詢、撰狀補助等 3,159,818元, │ │ │ │ │ │ │ │ 計淨減 3,730,568元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 437100 │ │ │ │ │ │14│ │ 建築及設備 │ 302,725,984│ 450,459,437│ -147,733,453│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 437101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 土地購置 │ 70,526,952│ │ 70,526,952│本年度編列購買建軍國宅設置民營 │ │ │ │ │ │ │ │團體家庭土地價款29,126,212元與 │ │ │ │ │ │ │ │購買基河國宅設置博愛兒童發展中 │ │ │ │ │ │ │ │心土地價款41,400,740元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 437102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ 222,065,222│ 437,944,742│ -215,879,520│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金龍發展中心興建工程係89-92 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度連續性計劃工程,總經費64 │ │ │ │ │ │ │ │ ,479,194元本局分攤59,527,936 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除89年度至上年度已編列21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,835,251元外,本年度續編列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年經費22,911,087元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.永公福利園區興建工程係81-92 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度連續性計劃工程,總經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,026,641,000元,除81年度至上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列 264,606,753元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編列第十一年經費66,679 │ │ │ │ │ │ │ │ ,255元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.三興發展中心興建中心工程係89 │ │ │ │ │ │ │ │ -92年度連續性計劃工程,總經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費29,271,029元,除89年度至上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 7,500,000元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續編列第三年經費15,239 │ │ │ │ │ │ │ │ ,720元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.鄰江區民活動中心興建工程係91 │ │ │ │ │ │ │ │ -92年度連續性計劃工程,總經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 161,936,763元,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第一年經費 2,304,388元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.朱崙老人公寓工程係84-92年連 │ │ │ │ │ │ │ │ 續性計劃工程,總經費 114,693 │ │ │ │ │ │ │ │ ,692元,除84年度至上年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列46,776,054元外,本年度續編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第八年經費 8,276,918元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.延吉綜合福利服務中心興建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 係84-92年度連續性計劃工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 總經費 121,229,800元,除84年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度至上年度已編列95,582,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續編列第八年經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,232,263元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.龍興區民活動中心興建工程係90 │ │ │ │ │ │ │ │ -92年度連續性計劃工程,總經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22,489,000元,除90年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 9,900,000元,本年度續編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第二年經費 8,676,220元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.臨沂段一小段改建工程係90-92 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度連續性計劃工程,總經費72 │ │ │ │ │ │ │ │ ,910,000元,90年度已編列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,715,000元,本年度續編列第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年經費15,400,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.北投老人青少年文康中心工程不 │ │ │ │ │ │ │ │ 足經費 522,638元。 │ │ │ │ │ │ │ │10.北投老人青少年文康中心停車 │ │ │ │ │ │ │ │ 場設備工程不足經費 188,985 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │11.減列平宅社區室內維修工程與 │ │ │ │ │ │ │ │ 至善福利園區裝修工程等其他 │ │ │ │ │ │ │ │ 修建工程69,082,938元。 │ │ │ │ │ │ │ │12.減列湖山段二小段一六七地號 │ │ │ │ │ │ │ │ 與配合北投吉利市場參建老人 │ │ │ │ │ │ │ │ 文康活動中心工程規劃 1,765 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │13.新增購買建軍國宅設置民營團 │ │ │ │ │ │ │ │ 體家庭建物價款32,233,008元 │ │ │ │ │ │ │ │ 與購買基河國宅設置博愛兒童 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展中心建物價款41,400,740 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,共計73,633,748元。 │ │ │ │ 437103 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 交通及運輸設備 │ 1,000,000│ 1,172,000│ -172,000│本年度編列汰換局長座車乙輛如列 │ │ │ │ │ │ │ │數。 │ │ │ │ 437104 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 其他設備 │ 9,133,810│ 11,342,695│ -2,208,885│本年度編列資訊設備費 7,048,200 │ │ │ │ │ │ │ │元與什項設備費 2,085,610元,共 │ │ │ │ │ │ │ │計如列數。 │ │ │ │ 434100 │ │ │ │ │ │15│ │ 第一預備金 │ 4,000,000│ 4,000,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 434101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 4,000,000│ 4,000,000│ │編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |