臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十一年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │08001                     │                │                │                │                              
 8│   1│  │  │社會局                    │  10,341,984,765│  10,284,532,893│      57,451,872│                 
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 430100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │     110,568,914│     115,736,790│      -5,167,876│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  430101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │     110,568,914│     115,736,790│      -5,167,876│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 102  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,332,455元,連同由人民團體輔
  │    │  │  │                          │                │                │                │  導科目移入公文獎勵金及電腦經
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 297,800元,及由經濟安全科
  │    │  │  │                          │                │                │                │  目移入公文獎勵金及電腦經費  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   328,800元,由平價住宅服務科
  │    │  │  │                          │                │                │                │  目移入電腦經費 133,280元,由
  │    │  │  │                          │                │                │                │  身心障礙福利科目移入公文獎勵
  │    │  │  │                          │                │                │                │  金及電腦經費 5,382,055元,由
  │    │  │  │                          │                │                │                │  老人福利科目移入公文獎勵金及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電腦經費 2,023,200元,由兒童
  │    │  │  │                          │                │                │                │  福利科目移入公文獎勵金及電腦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  經費 804,200元,由婦女福利科
  │    │  │  │                          │                │                │                │  目移入公文獎勵金、電腦及建築
  │    │  │  │                          │                │                │                │  師諮詢經費 782,200元,由青少
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年福利科目移入公文獎勵金及電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  腦經費 176,600元,由社區發展
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務科目移入公文獎勵金及電腦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  經費 103,800元,由社會工作專
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業服務科目移入公文獎勵金及電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  腦經費 1,017,000元,由老人安
  │    │  │  │                          │                │                │                │  養服務科目移入公文獎勵金及電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  腦經費 280,600元,由家庭暴力
  │    │  │  │                          │                │                │                │  暨性侵害防治業務科目移入公文
  │    │  │  │                          │                │                │                │  獎勵金及電腦經費 2,074,800元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,共計如列數。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費59,113,428元,因增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列約聘僱人員2人及依標準伸算 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算58,489,902元增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 623,526元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務49,159,848元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算54,824,528元減列員工上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下班交通費及消防安全檢測費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   5,664,680元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務 947,730元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 1,026,660元減列預算書及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  審查報告印刷費等78,930元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.人事業務 1,082,620元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 1,110,020元減列人事卡
  │    │  │  │                          │                │                │                │  片識別證及報表印刷費等27,400
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.政風業務 265,288元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 285,680元減列政風資料報
  │    │  │  │                          │                │                │                │  表印刷費等20,392元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 430200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 人民團體輔導            │      13,874,874│      17,075,374│      -3,200,500│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  430201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  人民團體輔導          │      13,874,874│      17,075,374│      -3,200,500│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數17,373
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,174元,除移出公文獎勵金及電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  腦經費 297,800元,列入行政管
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理科目項下外,淨計如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費11,842,884元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列工友1人,較上年度預算12   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,699,084元減列 856,200元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.輔導業務 2,031,990元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 4,376,290元減列補助國
  │    │  │  │                          │                │                │                │  際同濟會中華民國總會辦理2001
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年世界年會及人民團體名冊印刷
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費等 2,344,300元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 420300                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 經濟安全及平宅服務業    │   6,269,059,307│   6,769,471,091│    -500,411,784│                              
  │    │  │  │ 務                      │                │                │                │                              
  │    │  │  │  420301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  經濟安全              │   6,252,006,672│   6,749,955,731│    -497,949,059│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 5,836
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,346,702元,除移出公文獎勵金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及電腦經費 328,800元,列入行
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政管理科目項下外,另由平價住
  │    │  │  │                          │                │                │                │  宅服務科目移入約聘僱人員待遇
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等經費 575,829元,及由社會保
  │    │  │  │                          │                │                │                │  險科目移入補助本市六十五歲以
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上老人及五十五歲以上原住民健
  │    │  │  │                          │                │                │                │  保費經費 913,362,000元,移出
  │    │  │  │                          │                │                │                │  移入數互抵後,淨計如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 8,485,556元,因增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列員1人及依標準伸算,較上年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 8,030,877元增列 454  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,679元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.經濟安全業務 6,243,521,116元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算 6,741,924,854
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元減列 498,403,738元,包括特
  │    │  │  │                          │                │                │                │  殊境遇婦女緊急生活補助29,985
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,480元,較上年度預算18,303  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,120元增列11,682,360元,低收
  │    │  │  │                          │                │                │                │  入戶中低收入戶醫療補助14,880
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元,較上年度預算10,080  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元增列 4,800,000元,輔導
  │    │  │  │                          │                │                │                │  市民以工代賑工作 418,500,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算 522,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元減列 103,500,000 元,弱勢 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  家庭六歲以下兒童育兒補助 252
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,120,000元,較上年度預算 379
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,200,000元減列 127,080,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,補助本市六十五歲以上老人及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  五十五歲以上原住民健保費 638
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,309,616元,較上年度預算 913
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,362,000 元減列 275,052,384 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,減列代賑工資遣費退休金及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  一般事務費等27,901,714元,新
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增特殊境遇婦女六歲以下兒童托
  │    │  │  │                          │                │                │                │  育津貼18,648,000元,計淨減  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   498,403,738元。            
  │    │  │  │  420302                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  平價住宅服務          │      17,052,635│      19,515,360│      -2,462,725│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數20,224
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,469元,除移出約聘僱人員待遇
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等經費 575,829元,列入經濟安
  │    │  │  │                          │                │                │                │  全科目項下,及移出電腦經費  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   133,280元,列入行政管理科目
  │    │  │  │                          │                │                │                │  項下外,淨計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 6,226,956元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列員1人,較上年度預算 7,126 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,416元減列 899,460元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.平價住宅10,825,679元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算12,388,944元減列台北市
  │    │  │  │                          │                │                │                │  社會住宅服務模式研究及平價住
  │    │  │  │                          │                │                │                │  宅修繕費等 1,563,265元。    
  │    │  │  │ 430400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 身心障礙福利業務        │   1,201,818,904│     787,460,464│     414,358,440│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  430401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  身心障礙福利          │   1,201,818,904│     787,460,464│     414,358,440│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 792  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,842,519元,除移出公文獎勵金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及電腦經費 5,382,055元,列入
  │    │  │  │                          │                │                │                │  行政管理科目項下外,淨計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費31,056,264元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算30,960
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,957元增列95,307元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.保護服務及安置照顧 995,985  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,149元,較上年度預算 601,024
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,936元增列 394,960,213 元, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  包括增列補助身心障礙者托育養
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護收容費 394,732,004 元及委 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  託辦理身心障礙者個案管理服務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 2,600,800元,減列辦理身心
  │    │  │  │                          │                │                │                │  障礙者臨時及短期照顧服務費 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,065,363元及一般事務費等 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,307,228元,計淨增 394,960  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,213元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.支持及發展性服務 174,777,491
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算 155,474,571
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元增列19,302,920元,包括增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  身心障礙者生活輔助器具補助費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  11,000,000元與發展遲緩兒童療
  │    │  │  │                          │                │                │                │  育補助費10,800,000元及增列社
  │    │  │  │                          │                │                │                │  會福利海外觀摩等 261,760元  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列委託辦理早期療育個案管
  │    │  │  │                          │                │                │                │  理等委辦費 1,900,000元與補助
  │    │  │  │                          │                │                │                │  民間團體辦理身心障礙育樂營文
  │    │  │  │                          │                │                │                │  康休閒活動 500,000元及一般事
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務費等 358,840元,計淨增19  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,302,920元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 430500                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 老人福利業務            │   1,463,610,006│   1,194,300,645│     269,309,361│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  430501                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  老人福利              │   1,463,610,006│   1,194,300,645│     269,309,361│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 1,196
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,323,845元,除移出公文獎勵金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及電腦經費 2,023,200元,列入
  │    │  │  │                          │                │                │                │  行政管理科目項下外,淨計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費21,472,679元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算21,782,530元減列 309
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,851元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.保護服務及安置照顧 452,962  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,278元,較上年度預算 278,485
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,883元增列 174,476,395元,包
  │    │  │  │                          │                │                │                │  括增列老人收容安置補助費 164
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,904,000元與老人及中低身心障
  │    │  │  │                          │                │                │                │  礙市民居家照顧服務個案補助費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  22,770,000元及辦理居家照顧服
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務及中低特別照顧津貼機構督導
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費用等 2,237,080元,減列老人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  日間照顧服務個案及交通費補助
  │    │  │  │                          │                │                │                │   3,768,000元、補助獨居老人社
  │    │  │  │                          │                │                │                │  區互助活動及老人福利機構團體
  │    │  │  │                          │                │                │                │  加強軟體服務 5,500,000元、托
  │    │  │  │                          │                │                │                │  老服務及低收入戶中低收入戶老
  │    │  │  │                          │                │                │                │  人住宅改善補助 900,000元與委
  │    │  │  │                          │                │                │                │  託辦理老人日間照顧中心專業行
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政費 1,453,233元及托老服務等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  業務費 3,813,452元,計淨增  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   174,476,395元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.社會參與及權益倡導 989,175  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,049元,較上年度預算 894,032
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,232元增列95,142,817元,包括
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列老人搭乘捷運補助51,639  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,480元,老人搭乘公車補助費39
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,709,360元與敬老禮金 5,000  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元及委託辦理老人服務中心
  │    │  │  │                          │                │                │                │  專業服務及行政費等 4,261,741
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,減列長青學苑講師鐘點費 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,816,000元與老人服務中心活動
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 900,000元及一般事務費等 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,751,764元,計淨增95,142,817
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │ 430600                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 兒童及婦女福利業務      │     175,456,711│     193,575,344│     -18,118,633│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  430601                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  兒童福利              │      90,770,370│      95,547,340│      -4,776,970│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 146  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,825,430元,除移出公文獎勵金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及電腦經費 804,200元,列入行
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政管理科目項下,及移出委託私
  │    │  │  │                          │                │                │                │  立福利機構收容十二歲以下一般
  │    │  │  │                          │                │                │                │  兒童等50,473,890元,列入青少
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年福利科目項下外,淨計如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費23,859,261元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算22,990
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,654元增列 868,607元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.保護服務及安置照顧 7,530,220
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算 8,198,605元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列棄嬰及留養個案法律訴訟費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及育兒補助郵票費等 668,385元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.支持及發展性服務59,380,889元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算64,358,081元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列委託民生福安、萬華等兒童福
  │    │  │  │                          │                │                │                │  利中心辦理托育兒服務諮詢及建
  │    │  │  │                          │                │                │                │  立專業人才庫專案費及委託大專
  │    │  │  │                          │                │                │                │  院校辦理兒童福利人員訓練(含 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  身心障礙兒童就托方案)等 4   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,977,192元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  430602                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  婦女福利              │      84,686,341│      98,028,004│     -13,341,663│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數98,650
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,204元,除移出公文獎勵金及電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  腦經費 622,200元列入行政管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目項下外,淨計如列數。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費15,706,931元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算13,864
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,488元增列 1,842,443元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.保護服務及安置照顧42,484,606
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算46,145,976元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列 3,661,370元,包括減列委
  │    │  │  │                          │                │                │                │  託辦理龍山婦女服務中心專業服
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務及行政費 1,150,000元、委託
  │    │  │  │                          │                │                │                │  辦理慰安婦生活補助,關懷訪視
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、醫療照顧申訴調查等服務 240
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元與特殊境遇婦女法律訟訴
  │    │  │  │                          │                │                │                │  補助費 1,600,000元及機械設備
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維護等 671,370元,計淨減 3  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,661,370元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.支持及發展性服務26,494,804元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算38,017,540元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  11,522,736元,包括增列辦理婦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  女業務及台北婦女中心辦公室及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  圖書室租用影印機租金 729,700
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,減列委託辦理單親家庭婦女
  │    │  │  │                          │                │                │                │  服務中心之專案服務方案活動費
  │    │  │  │                          │                │                │                │   4,632,416元與辦理龍山婦女服
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務中心專業方案服務費 1,150  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元及補助機構團體辦理婦女
  │    │  │  │                          │                │                │                │  支持成長、家庭支持、婦女權益
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及兩性平權倡導性服務及工作人
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員訓練方案等 6,470,020元,計
  │    │  │  │                          │                │                │                │  淨減11,522,736元。          
  │    │  │  │ 430700                  │                │                │                │                              
  │    │ 7│  │ 青少年福利              │     128,995,234│     136,861,264│      -7,866,030│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  430701                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  青少年福利            │     128,995,234│     136,861,264│      -7,866,030│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 137  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,037,864元,除移出公文獎勵金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及電腦經費 176,600元,列入行
  │    │  │  │                          │                │                │                │  政管理科目項下外,淨計如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費11,421,462元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算11,885,914元減列 464  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,452元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.保護服務及安置照顧96,290,052
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算90,132,944元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列 6,157,108元,包括增列委
  │    │  │  │                          │                │                │                │  託辦理南區少年庇護中心專業服
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務及行政費 1,937,664元、受保
  │    │  │  │                          │                │                │                │  護兒童、少年學費補助 1,786  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元與兒童少年家庭寄養費 2
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,186,280元及補助公設民營青少
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年福利機構設施更新維護等 247
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,164元,計淨增 6,157,108元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.支持及發展性服務10,299,676元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算21,314,994元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列11,015,318元,包括減列委託
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少年服務中心辦理專業服務方案
  │    │  │  │                          │                │                │                │   3,018,880元與補助民間機構團
  │    │  │  │                          │                │                │                │  體辦理少年預防性及支持性服務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  方案等 7,996,438元,計淨減11
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,015,318元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.兒童少年性交易防治工作10,984
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,044元,較上年度預算13,527  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,412元,減列委託民間機構辦理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  性交易少年後續追蹤方案及中輟
  │    │  │  │                          │                │                │                │  學生訪視輔導方案等 2,543,368
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │ 510800                  │                │                │                │                              
  │    │ 8│  │ 社區發展                │      13,789,822│      15,714,954│      -1,925,132│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  510801                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  社區發展業務          │      13,789,822│      15,714,954│      -1,925,132│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數17,236
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,110元,除移出公文獎金及電腦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  經費 103,800元,列入行政管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目項下,及移出法定編制人員
  │    │  │  │                          │                │                │                │  經費 1,417,356元,列入殯葬服
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務科目項下外,淨計如列數。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 3,145,656元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少工友1人,較上年度預算 3   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,877,740元減列 732,084元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.輔導社區組織 738,280元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 771,700元減列輔導區
  │    │  │  │                          │                │                │                │  公所或社區活動交通費等33,420
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.倡導社區參與及互助 9,905,886
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算11,065,514元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列補助社區網路建構、辦理成
  │    │  │  │                          │                │                │                │  果觀摩、社區福利活動或專業資
  │    │  │  │                          │                │                │                │  源建立社區特色專案、新成協會
  │    │  │  │                          │                │                │                │  推展業務、鼓勵績優社區獎勵費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用等 1,159,628元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 430900                  │                │                │                │                              
  │    │ 9│  │ 殯葬服務                │       4,362,449│       4,657,497│        -295,048│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  430901                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  殯葬業務督導          │       4,362,449│       4,657,497│        -295,048│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 3,240
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,141元,連同由社區發展科目移
  │    │  │  │                          │                │                │                │  入法定編制人員經費 1,417,356
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,共計如列數。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 3,697,164元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 3,919,392元減列 222
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,228元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.業務督導 665,285元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 738,105元減列辦理殯葬業
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務及法規、殯葬業研習之講授鐘
  │    │  │  │                          │                │                │                │  點費等72,820元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 431000                  │                │                │                │                              
  │    │10│  │ 社會工作業務            │     131,803,532│     133,909,767│      -2,106,235│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  431001                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  社會工作專業服務      │     131,803,532│     133,909,767│      -2,106,235│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 134  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,926,767元,除移出公文獎勵金
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及電腦經費 1,017,000元,列入
  │    │  │  │                          │                │                │                │  行政管理科目項下外,淨計如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 100,073,343元,因
  │    │  │  │                          │                │                │                │  依標準伸算,較上年度預算99  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,780,102元增列 293,241元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.綜合性社會工作10,188,662元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算11,070,866元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  電影話密錄機、事務櫃等 882  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,204元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.遊民救助及輔導16,287,311元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算17,374,249元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  委託民間社會福利機構辦理無家
  │    │  │  │                          │                │                │                │  貧弱民眾緊急庇護中心支付受託
  │    │  │  │                          │                │                │                │  機構個案收容補助費等 1,086  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,938元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.社會工作服務品質提昇 5,254  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,216元,較上年度預算 5,684  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,550元減列辦理志(義)工意外險
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 430,334元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 431100                  │                │                │                │                              
  │    │11│  │ 老人自費安養業務        │      37,258,044│      39,495,168│      -2,237,124│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  431101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  老人安養服務          │      37,258,044│      39,495,168│      -2,237,124│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數39,775
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,768元,除移出公文獎勵金及電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  腦經費 280,600元列入行政管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目項下外,淨計如列數。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費22,952,238元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算23,671,251元減列 719
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,013元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.老人生活安養服務12,842,986元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算14,207,957元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列兩棟大樓住民房間、浴廁、門
  │    │  │  │                          │                │                │                │  窗及公共區域、辦公室清潔及環
  │    │  │  │                          │                │                │                │  境整理維持費等 1,364,971元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.老人文康及健康服務 1,462,820
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算 1,615,960元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列緊急呼叫鈴保養維修費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   153,140元。                
  │    │  │  │ 411200                  │                │                │                │                              
  │    │12│  │ 社會保險業務            │     452,021,400│     385,932,000│      66,089,400│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  411201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  社會保險              │     452,021,400│     385,932,000│      66,089,400│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 1,299
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,294,000元,除移出補助本市六
  │    │  │  │                          │                │                │                │  十五歲以上老人及五十五歲以上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  原住民健保費經費 913,362,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,列入經濟安全科目項目外,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  淨計如列數。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.低收入戶(含救助機構)全民健保
  │    │  │  │                          │                │                │                │  保險費全額補助 319,621,800元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算 277,932,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列41,689,800元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.補助輕度身心障礙者全民健康保
  │    │  │  │                          │                │                │                │  險費之四分之一33,799,200元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算28,800,000元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   4,999,200元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.補助身心障礙者參加社會保險之
  │    │  │  │                          │                │                │                │  保險費98,600,400元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算79,200,000元增列19,400  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,400元。                    
  │    │  │  │ 431300                  │                │                │                │                              
  │    │13│  │ 家庭暴力暨性侵害防治    │      32,639,584│      35,883,098│      -3,243,514│                              
  │    │  │  │ 中心                    │                │                │                │                              
  │    │  │  │  431301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  家庭暴力暨性侵害防    │      32,639,584│      35,883,098│      -3,243,514│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │  治業務                │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數37,957
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,898元,除移出公文獎勵金及電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  腦經費 2,074,800元,列入行政
  │    │  │  │                          │                │                │                │  管理科目項下外,淨計如列數。
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費19,127,832元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算18,640
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,778元,增列 487,054元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.防治業務13,511,752元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算17,242,320元減列 3,730
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,568元,包括減列固定值大小夜
  │    │  │  │                          │                │                │                │  班費 570,750元及被害人訴訟諮
  │    │  │  │                          │                │                │                │  詢、撰狀補助等 3,159,818元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計淨減 3,730,568元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 437100                  │                │                │                │                              
  │    │14│  │ 建築及設備              │     302,725,984│     450,459,437│    -147,733,453│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  437101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  土地購置              │      70,526,952│                │      70,526,952│本年度編列購買建軍國宅設置民營
  │    │  │  │                          │                │                │                │團體家庭土地價款29,126,212元與
  │    │  │  │                          │                │                │                │購買基河國宅設置博愛兒童發展中
  │    │  │  │                          │                │                │                │心土地價款41,400,740元,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
  │    │  │  │  437102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │     222,065,222│     437,944,742│    -215,879,520│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.金龍發展中心興建工程係89-92 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度連續性計劃工程,總經費64
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,479,194元本局分攤59,527,936
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,除89年度至上年度已編列21
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,835,251元外,本年度續編列第
  │    │  │  │                          │                │                │                │  三年經費22,911,087元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.永公福利園區興建工程係81-92 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度連續性計劃工程,總經費 1
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,026,641,000元,除81年度至上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度編列 264,606,753元外,本
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度續編列第十一年經費66,679
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,255元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.三興發展中心興建中心工程係89
  │    │  │  │                          │                │                │                │  -92年度連續性計劃工程,總經 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費29,271,029元,除89年度至上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度已編列 7,500,000元外,本
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度續編列第三年經費15,239  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,720元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.鄰江區民活動中心興建工程係91
  │    │  │  │                          │                │                │                │  -92年度連續性計劃工程,總經 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 161,936,763元,本年度編列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  第一年經費 2,304,388元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.朱崙老人公寓工程係84-92年連 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  續性計劃工程,總經費 114,693
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,692元,除84年度至上年度已編
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列46,776,054元外,本年度續編
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列第八年經費 8,276,918元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.延吉綜合福利服務中心興建工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │  係84-92年度連續性計劃工程, 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  總經費 121,229,800元,除84年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度至上年度已編列95,582,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,本年度續編列第八年經費 8  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,232,263元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.龍興區民活動中心興建工程係90
  │    │  │  │                          │                │                │                │  -92年度連續性計劃工程,總經 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費22,489,000元,除90年度已編
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列 9,900,000元,本年度續編列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  第二年經費 8,676,220元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.臨沂段一小段改建工程係90-92 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度連續性計劃工程,總經費72
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,910,000元,90年度已編列 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,715,000元,本年度續編列第二
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年經費15,400,000元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │9.北投老人青少年文康中心工程不
  │    │  │  │                          │                │                │                │  足經費 522,638元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │10.北投老人青少年文康中心停車 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   場設備工程不足經費 188,985 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   元。                       
  │    │  │  │                          │                │                │                │11.減列平宅社區室內維修工程與 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   至善福利園區裝修工程等其他 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   修建工程69,082,938元。     
  │    │  │  │                          │                │                │                │12.減列湖山段二小段一六七地號 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   與配合北投吉利市場參建老人 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   文康活動中心工程規劃 1,765 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   ,000元。                   
  │    │  │  │                          │                │                │                │13.新增購買建軍國宅設置民營團 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   體家庭建物價款32,233,008元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   與購買基河國宅設置博愛兒童 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   發展中心建物價款41,400,740 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   元,共計73,633,748元。     
  │    │  │  │  437103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  交通及運輸設備        │       1,000,000│       1,172,000│        -172,000│本年度編列汰換局長座車乙輛如列
  │    │  │  │                          │                │                │                │數。                          
  │    │  │  │  437104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│  其他設備              │       9,133,810│      11,342,695│      -2,208,885│本年度編列資訊設備費 7,048,200
  │    │  │  │                          │                │                │                │元與什項設備費 2,085,610元,共
  │    │  │  │                          │                │                │                │計如列數。                    
  │    │  │  │ 434100                  │                │                │                │                              
  │    │15│  │ 第一預備金              │       4,000,000│       4,000,000│                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  434101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  第一預備金            │       4,000,000│       4,000,000│                │編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
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