臺北市地方總預算

                                                   歲出預算按支出性質及內容區分表

                                                         中華民國九十一年度
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                              │     歲  出  預  算  數     │歲出總額│
        項          目        ├─────────┬────┤        │              說                        明
                              │    金      額    │占有率%│占有率%│
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歲出總額                      │   152,860,765,185│        │     100│
壹、經常支出                  │   118,869,833,493│     100│   77.76│
  一、人事費                  │    30,369,110,084│   25.55│   19.87│九十一年度各機關預算民意代表52人、員22,828人、工(包
                              │                  │        │        │括司機、技工、工友)12,185人、聘用及約僱人員 1,175人
                              │                  │        │        │、駐衛警567人、臨時工191人,共計36,998人,其中:一、
                              │                  │        │        │警察、消防員工(員 9,702人、工626人、聘僱人員63人、臨
                              │                  │        │        │時工150人)10,541人,人事費11,030,861,319人,約占人事
                              │                  │        │        │費總額36.32%。二、環境衛生及醫療保健員工(員 1,477人
                              │                  │        │        │、工 5,588人、駐衛警7人、聘僱人員23人) 7,095人,人事
                              │                  │        │        │費 5,265,382,061人,約占人事費總額17.34%。三、一般機
                              │                  │        │        │關員工(民意代表52人、員11,649人、工 5,971人、駐衛警
                              │                  │        │        │560人、聘僱人員 1,089人、臨時工41人)19,362人,人事費
                              │                  │        │        │14,072,866,704人,約占人事費總額46.34%。
  二、業務費                  │    76,496,301,432│   64.35│   50.04│包括為提高各機關行政效率加強便民措施推行機關自動化作
                              │                  │        │        │業經費等。
    (一)直接提供服務          │    74,658,850,128│   62.81│   48.84│包括稅務、地政、警政、消防、社會福利、醫療保健、環境
                              │                  │        │        │保護、都市發展、戶政、區政、工商登記及市場管理、公園
                              │                  │        │        │及道路維護等。
    (二)一般機關              │     1,837,451,304│    1.55│    1.20│包括市議會、市政府直屬、民政局、財政局、及兵役處等。
  三、債務付息支出            │     6,345,425,637│    5.34│    4.15│償還特別預算貸款利息及發行建設公債利息。
  四、退休撫卹金及福利互助補助│     4,678,996,340│    3.94│    3.06│包括公教人員退休撫卹 3,622,613,800元,福利互助補助 1
                              │                  │        │        │,056,382,540元。
  五、公務人員工待遇準備      │       150,000,000│    0.13│    0.10│編列公務人員工待遇準備 150,000,000元。
  六、國家賠償金              │        20,000,000│    0.02│    0.01│編列國家賠償金20,000,000元。
  七、天然災害準備            │       250,000,000│    0.21│    0.16│編列天然災害準備經常支出 250,000,000元。
  八、第二預備金              │       560,000,000│    0.47│    0.37│編列第二預備金經常支出 560,000,000元。
貳、資本支出                  │    33,990,931,692│     100│   22.24│
  一、公共投資及基層建設      │    21,039,751,432│   61.90│   13.76│包括道路橋樑、下水道、公園、市場、產業道路、鄰里基層
                              │                  │        │        │建設、工業區、臺北水源特定區設施、翡翠水庫環境改善等
                              │                  │        │        │費用。
  二、社會福利及醫療環保設施  │       994,657,561│    2.93│    0.65│包括社會福利設施、醫療設施、垃圾回饋地方經費、興建垃
                              │                  │        │        │圾衛生掩埋場及焚化廠等費用。
  三、維持治安及消防設施      │     1,023,443,647│    3.01│    0.67│包括興建警察分局、消防分隊、派出所等辦公室及職務宿舍
                              │                  │        │        │、充實各項警勤、消防設備等費用。
  四、基金支出                │     6,766,135,448│   19.91│    4.43│增撥公教人員購宅貸款基金 197,000元、地方教育發展基金
                              │                  │        │        │ 5,807,224,648元、市立醫療院所醫療基金 8,713,800元、
                              │                  │        │        │國宅基金 300,000,000元、市公車處資本 650,000,000元。
  五、一般機關設施            │     3,476,943,604│   10.23│    2.27│包括區民活動中心及其他機關興(修)建辦公房舍與購置設備
                              │                  │        │        │等費用。
  六、天然災害準備            │       450,000,000│    1.32│    0.29│編列天然災害準備資本支出 450,000,000元。
  七、第二預備金              │       240,000,000│    0.71│    0.16│編列第二預備金資本支出 240,000,000元。
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