臺北市地方總預算 歲出預算按支出性質及內容區分表 中華民國九十一年度 ───────────────┬──────────────┬────┬──────────────────────────── │ 歲 出 預 算 數 │歲出總額│ 項 目 ├─────────┬────┤ │ 說 明 │ 金 額 │占有率%│占有率%│ ───────────────┼─────────┼────┼────┼──────────────────────────── 歲出總額 │ 152,860,765,185│ │ 100│ 壹、經常支出 │ 118,869,833,493│ 100│ 77.76│ 一、人事費 │ 30,369,110,084│ 25.55│ 19.87│九十一年度各機關預算民意代表52人、員22,828人、工(包 │ │ │ │括司機、技工、工友)12,185人、聘用及約僱人員 1,175人 │ │ │ │、駐衛警567人、臨時工191人,共計36,998人,其中:一、 │ │ │ │警察、消防員工(員 9,702人、工626人、聘僱人員63人、臨 │ │ │ │時工150人)10,541人,人事費11,030,861,319人,約占人事 │ │ │ │費總額36.32%。二、環境衛生及醫療保健員工(員 1,477人 │ │ │ │、工 5,588人、駐衛警7人、聘僱人員23人) 7,095人,人事 │ │ │ │費 5,265,382,061人,約占人事費總額17.34%。三、一般機 │ │ │ │關員工(民意代表52人、員11,649人、工 5,971人、駐衛警 │ │ │ │560人、聘僱人員 1,089人、臨時工41人)19,362人,人事費 │ │ │ │14,072,866,704人,約占人事費總額46.34%。 二、業務費 │ 76,496,301,432│ 64.35│ 50.04│包括為提高各機關行政效率加強便民措施推行機關自動化作 │ │ │ │業經費等。 (一)直接提供服務 │ 74,658,850,128│ 62.81│ 48.84│包括稅務、地政、警政、消防、社會福利、醫療保健、環境 │ │ │ │保護、都市發展、戶政、區政、工商登記及市場管理、公園 │ │ │ │及道路維護等。 (二)一般機關 │ 1,837,451,304│ 1.55│ 1.20│包括市議會、市政府直屬、民政局、財政局、及兵役處等。 三、債務付息支出 │ 6,345,425,637│ 5.34│ 4.15│償還特別預算貸款利息及發行建設公債利息。 四、退休撫卹金及福利互助補助│ 4,678,996,340│ 3.94│ 3.06│包括公教人員退休撫卹 3,622,613,800元,福利互助補助 1 │ │ │ │,056,382,540元。 五、公務人員工待遇準備 │ 150,000,000│ 0.13│ 0.10│編列公務人員工待遇準備 150,000,000元。 六、國家賠償金 │ 20,000,000│ 0.02│ 0.01│編列國家賠償金20,000,000元。 七、天然災害準備 │ 250,000,000│ 0.21│ 0.16│編列天然災害準備經常支出 250,000,000元。 八、第二預備金 │ 560,000,000│ 0.47│ 0.37│編列第二預備金經常支出 560,000,000元。 貳、資本支出 │ 33,990,931,692│ 100│ 22.24│ 一、公共投資及基層建設 │ 21,039,751,432│ 61.90│ 13.76│包括道路橋樑、下水道、公園、市場、產業道路、鄰里基層 │ │ │ │建設、工業區、臺北水源特定區設施、翡翠水庫環境改善等 │ │ │ │費用。 二、社會福利及醫療環保設施 │ 994,657,561│ 2.93│ 0.65│包括社會福利設施、醫療設施、垃圾回饋地方經費、興建垃 │ │ │ │圾衛生掩埋場及焚化廠等費用。 三、維持治安及消防設施 │ 1,023,443,647│ 3.01│ 0.67│包括興建警察分局、消防分隊、派出所等辦公室及職務宿舍 │ │ │ │、充實各項警勤、消防設備等費用。 四、基金支出 │ 6,766,135,448│ 19.91│ 4.43│增撥公教人員購宅貸款基金 197,000元、地方教育發展基金 │ │ │ │ 5,807,224,648元、市立醫療院所醫療基金 8,713,800元、 │ │ │ │國宅基金 300,000,000元、市公車處資本 650,000,000元。 五、一般機關設施 │ 3,476,943,604│ 10.23│ 2.27│包括區民活動中心及其他機關興(修)建辦公房舍與購置設備 │ │ │ │等費用。 六、天然災害準備 │ 450,000,000│ 1.32│ 0.29│編列天然災害準備資本支出 450,000,000元。 七、第二預備金 │ 240,000,000│ 0.71│ 0.16│編列第二預備金資本支出 240,000,000元。 ───────────────┴─────────┴────┴────┴───────────────────────────── |