臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十一年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │18103                     │                │                │                │                              
18│   3│  │  │職業訓練中心              │     276,868,563│     302,525,038│     -25,656,475│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 440100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      51,540,607│      48,714,909│       2,825,698│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  440101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      51,540,607│      48,714,909│       2,825,698│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費34,066,104元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算較上年度預算32,094  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,792元增列 1,971,312元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務16,828,198元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算15,774,517元增列員工上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  下班交通費等 1,053,681元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務57,740元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算 189,480元減列電腦軟體 131
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,740元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 588,565元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 656,120元減列電腦軟體等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  67,555元。                  
  │    │  │  │ 440200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 職業訓練                │     209,115,042│     200,447,774│       8,667,268│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  440201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  職技訓練              │     157,498,378│     145,925,467│      11,572,911│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 105,959,028元,因
  │    │  │  │                          │                │                │                │  依標準伸算較上年度預算97,527
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,624元增列 8,431,404元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.日間技能訓練20,051,920元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算23,119,348元減列學
  │    │  │  │                          │                │                │                │  員參觀工廠租車費及實習用具等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   3,067,428元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.夜間推廣職業訓練14,174,580元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算14,934,500元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列實習用具 759,920元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.技能競賽 3,247,110元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,653,100元減列實況錄
  │    │  │  │                          │                │                │                │  影費用及召開委員會檢討會茶水
  │    │  │  │                          │                │                │                │  點心費等 405,990元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.志義工服務 118,480元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算99,735元增列補貼代金18
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,745元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.專案技能檢定 3,545,900元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 3,834,000元減列監
  │    │  │  │                          │                │                │                │  評人員交通費及印製試題入闈費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  等 288,100元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.特定對像職業訓練 1,314,160元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算 1,932,560元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列特定對象參訓期間補助臨時托
  │    │  │  │                          │                │                │                │  育費 618,400元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.各局處市民職業訓練 564,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算 752,000元減列
  │    │  │  │                          │                │                │                │  學員實習材料等 188,000元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │9.新增臺北市職業訓練職類發展策
  │    │  │  │                          │                │                │                │  略之研究 117,600元,新增廢棄
  │    │  │  │                          │                │                │                │  大型傢俱再生利用修護訓練試辦
  │    │  │  │                          │                │                │                │  計劃 8,405,600元,合計增列 8
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,523,200元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │10.減列職業訓練中心經營模式之 
  │    │  │  │                          │                │                │                │   研究72,600元。             
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  440202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  職技輔導              │      50,526,552│      53,484,011│      -2,957,459│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 7,770,528元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算較上年度預算 6,621  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,036元增列 1,149,492元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.輔導業務 6,383,400元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 8,678,400元減列各職類
  │    │  │  │                          │                │                │                │  老師工作服等 2,295,000元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般檢定 5,524,604元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 5,379,294元增列考區試
  │    │  │  │                          │                │                │                │  務中心租金及收支併列檢定報名
  │    │  │  │                          │                │                │                │  表等 145,310元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.技能檢定術科測驗30,848,020元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,較上年度預算32,663,981元減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列試務講習費及術科測驗考生繳
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費郵政劃撥手續費等 1,815,961
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.減列技能檢定業務歸屬之探討70
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,800元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.減列學員就業情形之分析探討70
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,500元。                    
  │    │  │  │  440203                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  物料管理              │       1,090,112│       1,038,296│          51,816│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 1,050,912元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算較上年度預算 999,096
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元增列51,816元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.物料業務39,200元較上年度預算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  無增減。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 447100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │      16,212,914│      53,362,355│     -37,149,441│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  447102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │       8,137,634│      44,164,483│     -36,026,849│本年度編列高壓變電站整修工程  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ 907,281元、教學大樓空調設施工
  │    │  │  │                          │                │                │                │程更新 1,454,175元、行政大樓及
  │    │  │  │                          │                │                │                │機工場廁所整修 2,670,000元、大
  │    │  │  │                          │                │                │                │禮堂屋頂防漏整修工程 585,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │、電子工場屋頂整修工程 1,040  
  │    │  │  │                          │                │                │                │,000元、籃球場修繕工程 400,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │元、大禮堂、會議室、簡報室整修
  │    │  │  │                          │                │                │                │工程 1,081,178元等,共計如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │。                            
  │    │  │  │  447103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  交通及運輸設備        │         584,000│                │         584,000│本年度編列交通及運輸設備如列數
  │    │  │  │                          │                │                │                │。                            
  │    │  │  │  447104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  其他設備              │       7,491,280│       9,197,872│      -1,706,592│本年度編列職訓設備 5,453,600元
  │    │  │  │                          │                │                │                │、辦公設備 2,037,680元等,共計
  │    │  │  │                          │                │                │                │如列數。                      
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