臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十一年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │07004                     │                │                │                │                              
 7│   4│  │  │公園路燈工程管理處        │   2,384,970,453│   2,393,547,811│      -8,577,358│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 510100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │     162,694,586│     114,869,269│      47,825,317│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  510101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │     162,694,586│     114,869,269│      47,825,317│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 105,125,616元,因
  │    │  │  │                          │                │                │                │  擴大編制增加職員57人及依標準
  │    │  │  │                          │                │                │                │  伸算較上年度預算54,585,012元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列50,540,604元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一 般業務46,977,368元,較上 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算48,906,705元減列 1  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,929,337元,包括增列統籌業務
  │    │  │  │                          │                │                │                │  費 256,320元,減列員工上下班
  │    │  │  │                          │                │                │                │  交通費97,200元及一般事務費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   2,088,457元,計淨減 1,929  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,337元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 1,006,400元,較上年 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 1,046,778元,減列物品
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及材料等40,378元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 5,301,572元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 5,341,876元,減列一般
  │    │  │  │                          │                │                │                │  事務費等40,304元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.政風業務 277,630元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 294,130元減列外勤誤餐及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  交通費等16,500元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.資訊處理業務 4,012,000元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 4,694,768元減列  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   682,768元,包括減列電腦全年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  耗材 862,768元,增列電腦設備
  │    │  │  │                          │                │                │                │  維修費 180,000元,計淨減 682
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,768元。                   
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 510200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 公園管理                │     988,523,300│     977,148,341│      11,374,959│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  510201                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  公園維護              │     641,672,908│     640,703,977│         968,931│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 438,658,320元,因
  │    │  │  │                          │                │                │                │  依標準伸算較上年度預算 432  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,730,704元,增列 5,927,616元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.公園維護業務編列 203,014,588
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算 207,973,273 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,減列水電費、油料等 4,958
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,685元。               
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  510202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  綠地及行道樹維護      │     254,993,708│     246,265,287│       8,728,421│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費 203,302,416元,因
  │    │  │  │                          │                │                │                │  依標準伸算較上年度預算 193  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,735,692元,增列 9,566,724元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.綠地行道樹業務編列51,691,292
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,較上年度預算52,529,595元 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,減列油料及一般事務費等 838
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,303元。               
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  510203                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  樹苗及花卉培育        │      91,856,684│      90,179,077│       1,677,607│本年度預算數之內容與上年度次之
  │    │  │  │                          │                │                │                │比較如下:                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費86,004,744元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算較上年度預算82,663  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,296元,增列 3,341,448元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.樹苗及花卉培育業務編列 5,851
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,940元,較上年度預算 7,515  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,781元,共計減列 1,663,841元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,包括油料 650,774元、物品及
  │    │  │  │                          │                │                │                │  材料 124,556元、車輛及辦公器
  │    │  │  │                          │                │                │                │  具養護等 888,511元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 510300                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 園藝管理                │      96,760,371│      89,648,404│       7,111,967│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  510301                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  花卉栽培及庭園示範    │      46,632,278│      42,173,857│       4,458,421│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費32,739,984元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算較上年度預算30,367  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,584元,增列 2,372,400元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.花卉栽培庭園示範業務編列13  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,892,294元,較上年度預算11  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,806,273元,增列花展材料及其
  │    │  │  │                          │                │                │                │  他必要費用等 2,086,021元。 
  │    │  │  │                          │                │                │                │                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  510302                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  花卉研究及改良        │      50,128,093│      47,474,547│       2,653,546│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費44,516,976元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算較上年度預算41,391  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,084元,增列 3,125,892元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.花卉研究改良業務編列 5,611  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,117元,較上年度預算 6,083  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,463元,減列物品及材料等 472
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,346元。              
  │    │  │  │ 330400                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 路燈管理                │     315,226,869│     305,392,520│       9,834,349│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  330401                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  路燈維護              │     315,226,869│     305,392,520│       9,834,349│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:             
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費94,238,664元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算較上年度預算89,819  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,628元,增列 4,419,036元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.路燈維護業務費編列 220,988  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,205元,較上年度預算 215,572
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,892元增列 5,415,313元,包括
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列路燈電費 7,655,630元,減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列油料 2,240,317元,計淨增 5
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,415,313元。           
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 517100                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 建築及設備              │     102,017,608│     121,086,329│     -19,068,721│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  517102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  營建工程              │      85,336,101│      95,142,402│      -9,806,301│1.本年度營建工程共十二項計85  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,336,101元,較上年度預算數95
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,142,402元減列 9,806,301元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  其編列明細如下:            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)青年公園更新工程30,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)本處辦公室暨駐警隊辦公室整
  │    │  │  │                          │                │                │                │    修工程16,000,000元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)民生公園更新工程 1,483,385
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)工務科西區北區工務所及路燈
  │    │  │  │                          │                │                │                │    隊南區北區分隊辦公室整修工
  │    │  │  │                          │                │                │                │    程 2,769,102元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)本處各公園雙語標示牌新設工
  │    │  │  │                          │                │                │                │    程 2,700,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)陽明山公園管理所轄區公廁整
  │    │  │  │                          │                │                │                │    建工程 8,155,107元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)園藝隊及所屬分隊、苗(花)圃
  │    │  │  │                          │                │                │                │    房舍、蔭棚整修工程 7,250  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (8)園藝隊及所屬分隊和各苗(花)
  │    │  │  │                          │                │                │                │    圃水電整修工程 3,000,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (9)園藝隊東區分隊及路燈隊東區
  │    │  │  │                          │                │                │                │    分隊辦公室整修工程 1,800  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (10)南港公園管理所轄區公廁整 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     建工程 4,050,000元。。   
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (11)圓山公園管理所轄區公廁整 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     建工程 4,050,000元。     
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (12)青年公園管理所轄區公廁整 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     建工程 4,078,507元。     
  │    │  │  │  517103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  交通及運輸設備        │       9,806,000│      18,190,000│      -8,384,000│本年度編列汰換重型機車九輛 486
  │    │  │  │                          │                │                │                │,000元、汰換客貨兩用車四輛  2,
  │    │  │  │                          │                │                │                │120,000元、汰換小型傾卸工程車 
  │    │  │  │                          │                │                │                │一輛 1,200,000元及汰換大型升降
  │    │  │  │                          │                │                │                │工程車二輛 6,000,000元,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
  │    │  │  │  517104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  其他設備              │       6,875,507│       7,753,927│        -878,420│本年度編列資訊設備費 4,056,690
  │    │  │  │                          │                │                │                │元與什項設備費 2,818,817元,共
  │    │  │  │                          │                │                │                │計如列數。                    
  │    │  │  │ 517700                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 公園綠化及風景區工程    │     505,177,282│     568,915,357│     -63,738,075│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  517701                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  公園及綠化工程        │     505,177,282│     568,915,357│     -63,738,075│1.本年度公園工程共十七項計 325
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,727,722元,較上年度預算 334
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,262,505元減列 8,534,783元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  其明細如下:                
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)陽明山公園管理所暨所轄公園
  │    │  │  │                          │                │                │                │    整建工程30,000,000元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)青年公園管理所暨所轄公園整
  │    │  │  │                          │                │                │                │    建工程26,500,000元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)圓山公園管理所暨所轄公園整
  │    │  │  │                          │                │                │                │    建工程23,200,000元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)南港公園管理所暨所轄公園整
  │    │  │  │                          │                │                │                │    建工程23,846,544元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)河濱公園管理所暨所轄公園整
  │    │  │  │                          │                │                │                │    建工程29,000,000元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)園藝管理所園區整建工程 9  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,500,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)花卉試驗中心暨所轄苗圃整建
  │    │  │  │                          │                │                │                │    工程 4,000,000元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (8)中山十四、十五號公園新建工
  │    │  │  │                          │                │                │                │    程  66,587,178元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (9)北投溫泉親水公園新建工程  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    36,456,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (10)大同十三號溫水游泳池新建 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     工程  57,000,000元。     
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (11)北投一六一號綠地新建工程 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     4,900,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (12)北投一六二號綠地新建工程 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     2,100,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (13)北投一八九號綠地新建工程 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     1,388,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (14)北投一九○號綠地新建工程 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     1,400,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (15)信義四一一號公園新建工程 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     600,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (16)北投二二四號公園新建工程 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     4,500,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (17)大安四○九號公園新建工程 
  │    │  │  │                          │                │                │                │     4,750,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度綠化工程共九項計 179  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,449,560元,較上年度預算數  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   234,652,852元減列55,203,292
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,其明細如下:            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)推動全市綠化工程96,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)綠地安全島整理工程49,952  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,506元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)花木零星綠化預約工程15,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)行道樹補植工程 3,500,000元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)臺北市行道樹病蟲害防治工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │     2,000,000元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)配合養工處緣石加高綠化工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │     2,997,054元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)樹苗培育 2,000,000元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (8)花卉培育 5,000,000元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (9)災區預防及緊急搶修工程 3  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000,000元。              
  │    │  │  │ 337800                  │                │                │                │                              
  │    │ 7│  │ 路燈工程                │     214,570,437│     216,487,591│      -1,917,154│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  337801                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  路燈整建及新設工程    │     214,570,437│     216,487,591│      -1,917,154│1.本年度路燈整建工程共七項計90
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,631,367元,較上年度預算數91
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,420,000元減列 788,633元,其
  │    │  │  │                          │                │                │                │  明細如下:                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)路燈地下線路及器具改修工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │    49,694,236元。            
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)路燈桿腐蝕換新工程  17,717
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,288元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)路燈燈罩清洗工程 6,747,295
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)路燈因車損建損遷移等修復工
  │    │  │  │                          │                │                │                │    程 5,000,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)路燈配合道路統一挖掘整建工
  │    │  │  │                          │                │                │                │    程 9,000,000元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)挖掘道路補修工程 1,870,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)電力公司線路補助 602,548元
  │    │  │  │                          │                │                │                │    。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.本年度路燈新設工程共八項計  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   123,939,070元,較上年度預算
  │    │  │  │                          │                │                │                │  數 125,067,591元減列 1,128  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,521元,其明細如下:        
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (1)全市12區裝設200W水銀燈  21
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,258,596元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (2)全市郊區裝設高壓鈉光燈  28
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,397,419元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (3)配合臺電桿下地裝設自備路燈
  │    │  │  │                          │                │                │                │    桿工程11,593,938元。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (4)重要道路照明系統改善工程10
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,876,586元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (5)巷弄路燈照明系統改善工程 6
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,263,531元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (6)電力公司線路補助費 3,049  
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,000元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (7)挖掘道路修復工程23,000,000
  │    │  │  │                          │                │                │                │    元。                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │ (8)人行道裝設150W高壓鈉光燈19
  │    │  │  │                          │                │                │                │    ,500,000元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
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