臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十一年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │07004 │ │ │ │ 7│ 4│ │ │公園路燈工程管理處 │ 2,384,970,453│ 2,393,547,811│ -8,577,358│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 162,694,586│ 114,869,269│ 47,825,317│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 162,694,586│ 114,869,269│ 47,825,317│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 105,125,616元,因 │ │ │ │ │ │ │ │ 擴大編制增加職員57人及依標準 │ │ │ │ │ │ │ │ 伸算較上年度預算54,585,012元 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列50,540,604元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一 般業務46,977,368元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算48,906,705元減列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,929,337元,包括增列統籌業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 256,320元,減列員工上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通費97,200元及一般事務費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,088,457元,計淨減 1,929 │ │ │ │ │ │ │ │ ,337元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 1,006,400元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 1,046,778元,減列物品 │ │ │ │ │ │ │ │ 及材料等40,378元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 5,301,572元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 5,341,876元,減列一般 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費等40,304元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政風業務 277,630元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 294,130元減列外勤誤餐及 │ │ │ │ │ │ │ │ 交通費等16,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.資訊處理業務 4,012,000元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 4,694,768元減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 682,768元,包括減列電腦全年 │ │ │ │ │ │ │ │ 耗材 862,768元,增列電腦設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 維修費 180,000元,計淨減 682 │ │ │ │ │ │ │ │ ,768元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 510200 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 公園管理 │ 988,523,300│ 977,148,341│ 11,374,959│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 510201 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 公園維護 │ 641,672,908│ 640,703,977│ 968,931│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 438,658,320元,因 │ │ │ │ │ │ │ │ 依標準伸算較上年度預算 432 │ │ │ │ │ │ │ │ ,730,704元,增列 5,927,616元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.公園維護業務編列 203,014,588 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算 207,973,273 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,減列水電費、油料等 4,958 │ │ │ │ │ │ │ │ ,685元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 510202 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 綠地及行道樹維護 │ 254,993,708│ 246,265,287│ 8,728,421│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費 203,302,416元,因 │ │ │ │ │ │ │ │ 依標準伸算較上年度預算 193 │ │ │ │ │ │ │ │ ,735,692元,增列 9,566,724元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.綠地行道樹業務編列51,691,292 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度預算52,529,595元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,減列油料及一般事務費等 838 │ │ │ │ │ │ │ │ ,303元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 510203 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 樹苗及花卉培育 │ 91,856,684│ 90,179,077│ 1,677,607│本年度預算數之內容與上年度次之 │ │ │ │ │ │ │ │比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費86,004,744元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算較上年度預算82,663 │ │ │ │ │ │ │ │ ,296元,增列 3,341,448元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.樹苗及花卉培育業務編列 5,851 │ │ │ │ │ │ │ │ ,940元,較上年度預算 7,515 │ │ │ │ │ │ │ │ ,781元,共計減列 1,663,841元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括油料 650,774元、物品及 │ │ │ │ │ │ │ │ 材料 124,556元、車輛及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護等 888,511元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 510300 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 園藝管理 │ 96,760,371│ 89,648,404│ 7,111,967│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 510301 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 花卉栽培及庭園示範 │ 46,632,278│ 42,173,857│ 4,458,421│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費32,739,984元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算較上年度預算30,367 │ │ │ │ │ │ │ │ ,584元,增列 2,372,400元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.花卉栽培庭園示範業務編列13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,892,294元,較上年度預算11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,806,273元,增列花展材料及其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他必要費用等 2,086,021元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 510302 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 花卉研究及改良 │ 50,128,093│ 47,474,547│ 2,653,546│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費44,516,976元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算較上年度預算41,391 │ │ │ │ │ │ │ │ ,084元,增列 3,125,892元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.花卉研究改良業務編列 5,611 │ │ │ │ │ │ │ │ ,117元,較上年度預算 6,083 │ │ │ │ │ │ │ │ ,463元,減列物品及材料等 472 │ │ │ │ │ │ │ │ ,346元。 │ │ │ │ 330400 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 路燈管理 │ 315,226,869│ 305,392,520│ 9,834,349│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 330401 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 路燈維護 │ 315,226,869│ 305,392,520│ 9,834,349│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費94,238,664元,因依 │ │ │ │ │ │ │ │ 標準伸算較上年度預算89,819 │ │ │ │ │ │ │ │ ,628元,增列 4,419,036元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.路燈維護業務費編列 220,988 │ │ │ │ │ │ │ │ ,205元,較上年度預算 215,572 │ │ │ │ │ │ │ │ ,892元增列 5,415,313元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列路燈電費 7,655,630元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列油料 2,240,317元,計淨增 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,415,313元。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 517100 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 建築及設備 │ 102,017,608│ 121,086,329│ -19,068,721│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 517102 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 營建工程 │ 85,336,101│ 95,142,402│ -9,806,301│1.本年度營建工程共十二項計85 │ │ │ │ │ │ │ │ ,336,101元,較上年度預算數95 │ │ │ │ │ │ │ │ ,142,402元減列 9,806,301元, │ │ │ │ │ │ │ │ 其編列明細如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)青年公園更新工程30,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)本處辦公室暨駐警隊辦公室整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修工程16,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)民生公園更新工程 1,483,385 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工務科西區北區工務所及路燈 │ │ │ │ │ │ │ │ 隊南區北區分隊辦公室整修工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程 2,769,102元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)本處各公園雙語標示牌新設工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程 2,700,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)陽明山公園管理所轄區公廁整 │ │ │ │ │ │ │ │ 建工程 8,155,107元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)園藝隊及所屬分隊、苗(花)圃 │ │ │ │ │ │ │ │ 房舍、蔭棚整修工程 7,250 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)園藝隊及所屬分隊和各苗(花) │ │ │ │ │ │ │ │ 圃水電整修工程 3,000,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)園藝隊東區分隊及路燈隊東區 │ │ │ │ │ │ │ │ 分隊辦公室整修工程 1,800 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10)南港公園管理所轄區公廁整 │ │ │ │ │ │ │ │ 建工程 4,050,000元。。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11)圓山公園管理所轄區公廁整 │ │ │ │ │ │ │ │ 建工程 4,050,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12)青年公園管理所轄區公廁整 │ │ │ │ │ │ │ │ 建工程 4,078,507元。 │ │ │ │ 517103 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 交通及運輸設備 │ 9,806,000│ 18,190,000│ -8,384,000│本年度編列汰換重型機車九輛 486 │ │ │ │ │ │ │ │,000元、汰換客貨兩用車四輛 2, │ │ │ │ │ │ │ │120,000元、汰換小型傾卸工程車 │ │ │ │ │ │ │ │一輛 1,200,000元及汰換大型升降 │ │ │ │ │ │ │ │工程車二輛 6,000,000元,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 517104 │ │ │ │ │ │ │ 3│ 其他設備 │ 6,875,507│ 7,753,927│ -878,420│本年度編列資訊設備費 4,056,690 │ │ │ │ │ │ │ │元與什項設備費 2,818,817元,共 │ │ │ │ │ │ │ │計如列數。 │ │ │ │ 517700 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 公園綠化及風景區工程 │ 505,177,282│ 568,915,357│ -63,738,075│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 517701 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 公園及綠化工程 │ 505,177,282│ 568,915,357│ -63,738,075│1.本年度公園工程共十七項計 325 │ │ │ │ │ │ │ │ ,727,722元,較上年度預算 334 │ │ │ │ │ │ │ │ ,262,505元減列 8,534,783元, │ │ │ │ │ │ │ │ 其明細如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)陽明山公園管理所暨所轄公園 │ │ │ │ │ │ │ │ 整建工程30,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)青年公園管理所暨所轄公園整 │ │ │ │ │ │ │ │ 建工程26,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)圓山公園管理所暨所轄公園整 │ │ │ │ │ │ │ │ 建工程23,200,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)南港公園管理所暨所轄公園整 │ │ │ │ │ │ │ │ 建工程23,846,544元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)河濱公園管理所暨所轄公園整 │ │ │ │ │ │ │ │ 建工程29,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)園藝管理所園區整建工程 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)花卉試驗中心暨所轄苗圃整建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程 4,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)中山十四、十五號公園新建工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程 66,587,178元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)北投溫泉親水公園新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 36,456,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10)大同十三號溫水游泳池新建 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程 57,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11)北投一六一號綠地新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,900,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12)北投一六二號綠地新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,100,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13)北投一八九號綠地新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,388,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (14)北投一九○號綠地新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,400,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (15)信義四一一號公園新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 600,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (16)北投二二四號公園新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (17)大安四○九號公園新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,750,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度綠化工程共九項計 179 │ │ │ │ │ │ │ │ ,449,560元,較上年度預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 234,652,852元減列55,203,292 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,其明細如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動全市綠化工程96,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綠地安全島整理工程49,952 │ │ │ │ │ │ │ │ ,506元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)花木零星綠化預約工程15,000 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行道樹補植工程 3,500,000元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)臺北市行道樹病蟲害防治工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)配合養工處緣石加高綠化工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,997,054元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)樹苗培育 2,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)花卉培育 5,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)災區預防及緊急搶修工程 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000,000元。 │ │ │ │ 337800 │ │ │ │ │ │ 7│ │ 路燈工程 │ 214,570,437│ 216,487,591│ -1,917,154│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 337801 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 路燈整建及新設工程 │ 214,570,437│ 216,487,591│ -1,917,154│1.本年度路燈整建工程共七項計90 │ │ │ │ │ │ │ │ ,631,367元,較上年度預算數91 │ │ │ │ │ │ │ │ ,420,000元減列 788,633元,其 │ │ │ │ │ │ │ │ 明細如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)路燈地下線路及器具改修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 49,694,236元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)路燈桿腐蝕換新工程 17,717 │ │ │ │ │ │ │ │ ,288元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)路燈燈罩清洗工程 6,747,295 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)路燈因車損建損遷移等修復工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程 5,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)路燈配合道路統一挖掘整建工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程 9,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)挖掘道路補修工程 1,870,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)電力公司線路補助 602,548元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度路燈新設工程共八項計 │ │ │ │ │ │ │ │ 123,939,070元,較上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數 125,067,591元減列 1,128 │ │ │ │ │ │ │ │ ,521元,其明細如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)全市12區裝設200W水銀燈 21 │ │ │ │ │ │ │ │ ,258,596元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全市郊區裝設高壓鈉光燈 28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,397,419元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合臺電桿下地裝設自備路燈 │ │ │ │ │ │ │ │ 桿工程11,593,938元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)重要道路照明系統改善工程10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,876,586元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)巷弄路燈照明系統改善工程 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,263,531元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)電力公司線路補助費 3,049 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)挖掘道路修復工程23,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)人行道裝設150W高壓鈉光燈19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |