臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十一年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03031                     │                │                │                │                              
 3│  31│  │  │南港區戶政事務所          │      35,127,252│      34,802,998│         324,254│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │       6,511,110│       6,169,636│         341,474│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │       6,511,110│       6,169,636│         341,474│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數 4,853
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,528元,連同由戶籍登記及管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目移入電腦相關經費等 1,316
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,108元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 1,921,212元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 1,948,224元減列27  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,012元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務 4,489,988元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 4,121,502元 增列分封 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  網路通訊費、戶政電腦及個人電
  │    │  │  │                          │                │                │                │  腦設備維護費與耗材費、網頁製
  │    │  │  │                          │                │                │                │  作費等 368,486元。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務28,170元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.人事業務71,740元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      27,764,502│      28,074,242│        -309,740│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      27,764,502│      28,074,242│        -309,740│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數29,390
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,350元,除移出電腦相關經費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │   1,316,108元,列入行政管理科
  │    │  │  │                          │                │                │                │  目項下外,淨計如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費25,896,480元,因依
  │    │  │  │                          │                │                │                │  標準伸算,較上年度預算25,868
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,772元增列27,708元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.戶籍管理 1,868,022元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 2,205,470元減列加班費
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、外勤誤餐及交通費、櫃檯及工
  │    │  │  │                          │                │                │                │  作人員制服及印刷費等 337,448
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │         851,640│         559,120│         292,520│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  交通及運輸設備        │          91,000│                │          91,000│本年度編列汰換重型機車及輕型機
  │    │  │  │                          │                │                │                │車各乙輛,共計如列數。        
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         760,640│         559,120│         201,520│本年度編列資訊設備費 409,640元
  │    │  │  │                          │                │                │                │及雜項設備費 351,000元,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────