臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十一年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │02022                     │                │                │                │                              
 2│  22│  │  │信義區公所                │     263,208,768│     258,248,545│       4,960,223│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      52,293,817│      51,499,533│         794,284│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      52,293,817│      51,499,533│         794,284│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費36,352,488元,依標
  │    │  │  │                          │                │                │                │  準伸算較上年度預算36,303,828
  │    │  │  │                          │                │                │                │  增列48,660元。              
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.一般業務11,435,297元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算10,697,649元增列影印紙
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及畫報雜誌等 737,648元。    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.會計業務 110,640元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 117,300元減列加班費 6  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,660元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.人事業務 463,840元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 502,540減列各項表卡印刷
  │    │  │  │                          │                │                │                │  38,700元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.政風業務46,650元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算26,144元增列加班費等20,506
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元。                        
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.調解業務 768,300元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 853,680元減列調解委員交
  │    │  │  │                          │                │                │                │  通補助費等85,380元。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │7.電子處理資料 2,047,082元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算 1,928,872元增列本
  │    │  │  │                          │                │                │                │  所網站維護費等 118,210元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │8.停車場管理 1,069,520元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │ 132800                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 區政業務                │     151,316,300│     148,362,454│       2,953,846│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  132801                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  區政管理              │     151,316,300│     148,362,454│       2,953,846│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.人員維持費79,271,288元,因增
  │    │  │  │                          │                │                │                │  列約聘人員一人及依標準伸算,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  較上年度預算78,569,928元增列
  │    │  │  │                          │                │                │                │   701,360元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.民政業務69,322,065元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算65,614,640元增列 3,707
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,425元,包括增列里長健保費 2 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,722,980元與里鄰長講習經費  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   104,800元及里鄰長參觀市政建
  │    │  │  │                          │                │                │                │  設 348,700元、推行守望相助執
  │    │  │  │                          │                │                │                │  行會報等 530,945元,計淨增 3
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,707,425元。                
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.社會業務 1,233,580元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 1,046,788元增列 186  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,792元,包括新增列防災演習費 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  用 300,000元,減列加班費等  
  │    │  │  │                          │                │                │                │   113,208元,計淨增 186,792元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.經建業務 996,411元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 2,347,360元減列 1,350  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,949元,包括技工趕工茶點64   
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,800元與登山步道維護打掃 750
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,271元及園工趕工茶點28,800元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  、委託鄰里清掃鄰里公園等 507
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,078元,計淨減 1,350,949元。
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.役政業務 356,956元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 556,618元減列 199,662元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,包括召集訓練分攤場地費46  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元與替代役外勤交通費26  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,640元及郵票、電話費等 127  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,022元,計淨減 199,662元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │6.全民健保業務 136,000元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 227,120元減列91,120
  │    │  │  │                          │                │                │                │  元,包括增列紙杯等28,880元,
  │    │  │  │                          │                │                │                │  減列影印機租金 120,000元,計 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  淨減91,120元 。             
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │      27,021,990│      19,353,395│       7,668,595│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  土地購置              │       6,000,000│       6,000,000│                │本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │四四西村區民活動中心房價購款係
  │    │  │  │                          │                │                │                │90-92年度連續性計畫,總經費18 
  │    │  │  │                          │                │                │                │,564,958元,除90年度已編列 6  
  │    │  │  │                          │                │                │                │,000,000元外,本年度續編第二年
  │    │  │  │                          │                │                │                │經費 6,000,000元。            
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  營建工程              │      20,200,000│      11,985,422│       8,214,578│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.三興區民活動中心新建工程係88
  │    │  │  │                          │                │                │                │  -92年度連續性計畫工程,總分 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  攤工程款18,158,470元,除88下
  │    │  │  │                          │                │                │                │  及89年度已編列 6,355,464元外
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,本年度續編最後一年經費12,0
  │    │  │  │                          │                │                │                │  00,000元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.鄰里建設工程 8,200,000元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算無增減。          
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.減列行政中心內部空間暨大樓外
  │    │  │  │                          │                │                │                │  觀改造委託技術服務費 2,740  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,000元。                    
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 4│  其他設備              │         821,990│       1,367,973│        -545,983│本年度編列雜項設備26,000元與資
  │    │  │  │                          │                │                │                │訊設備 795,900元,共計如列數。
  │    │  │  │ 137500                  │                │                │                │                              
  │    │ 4│  │ 道路橋樑工程            │      24,469,928│      27,200,430│      -2,730,502│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137501                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  道路及橋樑工程        │      24,469,928│      27,200,430│      -2,730,502│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                      
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.鄰里工程維謢21,054,428元,較
  │    │  │  │                          │                │                │                │  上年度預算20,874,930元增列17
  │    │  │  │                          │                │                │                │   9,498元。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.山坡地維謢 3,415,500元,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算無增減。            
  │    │  │  │ 517700                  │                │                │                │                              
  │    │ 5│  │ 公園綠化及風景區工程    │       7,606,733│      11,332,733│      -3,726,000│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  517701                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  公園及綠化工程        │       7,606,733│      11,332,733│      -3,726,000│本年度編列鄰里公園設施維護工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │ 5,122,733元,吳興公園整修工程
  │    │  │  │                          │                │                │                │ 2,484,000元,共計如列數。    
  │    │  │  │ 134100                  │                │                │                │                              
  │    │ 6│  │ 第一預備金              │         500,000│         500,000│                │                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  134101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  第一預備金            │         500,000│         500,000│                │編列第一預備金如列數,依法覈實
  │    │  │  │                          │                │                │                │動支。                        
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