臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十一年度 單位:新臺幣元 ──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────────── 科 目 │ 本 年 度 │ 上 年 度 │ │ ─┬──┬─┬─┬─────────────┤ │ │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│ 名 稱 及 編 號 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │ │ ─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────────── │ │ │ │02022 │ │ │ │ 2│ 22│ │ │信義區公所 │ 263,208,768│ 258,248,545│ 4,960,223│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │ 一般行政 │ 52,293,817│ 51,499,533│ 794,284│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 行政管理 │ 52,293,817│ 51,499,533│ 794,284│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費36,352,488元,依標 │ │ │ │ │ │ │ │ 準伸算較上年度預算36,303,828 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列48,660元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般業務11,435,297元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算10,697,649元增列影印紙 │ │ │ │ │ │ │ │ 及畫報雜誌等 737,648元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.會計業務 110,640元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 117,300元減列加班費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,660元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.人事業務 463,840元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 502,540減列各項表卡印刷 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,700元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.政風業務46,650元,較上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算26,144元增列加班費等20,506 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.調解業務 768,300元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 853,680元減列調解委員交 │ │ │ │ │ │ │ │ 通補助費等85,380元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.電子處理資料 2,047,082元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算 1,928,872元增列本 │ │ │ │ │ │ │ │ 所網站維護費等 118,210元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.停車場管理 1,069,520元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ 132800 │ │ │ │ │ │ 2│ │ 區政業務 │ 151,316,300│ 148,362,454│ 2,953,846│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 132801 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 區政管理 │ 151,316,300│ 148,362,454│ 2,953,846│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.人員維持費79,271,288元,因增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列約聘人員一人及依標準伸算, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度預算78,569,928元增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 701,360元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.民政業務69,322,065元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算65,614,640元增列 3,707 │ │ │ │ │ │ │ │ ,425元,包括增列里長健保費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,722,980元與里鄰長講習經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 104,800元及里鄰長參觀市政建 │ │ │ │ │ │ │ │ 設 348,700元、推行守望相助執 │ │ │ │ │ │ │ │ 行會報等 530,945元,計淨增 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,707,425元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.社會業務 1,233,580元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算 1,046,788元增列 186 │ │ │ │ │ │ │ │ ,792元,包括新增列防災演習費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 300,000元,減列加班費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 113,208元,計淨增 186,792元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.經建業務 996,411元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 2,347,360元減列 1,350 │ │ │ │ │ │ │ │ ,949元,包括技工趕工茶點64 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800元與登山步道維護打掃 750 │ │ │ │ │ │ │ │ ,271元及園工趕工茶點28,800元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、委託鄰里清掃鄰里公園等 507 │ │ │ │ │ │ │ │ ,078元,計淨減 1,350,949元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.役政業務 356,956元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算 556,618元減列 199,662元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括召集訓練分攤場地費46 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元與替代役外勤交通費26 │ │ │ │ │ │ │ │ ,640元及郵票、電話費等 127 │ │ │ │ │ │ │ │ ,022元,計淨減 199,662元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.全民健保業務 136,000元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算 227,120元減列91,120 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括增列紙杯等28,880元, │ │ │ │ │ │ │ │ 減列影印機租金 120,000元,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減91,120元 。 │ │ │ │ 137100 │ │ │ │ │ │ 3│ │ 建築及設備 │ 27,021,990│ 19,353,395│ 7,668,595│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 土地購置 │ 6,000,000│ 6,000,000│ │本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │四四西村區民活動中心房價購款係 │ │ │ │ │ │ │ │90-92年度連續性計畫,總經費18 │ │ │ │ │ │ │ │,564,958元,除90年度已編列 6 │ │ │ │ │ │ │ │,000,000元外,本年度續編第二年 │ │ │ │ │ │ │ │經費 6,000,000元。 │ │ │ │ 137102 │ │ │ │ │ │ │ 2│ 營建工程 │ 20,200,000│ 11,985,422│ 8,214,578│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.三興區民活動中心新建工程係88 │ │ │ │ │ │ │ │ -92年度連續性計畫工程,總分 │ │ │ │ │ │ │ │ 攤工程款18,158,470元,除88下 │ │ │ │ │ │ │ │ 及89年度已編列 6,355,464元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度續編最後一年經費12,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.鄰里建設工程 8,200,000元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算無增減。 │ │ │ │ │ │ │ │3.減列行政中心內部空間暨大樓外 │ │ │ │ │ │ │ │ 觀改造委託技術服務費 2,740 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000元。 │ │ │ │ 137104 │ │ │ │ │ │ │ 4│ 其他設備 │ 821,990│ 1,367,973│ -545,983│本年度編列雜項設備26,000元與資 │ │ │ │ │ │ │ │訊設備 795,900元,共計如列數。 │ │ │ │ 137500 │ │ │ │ │ │ 4│ │ 道路橋樑工程 │ 24,469,928│ 27,200,430│ -2,730,502│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 137501 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 道路及橋樑工程 │ 24,469,928│ 27,200,430│ -2,730,502│本年度預算數之內容與上年度之比 │ │ │ │ │ │ │ │較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.鄰里工程維謢21,054,428元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度預算20,874,930元增列17 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,498元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.山坡地維謢 3,415,500元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度預算無增減。 │ │ │ │ 517700 │ │ │ │ │ │ 5│ │ 公園綠化及風景區工程 │ 7,606,733│ 11,332,733│ -3,726,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 517701 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 公園及綠化工程 │ 7,606,733│ 11,332,733│ -3,726,000│本年度編列鄰里公園設施維護工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,122,733元,吳興公園整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,484,000元,共計如列數。 │ │ │ │ 134100 │ │ │ │ │ │ 6│ │ 第一預備金 │ 500,000│ 500,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 134101 │ │ │ │ │ │ │ 1│ 第一預備金 │ 500,000│ 500,000│ │編列第一預備金如列數,依法覈實 │ │ │ │ │ │ │ │動支。 ─┴──┴─┴─┴─────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────────── |