臺北市地方總預算

                                                  歲出機關別預算表

                                                 中華民國九十一年度                                                  單位:新臺幣元
──────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────────────  
           科               目              │   本  年  度   │   上  年  度   │                │ 
─┬──┬─┬─┬─────────────┤                │                │   比      較   │         說         明               
款│ 項 │目│節│  名   稱   及   編   號  │   預  算  數   │   預  算  數   │                │                              
─┼──┼─┼─┼─────────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────  
  │    │  │  │03024                     │                │                │                │                              
 3│  24│  │  │中山區戶政事務所          │      66,739,166│      67,326,539│        -587,373│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │ 130100                  │                │                │                │                              
  │    │ 1│  │ 一般行政                │      13,678,945│      13,673,807│           5,138│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  130101                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  行政管理              │      13,678,945│      13,673,807│           5,138│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                       
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數11,997
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,519元,連同由戶籍登記及管理
  │    │  │  │                          │                │                │                │  科目移入電腦相關經費等 1,676
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,288元,共計如列數。        
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費 5,778,408元,因減
  │    │  │  │                          │                │                │                │  少工友一人及依標準伸算,較上
  │    │  │  │                          │                │                │                │  年度預算 5,857,296元減列78  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,888元。                    
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.一般業務 7,740,745元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 7,655,219元增列電腦軟
  │    │  │  │                          │                │                │                │  體及電腦設備維護費等85,526元
  │    │  │  │                          │                │                │                │  。                          
  │    │  │  │                          │                │                │                │4.會計業務31,850元,較上年度預
  │    │  │  │                          │                │                │                │  算無增減。                  
  │    │  │  │                          │                │                │                │5.人事業務 127,942元,較上年度
  │    │  │  │                          │                │                │                │  預算 129,442元減列 1,500元。
  │    │  │  │ 133200                  │                │                │                │                              
  │    │ 2│  │ 戶政業務                │      51,987,121│      52,999,312│      -1,012,191│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  133202                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  戶籍登記及管理        │      51,987,121│      52,999,312│      -1,012,191│本年度預算數之內容與上年度之比
  │    │  │  │                          │                │                │                │較如下:                       
  │    │  │  │                          │                │                │                │1.本科目上年度法定預算數54,675
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,600元,除移出電腦相關經費等
  │    │  │  │                          │                │                │                │  1,676,288元,列入行政管理科 
  │    │  │  │                          │                │                │                │  目項下外,淨計如列數。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │2.人員維持費49,333,740元,因  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  依標準伸算,較上年度預算49  
  │    │  │  │                          │                │                │                │  ,687,668元減列 353,928元。  
  │    │  │  │                          │                │                │                │3.戶籍管理 2,653,381元,較上年
  │    │  │  │                          │                │                │                │  度預算 3,311,644元減列因公外
  │    │  │  │                          │                │                │                │  勤交通及誤餐費等 658,263元。
  │    │  │  │ 137100                  │                │                │                │                              
  │    │ 3│  │ 建築及設備              │       1,073,100│         653,420│         419,680│                              
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
  │    │  │  │  137103                │                │                │                │                              
  │    │  │ 1│  交通及運輸設備        │         108,000│                │         108,000│本年度編列汰換重型機車二輛,如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
  │    │  │  │  137104                │                │                │                │                              
  │    │  │ 2│  其他設備              │         965,100│         499,716│         465,384│本年度編列資訊設備費 521,400元
  │    │  │  │                          │                │                │                │及什項設備費 443,700元,共計如
  │    │  │  │                          │                │                │                │列數。                        
  │    │  │  │  137102                │                │                │                │                              
  │    │  │ 3│  營建工程              │                │         153,704│        -153,704│上年度營建工程不再編列。      
  │    │  │  │                          │                │                │                │                              
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