臺北市地方總預算

                                                          歲出機關別預算表

                                                          中華民國九十年度                                             單位:新台幣元
────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────
     科                                  目   │                │                │                │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比        較  │ 說                      明
款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │                │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────
  │    │  │  │ 3501                        │                │                │                │
20│ 1  │  │  │消防局            │   2,185,867,199│   3,139,526,066│    -953,658,867│
  │    │  │  │                         │                │                │                │
  │    │  │  │   690100                  │                │                │                │
  │    │1 │  │  一般行政         │     265,532,966│     401,395,035│    -135,862,069│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    690101                │                │                │                │
  │    │  │1 │   行政管理        │     265,532,966│     401,395,035│    -135,862,069│1.本科目係由上次預算行政管理科
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 目,財物管理科目及車輛電訊維
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 護科目改設。        
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數265,532,966元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 包括人事費105,290,436元,業
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 務費140,256,930元,旅運費 
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 19,985,600元。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │3.本年度預算數之內容與上次比較
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 如下:           
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (1)人員維持費105,147,636元
  │    │  │  │                              │                │                │                │    ,較上次減列60,503,142
  │    │  │  │                              │                │                │                │    元。         
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (2)一般業務32,230,760元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │    較上次減列15,769,305元
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (3)人事業務7,217,415元,較
  │    │  │  │                              │                │                │                │    上次減列357,743元。  
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (4)會計業務164,890元,較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │    次減列114,935元。   
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (5)政風業務79,020元,較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │    次減列51,086元。   
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (6)資訊管理業務10,866,625
  │    │  │  │                              │                │                │                │    元,較上次減列2,669,840
  │    │  │  │                              │                │                │                │    元。         
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (7)財物管理業務50,811,371
  │    │  │  │                              │                │                │                │    元,較上次減列    
  │    │  │  │                              │                │                │                │    26,900,032元。    
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (8)車輛電訊維護業務   
  │    │  │  │                              │                │                │                │    59,015,249元,較上次減
  │    │  │  │                              │                │                │                │    列29,495,986元。   
  │    │  │  │   690200                  │                │                │                │
  │    │2 │  │  救災救護督導       │      37,255,748│      56,813,341│     -19,557,593│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    690201                │                │                │                │
  │    │  │1 │   救災救護規劃督導    │      37,255,748│      56,813,341│     -19,557,593│1.本科目上年度法定預算數   
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 61,013,341元,除移出員警年節
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 加菜金3,000,000元及員工眷屬
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 傷病慰問金1,200,000元,列入
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 災害預防規劃與宣導科目項下外
  │    │  │  │                              │                │                │                │ ,淨計如列數。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數37,255,748元,包
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 括人事費36,089,232元,業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 1,166,516元。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │3.本年度預算數之內容與上次比較
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 如下:           
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (1)人員維持費36,070,032元
  │    │  │  │                              │                │                │                │
  │    │  │  │                              │                │                │                │   ,較上次減列17,994,408元
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (2)救災救護規劃督導   
  │    │  │  │                              │                │                │                │    1,185,716元,較上年度減
  │    │  │  │                              │                │                │                │    列1,563,185元。    
  │    │  │  │   690300                  │                │                │                │
  │    │3 │  │  安全管理業務       │      15,491,646│      24,453,594│      -8,961,948│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    690301                │                │                │                │
  │    │  │1 │   安全檢查處理      │      15,491,646│      24,453,594│      -8,961,948│1.本年度預算數15,491,646元,包
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 括人事費13,104,384元,業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 2,327,262元,獎助及損失  
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 60,000元。         
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次比較
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 如下:           
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (1)人員維持費13,089,984元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次減列6,840,588元。
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (2)消防安全檢查1,637,225元
  │    │  │  │                              │                │                │                │   ,較上次減列1,577,387元
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (3)公共場所違規處理530,542
  │    │  │  │                              │                │                │                │   元,較上次減列441,569元 
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (4)危險物品管理233,895元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │    較上次減列102,404元。 
  │    │  │  │   690400                  │                │                │                │
  │    │4 │  │  災害預防業務       │      26,001,317│      29,237,879│      -3,236,562│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    690401                │                │                │                │
  │    │  │1 │   災害預防規劃與宣導   │      26,001,317│      29,237,879│      -3,236,562│1.本科目上年度法定預算數   
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 25,037,879元,連同由救災救護
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 規劃督導科目移入員警年節加菜
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 金3,000,000元及員工眷屬傷病
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 慰問金1,200,000元,共計如列
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 數。            
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數26,001,317元,包
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 括人事費9,779,624元,業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 15,305,693元,旅運費316,000
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 元,補助及捐助600,000元。 
  │    │  │  │                              │                │                │                │3.本年度預算數之內容與上次比較
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 如下:           
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (1)人員維持費9,711,624元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │    較上次減列3,426,996元。
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (2)天然災害預防規劃   
  │    │  │  │                              │                │                │                │    8,693,897元,較上次增列
  │    │  │  │                              │                │                │                │    6,272,056元。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (3)災害預防宣導7,595,796元
  │    │  │  │                              │                │                │                │    ,較上次減列6,081,622元
  │    │  │  │   690500                  │                │                │                │
  │    │5 │  │  災害搶救業務       │     335,962,492│     544,499,091│    -208,536,599│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    690501                │                │                │                │
  │    │  │1 │   災害搶救及救護工作   │     335,962,492│     544,499,091│    -208,536,599│1.本科目係由上年度災害搶救工作
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 科目,緊急救護研究策劃及管理
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 補助義勇消防大隊科目合併改設
  │    │  │  │                              │                │                │                │
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 。             
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數335,962,492元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 包括人事費7,803,072元,業務
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 費287,821,821元,補助及捐助
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 31,837,599元,獎助及損失  
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 8500,000元。        
  │    │  │  │                              │                │                │                │3.本年度預算數之內容與上次比較
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 如下:           
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (1)人員維持費7,745,472元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │    較上次減列5,369,946元。
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (2)災害搶救工作293,056,550
  │    │  │  │                              │                │                │                │    元,較上次減列    
  │    │  │  │                              │                │                │                │    187,567,473元。    
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (3)緊急救護工作3,322,871元
  │    │  │  │                              │                │                │                │    ,較上次減列650,779元。
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (4)補助義勇消防大隊   
  │    │  │  │                              │                │                │                │    31,837,599元,較上次減
  │    │  │  │                              │                │                │                │    列14,948,401元。   
  │    │  │  │   690600                  │                │                │                │
  │    │6 │  │  火災調查業務       │      15,516,192│      10,175,521│       5,340,671│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    690601                │                │                │                │
  │    │  │1 │   火災調查與鑑定     │      15,516,192│      10,175,521│       5,340,671│1.本年度預算數15,516,192元,包
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 括人事費14,613,384元,業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 902,808元。        
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次比較
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 如下:           
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (1)人員維持費14,067,384元
  │    │  │  │                              │                │                │                │    ,較上次增列6,284,088元
  │    │  │  │                              │                │                │                │    。          
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (2)火災調查與鑑定1,448,808
  │    │  │  │                              │                │                │                │    元,較上次減列943,417元
  │    │  │  │                              │                │                │                │    。          
  │    │  │  │   690700                  │                │                │                │
  │    │7 │  │  教育訓練業務       │      11,005,326│      19,497,578│      -8,492,252│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    690701                │                │                │                │
  │    │  │1 │   訓練與輔導       │      11,005,326│      19,497,578│      -8,492,252│1.本年度預算數11,005,326元,包
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 括人事費7,238,216元,業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 3,767,110元。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次比較
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 如下:           
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (1)人員維持費6,227,016元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │    較上次減列1,881,552元。
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (2)訓練與輔導4,778,310元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │    較上次減列6,610,700元。
  │    │  │  │   690800                  │                │                │                │
  │    │8 │  │  大隊救災救護業務     │   1,013,723,384│   1,481,267,258│    -467,543,874│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    690801                │                │                │                │
  │    │  │1 │   大隊救災救護工作    │   1,013,723,384│   1,481,267,258│    -467,543,874│1.本年度預算數1,013,723,384元
  │    │  │  │                        │                │                │                │ ,包括人事費1,008,530,352元
  │    │  │  │                              │                │                │                │
  │    │  │  │                              │                │                │                │ ,業務費5,193,032元。   
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次比較
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 如下:           
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (1)人員維持費1,008,530,352
  │    │  │  │                              │                │                │                │    元,較上次減列    
  │    │  │  │                              │                │                │                │    466,710,396元。    
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (2)第一大隊救災救護工作 
  │    │  │  │                              │                │                │                │    1,333,320元,較上次減列
  │    │  │  │                              │                │                │                │    692,600元。      
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (3)第二大隊救災救護工作 
  │    │  │  │                              │                │                │                │    1,378,892元,較上次減列
  │    │  │  │                              │                │                │                │    599,708元。      
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (4)第三大隊救災救護工作 
  │    │  │  │                              │                │                │                │    2,480,820元,較上次增列
  │    │  │  │                              │                │                │                │    458,830元。      
  │    │  │  │   697100                  │                │                │                │
  │    │9 │  │  建築及設備        │     462,578,128│     567,986,769│    -105,408,641│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    697101                │                │                │                │
  │    │  │1 │   土地購置        │      10,000,000│      56,627,000│     -46,627,000│編列價購長安市場用地款如列數。
  │    │  │  │    697102                │                │                │                │
  │    │  │2 │   營建工程        │     306,113,209│     168,240,547│     137,872,662│1.房屋興建工程290,000,000元,
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 列明細如下:        
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (1)復興分隊新建工程   
  │    │  │  │                              │                │                │                │    36,980,145元。    
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (2)寶橋分隊新建工程   
  │    │  │  │                              │                │                │                │    114,704,219元。    
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (3)大直分隊重建工程   
  │    │  │  │                              │                │                │                │    18,700,000元。    
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (4)民權分隊新建工程   
  │    │  │  │                              │                │                │                │    30,000,000元。    
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (5)延平分隊新建工程   
  │    │  │  │                              │                │                │                │    17,712,496元。    
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (6)舊莊分隊新建工程600,000
  │    │  │  │                              │                │                │                │    元。         
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (7)價購本市通化街及青島東
  │    │  │  │                              │                │                │                │    路市有眷舍71,303,140元
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.其他修建工程16,113,209元,編
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 列明細如下:        
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (1)城中分隊整修工程   
  │    │  │  │                              │                │                │                │    5,206,899元。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (2)松山分隊整修工程   
  │    │  │  │                              │                │                │                │    1,166,052元。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (3)光明分隊整修工程   
  │    │  │  │                              │                │                │                │    1,102,896元。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (4)明倫分隊整修工程   
  │    │  │  │                              │                │                │                │    2,719,980元。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (5)訓練中心整修工程   
  │    │  │  │                              │                │                │                │    2,431,215元。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (6)消防安全設備整修工程 
  │    │  │  │                              │                │                │                │    1,300,500元。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (7)城中分隊機電設備整修工
  │    │  │  │                              │                │                │                │
  │    │  │  │                              │                │                │                │    程1,150,200元。    
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (8)辦公大樓揚水幫浦改善工
  │    │  │  │                              │                │                │                │    程193,950元。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (9)禮堂設備改善工程   
  │    │  │  │                              │                │                │                │    495,000元。      
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (10)省水設備改善工程   
  │    │  │  │                              │                │                │                │    260,100元。     
  │    │  │  │                              │                │                │                │  (11)救災救護指揮中心增設緊
  │    │  │  │                              │                │                │                │    急電源86,417元。   
  │    │  │  │    697103                │                │                │                │
  │    │  │3 │   交通及運輸設備     │      90,869,000│     234,610,000│    -143,741,000│本科目編列救災指揮車3,913,000
  │    │  │  │                        │                │                │                │元,30公尺雲梯車10,800,000元 
  │    │  │  │                              │                │                │                │,水庫消防車5,500,000元,水箱
  │    │  │  │                              │                │                │                │消防車35,100,000元,照明車  
  │    │  │  │                              │                │                │                │1,600,000元,客貨兩用車   
  │    │  │  │                              │                │                │                │2,556,000元,小型水箱消防車 
  │    │  │  │                              │                │                │                │14,400,000元,火災現場鑑識車 
  │    │  │  │                              │                │                │                │3,000,000元,50公尺雲梯車  
  │    │  │  │                              │                │                │                │14,000,000元,共計如列數。  
  │    │  │  │    697104                │                │                │                │
  │    │  │4 │   其他設備        │      55,595,919│     108,509,222│     -52,913,303│其他設備編列55,595,919元,編列
  │    │  │  │                        │                │                │                │明細如下:          
  │    │  │  │                              │                │                │                │(1)分隊應勤設備5,693,916元。
  │    │  │  │                              │                │                │                │(2)救災救護指揮設備107,134元
  │    │  │  │                              │                │                │                │(3)火災調查設備147,390元。 
  │    │  │  │                              │                │                │                │(4)安全管理設備416,500元。 
  │    │  │  │                              │                │                │                │(5)災害預防設備615,591元。 
  │    │  │  │                              │                │                │                │(6)災害搶救設備32,734,620元。
  │    │  │  │                              │                │                │                │(7)資訊設備15,880,768元。  
  │    │  │  │   694100                  │                │                │                │
  │    │10│  │  第一預備金        │       2,800,000│       4,200,000│      -1,400,000│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    694101                │                │                │                │
  │    │  │1 │   第一預備金       │       2,800,000│       4,200,000│      -1,400,000│編列消防局主管第一預備金如列數
  │    │  │  │                        │                │                │                │,依法覈實動支。    
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