臺北市地方總預算 歲出機關別預算表 中華民國九十年度 單位:新台幣元 ────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明 款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │ ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────── │ │ │ │ 3501 │ │ │ │ 20│ 1 │ │ │消防局 │ 2,185,867,199│ 3,139,526,066│ -953,658,867│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 690100 │ │ │ │ │ │1 │ │ 一般行政 │ 265,532,966│ 401,395,035│ -135,862,069│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 690101 │ │ │ │ │ │ │1 │ 行政管理 │ 265,532,966│ 401,395,035│ -135,862,069│1.本科目係由上次預算行政管理科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,財物管理科目及車輛電訊維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數265,532,966元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費105,290,436元,業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費140,256,930元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,985,600元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費105,147,636元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列60,503,142 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務32,230,760元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列15,769,305元 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)人事業務7,217,415元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列357,743元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計業務164,890元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列114,935元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務79,020元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 次減列51,086元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊管理業務10,866,625 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列2,669,840 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)財物管理業務50,811,371 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,900,032元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)車輛電訊維護業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 59,015,249元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列29,495,986元。 │ │ │ │ 690200 │ │ │ │ │ │2 │ │ 救災救護督導 │ 37,255,748│ 56,813,341│ -19,557,593│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 690201 │ │ │ │ │ │ │1 │ 救災救護規劃督導 │ 37,255,748│ 56,813,341│ -19,557,593│1.本科目上年度法定預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 61,013,341元,除移出員警年節 │ │ │ │ │ │ │ │ 加菜金3,000,000元及員工眷屬 │ │ │ │ │ │ │ │ 傷病慰問金1,200,000元,列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 災害預防規劃與宣導科目項下外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,255,748元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費36,089,232元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,166,516元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,070,032元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列17,994,408元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)救災救護規劃督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,185,716元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列1,563,185元。 │ │ │ │ 690300 │ │ │ │ │ │3 │ │ 安全管理業務 │ 15,491,646│ 24,453,594│ -8,961,948│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 690301 │ │ │ │ │ │ │1 │ 安全檢查處理 │ 15,491,646│ 24,453,594│ -8,961,948│1.本年度預算數15,491,646元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費13,104,384元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,327,262元,獎助及損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 60,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,089,984元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列6,840,588元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)消防安全檢查1,637,225元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列1,577,387元 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共場所違規處理530,542 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列441,569元 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)危險物品管理233,895元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列102,404元。 │ │ │ │ 690400 │ │ │ │ │ │4 │ │ 災害預防業務 │ 26,001,317│ 29,237,879│ -3,236,562│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 690401 │ │ │ │ │ │ │1 │ 災害預防規劃與宣導 │ 26,001,317│ 29,237,879│ -3,236,562│1.本科目上年度法定預算數 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,037,879元,連同由救災救護 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃督導科目移入員警年節加菜 │ │ │ │ │ │ │ │ 金3,000,000元及員工眷屬傷病 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金1,200,000元,共計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,001,317元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費9,779,624元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,305,693元,旅運費316,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助600,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費9,711,624元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列3,426,996元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)天然災害預防規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,693,897元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,272,056元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)災害預防宣導7,595,796元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列6,081,622元 │ │ │ │ 690500 │ │ │ │ │ │5 │ │ 災害搶救業務 │ 335,962,492│ 544,499,091│ -208,536,599│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 690501 │ │ │ │ │ │ │1 │ 災害搶救及救護工作 │ 335,962,492│ 544,499,091│ -208,536,599│1.本科目係由上年度災害搶救工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,緊急救護研究策劃及管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助義勇消防大隊科目合併改設 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數335,962,492元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費7,803,072元,業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費287,821,821元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,837,599元,獎助及損失 │ │ │ │ │ │ │ │ 8500,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次比較 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,745,472元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列5,369,946元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)災害搶救工作293,056,550 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 187,567,473元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)緊急救護工作3,322,871元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列650,779元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助義勇消防大隊 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,837,599元,較上次減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列14,948,401元。 │ │ │ │ 690600 │ │ │ │ │ │6 │ │ 火災調查業務 │ 15,516,192│ 10,175,521│ 5,340,671│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 690601 │ │ │ │ │ │ │1 │ 火災調查與鑑定 │ 15,516,192│ 10,175,521│ 5,340,671│1.本年度預算數15,516,192元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費14,613,384元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 902,808元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,067,384元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列6,284,088元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)火災調查與鑑定1,448,808 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列943,417元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 690700 │ │ │ │ │ │7 │ │ 教育訓練業務 │ 11,005,326│ 19,497,578│ -8,492,252│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 690701 │ │ │ │ │ │ │1 │ 訓練與輔導 │ 11,005,326│ 19,497,578│ -8,492,252│1.本年度預算數11,005,326元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費7,238,216元,業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,767,110元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,227,016元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,881,552元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)訓練與輔導4,778,310元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列6,610,700元。 │ │ │ │ 690800 │ │ │ │ │ │8 │ │ 大隊救災救護業務 │ 1,013,723,384│ 1,481,267,258│ -467,543,874│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 690801 │ │ │ │ │ │ │1 │ 大隊救災救護工作 │ 1,013,723,384│ 1,481,267,258│ -467,543,874│1.本年度預算數1,013,723,384元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括人事費1,008,530,352元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費5,193,032元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較 │ │ │ │ │ │ │ │ 如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費1,008,530,352 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 466,710,396元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)第一大隊救災救護工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,333,320元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 692,600元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)第二大隊救災救護工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,378,892元,較上次減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 599,708元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)第三大隊救災救護工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,480,820元,較上次增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 458,830元。 │ │ │ │ 697100 │ │ │ │ │ │9 │ │ 建築及設備 │ 462,578,128│ 567,986,769│ -105,408,641│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 697101 │ │ │ │ │ │ │1 │ 土地購置 │ 10,000,000│ 56,627,000│ -46,627,000│編列價購長安市場用地款如列數。 │ │ │ │ 697102 │ │ │ │ │ │ │2 │ 營建工程 │ 306,113,209│ 168,240,547│ 137,872,662│1.房屋興建工程290,000,000元, │ │ │ │ │ │ │ │ 列明細如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)復興分隊新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 36,980,145元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)寶橋分隊新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 114,704,219元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大直分隊重建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,700,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)民權分隊新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,000,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)延平分隊新建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 17,712,496元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)舊莊分隊新建工程600,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)價購本市通化街及青島東 │ │ │ │ │ │ │ │ 路市有眷舍71,303,140元 │ │ │ │ │ │ │ │2.其他修建工程16,113,209元,編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列明細如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)城中分隊整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,206,899元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)松山分隊整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,166,052元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)光明分隊整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,102,896元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)明倫分隊整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,719,980元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)訓練中心整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,431,215元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)消防安全設備整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,300,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)城中分隊機電設備整修工 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 程1,150,200元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦公大樓揚水幫浦改善工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程193,950元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)禮堂設備改善工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 495,000元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10)省水設備改善工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 260,100元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11)救災救護指揮中心增設緊 │ │ │ │ │ │ │ │ 急電源86,417元。 │ │ │ │ 697103 │ │ │ │ │ │ │3 │ 交通及運輸設備 │ 90,869,000│ 234,610,000│ -143,741,000│本科目編列救災指揮車3,913,000 │ │ │ │ │ │ │ │元,30公尺雲梯車10,800,000元 │ │ │ │ │ │ │ │,水庫消防車5,500,000元,水箱 │ │ │ │ │ │ │ │消防車35,100,000元,照明車 │ │ │ │ │ │ │ │1,600,000元,客貨兩用車 │ │ │ │ │ │ │ │2,556,000元,小型水箱消防車 │ │ │ │ │ │ │ │14,400,000元,火災現場鑑識車 │ │ │ │ │ │ │ │3,000,000元,50公尺雲梯車 │ │ │ │ │ │ │ │14,000,000元,共計如列數。 │ │ │ │ 697104 │ │ │ │ │ │ │4 │ 其他設備 │ 55,595,919│ 108,509,222│ -52,913,303│其他設備編列55,595,919元,編列 │ │ │ │ │ │ │ │明細如下: │ │ │ │ │ │ │ │(1)分隊應勤設備5,693,916元。 │ │ │ │ │ │ │ │(2)救災救護指揮設備107,134元 │ │ │ │ │ │ │ │(3)火災調查設備147,390元。 │ │ │ │ │ │ │ │(4)安全管理設備416,500元。 │ │ │ │ │ │ │ │(5)災害預防設備615,591元。 │ │ │ │ │ │ │ │(6)災害搶救設備32,734,620元。 │ │ │ │ │ │ │ │(7)資訊設備15,880,768元。 │ │ │ │ 694100 │ │ │ │ │ │10│ │ 第一預備金 │ 2,800,000│ 4,200,000│ -1,400,000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 694101 │ │ │ │ │ │ │1 │ 第一預備金 │ 2,800,000│ 4,200,000│ -1,400,000│編列消防局主管第一預備金如列數 │ │ │ │ │ │ │ │,依法覈實動支。 ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────── |