臺北市地方總預算

                                                          歲出機關別預算表

                                                          中華民國九十年度                                             單位:新台幣元
────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────
     科                                  目   │                │                │                │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比        較  │ 說                      明
款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │                │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────
  │    │  │  │ 0321                        │                │                │                │
3 │ 21 │  │  │南港區戶政事務所       │      34,802,998│      51,783,449│     -16,980,451│
  │    │  │  │                         │                │                │                │
  │    │  │  │   530100                  │                │                │                │
  │    │1 │  │  一般行政         │       4,853,528│       7,430,689│      -2,577,161│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    530101                │                │                │                │
  │    │  │1 │   行政管理        │       4,853,528│       7,430,689│      -2,577,161│1.本年度預算數4,853,528 元包 
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 括人事費2,008,224 元,業務 
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 費 2,097,404 元, 旅運費 
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 747,900 元。        
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 較如下:          
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (1) 人員維持費1,948,224 元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次減列886,362 元。 
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (2) 一般業務費2,676,794 元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次減列1,447,554 元 
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (3) 會計業務費28,170元,較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │   次減列8,725 元。    
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (4) 人事業務費200,340 元,較
  │    │  │  │                              │                │                │                │   上次減列234,520 元。  
  │    │  │  │   533200                  │                │                │                │
  │    │2 │  │  戶政業務         │      29,390,350│      42,849,400│     -13,459,050│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    533202                │                │                │                │
  │    │  │1 │   戶籍登記及管理     │      29,390,350│      42,849,400│     -13,459,050│1.本年度預算數29,390,350元,包
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 括人事費25,907,172元、業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 3,483,178 元。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次比較
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 如下:           
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (1) 人員維持費25,868,772元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次減列10,775,196元 
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (2) 戶籍管理費 3,521,578元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次減列 2,683,854元 
  │    │  │  │                              │                │                │                │   。           
  │    │  │  │   537100                  │                │                │                │
  │    │3 │  │  建築及設備        │         559,120│       1,503,360│        -944,240│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    537103                │                │                │                │
  │    │  │1 │   交通及運輸設備     │                │         559,000│        -559,000│本科目上次預算數係一次性經費,
  │    │  │  │                        │                │                │                │經予核實減列。        
  │    │  │  │    537104                │                │                │                │
  │    │  │2 │   其他設備        │         559,120│         944,360│        -385,240│編列碎紙機15,120元、戶籍謄本蓋
  │    │  │  │                        │                │                │                │章機 96,000 元、防磁鐵櫃20,800
  │    │  │  │                              │                │                │                │元、個人電腦 160,000 元、週邊
  │    │  │  │                              │                │                │                │設備及零組件 56,800元、伺服器
  │    │  │  │                              │                │                │                │200,000 元、電腦圖書費10,400元
  │    │  │  │                              │                │                │                │,共計如列數。        
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