臺北市地方總預算

                                                          歲出機關別預算表

                                                          中華民國九十年度                                             單位:新台幣元
────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────
     科                                  目   │                │                │                │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比        較  │ 說                      明
款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │                │
─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────
  │    │  │  │ 0311                        │                │                │                │
3 │ 11 │  │  │松山區戶政事務所       │      62,112,158│      90,907,012│     -28,794,854│
  │    │  │  │                         │                │                │                │
  │    │  │  │   530100                  │                │                │                │
  │    │1 │  │  一般行政         │       9,949,781│      15,264,544│      -5,314,763│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    530101                │                │                │                │
  │    │  │1 │   行政管理        │       9,949,781│      15,264,544│      -5,314,763│1.本年度預算數 9,949,781元,包
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 括人事費4,908,168 元,業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 3,745,613 元旅運費 1,296,000
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 元。            
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 較如下:          
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (1) 人員維持費 4,908,168元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次減列 2,931,672元。
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (2) 一般業務費 4,504,458元,
  │    │  │  │                              │                │                │                │   較上次減列 1,898,516元。
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (3) 會計業務費35,895元,較上
  │    │  │  │                              │                │                │                │   次減列5,300 元。    
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (4) 人事業務費 501,260元,較
  │    │  │  │                              │                │                │                │   上次減列 479,275元。  
  │    │  │  │   533200                  │                │                │                │
  │    │2 │  │  戶政業務         │      51,656,617│      74,128,048│     -22,471,431│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    533202                │                │                │                │
  │    │  │1 │   戶籍登記及管理     │      51,656,617│      74,128,048│     -22,471,431│1.本年度預算數51,656,617元,包
  │    │  │  │                        │                │                │                │ 括人事費46,148,472元,業務費
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 5,508,145 元。       
  │    │  │  │                              │                │                │                │2.本年度預算數之內容與上次之比
  │    │  │  │                              │                │                │                │ 較如下:          
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (1) 人員維持費46,110,072元較
  │    │  │  │                              │                │                │                │   上次減列18,430,188元。 
  │    │  │  │                              │                │                │                │ (2) 戶籍管理費5,546,545 元較
  │    │  │  │                              │                │                │                │   上次減列 4,041,243元。 
  │    │  │  │   537100                  │                │                │                │
  │    │3 │  │  建築及設備        │         505,760│       1,514,420│      -1,008,660│
  │    │  │  │                          │                │                │                │
  │    │  │  │    537103                │                │                │                │
  │    │  │1 │   交通及運輸設備     │                │         559,000│        -559,000│本科目上次預算數係一次性經費,
  │    │  │  │                        │                │                │                │經予核實減列。        
  │    │  │  │    537104                │                │                │                │
  │    │  │2 │   其他設備        │         505,760│         955,420│        -449,660│編列碎紙機 15,120元、護貝機 
  │    │  │  │                        │                │                │                │17,280元、微電腦程控殺菌飲水 
  │    │  │  │                              │                │                │                │機22,960元、電腦週邊設備及零 
  │    │  │  │                              │                │                │                │組件 96,000元、伺服器200,000 
  │    │  │  │                              │                │                │                │元、個人電腦128,000 元、網路 
  │    │  │  │                              │                │                │                │及通訊設備16,000元、電腦圖書 
  │    │  │  │                              │                │                │                │費10,400元,共計如列數。   
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