臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 3606                        │                │                │              │
    21│ 6  │  │  │市立國樂團          │     122,310,784│     159,182,773│   -36,871,989│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   560100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      16,914,044│      23,448,623│    -6,534,579│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      16,914,044│      23,448,623│    -6,534,579│1.本年度預算數16,914,044元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費12,468,188元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,631,456元,旅運費1,814,400
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上 次 之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費12,418,188 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列5,053,650元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,185,316元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,426,449元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務67,520元,較 上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列22,160元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務243,020元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列76,640元 。     
      │    │  │  │   560200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  國樂團業務        │     103,431,740│     132,537,370│   -29,105,630│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   演奏活動        │      91,807,130│     115,692,280│   -23,885,150│1.本年度預算數91,807,130 元 ,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費50,763,600元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費38,947,530元,旅運費 2,096
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,000元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上 次 比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費50,643,600元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 21,931,650元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 12,189,480元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列8,287,390元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)傳統藝術季 18,461,450元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列159,470元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)定期音樂會3,272,600元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,065,580元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)新增城市文化交流7,240,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元 。          
      │    │  │  │    560202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   推廣活動        │       7,503,040│       9,186,190│    -1,683,150│1.本年度預算數 7,503,040元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費1,721,600元,業務 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,902,740元,旅運費878,700元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上 次 之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)一般業務 94,500元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列51,750元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)民族音樂研討會799,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列16,000 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)附設團務業務2,562,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列96,880元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)國樂研習營1,768,440元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,368,440元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)台北市民族器樂大賽 1,159,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   340元,較上 次 減 列 338,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   500元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)主辦音樂會1,119,760元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列37,340元 。   
      │    │  │  │    560203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   研究活動        │       4,121,570│       7,658,900│    -3,537,330│1.本年度預算數 4,121,570元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費434,000元,業務費 3,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 655,170元,旅運費32,400元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)一般業務1,166,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列506,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)出版北市國樂 1,188,950 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列663,950元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)出版錄影帶及雷射唱片 982,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   900元,較 上 次 減 列293,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   100元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)出版樂譜407,320元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列342,680元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)傳統音樂薪傳376,400元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列320,800元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)減列傳統音樂推廣1,410,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元 。          
      │    │  │  │   567100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       1,965,000│       3,196,780│    -1,231,780│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    567102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         600,000│                │       600,000│營建工程600,000元,編列明細 如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下:             
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)廁所整修工程130,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)地毯更換工程70,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)辦公室現代化設置400,000元。
      │    │  │  │    567103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │                │         699,000│      -699,000│本科目上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經予核實減列。        
      │    │  │  │    567104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       1,365,000│       2,497,780│    -1,132,780│編列電腦設備 565,000元,樂器設
      │    │  │  │                        │                │                │              │備 621,000元,數位攝影機及相關
      │    │  │  │                              │                │                │              │器材等視廳器材140,000 元,空氣
      │    │  │  │                              │                │                │              │清淨機39,000元,共計如列數。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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