臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3605 │ │ │ │
21│ 5 │ │ │市立交響樂團 │ 158,188,447│ 234,768,036│ -76,579,589│
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│ │ │ │ 560100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 22,534,456│ 33,111,238│ -10,576,782│
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│ │ │ │ 560101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 22,534,456│ 33,111,238│ -10,576,782│1.本年度預算數22,534,456元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費15,186,576元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,961,080元,旅運費2,386,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 15,180,576元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列6,878,910元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務6,945,500元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,502,172元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 34,390元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 25,850元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務373,990元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列169,850元。
│ │ │ │ 560200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 交響樂團業務 │ 132,467,500│ 190,436,298│ -57,968,798│
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│ │ │ │ 560201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 演奏活動 │ 98,542,600│ 135,407,478│ -36,864,878│1.本年度預算數98,542,600元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費85,378,428元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,924,172元,旅運費 240,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 85,378,428元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 34,714,626元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 13,164,172元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,150,252元。
│ │ │ │ 560202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 研究與推廣 │ 2,478,800│ 2,518,680│ -39,880│1.本年度預算數 2,478,800元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 228,000元 ,業 務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,890,800元,旅運費360,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)研究與推廣業務2,081,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列167,120元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)附設合唱團業務397,800元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列207,000元。
│ │ │ │ 560203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 藝術活動 │ 31,446,100│ 52,510,140│ -21,064,040│1.本年度預算數31,446,100元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括業務費30,642,100元,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 804,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
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│ │ │ │ │ │ │ │ (1)台北音樂季 30,586,300元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 20,549,040元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)露天音樂季859,800元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列515,000元。
│ │ │ │ 567100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 3,186,491│ 11,220,500│ -8,034,009│
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│ │ │ │ 567102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 1,259,491│ 9,577,000│ -8,317,509│編列空調改善工程 1,259,491元。
│ │ │ │ 567103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 639,000│ │ 639,000│編列客貨兩用車 639,000元。
│ │ │ │ 567104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 1,288,000│ 1,643,500│ -355,500│編列樂器設備 590,950元,資訊設
│ │ │ │ │ │ │ │備費373,000元及其他324,050元,
│ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。
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