臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3604 │ │ │ │
21│ 4 │ │ │市立美術館 │ 325,888,889│ 512,687,133│ -186,798,244│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 69,655,536│ 95,586,528│ -25,930,992│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 69,655,536│ 95,586,528│ -25,930,992│1.本年度預算數69,655,536元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費42,499,956元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │23,045,580元旅運費4,110,000元
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 42,490,356元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 17,955,930元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 25,546,867元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列7,316,083元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務105,690元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列51,990元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務336,120元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列41,520元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務 69,760元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列1,483元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)警衛管理606,423元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 397,288元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)環境清潔維護500,320元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列169,664元。
│ │ │ │ 560200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 美術館業務 │ 144,176,667│ 178,391,505│ -34,214,838│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 美術展覽 │ 46,746,810│ 44,325,446│ 2,421,364│1.本年度預算數46,746,810元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,156,820元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 26,412,290元,旅運費7,827,700
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎助及損失 1,350,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 10,886,820元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列676,854元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務1,297,500元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列327,980 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)當代美術策劃展7,748,560元
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列665,480元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)美術競賽作品展2,010,960元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列 49,260元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國內外申請展1,895,020元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列603,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)國際藝術交流展 11,011,300
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列884,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)台北雙年展537,000元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,226,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)台灣美術常設展1,909,500元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列615,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)威尼斯雙年展8,898,150元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列4,904,750元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)新增國際交流及公關事務之
│ │ │ │ │ │ │ │ 推廣552,000元。
│ │ │ │ 560202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 美術品典藏及維護 │ 14,691,171│ 17,280,223│ -2,589,052│1.本年度預算數14,691,171元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 8,978,188元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,915,783元,旅運費797,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費8,518,188元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,933,712元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)研究與典藏3,602,207元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列2,680元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)維護與管理2,570,776元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列341,980元。
│ │ │ │ 560203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 推廣美術教育 │ 42,597,806│ 64,008,414│ -21,410,608│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 61,965,484元,連同由「研究美
│ │ │ │ │ │ │ │ 術學術」科目移入推廣美術學術
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,042,930元,共計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,597,806元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費30,688,886元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,592,820元,旅運費 316,100
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 25,032,386元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 15,368,844元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務3,005,680元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,283,699元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)美術專題演 講 及 座 談 會
│ │ │ │ │ │ │ │ 471,280元,較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 262,740元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)假日廣場表演活動965,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列272,820元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)美術研習班5,126,510元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,373,630元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)美術營研習班1,370,030元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列 419,980元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)配合重大節 慶 藝 術 活 動
│ │ │ │ │ │ │ │ 700,000 元,較上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 255,875 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)義工補助及導覽教 育 服 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,972,640元,較上次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 283,130元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)國際學術研討會2,505,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列681,840元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10)推廣美術學術 1,449,280元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列593,650元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560204 │ │ │ │
│ │ │4 │ 研究美術學術 │ 12,404,929│ 17,441,499│ -5,036,570│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 19,484,429元,除移出推廣美術
│ │ │ │ │ │ │ │ 學術經費 2,042,930元,列入「
│ │ │ │ │ │ │ │ 推廣美術教育」科目項下外,淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,404,929元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費10,118,504元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,209,975元,旅運費 76,450元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 10,038,504元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列4,885,170元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學術刊物出版1,761,350元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列390,850元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學術研討 605,075元,較 上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列 239,450元。
│ │ │ │ 560205 │ │ │ │
│ │ │5 │ 機械及設備維護 │ 27,735,951│ 35,335,923│ -7,599,972│1.本年度預算數27,735,951元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費17,681,106元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,054,845元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 17,681,106元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列6,896,286元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)機器設備維護7,814,845元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列773,314元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊設備維護2,240,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,477,000元。
│ │ │ │ 567100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 112,056,686│ 238,709,100│ -126,652,414│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 567102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 61,290,040│ 158,991,380│ -97,701,340│營建工程61,290,040元,編列明細
│ │ │ │ │ │ │ │如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1) 美術家聯誼中心興建 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 46,801,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 典藏庫房、展場空調系統更
│ │ │ │ │ │ │ │ 新工程9,489,040 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3) 展覽場 修 漏 油 漆 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,000,000 元。
│ │ │ │ 567103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ │ 699,000│ -699,000│
│ │ │ │ 567104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 50,766,646│ 79,018,720│ -28,252,074│編列機械及設備費 5,590,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │交通及運輸設備費 5,716,746元,
│ │ │ │ │ │ │ │資訊設備費 3,732,500 元, 其他
│ │ │ │ │ │ │ │35,727,400元,共計如列數。
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