臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 3603                        │                │                │              │
    21│ 3  │  │  │文獻委員會          │      29,426,488│      34,644,255│    -5,217,767│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   560100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │       9,577,963│      14,244,706│    -4,666,743│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │       9,577,963│      14,244,706│    -4,666,743│1.本年度預算數9,577,963元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 7,248,480元,業務費 2,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 035,183元,旅運費 294,300元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 7,152,480元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,243,990元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 2,281,913元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,324,733元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務84,630元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列15,000元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務58,940元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列83,020元。       
      │    │  │  │   560200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  文獻編纂         │      15,661,691│      19,553,749│    -3,892,058│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   編印台北文獻季刊    │       4,344,661│       6,142,554│    -1,797,893│1.本年度預算數4,344,661元,包括
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 人事費 2,507,208元,業務費 1,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 821,253元,旅運費16,200元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 2,507,208元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,136,604元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 1,837,453元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列661,289元。    
      │    │  │  │    560202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   文獻整理運用      │      11,317,030│      13,411,195│    -2,094,165│1.本年度預算數 11,317,030元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費4,925,456元,業務費 6
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,383,474元,旅運費8,100元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次比較
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如下 :           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 2,613,456元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,185,228元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)文獻整理運用 4,412,510元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列627,455元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)文獻史料展示900,000元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列 36,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)耆老座談會 261,164元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列130,582元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)編印文獻專書 1,229,900元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列 29,300元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)新 增台北市歲時習俗冠婚喪
      │    │  │  │                              │                │                │              │   禮儀專輯950,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)新 增台北市寺廟建築藝術專
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   輯950,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)減列全國口述歷史座談會319
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,400元 。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)減 列台北市選舉博物館規劃
      │    │  │  │                              │                │                │              │   委託研究800,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (10)減列台北市台籍日兵查訪專
      │    │  │  │                              │                │                │              │   輯 996,800元。     
      │    │  │  │   567100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       4,186,834│         845,800│     3,341,034│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    567102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,446,634│                │     2,446,634│營建工程2,446,634元,編列明細如
      │    │  │  │                        │                │                │              │下 :             
      │    │  │  │                              │                │                │              │1.辦公大樓修建工程 2,008,500元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.消防防火設備改善工程 438,134
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │    567104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,740,200│         286,800│     1,453,400│編列資訊設備費 875,000元,其他
      │    │  │  │                        │                │                │              │865,200元,共計如列數。    
      │    │  │  │    567103                │                │                │              │
      │    │  │3 │   交通及運輸設備     │                │         559,000│      -559,000│
      │    │  │  │                        │                │                │              │
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