臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 3602                        │                │                │              │
    21│ 2  │  │  │中山堂管理所         │      94,938,031│      51,899,517│    43,038,514│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   560100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      14,814,559│      14,573,849│       240,710│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      14,814,559│      14,573,849│       240,710│1.本年度預算數14,814,559元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 6,787,429元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,076,730元,旅運費950,400元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,787,429元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,100,386元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務7,882,918元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列3,390,424元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務60,492元,較上次增
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列16,172 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務83,720元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 65,500元。      
      │    │  │  │   560200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  會場業務         │      64,626,768│      37,045,268│    27,581,500│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    560201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   會場管理        │      64,626,768│      37,045,268│    27,581,500│1.本年度預算數64,626,768元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費21,913,728元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 42,713,040元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費21,800,928元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列9,908,964元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 9,663,780元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列5,466,820元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)藝文展覽室31,678,400元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列 30,539,984元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)新增文藝之家1,483,660元。
      │    │  │  │   567100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      15,496,704│         280,400│    15,216,304│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    567102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │      13,816,214│                │    13,816,214│編列各廳室整修工程13,816,214元
      │    │  │  │                        │                │                │              │。              
      │    │  │  │    567104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       1,680,490│         280,400│     1,400,090│編列傳真機等事務機具 1,306,490
      │    │  │  │                        │                │                │              │元,電腦設備374,000 元,共計如列
      │    │  │  │                              │                │                │              │數。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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