臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3602 │ │ │ │
21│ 2 │ │ │中山堂管理所 │ 94,938,031│ 51,899,517│ 43,038,514│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 14,814,559│ 14,573,849│ 240,710│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 14,814,559│ 14,573,849│ 240,710│1.本年度預算數14,814,559元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 6,787,429元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,076,730元,旅運費950,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,787,429元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,100,386元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務7,882,918元, 較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列3,390,424元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務60,492元,較上次增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列16,172 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務83,720元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 65,500元。
│ │ │ │ 560200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 會場業務 │ 64,626,768│ 37,045,268│ 27,581,500│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 560201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 會場管理 │ 64,626,768│ 37,045,268│ 27,581,500│1.本年度預算數64,626,768元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費21,913,728元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 42,713,040元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,800,928元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列9,908,964元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 9,663,780元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列5,466,820元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)藝文展覽室31,678,400元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列 30,539,984元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增文藝之家1,483,660元。
│ │ │ │ 567100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 15,496,704│ 280,400│ 15,216,304│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 567102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 13,816,214│ │ 13,816,214│編列各廳室整修工程13,816,214元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 567104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 1,680,490│ 280,400│ 1,400,090│編列傳真機等事務機具 1,306,490
│ │ │ │ │ │ │ │元,電腦設備374,000 元,共計如列
│ │ │ │ │ │ │ │數。
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