臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3306 │ │ │ │
18│ 6 │ │ │勞動檢查處 │ 119,851,113│ 175,012,756│ -55,161,643│
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│ │ │ │ 630100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 34,511,688│ 50,159,183│ -15,647,495│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 34,511,688│ 50,159,183│ -15,647,495│1.本年度預算數34,511,688元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費25,932,076元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,295,412元,旅運費2,284,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 25,858,476元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減 列 11,944,872 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務7,998,347元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列3,312,692元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 89,450元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 29,674元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務522,015元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列343,657元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務 43,400元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 16,600元。
│ │ │ │ 630200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 勞動檢查業務 │ 77,582,342│ 99,424,146│ -21,841,804│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 630201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 一般行業勞動檢查 │ 24,289,322│ 25,705,056│ -1,415,734│1.本年度預算數24,289,322元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費19,999,815元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,200,407元, 旅運費 89,100元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 19,999,815元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列2,228,697元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)降低職災-- 一般行業安衛檢
│ │ │ │ │ │ │ │ 查 2,837,103 元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列230,925元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共安全方案-- 醫療、餐旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 檢查 125,784 元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列161,772元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)一般行業勞 動 條 件 檢 查
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,326,620元,較上次 增 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,205,660元。
│ │ │ │ 630202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 營造業勞動檢查 │ 16,606,308│ 23,020,236│ -6,413,928│1.本年度預算數16,606,308元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費13,379,452元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,141,806元,旅運費 85,050元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 13,337,052元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減 列 5,410,002元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)降低職災-- 營 造 業 檢 查
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,941,326元,較上次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 839,960元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共安全方案-- 營建工程檢
│ │ │ │ │ │ │ │ 查327,930元,較上次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 163,966元。
│ │ │ │ 630203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 廠場安衛專業檢查及採樣分│ 12,015,721│ 18,572,038│ -6,556,317│1.本年度預算數12,015,721元,包
│ │ │ │ 析 │ │ │ │ 括人事費 9,900,740元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,963,781元,旅運費151,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費9,807,540元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列4,026,114元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)降低職災-- 有害作業環境檢
│ │ │ │ │ │ │ │ 查 2,009,191 元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列611,073元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共安全方案-- 氯 氨 檢查
│ │ │ │ │ │ │ │ 45,800元,較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 94,900元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)職業病防治153,190元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,824,230元。
│ │ │ │ 630204 │ │ │ │
│ │ │4 │ 危險機械檢查 │ 7,816,918│ 10,727,290│ -2,910,372│1.本年度預算數 7,816,918元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費6,324,256元 ,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,431,912元,旅運費 60,750元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,298,656元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,576,616元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)降低職災-- 危險性機械設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 檢查1,298,683元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列234,967元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共安全方案-- 高壓煤氣檢
│ │ │ │ │ │ │ │ 查219,579元,較上次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 98,789元 。
│ │ │ │ 630205 │ │ │ │
│ │ │5 │ 職業災害預防 │ 16,854,073│ 21,399,526│ -4,545,453│1.本年度預算數16,854,073元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 7,721,912元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,078,161元,旅運費 54,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,205,112元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,168,684元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)降低職災-- 安衛服務與監督
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,905,143元,較上次 增 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,673元。
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│ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般安衛教 育 訓 練 計 畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,931,650元,較上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 966,090元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導自主管理662,168元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列563,352元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新 增台北市職業災害變化特
│ │ │ │ │ │ │ │ 性之研究75,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新 增台灣勞動檢查組織變革
│ │ │ │ │ │ │ │ 之研究75,000元。
│ │ │ │ 637100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 7,757,083│ 25,429,427│ -17,672,344│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 637102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 2,923,383│ 18,448,237│ -15,524,854│1.本科目係由上次預算「其他修建
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程」科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.營建工程 2,923,383元,編列明
│ │ │ │ │ │ │ │ 細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)整 修汽、機車停車場 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 943,383元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)實驗室認證及安全防護設 備
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程 980,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)殘障電梯按裝工程1,000,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 元 。
│ │ │ │ 637103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 1,512,000│ 2,469,000│ -957,000│1.本科目係由上次預算「汰換車輛
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備」科目及「新購車輛設備」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列汰換車輛設備 1,512,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 共計如列數。
│ │ │ │ 637104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 3,321,700│ 4,512,190│ -1,190,490│1.本科目係由上次預算「檢定設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目及「其他設備」科目合併
│ │ │ │ │ │ │ │ 改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.編列機械及設備費27,500元,交
│ │ │ │ │ │ │ │ 通及運輸設備費 500,000元,資
│ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備費 2,676,000元, 其 他
│ │ │ │ │ │ │ │ 118,200元,共計如列數 。
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