臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 3306                        │                │                │              │
    18│ 6  │  │  │勞動檢查處          │     119,851,113│     175,012,756│   -55,161,643│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   630100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      34,511,688│      50,159,183│   -15,647,495│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      34,511,688│      50,159,183│   -15,647,495│1.本年度預算數34,511,688元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費25,932,076元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,295,412元,旅運費2,284,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 25,858,476元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減 列 11,944,872 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │  。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務7,998,347元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列3,312,692元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 89,450元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 29,674元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務522,015元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列343,657元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務 43,400元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 16,600元。     
      │    │  │  │   630200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  勞動檢查業務       │      77,582,342│      99,424,146│   -21,841,804│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    630201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   一般行業勞動檢查    │      24,289,322│      25,705,056│    -1,415,734│1.本年度預算數24,289,322元, 包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費19,999,815元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,200,407元, 旅運費 89,100元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 19,999,815元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列2,228,697元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)降低職災-- 一般行業安衛檢
      │    │  │  │                              │                │                │              │   查 2,837,103 元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列230,925元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)公共安全方案-- 醫療、餐旅
      │    │  │  │                              │                │                │              │   檢查 125,784 元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列161,772元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)一般行業勞 動 條 件 檢 查
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,326,620元,較上次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,205,660元。      
      │    │  │  │    630202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   營造業勞動檢查     │      16,606,308│      23,020,236│    -6,413,928│1.本年度預算數16,606,308元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費13,379,452元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,141,806元,旅運費 85,050元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 13,337,052元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減 列 5,410,002元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)降低職災-- 營 造 業 檢 查
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,941,326元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   839,960元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)公共安全方案-- 營建工程檢
      │    │  │  │                              │                │                │              │   查327,930元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   163,966元。       
      │    │  │  │    630203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   廠場安衛專業檢查及採樣分│      12,015,721│      18,572,038│    -6,556,317│1.本年度預算數12,015,721元,包
      │    │  │  │   析                    │                │                │              │ 括人事費 9,900,740元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,963,781元,旅運費151,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科目預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下:         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費9,807,540元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,026,114元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)降低職災-- 有害作業環境檢
      │    │  │  │                              │                │                │              │   查 2,009,191 元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列611,073元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)公共安全方案-- 氯 氨 檢查
      │    │  │  │                              │                │                │              │   45,800元,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   94,900元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)職業病防治153,190元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,824,230元。   
      │    │  │  │    630204                │                │                │              │
      │    │  │4 │   危險機械檢查      │       7,816,918│      10,727,290│    -2,910,372│1.本年度預算數 7,816,918元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費6,324,256元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,431,912元,旅運費 60,750元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,298,656元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,576,616元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)降低職災-- 危險性機械設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │   檢查1,298,683元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列234,967元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)公共安全方案-- 高壓煤氣檢
      │    │  │  │                              │                │                │              │   查219,579元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   98,789元 。       
      │    │  │  │    630205                │                │                │              │
      │    │  │5 │   職業災害預防      │      16,854,073│      21,399,526│    -4,545,453│1.本年度預算數16,854,073元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 7,721,912元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9,078,161元,旅運費 54,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費7,205,112元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,168,684元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)降低職災-- 安衛服務與監督
      │    │  │  │                              │                │                │              │   6,905,143元,較上次 增 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,673元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)一般安衛教 育 訓 練 計 畫
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,931,650元,較上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   966,090元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)輔導自主管理662,168元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列563,352元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)新 增台北市職業災害變化特
      │    │  │  │                              │                │                │              │   性之研究75,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)新 增台灣勞動檢查組織變革
      │    │  │  │                              │                │                │              │   之研究75,000元。    
      │    │  │  │   637100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       7,757,083│      25,429,427│   -17,672,344│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    637102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       2,923,383│      18,448,237│   -15,524,854│1.本科目係由上次預算「其他修建
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 工程」科目改設。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.營建工程 2,923,383元,編列明
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 細如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)整 修汽、機車停車場 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   943,383元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)實驗室認證及安全防護設 備
      │    │  │  │                              │                │                │              │   工程 980,000元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)殘障電梯按裝工程1,000,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元 。          
      │    │  │  │    637103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │       1,512,000│       2,469,000│      -957,000│1.本科目係由上次預算「汰換車輛
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 設備」科目及「新購車輛設備」
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目合併改設。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.編列汰換車輛設備 1,512,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 共計如列數。        
      │    │  │  │    637104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       3,321,700│       4,512,190│    -1,190,490│1.本科目係由上次預算「檢定設備
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」科目及「其他設備」科目合併
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 改設。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.編列機械及設備費27,500元,交
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 通及運輸設備費 500,000元,資
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 訊設備費 2,676,000元, 其 他
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 118,200元,共計如列數 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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