臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 3303                        │                │                │              │
    18│ 3  │  │  │就業服務中心         │      78,877,826│     164,741,727│   -85,863,901│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   640100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      24,739,280│      30,080,086│    -5,340,806│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    640101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      24,739,280│      30,080,086│    -5,340,806│1.本科目上次  法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 27,405,764元,連同由『就業輔
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 導』科目移入電腦 相 關 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,085,000元,及由 『勞工保險
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 失業給付』科目移入電腦相關經
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費45,230元,及由『職業分析及
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 指導』科目移入電腦相關 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 544,092元,共計如列數 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數24,739,280元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費13,877,870元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9,014,610元,旅運費1,846,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費13,871,470元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列5,860,749元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務10,486,290元, 較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列428,207元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務115,440元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列41,236元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務232,640元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列21,700元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務33,440元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列28,800元 。     
      │    │  │  │   640200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  就業服務         │      53,201,546│     129,623,641│   -76,422,095│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    640201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   就業輔導        │      37,180,564│      50,460,756│   -13,280,192│1.本科目上次  法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 51,885,756元,除移出電腦相關
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 經費2,085,000元,列入 『行政
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 管理』科目項下,及移出職業性
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 向測驗經費340,000元,列入 『
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 職業分析及指導』科目項下外,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 另由『職業分析及指導』科目移
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 入青少年打工經費 1,000,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,移出移入互抵後,淨計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數37,180,564元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費30,108,514元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,047,290元, 旅運費24,760元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費29,673,314元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列  12,223,802元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)職業介紹4,691,044元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列94,461元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)雇主服務與就業隨訪 52,726
      │    │  │  │                              │                │                │              │  元,較上次減列94,412元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)青少年就業服務656,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列530,937元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5) 加強就業服務方案執行會報
      │    │  │  │                              │                │                │              │   13,750元,較 上 次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   26,850元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)辦理就業研習班120,800元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列858,292元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)特定對象就業服務1,251,210
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次 增列524,400元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)就業服務志願 服 務 工 作
      │    │  │  │                              │                │                │              │   615,200元,較上次  減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   271,280元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)新增生涯諮商106,520元。 
      │    │  │  │    640202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   勞工保險失業給付    │       7,981,205│      67,852,346│   -59,871,141│1.本科目係由上次預算『技能檢定
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 』科目改設。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本科目上次  法 定 預 算 數
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 67,897,576元,除移出電腦相關
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 經費45,230元,列入『行政管理
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 』科目項下外,淨計如列數。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數7,981,205元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費5,013,701元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,927,004元, 旅運費40,500元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │4.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費4,066,701元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,603,945元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)就業甄選2,482,920元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,009,650元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)失業給付1,152,964元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,684,236元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)新增外籍勞工管理109,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)新增被資遣勞工 再 就 業
      │    │  │  │                              │                │                │              │   169,620元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)減列一般檢定業務6,560,870
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。 (移列職業訓練中心) 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7) 減列推動技檢作業電腦自動
      │    │  │  │                              │                │                │              │   化880,000元。(移列職業訓
      │    │  │  │                              │                │                │              │   練中心)。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)減列技能檢定 術 科 測 驗
      │    │  │  │                              │                │                │              │   47,411,060元。(移列職業訓
      │    │  │  │                              │                │                │              │   練中心)         
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    640203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   職業分析及指導     │       8,039,777│      11,310,539│    -3,270,762│1.本科目上次  法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 12,514,631元,除移出電腦相關
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 經費544,092元,列入 『行政管
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 理』科目項下,及移出青少年打
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 工經費1,000,000元,列入 『就
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業輔導』科目項下外,另由『就
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業輔導』科目移入職業性向測驗
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 經費340,000元, 移出移入互抵
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 後,淨計如列數。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數8,039,777元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費4,719,918元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,255,659元, 旅運費64,200元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費4,644,718元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,927,927元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2) 就業市場調查及職業資料蒐
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,232,228元,較上次 增列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   239,608元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)專技人力調查149,065元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列33,185元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)就業宣導964,150元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列485,674元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)生涯發展資訊服務372,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次增列24,000元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)網際網路就業 資 訊 服 務
      │    │  │  │                              │                │                │              │   414,436元, 較上次 減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,010,764元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)職業心理測驗263,180元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列76,820元 。   
      │    │  │  │   647100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         937,000│       5,038,000│    -4,101,000│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    647103                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通及運輸設備     │                │       1,198,000│    -1,198,000│本科目上次預算數系一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經與核實減列。        
      │    │  │  │    647104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         937,000│          80,000│       857,000│編列電腦相關設備655,000元, 其
      │    │  │  │                        │                │                │              │他設備282,000元 。      
      │    │  │  │    647102                │                │                │              │
      │    │  │3 │   營建工程        │                │       3,760,000│    -3,760,000│本科目上次預算數系一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經與核實減列。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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