臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3303 │ │ │ │
18│ 3 │ │ │就業服務中心 │ 78,877,826│ 164,741,727│ -85,863,901│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 640100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 24,739,280│ 30,080,086│ -5,340,806│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 640101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 24,739,280│ 30,080,086│ -5,340,806│1.本科目上次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 27,405,764元,連同由『就業輔
│ │ │ │ │ │ │ │ 導』科目移入電腦 相 關 經 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,085,000元,及由 『勞工保險
│ │ │ │ │ │ │ │ 失業給付』科目移入電腦相關經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費45,230元,及由『職業分析及
│ │ │ │ │ │ │ │ 指導』科目移入電腦相關 經 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 544,092元,共計如列數 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,739,280元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費13,877,870元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,014,610元,旅運費1,846,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,871,470元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列5,860,749元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務10,486,290元, 較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列428,207元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務115,440元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列41,236元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務232,640元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列21,700元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務33,440元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列28,800元 。
│ │ │ │ 640200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 就業服務 │ 53,201,546│ 129,623,641│ -76,422,095│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 640201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 就業輔導 │ 37,180,564│ 50,460,756│ -13,280,192│1.本科目上次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 51,885,756元,除移出電腦相關
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費2,085,000元,列入 『行政
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理』科目項下,及移出職業性
│ │ │ │ │ │ │ │ 向測驗經費340,000元,列入 『
│ │ │ │ │ │ │ │ 職業分析及指導』科目項下外,
│ │ │ │ │ │ │ │ 另由『職業分析及指導』科目移
│ │ │ │ │ │ │ │ 入青少年打工經費 1,000,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,移出移入互抵後,淨計如列數
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,180,564元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費30,108,514元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,047,290元, 旅運費24,760元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,673,314元 ,
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 12,223,802元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)職業介紹4,691,044元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列94,461元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雇主服務與就業隨訪 52,726
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列94,412元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)青少年就業服務656,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列530,937元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5) 加強就業服務方案執行會報
│ │ │ │ │ │ │ │ 13,750元,較 上 次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 26,850元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理就業研習班120,800元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列858,292元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)特定對象就業服務1,251,210
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次 增列524,400元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)就業服務志願 服 務 工 作
│ │ │ │ │ │ │ │ 615,200元,較上次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 271,280元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增生涯諮商106,520元。
│ │ │ │ 640202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 勞工保險失業給付 │ 7,981,205│ 67,852,346│ -59,871,141│1.本科目係由上次預算『技能檢定
│ │ │ │ │ │ │ │ 』科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 67,897,576元,除移出電腦相關
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費45,230元,列入『行政管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 』科目項下外,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數7,981,205元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費5,013,701元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,927,004元, 旅運費40,500元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費4,066,701元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,603,945元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)就業甄選2,482,920元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,009,650元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)失業給付1,152,964元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,684,236元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增外籍勞工管理109,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增被資遣勞工 再 就 業
│ │ │ │ │ │ │ │ 169,620元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)減列一般檢定業務6,560,870
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。 (移列職業訓練中心)
│ │ │ │ │ │ │ │ (7) 減列推動技檢作業電腦自動
│ │ │ │ │ │ │ │ 化880,000元。(移列職業訓
│ │ │ │ │ │ │ │ 練中心)。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列技能檢定 術 科 測 驗
│ │ │ │ │ │ │ │ 47,411,060元。(移列職業訓
│ │ │ │ │ │ │ │ 練中心)
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 640203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 職業分析及指導 │ 8,039,777│ 11,310,539│ -3,270,762│1.本科目上次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,514,631元,除移出電腦相關
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費544,092元,列入 『行政管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理』科目項下,及移出青少年打
│ │ │ │ │ │ │ │ 工經費1,000,000元,列入 『就
│ │ │ │ │ │ │ │ 業輔導』科目項下外,另由『就
│ │ │ │ │ │ │ │ 業輔導』科目移入職業性向測驗
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費340,000元, 移出移入互抵
│ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數8,039,777元, 包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費4,719,918元, 業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,255,659元, 旅運費64,200元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費4,644,718元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,927,927元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2) 就業市場調查及職業資料蒐
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,232,228元,較上次 增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 239,608元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)專技人力調查149,065元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列33,185元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)就業宣導964,150元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列485,674元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)生涯發展資訊服務372,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列24,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)網際網路就業 資 訊 服 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 414,436元, 較上次 減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,010,764元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)職業心理測驗263,180元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列76,820元 。
│ │ │ │ 647100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 937,000│ 5,038,000│ -4,101,000│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 647103 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通及運輸設備 │ │ 1,198,000│ -1,198,000│本科目上次預算數系一次性經費,
│ │ │ │ │ │ │ │經與核實減列。
│ │ │ │ 647104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 937,000│ 80,000│ 857,000│編列電腦相關設備655,000元, 其
│ │ │ │ │ │ │ │他設備282,000元 。
│ │ │ │ 647102 │ │ │ │
│ │ │3 │ 營建工程 │ │ 3,760,000│ -3,760,000│本科目上次預算數系一次性經費,
│ │ │ │ │ │ │ │經與核實減列。
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