臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2207 │ │ │ │
17│ │ │ │交通事件裁決所 │ 250,227,401│ 420,852,108│ -170,624,707│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 52,178,789│ 62,303,048│ -10,124,259│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 52,178,789│ 62,303,048│ -10,124,259│1.本年度預算數52,178,789元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費36,431,897元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,008,480元,旅運費3,990,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎助及損失 2,747,812元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 36,431,897元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,512,456元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 15,144,757元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列8,289,799元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務148,830元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列156,025元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務378,825元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列121,239元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務 74,480元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 44,740元。
│ │ │ │ 590200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 交通裁罰業務 │ 188,829,112│ 339,208,892│ -150,379,780│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 違規入案管理 │ 57,840,353│ 82,135,657│ -24,295,304│1.本科目係由上次預算「違規入案
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理業務」科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數57,840,353元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費13,360,182元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 40,904,620元,獎 助 及 損 失
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,575,551 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 13,360,182元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 13,917,565元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 44,480,171元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 10,377,739元。
│ │ │ │ 590202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 櫃台裁罰業務 │ 27,768,664│ 29,521,052│ -1,752,388│1.本年度預算數27,768,664元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費23,873,798元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,019,630 元,獎 助 及 損 失
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,875,236 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 23,873,798元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列2,352,696元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務3,894,866元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次增列600,308元。
│ │ │ │ 590203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 自動繳納與易處 │ 60,459,111│ 160,984,269│ -100,525,158│1.本科目係由上次預算「自動繳納
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 、易處及積案催繳業務」科目改
│ │ │ │ │ │ │ │ 設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數60,459,111元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費17,237,873元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 41,871,330元,獎 助 及 損 失
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,349,908 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 17,237,873元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,435,334元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 43,221,238元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 91,089,824元。
│ │ │ │ 590204 │ │ │ │
│ │ │4 │ 申訴與強制執行 │ 17,061,597│ 37,368,374│ -20,306,777│1.本科目係由上次預算「肇事、申
│ │ │ │ │ │ │ │ 訴服務及強制執行業務」科目改
│ │ │ │ │ │ │ │ 設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,061,597元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費12,559,371元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,395,310元,旅運費129,600元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 977,316元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 12,559,371元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 18,471,902元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務4,502,226元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,834,875元。
│ │ │ │ 590205 │ │ │ │
│ │ │5 │ 電子處理資料業務 │ 25,699,387│ 29,199,540│ -3,500,153│1.本年度預算數25,699,387元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 9,522,959元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 16,152,128元,旅運 費 24,300
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費8,976,959元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,627,459元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 16,722,428元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,872,694元。
│ │ │ │ 597100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 9,219,500│ 19,340,168│ -10,120,668│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 597102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 1,800,000│ 3,178,168│ -1,378,168│編列七、八樓 廁 所 整 修 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │1,800,000 元,共計如列數。
│ │ │ │ 597104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 7,419,500│ 15,540,000│ -8,120,500│編列資訊設備費 7,012,500元,其
│ │ │ │ │ │ │ │他 407,000元,共計如列數。
│ │ │ │ 597103 │ │ │ │
│ │ │3 │ 交通及運輸設備 │ │ 622,000│ -622,000│
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