臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2207                        │                │                │              │
    17│    │  │  │交通事件裁決所        │     250,227,401│     420,852,108│  -170,624,707│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   590100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      52,178,789│      62,303,048│   -10,124,259│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      52,178,789│      62,303,048│   -10,124,259│1.本年度預算數52,178,789元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費36,431,897元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 9,008,480元,旅運費3,990,600
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,獎助及損失 2,747,812元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 36,431,897元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,512,456元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 15,144,757元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列8,289,799元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務148,830元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列156,025元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務378,825元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列121,239元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務 74,480元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 44,740元。     
      │    │  │  │   590200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  交通裁罰業務       │     188,829,112│     339,208,892│  -150,379,780│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   違規入案管理      │      57,840,353│      82,135,657│   -24,295,304│1.本科目係由上次預算「違規入案
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 管理業務」科目改設。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數57,840,353元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費13,360,182元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 40,904,620元,獎 助 及 損 失
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,575,551 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 13,360,182元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 13,917,565元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 44,480,171元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 10,377,739元。 
      │    │  │  │    590202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   櫃台裁罰業務      │      27,768,664│      29,521,052│    -1,752,388│1.本年度預算數27,768,664元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費23,873,798元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,019,630 元,獎 助 及 損 失
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,875,236 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 23,873,798元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列2,352,696元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務3,894,866元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次增列600,308元。    
      │    │  │  │    590203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   自動繳納與易處     │      60,459,111│     160,984,269│  -100,525,158│1.本科目係由上次預算「自動繳納
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 、易處及積案催繳業務」科目改
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 設。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數60,459,111元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費17,237,873元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 41,871,330元,獎 助 及 損 失
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,349,908 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 17,237,873元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列9,435,334元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 43,221,238元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 91,089,824元。 
      │    │  │  │    590204                │                │                │              │
      │    │  │4 │   申訴與強制執行     │      17,061,597│      37,368,374│   -20,306,777│1.本科目係由上次預算「肇事、申
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 訴服務及強制執行業務」科目改
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 設。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數17,061,597元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費12,559,371元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,395,310元,旅運費129,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,獎助及損失 977,316元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 12,559,371元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 18,471,902元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,502,226元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,834,875元。   
      │    │  │  │    590205                │                │                │              │
      │    │  │5 │   電子處理資料業務    │      25,699,387│      29,199,540│    -3,500,153│1.本年度預算數25,699,387元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 9,522,959元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 16,152,128元,旅運 費 24,300
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費8,976,959元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,627,459元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 16,722,428元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,872,694元。  
      │    │  │  │   597100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       9,219,500│      19,340,168│   -10,120,668│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    597102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,800,000│       3,178,168│    -1,378,168│編列七、八樓 廁 所 整 修 工 程
      │    │  │  │                        │                │                │              │1,800,000 元,共計如列數。  
      │    │  │  │    597104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       7,419,500│      15,540,000│    -8,120,500│編列資訊設備費 7,012,500元,其
      │    │  │  │                        │                │                │              │他 407,000元,共計如列數。  
      │    │  │  │    597103                │                │                │              │
      │    │  │3 │   交通及運輸設備     │                │         622,000│      -622,000│
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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