臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3205 │ │ │ │
17│ 5 │ │ │汽車駕駛訓練中心 │ 133,666,688│ 193,194,257│ -59,527,569│
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│ │ │ │ 590100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 60,865,381│ 89,111,282│ -28,245,901│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 60,865,381│ 89,111,282│ -28,245,901│1.本科目係由上次預算「行政管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目及「學員訓育與管理」科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數60,865,381元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費33,551,664元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 24,806,767 元 ,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,506,950 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 33,551,664元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 16,204,380元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 26,516,594元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減 列 11,330,014 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務189,240元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列79,500 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務219,843元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列439,801元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務 34,920元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 20,988元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)學員訓育與管理353,120元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列171,218 元 。
│ │ │ │ 590200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 駕駛人員訓練 │ 44,551,054│ 80,270,325│ -35,719,271│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 普通班訓練 │ 10,813,896│ 64,892,755│ -54,078,859│1.本年度預算數10,813,896元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費 9,424,767元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,389,129 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費6,200,847元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次 減 列 32,693,655元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)小客車普通班4,613,049元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 21,385,204元。
│ │ │ │ 590202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 職業班訓練 │ 33,737,158│ 15,377,570│ 18,359,588│1.本年度預算數33,737,158元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費30,463,938元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,273,220 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 26,777,718元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列 18,746,601元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)小客車職業班1,361,991元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列349,293元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)大客、貨車職業班3,663,826
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列781,482元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)聯結車職業班1,117,648元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減 列 217,320元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)師資培訓班617,435元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列380,702元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)駕駛人行車安全講習198,540
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列221,180元。
│ │ │ │ 590300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 訓練車輛保養與維護 │ 13,123,443│ 15,630,858│ -2,507,415│
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│ │ │ │ 590301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 訓練車輛保養與維護 │ 13,123,443│ 15,630,858│ -2,507,415│1.本年度預算數 13,123,443,元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費11,007,450元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,115,993元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 10,502,250元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減 列 811,332元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)訓練 車 輛 保 養 與 維 護
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,621,193元,較上次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,696,083元。
│ │ │ │ 597100 │ │ │ │
│ │4 │ │ 建築及設備 │ 15,126,810│ 8,181,792│ 6,945,018│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 597102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 6,554,930│ 3,104,872│ 3,450,058│中正堂及辦公室整 修 工 程 1 式
│ │ │ │ │ │ │ │2,165,270元,行政大樓及學員 教
│ │ │ │ │ │ │ │室線路更新1式1,352,500元,第二
│ │ │ │ │ │ │ │考驗場 整 建 工 程 (大車) 1 式
│ │ │ │ │ │ │ │1,700,000 元,省 水 設 備 1 式
│ │ │ │ │ │ │ │120,000元,男女廁所興建工程1式
│ │ │ │ │ │ │ │1,217,160元,共計如列數。
│ │ │ │ 597103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 6,400,000│ 699,000│ 5,701,000│汰換大客車兩輛內含油壓雙方向盤
│ │ │ │ │ │ │ │及副煞車,共計如列數。
│ │ │ │ 597104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 2,171,880│ 4,377,920│ -2,206,040│編列修車廠設備 411,280元,汽車
│ │ │ │ │ │ │ │構造講師/檢驗員班/考驗員班機具
│ │ │ │ │ │ │ │機具設備 569,600元及電腦相關設
│ │ │ │ │ │ │ │備 1,191,000元,共計如列數。
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