臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 3205                        │                │                │              │
    17│ 5  │  │  │汽車駕駛訓練中心       │     133,666,688│     193,194,257│   -59,527,569│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   590100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      60,865,381│      89,111,282│   -28,245,901│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      60,865,381│      89,111,282│   -28,245,901│1.本科目係由上次預算「行政管理
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」科目及「學員訓育與管理」科
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 目合併改設。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數60,865,381元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費33,551,664元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 24,806,767 元 ,旅  運  費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,506,950 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 33,551,664元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 16,204,380元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 26,516,594元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減 列 11,330,014 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務189,240元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列79,500 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務219,843元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列439,801元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務 34,920元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 20,988元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)學員訓育與管理353,120元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列171,218 元 。 
      │    │  │  │   590200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  駕駛人員訓練       │      44,551,054│      80,270,325│   -35,719,271│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   普通班訓練       │      10,813,896│      64,892,755│   -54,078,859│1.本年度預算數10,813,896元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費 9,424,767元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,389,129 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費6,200,847元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次 減 列 32,693,655元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)小客車普通班4,613,049元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 21,385,204元。
      │    │  │  │    590202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   職業班訓練       │      33,737,158│      15,377,570│    18,359,588│1.本年度預算數33,737,158元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費30,463,938元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,273,220 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 26,777,718元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列 18,746,601元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)小客車職業班1,361,991元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列349,293元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)大客、貨車職業班3,663,826
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次增列781,482元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)聯結車職業班1,117,648元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減 列 217,320元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)師資培訓班617,435元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列380,702元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)駕駛人行車安全講習198,540
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列221,180元。
      │    │  │  │   590300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  訓練車輛保養與維護    │      13,123,443│      15,630,858│    -2,507,415│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   訓練車輛保養與維護   │      13,123,443│      15,630,858│    -2,507,415│1.本年度預算數 13,123,443,元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費11,007,450元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 2,115,993元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 10,502,250元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減 列 811,332元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)訓練 車 輛 保 養 與 維 護
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,621,193元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,696,083元。      
      │    │  │  │   597100                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  建築及設備        │      15,126,810│       8,181,792│     6,945,018│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    597102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       6,554,930│       3,104,872│     3,450,058│中正堂及辦公室整 修 工 程 1 式
      │    │  │  │                        │                │                │              │2,165,270元,行政大樓及學員 教
      │    │  │  │                              │                │                │              │室線路更新1式1,352,500元,第二
      │    │  │  │                              │                │                │              │考驗場 整 建 工 程 (大車) 1 式
      │    │  │  │                              │                │                │              │1,700,000 元,省 水 設 備 1 式
      │    │  │  │                              │                │                │              │120,000元,男女廁所興建工程1式
      │    │  │  │                              │                │                │              │1,217,160元,共計如列數。   
      │    │  │  │    597103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │       6,400,000│         699,000│     5,701,000│汰換大客車兩輛內含油壓雙方向盤
      │    │  │  │                        │                │                │              │及副煞車,共計如列數。    
      │    │  │  │    597104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │       2,171,880│       4,377,920│    -2,206,040│編列修車廠設備 411,280元,汽車
      │    │  │  │                        │                │                │              │構造講師/檢驗員班/考驗員班機具
      │    │  │  │                              │                │                │              │機具設備 569,600元及電腦相關設
      │    │  │  │                              │                │                │              │備 1,191,000元,共計如列數。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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