臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3204 │ │ │ │
17│ 4 │ │ │交通管制工程處 │ 555,889,289│ 781,325,657│ -225,436,368│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 48,144,932│ 73,152,564│ -25,007,632│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 48,144,932│ 73,152,564│ -25,007,632│1.本年度預算 數 48,144,932元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括 人 事 費 31,390,676元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費11,516,256 元 ,旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,238,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 31,377,876元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 17,360,976元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 15,056,363元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列6,936,090元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務193,490元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 55,191元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務814,583元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 99,019元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務103,360元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 572元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊管理業務599,260元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列556,928元。
│ │ │ │ 590200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 交通規劃 │ 25,551,168│ 33,236,505│ -7,685,337│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通管理規劃 │ 25,551,168│ 33,236,505│ -7,685,337│1.本年度預算 數 25,551,168元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費13,449,592元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費12,004,376元,旅運費97,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 13,289,592元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減 列 5,929,686元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務4,065,376元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 11,851元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)交通調查業務8,196,200元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次增列2,756,200元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列萬板幹道沿線交通整 規
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,500,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列環河水源快速道路交 通
│ │ │ │ │ │ │ │ 改善3,000,000元。
│ │ │ │ 590300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 交通管制設施設置 │ 150,576,116│ 228,365,397│ -77,789,281│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 管制設施規劃設計 │ 16,456,773│ 27,916,234│ -11,459,461│1.本年度預算數16,456,773元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費15,679,200元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 777,573元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 15,679,200元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減 列 8,819,100元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務777,573元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 列 140,361元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列台北都會區道路標誌 系
│ │ │ │ │ │ │ │ 統規劃設計案2,500,000元。
│ │ │ │ 590302 │ │ │ │
│ │ │2 │ 管制設施維護 │ 121,170,391│ 180,666,653│ -59,496,262│1.本年度預算數 121,170,391元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費59,837,292元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費61,268,299元,旅運費64,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 59,801,292元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 29,348,971元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 61,369,099元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 30,147,291元。
│ │ │ │ 590303 │ │ │ │
│ │ │3 │ 工程發包監工考工 │ 12,948,952│ 19,782,510│ -6,833,558│1.本年度預算數12,948,952元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,877,144元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,007,008元,旅 運 費 64,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 11,853,144元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減 列 6,686,772元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務1,095,808元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減 列 146,786元。
│ │ │ │ 590400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 交通控制管理 │ 51,331,002│ 74,254,872│ -22,923,870│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通控制管理 │ 51,331,002│ 74,254,872│ -22,923,870│1.本科目係由上次預算「交通控制
│ │ │ │ │ │ │ │ 中心」科目改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,331,002元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費13,854,608元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 37,379,194元,旅運 費 97,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 13,726,608元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減 列 6,974,736元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 37,604,394元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 15,949,134元。
│ │ │ │ 597100 │ │ │ │
│ │5 │ │ 建築及設備 │ 23,046,023│ 43,200,416│ -20,154,393│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 597104 │ │ │ │
│ │ │1 │ 其他設備 │ 2,344,190│ 2,415,016│ -70,826│編列資訊設備費956,000元,其 他
│ │ │ │ │ │ │ │1,388,190元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 597103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 9,682,500│ 8,016,000│ 1,666,500│編列汰換客貨兩用車1輛,汰換 高
│ │ │ │ │ │ │ │空作業車4輛,汰換工程養護車3輛
│ │ │ │ │ │ │ │,共計如列數。
│ │ │ │ 597102 │ │ │ │
│ │ │3 │ 營建工程 │ 11,019,333│ 32,769,400│ -21,750,067│編列交九用地興建工程費歸 墊 款
│ │ │ │ │ │ │ │11,019,333元, 共計如列數。
│ │ │ │ 597200 │ │ │ │
│ │6 │ │ 交通改善工程 │ 257,240,048│ 329,115,903│ -71,875,855│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 597201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通改善工程 │ 248,140,048│ 329,115,903│ -80,975,855│1.交通改善工程 248,140,048,編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列明細如下 :
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)路口 或 路 段 改 善 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 36,560,000元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)公車或機車 專 用 道 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 15,225,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)單 行 道 工 程824,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)交 通 號 誌 設 置 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 109,511,418元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)交通標誌工程7,687,500元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)交通標線工程 27,716,440元
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)交 通 安 全 設 施 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 13,387,740 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)資訊可變標 誌 汰 換 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 17,330,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)車輛 偵 測 器 汰 換 工 程
│ │ │ │ │ │ │ │ 19,897,950 元。
│ │ │ │ 597202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 東西向快速道路共同管道工│ 9,100,000│ │ 9,100,000│配合東西向快速道路共同管道工程
│ │ │ │ 程 │ │ │ │分攤款編列 9,100,000元。
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