臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 3204                        │                │                │              │
    17│ 4  │  │  │交通管制工程處        │     555,889,289│     781,325,657│  -225,436,368│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   590100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      48,144,932│      73,152,564│   -25,007,632│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      48,144,932│      73,152,564│   -25,007,632│1.本年度預算 數 48,144,932元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括 人 事 費 31,390,676元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務費11,516,256 元 ,旅運費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,238,000元 。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 31,377,876元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 17,360,976元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 15,056,363元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列6,936,090元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務193,490元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 55,191元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務814,583元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 99,019元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務103,360元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 572元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)資訊管理業務599,260元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列556,928元。   
      │    │  │  │   590200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  交通規劃         │      25,551,168│      33,236,505│    -7,685,337│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通管理規劃      │      25,551,168│      33,236,505│    -7,685,337│1.本年度預算 數 25,551,168元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費13,449,592元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費12,004,376元,旅運費97,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 13,289,592元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減 列 5,929,686元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務4,065,376元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 11,851元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)交通調查業務8,196,200元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次增列2,756,200元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)減列萬板幹道沿線交通整 規
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,500,000元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)減列環河水源快速道路交 通
      │    │  │  │                              │                │                │              │   改善3,000,000元。    
      │    │  │  │   590300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  交通管制設施設置     │     150,576,116│     228,365,397│   -77,789,281│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   管制設施規劃設計    │      16,456,773│      27,916,234│   -11,459,461│1.本年度預算數16,456,773元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費15,679,200元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 777,573元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 15,679,200元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減 列 8,819,100元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務777,573元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減 列 140,361元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)減列台北都會區道路標誌 系
      │    │  │  │                              │                │                │              │   統規劃設計案2,500,000元。
      │    │  │  │    590302                │                │                │              │
      │    │  │2 │   管制設施維護      │     121,170,391│     180,666,653│   -59,496,262│1.本年度預算數 121,170,391元,
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 包括人事費59,837,292元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費61,268,299元,旅運費64,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 59,801,292元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 29,348,971元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 61,369,099元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 30,147,291元。 
      │    │  │  │    590303                │                │                │              │
      │    │  │3 │   工程發包監工考工    │      12,948,952│      19,782,510│    -6,833,558│1.本年度預算數12,948,952元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費11,877,144元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,007,008元,旅 運 費 64,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 11,853,144元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減 列 6,686,772元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務1,095,808元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減 列 146,786元。   
      │    │  │  │   590400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  交通控制管理       │      51,331,002│      74,254,872│   -22,923,870│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通控制管理      │      51,331,002│      74,254,872│   -22,923,870│1.本科目係由上次預算「交通控制
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 中心」科目改設。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數51,331,002元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費13,854,608元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 37,379,194元,旅運 費 97,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 13,726,608元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減 列 6,974,736元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 37,604,394元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 15,949,134元。 
      │    │  │  │   597100                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  建築及設備        │      23,046,023│      43,200,416│   -20,154,393│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    597104                │                │                │              │
      │    │  │1 │   其他設備        │       2,344,190│       2,415,016│       -70,826│編列資訊設備費956,000元,其 他
      │    │  │  │                        │                │                │              │1,388,190元,共計如列數。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    597103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │       9,682,500│       8,016,000│     1,666,500│編列汰換客貨兩用車1輛,汰換 高
      │    │  │  │                        │                │                │              │空作業車4輛,汰換工程養護車3輛
      │    │  │  │                              │                │                │              │,共計如列數。        
      │    │  │  │    597102                │                │                │              │
      │    │  │3 │   營建工程        │      11,019,333│      32,769,400│   -21,750,067│編列交九用地興建工程費歸 墊 款
      │    │  │  │                        │                │                │              │11,019,333元, 共計如列數。 
      │    │  │  │   597200                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  交通改善工程       │     257,240,048│     329,115,903│   -71,875,855│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    597201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通改善工程      │     248,140,048│     329,115,903│   -80,975,855│1.交通改善工程 248,140,048,編
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 列明細如下 :        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)路口 或 路 段 改 善 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   36,560,000元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)公車或機車 專 用 道 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   15,225,000 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)單 行 道 工 程824,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)交 通 號 誌 設 置 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   109,511,418元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)交通標誌工程7,687,500元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)交通標線工程 27,716,440元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)交 通 安 全 設 施 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   13,387,740 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)資訊可變標 誌 汰 換 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   17,330,000 元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (9)車輛 偵 測 器 汰 換 工 程
      │    │  │  │                              │                │                │              │   19,897,950 元。     
      │    │  │  │    597202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   東西向快速道路共同管道工│       9,100,000│                │     9,100,000│配合東西向快速道路共同管道工程
      │    │  │  │   程                    │                │                │              │分攤款編列 9,100,000元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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