臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3203 │ │ │ │
17│ 3 │ │ │停車管理處 │ 79,803,711│ 2,331,441,571│-2,251,637,860│
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│ │ │ │ 590100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 33,653,158│ 46,716,013│ -13,062,855│
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│ │ │ │ 590101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 33,653,158│ 46,716,013│ -13,062,855│1.本年度預算數33,653,158元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括 人 事 費 16,053,613元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務 費 11,432,745元,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,166,800元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 16,053,613元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 6,635,410元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 16,444,104元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 6,723,308元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務251,893元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 列 9,296元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務787,811元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列 327,560元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務115,737元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 22,401元。
│ │ │ │ 590200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 停車管理業務 │ 45,594,053│ 2,279,826,638│-2,234,232,585│
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│ │ │ │ 590201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 企劃與設施業務 │ 28,955,330│ 41,269,709│ -12,314,379│1.本科目係由上次預算「企劃業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目及「設施業務」科目合併
│ │ │ │ │ │ │ │ 改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算 數 28,955,330元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費27,317,882元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費1,605,048元,旅運費 32,400
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 27,089,882元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 11,321,956元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)經常 企 劃 與 設 施 業 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,359,456元,較上次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 908,869元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)宣導及獎勵民間投資停車 場
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務 410,372元, 較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 48,828元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)設置臨時路外停車場許可 業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務 95,620元,較上次 減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 34,726元 。
│ │ │ │ 590204 │ │ │ │
│ │ │2 │ 營運與管理業務 │ 16,638,723│ 2,238,556,929│-2,221,918,206│1.本科目係由上次預算數「營運業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目及「停車收費與管理業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算 數 16,638,723元,
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事 費 15,503,952元,業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務 費 1,102,371元, 旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 32,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 15,503,952元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列124,348,997元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)經常 營 運 與 管 理 業 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,011,579元, 較上次減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,063,882,390元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)停車場登記管理業務123,192
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列 19,539元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列協助執行道路管理及 租
│ │ │ │ │ │ │ │ 用委託民間拖吊業務二項 分
│ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫,計 33,667,280元。
│ │ │ │ 597100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 556,500│ 4,898,920│ -4,342,420│
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│ │ │ │ 597103 │ │ │ │
│ │ │1 │ 交通及運輸設備 │ │ 699,000│ -699,000│
│ │ │ │ 597104 │ │ │ │
│ │ │2 │ 其他設備 │ 556,500│ 4,199,920│ -3,643,420│編列機械設備費27,500元,資訊設
│ │ │ │ │ │ │ │備費490,000元,其他 39,000元,
│ │ │ │ │ │ │ │共計如列數。
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