臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 3203                        │                │                │              │
    17│ 3  │  │  │停車管理處          │      79,803,711│   2,331,441,571│-2,251,637,860│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   590100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      33,653,158│      46,716,013│   -13,062,855│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      33,653,158│      46,716,013│   -13,062,855│1.本年度預算數33,653,158元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括 人 事 費 16,053,613元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務 費 11,432,745元,旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,166,800元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 16,053,613元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 6,635,410元 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 16,444,104元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 6,723,308元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務251,893元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減 列 9,296元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務787,811元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列 327,560元 。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務115,737元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 22,401元。     
      │    │  │  │   590200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  停車管理業務       │      45,594,053│   2,279,826,638│-2,234,232,585│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   企劃與設施業務     │      28,955,330│      41,269,709│   -12,314,379│1.本科目係由上次預算「企劃業務
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」科目及「設施業務」科目合併
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 改設。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算 數 28,955,330元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費27,317,882元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費1,605,048元,旅運費 32,400
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 27,089,882元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 11,321,956元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)經常 企 劃 與 設 施 業 務
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,359,456元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   908,869元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)宣導及獎勵民間投資停車 場
      │    │  │  │                              │                │                │              │   業務 410,372元, 較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列 48,828元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)設置臨時路外停車場許可 業
      │    │  │  │                              │                │                │              │   務 95,620元,較上次 減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   34,726元 。       
      │    │  │  │    590204                │                │                │              │
      │    │  │2 │   營運與管理業務     │      16,638,723│   2,238,556,929│-2,221,918,206│1.本科目係由上次預算數「營運業
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 務」科目及「停車收費與管理業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務」科目合併改設。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算 數 16,638,723元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事 費 15,503,952元,業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務 費 1,102,371元, 旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 32,400元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 15,503,952元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列124,348,997元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)經常 營 運 與 管 理 業 務
      │    │  │  │                              │                │                │              │   1,011,579元, 較上次減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   2,063,882,390元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)停車場登記管理業務123,192
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列 19,539元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)減列協助執行道路管理及 租
      │    │  │  │                              │                │                │              │   用委託民間拖吊業務二項 分
      │    │  │  │                              │                │                │              │   支計畫,計 33,667,280元。
      │    │  │  │   597100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         556,500│       4,898,920│    -4,342,420│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    597103                │                │                │              │
      │    │  │1 │   交通及運輸設備     │                │         699,000│      -699,000│
      │    │  │  │    597104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │         556,500│       4,199,920│    -3,643,420│編列機械設備費27,500元,資訊設
      │    │  │  │                        │                │                │              │備費490,000元,其他 39,000元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │共計如列數。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
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