臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3202 │ │ │ │
17│ 2 │ │ │監理處 │ 573,104,527│ 842,970,715│ -269,866,188│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 84,917,368│ 121,959,493│ -37,042,125│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 84,917,368│ 121,959,493│ -37,042,125│1.本 科 目 上 次 法 定 預 算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 121,521,685 元,連同由「電子
│ │ │ │ │ │ │ │ 處理資料業務」科目移入電子交
│ │ │ │ │ │ │ │ 換機系統維護費等經費 437,808
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,共計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 84,917,368 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人 事 費 54,746,288 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費17,235,161元,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,934,300 元, 獎 助 及 損失
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,001,619 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,651,888 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列22,797,996 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務25,867,556 元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 12,881,582元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務184,780元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 64,595元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務751,354元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列271,311元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務83,190 元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 98,246元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)停車場管理業務3,378,600元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列928,395元。
│ │ │ │ 590200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 車輛及駕駛人監理 │ 467,314,104│ 651,793,023│ -184,478,919│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 檢驗業務 │ 192,163,768│ 275,533,956│ -83,370,188│1.本 科 目 上 次 原 法定預算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 226,304,975元,追 加 預 算數
│ │ │ │ │ │ │ │ 49,266,000元,除移出督導駕訓
│ │ │ │ │ │ │ │ 班有關業務經費37,019元,列入
│ │ │ │ │ │ │ │ 「駕照業務」科目項下外,淨計
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數192,163,768 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 包括人事費38,156,160元,業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 151,288,408 元 ,旅 運 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 43,200 元 , 獎 助 及 損 失
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,676,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 37,976,160元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 16,780,116元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢驗業務154,187,608元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 66,590,072元。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 590202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 駕照業務 │ 42,241,014│ 59,159,667│ -16,918,653│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 59,519,081元,除移出考驗人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 工作服等經費 396,433元列入「
│ │ │ │ │ │ │ │ 分處監理業務」科目項下外,另
│ │ │ │ │ │ │ │ 由「檢驗業務」科目移入督導駕
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓班有關業務經費37,019元,移
│ │ │ │ │ │ │ │ 出移入數互抵後,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,241,014元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費31,330,430元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,823,820元,旅運費32,400 元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 2,054,364元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 26,425,830元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 13,079,358元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)駕照、駕訓 班 管 理 業 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,147,377 元,較上次減 列
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,594,641元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)違規駕駛人講習5,255,203元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列387,548元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)汽車技工考驗業務3,412,604
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次增列142,894元。
│ │ │ │ 590203 │ │ │ │
│ │ │3 │ 牌照業務 │ 76,157,392│ 104,938,577│ -28,781,185│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 105,089,777 元,除移出租用影
│ │ │ │ │ │ │ │ 印機經費 151,200元,列入「分
│ │ │ │ │ │ │ │ 處監理業務」科目項下外,淨計
│ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數76,157,392元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費46,370,964元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 26,375,456元,旅運費44,550元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 3,366,422元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,370,964 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列18,964,068 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)牌照監理業務5,218,788元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列2,414,260元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)代征燃料費業務 12,373,960
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次 減 列3,352,809
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)汽燃費催征業務 12,193,680
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減 列 4,050,048
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 590204 │ │ │ │
│ │ │4 │ 運輸業督導及稽查業務 │ 46,083,816│ 58,434,077│ -12,350,261│1.本年度預算數46,083,816元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費34,761,453元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,864,366 元,旅運費54,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 2,403,997元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
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│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,689,453 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,601,782元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸業稽查業務5,643,431元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列2,779,769元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)計程車管理業務4,028,940元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次增列567,386元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)強制汽車責任保險1,721,992
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列536,096元。
│ │ │ │ 590205 │ │ │ │
│ │ │5 │ 電子處理資料業務 │ 48,371,794│ 62,854,661│ -14,482,867│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 63,292,469元,除移出電子交換
│ │ │ │ │ │ │ │ 機系統維護費等經費 437,808元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,列入「行政管理」科目項下外
│ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,371,794元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費26,157,222元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 21,213,119元,旅運費48,600元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失 952,853元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 26,042,022元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列9,069,972元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)電 子 處 理 資 料 業 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 22,329,772 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,412,895元。
│ │ │ │ 590206 │ │ │ │
│ │ │6 │ 分處監理業務 │ 62,296,320│ 90,872,085│ -28,575,765│1.本科目係由上次預算「北區分處
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目改設。上次法定預 算 數
│ │ │ │ │ │ │ │ 90,324,452元,連同由「牌照業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務」科目移入租用影印機 經 費
│ │ │ │ │ │ │ │ 151,200 元,及由「駕照業務」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入考驗人員工作服等經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 396,433元,共計如列 數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數62,296,320元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費47,252,136元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,531,686元,旅運費64,800元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失3,447,698 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,252,136 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 21,781,830元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)北 區 分 處 監 理 業 務
│ │ │ │ │ │ │ │ 15,044,184 元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,793,935元。
│ │ │ │ 597100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 20,873,055│ 69,218,199│ -48,345,144│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 597102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ │ 51,308,375│ -51,308,375│
│ │ │ │ 597103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 2,435,500│ 2,944,000│ -508,500│編列汰換首長用小客車一輛、考驗
│ │ │ │ │ │ │ │用小客車三輛、殘障用考驗機車一
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │輛,共計如列數。
│ │ │ │ 597104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 18,437,555│ 14,965,824│ 3,471,731│編列交通及運輸設備費 2,926,550
│ │ │ │ │ │ │ │元,資訊設備費13,587,005元,其
│ │ │ │ │ │ │ │他1,924,000 元,共計如列數。
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