臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 3202                        │                │                │              │
    17│ 2  │  │  │監理處            │     573,104,527│     842,970,715│  -269,866,188│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   590100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      84,917,368│     121,959,493│   -37,042,125│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      84,917,368│     121,959,493│   -37,042,125│1.本 科 目 上 次 法 定 預 算數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 121,521,685 元,連同由「電子
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 處理資料業務」科目移入電子交
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 換機系統維護費等經費 437,808
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,共計如列數。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數 84,917,368 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人 事 費 54,746,288 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 業務費17,235,161元,旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,934,300 元, 獎 助 及 損失
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,001,619 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費54,651,888 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列22,797,996 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務25,867,556 元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 12,881,582元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務184,780元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 64,595元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務751,354元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列271,311元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務83,190 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 98,246元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)停車場管理業務3,378,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列928,395元。 
      │    │  │  │   590200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  車輛及駕駛人監理     │     467,314,104│     651,793,023│  -184,478,919│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    590201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   檢驗業務        │     192,163,768│     275,533,956│   -83,370,188│1.本 科 目 上 次 原 法定預算數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 226,304,975元,追 加 預 算數
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 49,266,000元,除移出督導駕訓
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 班有關業務經費37,019元,列入
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 「駕照業務」科目項下外,淨計
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如列數。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數192,163,768 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 包括人事費38,156,160元,業務
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 費 151,288,408 元 ,旅 運 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 43,200 元 , 獎 助 及 損 失
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,676,000 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 37,976,160元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 16,780,116元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)檢驗業務154,187,608元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 66,590,072元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    590202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   駕照業務        │      42,241,014│      59,159,667│   -16,918,653│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 59,519,081元,除移出考驗人員
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 工作服等經費 396,433元列入「
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 分處監理業務」科目項下外,另
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 由「檢驗業務」科目移入督導駕
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 訓班有關業務經費37,019元,移
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 出移入數互抵後,淨計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數42,241,014元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費31,330,430元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,823,820元,旅運費32,400 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,獎助及損失 2,054,364元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 26,425,830元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 13,079,358元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)駕照、駕訓 班 管 理 業 務
      │    │  │  │                              │                │                │              │   7,147,377 元,較上次減 列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   3,594,641元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)違規駕駛人講習5,255,203元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列387,548元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)汽車技工考驗業務3,412,604
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次增列142,894元。
      │    │  │  │    590203                │                │                │              │
      │    │  │3 │   牌照業務        │      76,157,392│     104,938,577│   -28,781,185│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 105,089,777 元,除移出租用影
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 印機經費 151,200元,列入「分
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 處監理業務」科目項下外,淨計
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 如列數。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數76,157,392元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費46,370,964元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 26,375,456元,旅運費44,550元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,獎助及損失 3,366,422元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費46,370,964 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列18,964,068 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)牌照監理業務5,218,788元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列2,414,260元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)代征燃料費業務 12,373,960
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次 減 列3,352,809
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)汽燃費催征業務 12,193,680
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減 列 4,050,048
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元。           
      │    │  │  │    590204                │                │                │              │
      │    │  │4 │   運輸業督導及稽查業務  │      46,083,816│      58,434,077│   -12,350,261│1.本年度預算數46,083,816元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費34,761,453元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,864,366 元,旅運費54,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,獎助及損失 2,403,997元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費34,689,453 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列9,601,782元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)運輸業稽查業務5,643,431元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列2,779,769元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)計程車管理業務4,028,940元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次增列567,386元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)強制汽車責任保險1,721,992
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列536,096元。
      │    │  │  │    590205                │                │                │              │
      │    │  │5 │   電子處理資料業務    │      48,371,794│      62,854,661│   -14,482,867│1.本科 目 上 次 法 定 預 算 數
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 63,292,469元,除移出電子交換
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 機系統維護費等經費 437,808元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,列入「行政管理」科目項下外
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,淨計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數48,371,794元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費26,157,222元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 21,213,119元,旅運費48,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,獎助及損失 952,853元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 26,042,022元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列9,069,972元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)電 子 處 理 資 料 業 務
      │    │  │  │                              │                │                │              │   22,329,772 元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   5,412,895元。      
      │    │  │  │    590206                │                │                │              │
      │    │  │6 │   分處監理業務      │      62,296,320│      90,872,085│   -28,575,765│1.本科目係由上次預算「北區分處
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」科目改設。上次法定預 算 數
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 90,324,452元,連同由「牌照業
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 務」科目移入租用影印機 經 費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 151,200 元,及由「駕照業務」
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目移入考驗人員工作服等經費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 396,433元,共計如列 數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數62,296,320元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費47,252,136元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 11,531,686元,旅運費64,800元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,獎助及損失3,447,698 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費47,252,136 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 21,781,830元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)北 區 分 處 監 理 業 務
      │    │  │  │                              │                │                │              │   15,044,184 元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   6,793,935元。      
      │    │  │  │   597100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      20,873,055│      69,218,199│   -48,345,144│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    597102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │                │      51,308,375│   -51,308,375│               
      │    │  │  │    597103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │       2,435,500│       2,944,000│      -508,500│編列汰換首長用小客車一輛、考驗
      │    │  │  │                        │                │                │              │用小客車三輛、殘障用考驗機車一
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │輛,共計如列數。       
      │    │  │  │    597104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │      18,437,555│      14,965,824│     3,471,731│編列交通及運輸設備費 2,926,550
      │    │  │  │                        │                │                │              │元,資訊設備費13,587,005元,其
      │    │  │  │                              │                │                │              │他1,924,000 元,共計如列數。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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