臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 3001                        │                │                │              │
    15│ 1  │  │  │兵役處            │     254,043,701│     320,892,083│   -66,848,382│施政重點說明
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      55,838,329│      55,915,378│       -77,049│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      55,838,329│      55,915,378│       -77,049│1.本年度預算數55,838,329元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費34,778,400元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 18,806,879元,旅運費2,253,050
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 35,541,600元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列3,126,402元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 16,827,223元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列3,953,231元,係新
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增替代役辦公大樓水電維護
      │    │  │  │                              │                │                │              │   等費用。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務119,063元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列2,641元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務718,440元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   增列260,220元,係新增替代
      │    │  │  │                              │                │                │              │   役管理中心值日等費用。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務 42,933元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列17,567元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)資訊作業業務2,589,070元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,143,890元。 
      │    │  │  │   530200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  兵役管理         │      18,911,410│      39,686,053│   -20,774,643│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   編練與管理業務     │      10,893,134│      22,401,426│   -11,508,292│1.本科目係由上次預算「編練業務
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 」科目及「國民兵訓練與管理」
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 科目合併改設。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數10,893,134元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費5,325,416 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 883,998元 ,旅運費63,720元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助4,620,000 元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,315,816元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列5,872,381元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)軍事勤務隊編組與運用 282,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   392元,較上次減列334,550元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)軍勤幹部集訓 44,466元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 22,234元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)役政幹部講習204,800元較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列 12,400元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)軍勤隊勤務召集335,560元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列299,424元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)兵役協會輔導4,620,000元較
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,310,000元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (7)國民兵異動管理與清查 90,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   100元,係因國民兵訓練停辦
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,故三分支計畫合併為一,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,628,923元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (8)兵役替代役先期作業停止,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列1,028,380元。    
      │    │  │  │    530202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   召集與訓練業務     │       8,018,276│      17,284,627│    -9,266,351│1.本科目係由上次預算「後備軍人
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 召集業務」科目及「後備軍人管
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 理與編組」科目合併改設。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數8,018,276 元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費3,632,432 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 991,294 元,旅運費44,550元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 補助及捐助費3,350,000 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費3,632,432元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,773,813元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)召集業務141,668元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列113,727元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)緩召業務106,080元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 50,780元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)後備軍人管理454,365元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列378,131元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)後備軍人體檢188,640元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列113,700元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)後備軍人編組3,495,091元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列2,836,200元。 
      │    │  │  │   530300                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  兵員徵集         │      25,417,253│      41,684,920│   -16,267,667│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530301                │                │                │              │
      │    │  │1 │   徵兵處理        │      16,089,875│      27,299,341│   -11,209,466│1.本年度預算數16,089,875元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費7,355,171 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,734,704 元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費7,355,171元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,264,176元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)身家調查 267,730元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列680元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)徵兵檢查7,950,713元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列8,579,212元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)抽籤398,326元,較上次減列
      │    │  │  │                              │                │                │              │   303,766元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)出境及免禁役緩徵117,935元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   ,較上次減列 61,632元。 
      │    │  │  │    530302                │                │                │              │
      │    │  │2 │   常備兵徵集及預官徵訓  │       9,327,378│      14,385,579│    -5,058,201│1.本年度預算數9,327,378 元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費7,098,288 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,183,290元,旅運費1,045,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費7,098,288元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,990,652元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)常備兵徵集1,269,455元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列975,519元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)大專預官徵訓959,635元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,092,030元。  
      │    │  │  │   530400                  │                │                │              │
      │    │4 │  │  兵役勤務         │     116,251,838│     176,592,052│   -60,340,214│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530401                │                │                │              │
      │    │  │1 │   勤務業務        │      78,391,148│     120,058,671│   -41,667,523│1.本年度預算數78,391,148元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費5,625,404元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 10,546,944元,旅運費9,082,800
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元,獎助及損失53,136,000元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費5,625,404元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,582,581元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)生活扶助及各項補助50,740,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   667元,較上次減列 23,356,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   090元。         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)兵役宣導1,707,146元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,795,177元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)兵役慰勞8,897,551元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列7,451,329元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)入營輸送 11,420,380元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,482,346元。  
      │    │  │  │    530402                │                │                │              │
      │    │  │2 │   留守業務        │      37,860,690│      56,533,381│   -18,672,691│1.本年度預算數37,860,690元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費4,060,860 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,945,592元,旅運費294,750元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ ,獎助及損失31,559,488元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費4,060,860元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,919,622元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)軍人權益維護863,932元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,876,730元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)兵役節活動342,950元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,368,050元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)全民健保就醫補助2,591,488
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列876,944元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)傷殘及陣(死)亡官兵處理24,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   971,735 元,較上次減列 9,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   791,155元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)遺族慰問5,029,725元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,840,190元。   
      │    │  │  │   530500                  │                │                │              │
      │    │5 │  │  替代役業務        │       9,787,991│                │     9,787,991│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   服勤處理        │       5,125,797│                │     5,125,797│1.本科目係本年度新增。    
      │    │  │  │                        │                │                │              │2.本年度預算數5,125,797 元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費4,706,292 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 392,505元,旅運費27,000 元。
      │    │  │  │    530502                │                │                │              │
      │    │  │2 │   徵集處理及人力運用   │       4,662,194│                │     4,662,194│1.本科目係本年度新增。    
      │    │  │  │                        │                │                │              │2.本年度預算數4,662,194 元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費3,637,404元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 733,190元,旅運費291,600元。
      │    │  │  │   530600                  │                │                │              │
      │    │6 │  │  替代役管理        │       8,334,596│                │     8,334,596│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530601                │                │                │              │
      │    │  │1 │   管理與輔導業務     │       8,334,596│                │     8,334,596│1.本科目係本年度新增。    
      │    │  │  │                        │                │                │              │2.本年度預算數8,334,596 元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費7,251,096元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 970,100元,旅運費113,400元。
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │7 │  │  建築及設備        │      18,502,284│       6,013,680│    12,488,604│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,983,800│       1,520,000│       463,800│編列戰士大樓整修工程如列數。 
      │    │  │  │                        │                │                │              │               
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │         674,000│         699,000│       -25,000│編列交通及運輸設備如列數。  
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │      15,844,484│       3,794,680│    12,049,804│編列資訊及週邊設備 5,430,000元
      │    │  │  │                        │                │                │              │,機械及其他設備 730,150元,替
      │    │  │  │                              │                │                │              │代役辦公室其他設備 9,684,334元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,共計如列數。        
      │    │  │  │   534100                  │                │                │              │
      │    │8 │  │  第一預備金        │       1,000,000│       1,000,000│              │
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    534101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   第一預備金       │       1,000,000│       1,000,000│              │編列兵役處主管第一預備金如列數
      │    │  │  │                        │                │                │              │,依法覈實動支。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
    ─┴──┴─┴─┴───────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────