臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 3001 │ │ │ │
15│ 1 │ │ │兵役處 │ 254,043,701│ 320,892,083│ -66,848,382│施政重點說明
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 55,838,329│ 55,915,378│ -77,049│
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│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 55,838,329│ 55,915,378│ -77,049│1.本年度預算數55,838,329元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費34,778,400元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 18,806,879元,旅運費2,253,050
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 35,541,600元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列3,126,402元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務 16,827,223元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次增列3,953,231元,係新
│ │ │ │ │ │ │ │ 增替代役辦公大樓水電維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 等費用。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務119,063元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列2,641元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務718,440元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列260,220元,係新增替代
│ │ │ │ │ │ │ │ 役管理中心值日等費用。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)政風業務 42,933元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列17,567元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訊作業業務2,589,070元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,143,890元。
│ │ │ │ 530200 │ │ │ │
│ │2 │ │ 兵役管理 │ 18,911,410│ 39,686,053│ -20,774,643│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530201 │ │ │ │
│ │ │1 │ 編練與管理業務 │ 10,893,134│ 22,401,426│ -11,508,292│1.本科目係由上次預算「編練業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 」科目及「國民兵訓練與管理」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,893,134元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費5,325,416 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 883,998元 ,旅運費63,720元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助4,620,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,315,816元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列5,872,381元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍事勤務隊編組與運用 282,
│ │ │ │ │ │ │ │ 392元,較上次減列334,550元
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)軍勤幹部集訓 44,466元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 22,234元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)役政幹部講習204,800元較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列 12,400元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)軍勤隊勤務召集335,560元較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列299,424元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)兵役協會輔導4,620,000元較
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,310,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)國民兵異動管理與清查 90,
│ │ │ │ │ │ │ │ 100元,係因國民兵訓練停辦
│ │ │ │ │ │ │ │ ,故三分支計畫合併為一,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列1,628,923元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)兵役替代役先期作業停止,
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列1,028,380元。
│ │ │ │ 530202 │ │ │ │
│ │ │2 │ 召集與訓練業務 │ 8,018,276│ 17,284,627│ -9,266,351│1.本科目係由上次預算「後備軍人
│ │ │ │ │ │ │ │ 召集業務」科目及「後備軍人管
│ │ │ │ │ │ │ │ 理與編組」科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數8,018,276 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費3,632,432 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 991,294 元,旅運費44,550元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助費3,350,000 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費3,632,432元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,773,813元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)召集業務141,668元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列113,727元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)緩召業務106,080元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 50,780元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)後備軍人管理454,365元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列378,131元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)後備軍人體檢188,640元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列113,700元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)後備軍人編組3,495,091元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列2,836,200元。
│ │ │ │ 530300 │ │ │ │
│ │3 │ │ 兵員徵集 │ 25,417,253│ 41,684,920│ -16,267,667│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530301 │ │ │ │
│ │ │1 │ 徵兵處理 │ 16,089,875│ 27,299,341│ -11,209,466│1.本年度預算數16,089,875元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費7,355,171 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,734,704 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,355,171元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,264,176元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)身家調查 267,730元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列680元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)徵兵檢查7,950,713元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列8,579,212元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)抽籤398,326元,較上次減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 303,766元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)出境及免禁役緩徵117,935元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,較上次減列 61,632元。
│ │ │ │ 530302 │ │ │ │
│ │ │2 │ 常備兵徵集及預官徵訓 │ 9,327,378│ 14,385,579│ -5,058,201│1.本年度預算數9,327,378 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費7,098,288 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,183,290元,旅運費1,045,800
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,098,288元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,990,652元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)常備兵徵集1,269,455元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列975,519元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)大專預官徵訓959,635元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,092,030元。
│ │ │ │ 530400 │ │ │ │
│ │4 │ │ 兵役勤務 │ 116,251,838│ 176,592,052│ -60,340,214│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530401 │ │ │ │
│ │ │1 │ 勤務業務 │ 78,391,148│ 120,058,671│ -41,667,523│1.本年度預算數78,391,148元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費5,625,404元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,546,944元,旅運費9,082,800
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,獎助及損失53,136,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費5,625,404元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列2,582,581元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)生活扶助及各項補助50,740,
│ │ │ │ │ │ │ │ 667元,較上次減列 23,356,
│ │ │ │ │ │ │ │ 090元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)兵役宣導1,707,146元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,795,177元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)兵役慰勞8,897,551元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列7,451,329元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)入營輸送 11,420,380元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列5,482,346元。
│ │ │ │ 530402 │ │ │ │
│ │ │2 │ 留守業務 │ 37,860,690│ 56,533,381│ -18,672,691│1.本年度預算數37,860,690元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費4,060,860 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,945,592元,旅運費294,750元
│ │ │ │ │ │ │ │ ,獎助及損失31,559,488元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費4,060,860元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,919,622元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍人權益維護863,932元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列1,876,730元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)兵役節活動342,950元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,368,050元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)全民健保就醫補助2,591,488
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列876,944元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)傷殘及陣(死)亡官兵處理24,
│ │ │ │ │ │ │ │ 971,735 元,較上次減列 9,
│ │ │ │ │ │ │ │ 791,155元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)遺族慰問5,029,725元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,840,190元。
│ │ │ │ 530500 │ │ │ │
│ │5 │ │ 替代役業務 │ 9,787,991│ │ 9,787,991│
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│ │ │ │ 530501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 服勤處理 │ 5,125,797│ │ 5,125,797│1.本科目係本年度新增。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數5,125,797 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費4,706,292 元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 392,505元,旅運費27,000 元。
│ │ │ │ 530502 │ │ │ │
│ │ │2 │ 徵集處理及人力運用 │ 4,662,194│ │ 4,662,194│1.本科目係本年度新增。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數4,662,194 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費3,637,404元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 733,190元,旅運費291,600元。
│ │ │ │ 530600 │ │ │ │
│ │6 │ │ 替代役管理 │ 8,334,596│ │ 8,334,596│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 530601 │ │ │ │
│ │ │1 │ 管理與輔導業務 │ 8,334,596│ │ 8,334,596│1.本科目係本年度新增。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數8,334,596 元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費7,251,096元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 970,100元,旅運費113,400元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │7 │ │ 建築及設備 │ 18,502,284│ 6,013,680│ 12,488,604│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 1,983,800│ 1,520,000│ 463,800│編列戰士大樓整修工程如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 674,000│ 699,000│ -25,000│編列交通及運輸設備如列數。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 15,844,484│ 3,794,680│ 12,049,804│編列資訊及週邊設備 5,430,000元
│ │ │ │ │ │ │ │,機械及其他設備 730,150元,替
│ │ │ │ │ │ │ │代役辦公室其他設備 9,684,334元
│ │ │ │ │ │ │ │,共計如列數。
│ │ │ │ 534100 │ │ │ │
│ │8 │ │ 第一預備金 │ 1,000,000│ 1,000,000│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 534101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 第一預備金 │ 1,000,000│ 1,000,000│ │編列兵役處主管第一預備金如列數
│ │ │ │ │ │ │ │,依法覈實動支。
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