臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2716 │ │ │ │
12│ 16 │ │ │士林地政事務所 │ 125,488,450│ 180,360,901│ -54,872,451│
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│ │ │ │ 530100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 27,327,274│ 37,552,980│ -10,225,706│
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│ │ │ │ 530101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 27,327,274│ 37,552,980│ -10,225,706│1.本年度預算數27,327,274元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費17,845,884元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,576,190元,旅運費2,905,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 17,845,884元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列7,107,696元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務9,044,740元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列2,842,920元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務 60,630元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列3,990元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務376,020元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列271,100元。
│ │ │ │ 532300 │ │ │ │
│ │2 │ │ 地籍管理 │ 85,435,074│ 126,345,864│ -40,910,790│
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│ │ │ │ 532302 │ │ │ │
│ │ │1 │ 地籍登記測量及管理 │ 85,435,074│ 126,345,864│ -40,910,790│1.本科目係由上次預算「土地及建
│ │ │ │ │ │ │ │ 物登記」科目、「土地及建物測
│ │ │ │ │ │ │ │ 量」科目及「地籍資料管理」科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數85,435,074元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費77,168,184元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 8,104,890元,旅運費162,000元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 77,168,184元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列 32,309,838元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)地籍登記1,474,060元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列868,185元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)地籍測量2,142,719元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,332,812元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)地籍資料管理4,650,111元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列6,399,955元。
│ │ │ │ 537100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 12,726,102│ 16,462,057│ -3,735,955│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 537102 │ │ │ │
│ │ │1 │ 營建工程 │ 532,340│ 358,723│ 173,617│編列營建工程 532,340元,編列明
│ │ │ │ │ │ │ │細如下:
│ │ │ │ │ │ │ │(1)本所空調及通風設備改善工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 270,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(2)本所六樓消防箱遷移工程
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ 98,000元。
│ │ │ │ │ │ │ │(3)本所廁所改善工程96,840元。
│ │ │ │ │ │ │ │(4)本所廁所安裝省水設備工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 67,500元。
│ │ │ │ 537103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 639,000│ 63,000│ 576,000│新購客貨兩用車乙輛如列數。
│ │ │ │ 537104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 11,554,762│ 16,040,334│ -4,485,572│編列機械及設備費 345,300元,資
│ │ │ │ │ │ │ │訊設備費 9,758,564元,其他設備
│ │ │ │ │ │ │ │1,450,898 元,共計如列數。
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