臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2716                        │                │                │              │
    12│ 16 │  │  │士林地政事務所        │     125,488,450│     180,360,901│   -54,872,451│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      27,327,274│      37,552,980│   -10,225,706│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      27,327,274│      37,552,980│   -10,225,706│1.本年度預算數27,327,274元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費17,845,884元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,576,190元,旅運費2,905,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 17,845,884元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列7,107,696元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務9,044,740元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,842,920元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 60,630元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列3,990元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務376,020元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列271,100元。     
      │    │  │  │   532300                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  地籍管理         │      85,435,074│     126,345,864│   -40,910,790│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    532302                │                │                │              │
      │    │  │1 │   地籍登記測量及管理   │      85,435,074│     126,345,864│   -40,910,790│1.本科目係由上次預算「土地及建
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 物登記」科目、「土地及建物測
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 量」科目及「地籍資料管理」科
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 目合併改設。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數85,435,074元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費77,168,184元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 8,104,890元,旅運費162,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 77,168,184元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 32,309,838元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)地籍登記1,474,060元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列868,185元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)地籍測量2,142,719元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,332,812元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)地籍資料管理4,650,111元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列6,399,955元。 
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      12,726,102│      16,462,057│    -3,735,955│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         532,340│         358,723│       173,617│編列營建工程 532,340元,編列明
      │    │  │  │                        │                │                │              │細如下:           
      │    │  │  │                              │                │                │              │(1)本所空調及通風設備改善工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │  270,000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(2)本所六樓消防箱遷移工程  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  98,000元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │(3)本所廁所改善工程96,840元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │(4)本所廁所安裝省水設備工程 
      │    │  │  │                              │                │                │              │  67,500元。        
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │         639,000│          63,000│       576,000│新購客貨兩用車乙輛如列數。  
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │      11,554,762│      16,040,334│    -4,485,572│編列機械及設備費 345,300元,資
      │    │  │  │                        │                │                │              │訊設備費 9,758,564元,其他設備
      │    │  │  │                              │                │                │              │1,450,898 元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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