臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2712                        │                │                │              │
    12│ 12 │  │  │大安地政事務所        │     155,899,428│     240,888,822│   -84,989,394│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      33,992,377│      47,827,827│   -13,835,450│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      33,992,377│      47,827,827│   -13,835,450│1.本年度預算數33,992,377元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費18,932,424元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 12,818,953元,旅運費2,241,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 18,932,424元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 7,970,394元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務 14,700,913元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列5,664,656元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 61,440元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列3,180元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務297,600元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列197,220元。    
      │    │  │  │   532300                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  地籍管理         │      64,519,691│      94,954,643│   -30,434,952│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    532302                │                │                │              │
      │    │  │1 │   地籍登記測量及管理   │      64,519,691│      94,954,643│   -30,434,952│1.本科目係由上次預算「土地及建
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 物登記」科目、「土地及建物測
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 量」科目及「地籍資料管理」科
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 目合併改設。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數64,519,691元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費57,417,636元、業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  6,934,655元、旅運費 167,400
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 57,417,636元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 23,685,270元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)地籍登記1,565,620元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列661,578元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)地籍測量1,505,000元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,127,554元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)地籍資料管理4,031,435元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列4,960,550元。 
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      57,387,360│      98,106,352│   -40,718,992│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │      38,749,502│      83,498,000│   -44,748,498│編列辦公大樓新建工程分攤款如列
      │    │  │  │                        │                │                │              │數。             
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │         674,000│                │       674,000│汰換客貨兩用車及新購機車如列數
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │      17,963,858│      14,608,352│     3,355,506│編列機械及設備 4,018,000元,資
      │    │  │  │                        │                │                │              │訊設備 8,934,348元,其他設備 
      │    │  │  │                              │                │                │              │5,011,510 元,共計如列數。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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