臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2711                        │                │                │              │
    12│ 11 │  │  │松山地政事務所        │     128,243,646│     183,576,328│   -55,332,682│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      28,700,517│      40,599,035│   -11,898,518│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      28,700,517│      40,599,035│   -11,898,518│1.本年度預算數28,700,517元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費20,245,044元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,542,173元,旅運費2,913,300
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費20,245,044 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列8,902,020元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務7,953,113元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,769,638 元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務57,760 元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列9,980 元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務444,600 元 ,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列216,880 元 。   
      │    │  │  │   532300                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  地籍管理         │      85,013,698│     125,008,089│   -39,994,391│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    532302                │                │                │              │
      │    │  │1 │   地籍登記測量及管理   │      85,013,698│     125,008,089│   -39,994,391│1.本科目係由上次預算「土地及建
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 物登記」科目、「土地及建物測
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 量」科目及「地籍資料管理」科
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 目合併改設。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數85,013,698元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費76,193,268元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │  8,644,930 元,旅運費175,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 76,193,268元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 31,012,110元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)地籍登記 1,712,685元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列 779,721元 。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)地籍測量 1,723,490元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,647,880元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)地籍資料管理5,384,255元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列6,554,680元。 
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │      14,529,431│      17,969,204│    -3,439,773│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │       1,087,250│         802,800│       284,450│編列其他建築及設備如列數。  
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │         639,000│         699,000│       -60,000│新購客貨兩用車乙輛如列數。
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │      12,803,181│      16,467,404│    -3,664,223│編列資訊設備11,071,656元,其他
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │設備 1,731,525元,共計如列數。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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