臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2703                        │                │                │              │
    12│ 3  │  │  │土地重劃大隊         │      61,320,380│      91,481,104│   -30,160,724│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      12,112,945│      18,601,769│    -6,488,824│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      12,112,945│      18,601,769│    -6,488,824│1.本年度預算數12,112,945元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費9,011,628 元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,227,517 元,旅運費 1,873,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 800 元。          
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 9,011,628 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 3,999,258 元 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,857,417元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列2,463,458元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 59,080元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 16,080元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務184,820元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 10,028元。     
      │    │  │  │   530200                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  重劃業務         │      48,475,435│      71,418,935│   -22,943,500│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530201                │                │                │              │
      │    │  │1 │   土地勘測規劃      │      34,931,941│      52,272,769│   -17,340,828│1.本年度預算數34,931,941元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費33,737,676元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,161,865 元,旅運費32,400元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 33,737,676元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 16,745,016元 
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)土地勘選評估321,470元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列129,064元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)土地測量規劃872,795元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列466,748元。   
      │    │  │  │    530202                │                │                │              │
      │    │  │2 │   工程勘測規劃      │      13,543,494│      19,146,166│    -5,602,672│1.本年度預算數13,543,494元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費13,241,844元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 301,650 元。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 13,241,844元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上 次 減列 5,484,522 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)工程勘測規劃 301,650 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列118,150元。  
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         732,000│       1,460,400│      -728,400│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │1 │   其他設備        │         732,000│          62,400│       669,600│編列個人電腦80,000元,週邊設備
      │    │  │  │                        │                │                │              │及電腦零組件32,000元,伺 服 器
      │    │  │  │                              │                │                │              │500,000 元,雷射印表機 100,000
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,業務用參考法令書刊20,000元
      │    │  │  │                              │                │                │              │,共計如列數。        
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │                │       1,398,000│    -1,398,000│本科目上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經予核實減列。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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