臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2702                        │                │                │              │
    12│ 2  │  │  │地政處測量大隊        │     131,887,609│     183,414,104│   -51,526,495│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   530100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      27,955,669│      40,247,445│   -12,291,776│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    530101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      27,955,669│      40,247,445│   -12,291,776│1.本年度預算數 27,955,669元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費19,634,304元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 4,787,065元,旅運費3,534,300
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下 :          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費19,595,904元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列9,023,436元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務7,761,995元, 較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列3,069,362元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務38,690元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列5,170元。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務534,000元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列183,288元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)政風業務25,080元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列10,520元 。      
      │    │  │  │   532300                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  地籍管理         │      95,747,505│     136,545,427│   -40,797,922│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    532303                │                │                │              │
      │    │  │1 │   地籍測量        │      95,747,505│     136,545,427│   -40,797,922│1.本科目係由上次預算「三角圖 
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 根測量」科目「戶地測量」科目
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 目「地籍圖重測」科目及「測 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 量成果檢核」科目合併改設。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數95,747,505元, 包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費87,957,984元 ,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 7,196,321元,旅運費583,200元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 獎助及損失10,000元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度之預算數之內容與上次之
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 比較如下 :         
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費87,957,984元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列35,822,256元 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)三角圖根測量1,849,434元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,051,795元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)戶地測量699,354元 ,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列386,184元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)地籍圖重測1,359,528元 ,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列1,932,518元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)測量成果檢核3,881,205元 ,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,605,169元。 
      │    │  │  │   537100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       8,184,435│       6,621,232│     1,563,203│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    537102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         421,935│                │       421,935│編列辦公大樓省水及沖洗設備改善
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │工程 112,035元,辦公大樓電線更
      │    │  │  │                              │                │                │              │新工程 109,900元,控制點美化工
      │    │  │  │                              │                │                │              │程 200,000元,共計如列數。  
      │    │  │  │    537104                │                │                │              │
      │    │  │2 │   其他設備        │       7,762,500│       5,223,232│     2,539,268│編列機械設備5,100,000元,資訊設
      │    │  │  │                        │                │                │              │備1,714,000元,其他設備 948,500
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,共計如列數。       
      │    │  │  │    537103                │                │                │              │
      │    │  │3 │   交通及運輸設備     │                │       1,398,000│    -1,398,000│本科目上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經與核實減列。        
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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      │    │  │  │                              │                │                │              │
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