臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2542                        │                │                │              │
    10│ 42 │  │  │北投區衛生所         │      50,754,245│      74,956,763│   -24,202,518│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   650100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      13,005,170│      19,225,751│    -6,220,581│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      13,005,170│      19,225,751│    -6,220,581│1.本科目上次法定預算數19,180 
      │    │  │  │                        │                │                │              │ ,085元,連同由「公共衛生」科
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 目移入石牌健康中心清潔維持費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 45,666元,共計如列數。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數13,005,170元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費10,186,800元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,776,170元,旅運費1,042,200
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 10,156,800元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列4,746,510元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,615,470元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,368,515元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 54,100元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 15,811元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務178,800元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 89,745元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   652500                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  衛生業務         │      36,983,105│      52,963,077│   -15,979,972│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    652501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公共衛生        │      36,983,105│      52,963,077│   -15,979,972│1.本科目上次法定預算 53,008, 
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 743 元,除移出石牌健康中心清
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 潔維持費45,666元,列入「行政
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 管理」科目項下外,淨計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數36,983,105元,包
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 括人事費31,156,836元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,788,469元,旅運費37,800 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │3.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 30,988,836元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列12,322,805 元。
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)保健防疫業務2,270,198元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,039,876元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)衛生教育295,280元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │  減列 160,652元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)家戶健康服務3,194,061元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列2,313,090元, 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)營業衛生業務175,420元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列117,577元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)醫政藥政業務 59,310元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │  上次減列25,972元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │                              │                │                │              │               
      │    │  │  │   657100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         765,970│       2,767,935│    -2,001,965│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    657102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │                │         930,000│      -930,000│本科目上次預算數係一次性經費,
      │    │  │  │                        │                │                │              │經予核實減列。        
      │    │  │  │    657103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │          89,000│                │        89,000│編列重型機車54,000元,輕型電動
      │    │  │  │                        │                │                │              │機車35,000元,共計如列數。  
      │    │  │  │    657104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │         676,970│       1,837,935│    -1,160,965│編列個人電腦 400,000元,週邊設
      │    │  │  │                        │                │                │              │備及電腦零組件 158,000元,網路
      │    │  │  │                              │                │                │              │及通訊設備50,000元,冰箱68,970
      │    │  │  │                              │                │                │              │元,共計如列數。       
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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