臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2541                        │                │                │              │
    10│ 41 │  │  │士林區衛生所         │      60,490,428│      87,720,545│   -27,230,117│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   650100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      16,836,180│      24,854,624│    -8,018,444│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      16,836,180│      24,854,624│    -8,018,444│1.本年度預算數16,836,180元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費12,980,100元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 2,635,680元,旅運費1,220,400
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 元。            
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 12,980,100元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列5,860,710元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務3,632,700元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列2,088,494元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務 41,880元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 16,620元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務181,500元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 52,620元。     
      │    │  │  │   652500                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  衛生業務         │      41,327,308│      61,405,196│   -20,077,888│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    652501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公共衛生        │      41,327,308│      61,405,196│   -20,077,888│1.本年度預算數41,327,308元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費34,344,260元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 6,927,248元,旅運費 55,800元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費 34,014,660元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列 14,874,330元 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)保健防疫業務3,081,725元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,849,341元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)衛生教育261,140元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列 29,690元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)家戶健康服務3,476,693元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列2,925,155元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)營業衛生業務311,840元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列175,720元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)醫政藥政業務181,250元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列223,652元。   
      │    │  │  │   657100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       2,326,940│       1,460,725│       866,215│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    657102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         900,000│                │       900,000│編列本所辦公室隔間整修工程  
      │    │  │  │                        │                │                │              │900,000元。         
      │    │  │  │    657103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │         816,940│         594,150│       222,790│編列汰換電話主機系統 816,940元
      │    │  │  │                        │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    657104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │         610,000│         866,575│      -256,575│編列個人電腦 400,000元,週邊設
      │    │  │  │                        │                │                │              │備及電腦零組件 160,000元,網路
      │    │  │  │                              │                │                │              │及通訊設備50,000元,共計如列數
      │    │  │  │                              │                │                │              │。              
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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