臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2540                        │                │                │              │
    10│ 40 │  │  │內湖區衛生所         │      45,330,411│      66,226,992│   -20,896,581│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   650100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      12,314,316│      17,879,916│    -5,565,600│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      12,314,316│      17,879,916│    -5,565,600│1.本年度預算數12,314,316元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費9,694,393元, 業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,870,673元,旅運費749,250元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費9,600,393元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列4,786,050元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務2,408,918元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列736,535元。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務88,215元, 較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列4,643元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務216,790元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列38,372 元。     
      │    │  │  │   652500                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  衛生業務         │      31,773,032│      46,632,024│   -14,858,992│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    652501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公共衛生        │      31,773,032│      46,632,024│   -14,858,992│1.本年度預算數31,773,032元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費26,027,552元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 5,716,530元,旅運費28,950 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費25,815,552元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列11,739,078 元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)保健防疫業務2,179,758元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列1,043,511元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)衛生教育333,630元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列48,837元 。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)家戶健康服務3,130,342元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列2,023,662元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)營業衛生業務269,720元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次增列 4,007元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)醫政藥政業務44,030元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列7,911元。     
      │    │  │  │   657100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │       1,243,063│       1,715,052│      -471,989│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    657102                │                │                │              │
      │    │  │1 │   營建工程        │         461,063│         246,452│       214,611│編列本區行政大樓冷氣冰水機修復
      │    │  │  │                        │                │                │              │工程分攤款52,503元,避雷針安裝
      │    │  │  │                              │                │                │              │工程分攤款12,118元,消防設備改
      │    │  │  │                              │                │                │              │善工程分攤款10,070元,浴廁走道
      │    │  │  │                              │                │                │              │排風改善工程分攤款40,310元,B1
      │    │  │  │                              │                │                │              │B2、2、3樓公廁女廁空間改善工程
      │    │  │  │                              │                │                │              │分攤款346,062元,共計如列數 。
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │    657103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │         110,000│         148,750│       -38,750│編列語音電腦主機擴充傳真回覆功
      │    │  │  │                        │                │                │              │能系統110,000元 。      
      │    │  │  │    657104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │         672,000│       1,319,850│      -647,850│編列傳真機 30,000元 ,個人電腦
      │    │  │  │                        │                │                │              │200,000元, 週邊設備及電腦零組
      │    │  │  │                              │                │                │              │件110,000元,網路及通訊設備25,
      │    │  │  │                              │                │                │              │000元,電池汰換(電話及保全不斷
      │    │  │  │                              │                │                │              │電系統)12,000元, 水溫熱飲水機
      │    │  │  │                              │                │                │              │58,000元,冷氣機64,000元,會議
      │    │  │  │                              │                │                │              │桌椅173,000元,共計如列數 。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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