臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2539 │ │ │ │
10│ 39 │ │ │南港區衛生所 │ 33,743,715│ 48,954,204│ -15,210,489│
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│ │ │ │ 650100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 10,064,158│ 14,426,871│ -4,362,713│
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│ │ │ │ 650101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 10,064,158│ 14,426,871│ -4,362,713│1.本年度預算數10,064,158元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費7,808,188元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,694,370元,旅運費561,600元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費7,771,788元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列3,040,134元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務1,989,512元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,211,292元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務59,885元,較上次減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列32,790 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務242,973元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列78,497 元。
│ │ │ │ 652500 │ │ │ │
│ │2 │ │ 衛生業務 │ 23,266,257│ 33,390,968│ -10,124,711│
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│ │ │ │ 652501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公共衛生 │ 23,266,257│ 33,390,968│ -10,124,711│1.本年度預算數23,266,257元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費19,555,496元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,682,861元,旅運費27,900 元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次之比
│ │ │ │ │ │ │ │ 較如下:
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,444,296 元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列8,305,242元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)保健防疫業務1,770,380元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列481,326元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)衛生教育304,210元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列132,660元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)家戶健康管理服務1,595,661
│ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上次減列1,138,165元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)營業衛生業務121,080元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列32,776元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)醫政、藥政業務30,630元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列34,542元 。
│ │ │ │ 657100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 413,300│ 1,136,365│ -723,065│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 657103 │ │ │ │
│ │ │2 │ 交通及運輸設備 │ 247,800│ │ 247,800│編列語音傳真回覆系統247,800 元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │ 657104 │ │ │ │
│ │ │3 │ 其他設備 │ 165,500│ 1,136,365│ -970,865│編列資訊設備費120,000元 ,其他
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │45,500元,共計如列數。
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