臺北市地方總預算
                                                              
                                                              歲出機關別預算表
                                                             
                                                              中華民國九十年度
    ────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────────────
         科                                  目   │                │                │              │
    ─┬──┬─┬─┬───────────────┤  本年度預算數  │ 上 次 預 算 數 │  比      較  │ 說                      明
    款│ 項 │目│節│名     稱     及     編    號 │                │                │              │
    ─┼──┼─┼─┼───────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────────
      │    │  │  │ 2539                        │                │                │              │
    10│ 39 │  │  │南港區衛生所         │      33,743,715│      48,954,204│   -15,210,489│
      │    │  │  │                         │                │                │              │
      │    │  │  │   650100                  │                │                │              │
      │    │1 │  │  一般行政         │      10,064,158│      14,426,871│    -4,362,713│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    650101                │                │                │              │
      │    │  │1 │   行政管理        │      10,064,158│      14,426,871│    -4,362,713│1.本年度預算數10,064,158元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費7,808,188元,業務費 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 1,694,370元,旅運費561,600元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費7,771,788元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列3,040,134元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)一般業務1,989,512元,較上
      │    │  │  │                              │                │                │              │   次減列1,211,292元。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)會計業務59,885元,較上次減
      │    │  │  │                              │                │                │              │   列32,790 元。      
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)人事業務242,973元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列78,497 元。     
      │    │  │  │   652500                  │                │                │              │
      │    │2 │  │  衛生業務         │      23,266,257│      33,390,968│   -10,124,711│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    652501                │                │                │              │
      │    │  │1 │   公共衛生        │      23,266,257│      33,390,968│   -10,124,711│1.本年度預算數23,266,257元,包
      │    │  │  │                        │                │                │              │ 括人事費19,555,496元,業務費
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 3,682,861元,旅運費27,900 元
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 。             
      │    │  │  │                              │                │                │              │2.本年度預算數之內容與上次之比
      │    │  │  │                              │                │                │              │ 較如下:          
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (1)人員維持費19,444,296 元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列8,305,242元。 
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (2)保健防疫業務1,770,380元,
      │    │  │  │                              │                │                │              │   較上次減列481,326元。  
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (3)衛生教育304,210元,較上次
      │    │  │  │                              │                │                │              │   減列132,660元。     
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (4)家戶健康管理服務1,595,661
      │    │  │  │                              │                │                │              │   元,較上次減列1,138,165元
      │    │  │  │                              │                │                │              │   。           
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (5)營業衛生業務121,080元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列32,776元 。   
      │    │  │  │                              │                │                │              │ (6)醫政、藥政業務30,630元,較
      │    │  │  │                              │                │                │              │   上次減列34,542元 。   
      │    │  │  │   657100                  │                │                │              │
      │    │3 │  │  建築及設備        │         413,300│       1,136,365│      -723,065│
      │    │  │  │                          │                │                │              │
      │    │  │  │    657103                │                │                │              │
      │    │  │2 │   交通及運輸設備     │         247,800│                │       247,800│編列語音傳真回覆系統247,800 元
      │    │  │  │                        │                │                │              │。              
      │    │  │  │    657104                │                │                │              │
      │    │  │3 │   其他設備        │         165,500│       1,136,365│      -970,865│編列資訊設備費120,000元 ,其他
      │    │  │  │                        │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │45,500元,共計如列數。    
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
      │    │  │  │                              │                │                │              │
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