臺北市地方總預算
歲出機關別預算表
中華民國九十年度
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科 目 │ │ │ │
─┬──┬─┬─┬───────────────┤ 本年度預算數 │ 上 次 預 算 數 │ 比 較 │ 說 明
款│ 項 │目│節│名 稱 及 編 號 │ │ │ │
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│ │ │ │ 2538 │ │ │ │
10│ 38 │ │ │文山區衛生所 │ 50,492,305│ 73,005,743│ -22,513,438│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 650100 │ │ │ │
│ │1 │ │ 一般行政 │ 14,201,329│ 20,604,988│ -6,403,659│
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│ │ │ │ 650101 │ │ │ │
│ │ │1 │ 行政管理 │ 14,201,329│ 20,604,988│ -6,403,659│1.本年度預算數14,201,329元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費11,213,144元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,040,485元,旅運費947,700元
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,167,944元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列4,806,687元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般業務2,748,141元,較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 次減列1,484,824元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)會計業務50,320元, 較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列25,736元 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)人事業務234,924元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列 86,412元。
│ │ │ │ 652500 │ │ │ │
│ │2 │ │ 衛生業務 │ 35,680,976│ 51,498,990│ -15,818,014│
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 652501 │ │ │ │
│ │ │1 │ 公共衛生 │ 35,680,976│ 51,498,990│ -15,818,014│1.本年度預算數35,680,976元,包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括人事費29,314,140元,業務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,338,036元,旅運費 28,800元
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上次比較
│ │ │ │ │ │ │ │ 如下﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 29,059,740元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列12,339,504元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)保健防疫業務2,773,517元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列560,088元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)衛生教育402,292元,較上次
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列180,900元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)家戶健康服務3,154,873元,
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上次減列2,647,535元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)營業衛生業務228,744元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 77,655元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)醫政藥政業務 61,810元,較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上次減列 12,332元。
│ │ │ │ 657100 │ │ │ │
│ │3 │ │ 建築及設備 │ 610,000│ 901,765│ -291,765│
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│ │ │ │ 657104 │ │ │ │
│ │ │1 │ 其他設備 │ 610,000│ 901,765│ -291,765│編列資訊設備費 610,000元。
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